關(guān)于高新區(新市區)二工片區管委會(huì )2017年部門(mén)預算公開(kāi)的報告
1、預算增減變化情況說(shuō)明:
2017年二工片區管委會(huì )收入預算為3387.38萬(wàn)元。較2016年2509.6增加877.78萬(wàn)元,增幅34.97%。主要為人員工資福利支出和公用經(jīng)費支出;增加原因為新納編入職人員工資社保等各項開(kāi)支加大。
2、政府采購安排情況說(shuō)明。此項預算沒(méi)有安排
3、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。
年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、 維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待 (含外賓接待)支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
4、“三公”經(jīng)費增減變化說(shuō)明。
2017年,二工片區管委會(huì )“三公”經(jīng)費預算總額5.4萬(wàn)元。其中,因公出國(境)費用0萬(wàn)元;公務(wù)接待費用0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費5.4萬(wàn)元。較上年同期增加0.66萬(wàn)元,增幅14%。主要是因為預算標準增加。
5、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明:
機關(guān)運行經(jīng)費安排111.22萬(wàn)元,比2016年增加28.38萬(wàn)元,增加原因主要是人員增加所致。機關(guān)運行經(jīng)費:包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
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