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2017年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)委員會(huì )地窩堡鄉人民政府部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

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第一部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)委員會(huì )地窩堡鄉人民政府單位概述

一、部門(mén)基本情況

(一)主要職能

1、黨政辦公室

黨政辦公室是鄉黨委、政府的綜合辦事機構。其主要職能是承擔黨委、政府各種會(huì )議的準備工作,協(xié)助組織實(shí)施并督促檢查會(huì )議精神和決定、決議的貫徹落實(shí);負責各級各類(lèi)文件、資料、傳真、通知等的接收、登記、傳閱、整理歸檔、清退及保密工作。

2、綜治信訪(fǎng)辦公室(綜治、信訪(fǎng)、武裝、司法所)

主要負責政法、社會(huì )治安綜合治理、信訪(fǎng)、安全監管等方面的工作。負責社會(huì )管理綜合治理、法律服務(wù)、信訪(fǎng)、防邪、大調解、平安建設等工作。綜合協(xié)調公安、司法、監察、法制;預防青少年違法犯罪、校園及周邊治安綜合治理、法律政策宣傳等工作。

3、統戰和民宗事務(wù)管理辦公室

主要負責統戰和民宗事務(wù)等方面的工作。

4、人民武裝部

主要負責征兵、民兵預備役的教育、訓練、管理等工作。

5、社會(huì )保障(民政)服務(wù)中心

主要負責民政、教育、人口和計劃生育、人力資源和社會(huì )保障、負責民政工作,做好農村抗災、救災、社會(huì )救濟、五保戶(hù)供養,村民委員會(huì )管理等各項民政業(yè)務(wù)工作;公共衛生等工作;協(xié)調與社會(huì )事務(wù)相關(guān)的工作。

6、教育文體廣電服務(wù)中心

負責鄉村教育、文化、廣播電視等服務(wù)工作。

7、財政所(農村合作經(jīng)濟經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)站)

主要承擔全鄉財政與各項財務(wù)服務(wù)工作。

8、國土資源所(環(huán)境保護工作站)

主要承擔全鄉土地資源管理、環(huán)境保護服務(wù)工作。

9、經(jīng)濟發(fā)展辦公室(產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心)

經(jīng)濟發(fā)展辦公室(產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心)是鄉黨委、政府主管全鄉經(jīng)濟發(fā)展的職能部門(mén)。其主要職能是:負責工業(yè)、農業(yè)、林業(yè)、科技、科普、水利、環(huán)境保護、旅游服務(wù)業(yè)管理和統計、農村經(jīng)濟管理等方面的工作。

(二)機構設置

根據職責,納入新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)委員會(huì )地窩堡鄉人民政府單位2017年部門(mén)決算編制范圍的有關(guān)機關(guān)內下設7個(gè)內設機構,分別是:黨政辦公室、財政所(農村合作經(jīng)濟經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)站)、國土資源所(環(huán)境保護工作站)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、社會(huì )保障(民政)服務(wù)中心、教育文體廣電服務(wù)中心、后勤。下轄9個(gè)社區3個(gè)村,9個(gè)社區分別是:宣仁墩北街社區、宣仁墩南街社區、小地窩堡中街社區、小地窩堡東街社區、小地窩堡西街社區、豐北社區、瑞昌社區、興豐社區、明山社區。3個(gè)村分別是:宣仁墩村、小地窩堡村、豐田社區。0個(gè)行政單位,0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位,0個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

(三)人員編制、實(shí)有人數

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)委員會(huì )地窩堡鄉人民政府單位編制人數89人,其中:行政人員編制32人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制8人,全額撥款事業(yè)單位人員編制49人。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)委員會(huì )地窩堡鄉人民政府單位實(shí)有在職人數94人,其中:行政在職人員28人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人員12人,全額撥款事業(yè)單位在職人員54人。離退休人員0人,其中:離休人員0人,退休人員0人。

第二部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)委員會(huì )地窩堡鄉人民政府2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入4,235.9萬(wàn)元,與上年相比,增加307.08萬(wàn)元,增長(cháng)7.82%,增減變化主要原因是增加警務(wù)站、訪(fǎng)惠聚、社保、養老金預算收入,撥款增加;支出3,799.32萬(wàn)元,與上年相比,減少242.1萬(wàn)元,降低5.99%,增減變化主要原因是去年有社區公共設施項目支出,今年減少此項目;結余463.16萬(wàn)元,與上年相比,增加436.57萬(wàn)元,增長(cháng)1,641.79%,增減變化主要原因是今年含新建社區資金、訪(fǎng)惠聚、警務(wù)站結余、基層政權結余。

與預算相比情況:2017年度預算收入3,131.15萬(wàn)元,本年收入與預算相比,增加1,104.75萬(wàn)元,增長(cháng)35.28%;預算支出3,131.15萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加668.17萬(wàn)元,增長(cháng)21.34%。

(二)部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計4,235.9萬(wàn)元,其中:財政撥款收入4,044.23萬(wàn)元,占95.48%;上級補助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入191.67萬(wàn)元,占4.52%。本年收入增減變化主要原因是增加警務(wù)站、訪(fǎng)惠聚社保、養老金經(jīng)費預算增加,財政撥款收入增加。

與預算相比情況:2017年度預算收入3,131.15萬(wàn)元,本年收入與預算相比,增加1,104.75萬(wàn)元,增長(cháng)35.28%。

(三)部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計3,799.32萬(wàn)元,其中,基本支出3,577.79萬(wàn)元,占94.17%;項目支出221.53萬(wàn)元,占5.83%;上繳上級支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對附屬單位補助支出0萬(wàn)元,占0%;增減變化主要原因是去年有社區公共設施支出,今年沒(méi)有。

與預算相比情況:預算支出3,131.15萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加668.17萬(wàn)元,增長(cháng)21.34%。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2017年度財政撥款收入4,044.23萬(wàn)元,與上年相比,增加542.3萬(wàn)元,增長(cháng)15.49%,增減變化主要原因是增加警務(wù)站、巡防隊員工資及公用經(jīng)費、訪(fǎng)惠聚、養老金、職業(yè)年金、新建南街、明山社區建設資金預算增加。財政撥款支出3,678萬(wàn)元,與上年相比,增加63.47萬(wàn)元,增長(cháng)1.76%。其中:基本支出3,510.48萬(wàn)元,項目支出167.52萬(wàn)元。增減變化主要原因是增加警務(wù)站、巡防隊員工資及公用經(jīng)費、養老金、職業(yè)年金支出增加。財政撥款結轉結余392.82萬(wàn)元,與上年相比,增加366.23萬(wàn)元,增長(cháng)1,377.25%,增減變化主要原因是警務(wù)站結余、農村文化建設獎勵、其他文化體育傳媒、團組織建設經(jīng)費、基層政權結余等。

與預算相比情況:2017年度預算財政撥款收入3,131.15萬(wàn)元,本年收入與預算相比,增加913.08萬(wàn)元,增長(cháng)29.16%;預算財政撥款支出3,131.15萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加546.85萬(wàn)元,增長(cháng)17.46%。

(二)一般公共預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預算財政撥款支出3,678萬(wàn)元,與上年相比,增加63.47萬(wàn)元,增長(cháng)1.76%。增減變化主要原因是增加警務(wù)站、訪(fǎng)惠聚、養老金、職業(yè)年金等經(jīng)費支出。其中:按功能分類(lèi)科目,2010301行政運行支出578.41萬(wàn)元,2010302一般行政管理事務(wù)支出124.52萬(wàn)元,2012999其他群眾團體事務(wù)支出支出0萬(wàn)元,2049901其他公共安全支出支出949.9萬(wàn)元,2070199其他文化支出支出0萬(wàn)元,2079999其他文化體育與傳媒支出支出0萬(wàn)元,2080208基層政權和社區建設支出1002.19萬(wàn)元,2080504未歸口管理的行政單位離退休支出10.64萬(wàn)元,2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出301.18萬(wàn)元,2100799其他計劃生育事務(wù)支出支出1.8萬(wàn)元,2111103減排專(zhuān)項支出支出43萬(wàn)元,2120501城鄉社區環(huán)境衛生支出15.24萬(wàn)元,2130104事業(yè)運行支出332.6萬(wàn)元,2130199其他農業(yè)支出支出180萬(wàn)元,2130706對村集體經(jīng)濟組織的補助支出120萬(wàn)元,2130799其他農村綜合改革支出支出18.2萬(wàn)元,2299901其他支出支出0.32萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目,工資福利支出1,635.91萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出689.95萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助979.14萬(wàn)元,對企事業(yè)單位的補貼373萬(wàn)元,債務(wù)利息支出0萬(wàn)元,基本建設支出0萬(wàn)元,其他資本性支出0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況:2017年度預算一般公共預算財政撥款支出3,131.15萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加546.85萬(wàn)元,增長(cháng)17.46%。

(三)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。

與預算相比情況:2017年度預算政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元,本年收入與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%;預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。

(四)政府性基金預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算支出0萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助0萬(wàn)元,對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元,債務(wù)利息支出0萬(wàn)元,基本建設支出0萬(wàn)元,其他資本性支出0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況:2017年度預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余463.16萬(wàn)元。與上年相比,增加436.57萬(wàn)元,增長(cháng)1,641.79%。

其中財政撥款結轉結余392.82萬(wàn)元。與上年相比,增加366.23萬(wàn)元,增長(cháng)1,377.25%,增加原因是今年含新建社區資金、訪(fǎng)匯聚、警務(wù)站結余。

四、一般公共預算三公經(jīng)費支出情況

2017年度,般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算4.74萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,無(wú)增長(cháng),與上年持平。增加原因是車(chē)輛燃油費與上年持平。其中,因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費4.74萬(wàn)元,占100%,比上年增加0萬(wàn)元,無(wú)增長(cháng),與上年持平。公務(wù)接待費0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)委員會(huì )地窩堡鄉人民政府單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個(gè),累積0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費4.74萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費4.74萬(wàn)元。主要用于車(chē)輛燃油費等。2017年,單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛,保有量為14輛,其中:一般公務(wù)用車(chē)7輛、一般執法執勤用車(chē)3輛、其他用車(chē)4輛(其他用車(chē)主要用于環(huán)衛、消防)。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是:國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)委員會(huì )地窩堡鄉人民政府單位國內公務(wù)接待0批次,0人次。

與預算相比情況:2017年度因公出國(境)費支出預算0萬(wàn)元,與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出預算5.4萬(wàn)元,與預算相比,減少0.66萬(wàn)元,降低12.22%;公務(wù)接待費支出預算0萬(wàn)元,與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)委員會(huì )地窩堡鄉人民政府單位機關(guān)運行經(jīng)費支出895.43萬(wàn)元,比上年減少117.83萬(wàn)元,降低11.63%。主要原因是日常辦公費經(jīng)費,印刷費,咨詢(xún)費,勞務(wù)費等開(kāi)支減少。

六、政府采購情況

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)委員會(huì )地窩堡鄉人民政府單位政府采購計劃0萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出0萬(wàn)元,政府采購工程支出0萬(wàn)元,政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元;實(shí)際采購0萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出0萬(wàn)元,政府采購工程支出0萬(wàn)元,政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2017年12月31日,資產(chǎn)總計17,638.88萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)16,730.63萬(wàn)元,固定資產(chǎn)908.24萬(wàn)元,其中:房屋2,347.25(平方米),價(jià)值200.37萬(wàn)元,共有車(chē)輛14輛,價(jià)值182.89萬(wàn)元,其中:省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)7輛、一般執法執勤用車(chē)3輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)4輛,(其他用車(chē)主要用于環(huán)衛、消防):?jiǎn)挝粌r(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺(套),其他固定資產(chǎn)價(jià)值524.98萬(wàn)元。

(二)國有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

截至2017年12月31日,新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)委員會(huì )地窩堡鄉人民政府單位資產(chǎn)有償使用收入合計64萬(wàn)元,資產(chǎn)處置收入合計655.87萬(wàn)元。其中:已繳國庫719.87萬(wàn)元,已繳財政專(zhuān)戶(hù)0萬(wàn)元,應繳未繳0萬(wàn)元,單位留用0萬(wàn)元。

(三)部門(mén)項目支出情況和項目績(jì)效評價(jià)情況說(shuō)明

2017年度,本部門(mén)單位實(shí)行績(jì)效管理的項目0個(gè),涉及預算0萬(wàn)元,項目支出決算0萬(wàn)元。

第三部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)委員會(huì )地窩堡鄉人民政府專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當年收支扣抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀(guān)條件未執行完畢,結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金,既包括財政結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

9.結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

10.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排,因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

11.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

15.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

17.本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。

201類(lèi)03款01項行政運行:指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。201類(lèi)03款02項一般行政管理事務(wù):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。201類(lèi)29款99項其他群眾團體事務(wù)支出:指反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務(wù)方面的支出204類(lèi)99款01項其他公共安全支出:指反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。207類(lèi)01款99項其他文化支出:指反映除上述項目以外其他用于文化方面的支出。207類(lèi)99款99項其他文化體育與傳媒支出:指反映除上述項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。208類(lèi)02款08項基層政權和社區建設:指反映開(kāi)展村民自治、村務(wù)公開(kāi)等基層政權和社區建設工作的支出。208類(lèi)05款04項未歸口管理的行政單位離退休:指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休支出。208類(lèi)05款05項機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出★:指反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。210類(lèi)07款99項其他計劃生育事務(wù)支出:指反映計劃生育服務(wù)支出。211類(lèi)11款03項減排專(zhuān)項支出:指反映用減排專(zhuān)項資金安排的支出。212類(lèi)05款01項城鄉社區環(huán)境衛生:指反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。213類(lèi)01款04項事業(yè)運行:指反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位。213類(lèi)01款99項其他農業(yè)支出:指反映除上述項目以外其他用于農業(yè)方面的支出。213類(lèi)07款06項對村集體經(jīng)濟組織的補助:指反映農村稅費改革后對村集體經(jīng)濟組織的補助支出。213類(lèi)07款99項其他農村綜合改革支出:指反映上述項目以外其他用于農村綜合改革方面的支出。229類(lèi)99款01項其他支出:指反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

其他有關(guān)說(shuō)明內容。

第四部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)委員會(huì )地窩堡鄉人民政府單位2017年度部門(mén)決算報表

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表》

八、《基本建設類(lèi)項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》。

二十二、《資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數字表》

二十六、《機構人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》

附件【新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)委員會(huì )地窩堡鄉人民政府.xls已下載
附件【附件2:2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表.xls已下載
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