亚洲AV无码乱码精品久久|人妻熟女一区二区aⅴ图片|欧美激情Av在线视频播放|亚洲欧美精品中文字幕在线播放|亚洲精品国产91久久久久久一区

全文檢索

2017年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)百園路街道辦事處部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

來(lái)源:區財政局 發(fā)布時(shí)間:2018-08-29 瀏覽次數: 【字體:

第一部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)百園路街道辦事處單位概述

一、部門(mén)基本情況

(一)主要職能

貫徹執行法律、法規、政策和市、區人民政府的決定、命令、指示,完成市、區人民政府部署的各項任務(wù);負責居民區、街道巷道的環(huán)境衛生和綠化美化管理工作,組織單位和愛(ài)國衛生運動(dòng);協(xié)助有關(guān)部門(mén)組織和監督對違法建筑、違法占用道路、無(wú)照經(jīng)營(yíng)以及違反市容環(huán)境衛生、綠化管理規定行為的查處工作;配合市、區環(huán)境保護部門(mén)監督環(huán)境污染項目的治理;協(xié)同建設主管部門(mén)監督施工單位依法實(shí)施工,防治施工揚塵、擾民;配合建設、施工單位做好居民工作,維護施工秩序;協(xié)助有關(guān)部門(mén)對居住小區的物業(yè)管理進(jìn)行指導和監督檢查;組織單位和居民開(kāi)展多種形式的文明社區創(chuàng )建活動(dòng);在有關(guān)部門(mén)的指導下開(kāi)展擁軍屬、地區交通安全、人民防空等工作;負責計劃生育工作;協(xié)調有關(guān)部門(mén)做好勞動(dòng)就業(yè)、統計、紅十字會(huì )等項工作,依照區委、區政府有關(guān)文件規定協(xié)助開(kāi)展司法工作;維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權益;制定社區建設、社區服務(wù)發(fā)展規劃、發(fā)展社區服務(wù)設施,合時(shí)配置社區服務(wù)資源;組織社區服務(wù)志愿者隊伍,動(dòng)員單位和居民興辦社區服務(wù)事業(yè);指導社區居委會(huì )工作,及時(shí)向上級政府反映居民的意見(jiàn)和要求;對居民進(jìn)社法制和社會(huì )公德教育,組織居民參加社區環(huán)境整治等社會(huì )公益活動(dòng);負責統籌、協(xié)調、監督本地區安全工作;承辦區委、區政府交辦的其他事項。

(二)機構設置

根據職責,納入新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)百園路街道辦事處單位2017年部門(mén)決算編制范圍的有關(guān)機關(guān)內下設4個(gè)科室,分別是:黨政辦公室、行政事務(wù)中心、綜合中心。下轄4個(gè)社區,分別是:興安社區、通安南路社區、唐山路社區、友興街南社區。0個(gè)行政單位,0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位,0個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

(三)人員編制、實(shí)有人數

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)百園路街道辦事處單位編制人數73人,其中:行政人員編制10人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制0人,全額撥款事業(yè)單位人員編制63人。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)百園路街道辦事處單位實(shí)有在職人數0人,其中:行政在職人員0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人員0人,全額撥款事業(yè)單位在職人員0人。離退休人員0人,其中:離休人員0人,退休人員0人。

第二部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)百園路街道辦事處2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入516.53萬(wàn)元,與上年相比,增加516.53萬(wàn)元,增長(cháng)100%,增減變化主要原因是街道經(jīng)費、訪(fǎng)惠聚工作經(jīng)費、黨建經(jīng)費、巡邏員工資補助以及警務(wù)站工作經(jīng)費增加;支出116.6萬(wàn)元,與上年相比,增加116.6萬(wàn)元,增長(cháng)100%,增減變化主要原因是社區工作經(jīng)費、樓棟長(cháng)津貼、基層崗貼和殘疾人康復費用增加;結余399.93萬(wàn)元,與上年相比,增加399.93萬(wàn)元,增長(cháng)100%,增減變化主要原因是百園路街道辦事處為新成立單位。

與預算相比情況:2017年度預算收入0萬(wàn)元,本年收入與預算相比,增加516.53萬(wàn)元,增長(cháng)100%;預算支出0萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加116.6萬(wàn)元,增長(cháng)100%。

(二)部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計516.53萬(wàn)元,其中:財政撥款收入105.61萬(wàn)元,占20.45%;上級補助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入410.92萬(wàn)元,占79.55%。本年收入增減變化主要原因是街道經(jīng)費、訪(fǎng)惠聚工作經(jīng)費、黨建經(jīng)費、巡邏員工資補助以及警務(wù)站工作經(jīng)費增加。

與預算相比情況:2017年度預算收入0萬(wàn)元,本年收入與預算相比,增加516.53萬(wàn)元,增長(cháng)100%。

(三)部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計116.6萬(wàn)元,其中,基本支出24.31萬(wàn)元,占20.85%;項目支出92.29萬(wàn)元,占79.15%;上繳上級支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對附屬單位補助支出0萬(wàn)元,占0%;增減變化主要原因是社區工作經(jīng)費、樓棟長(cháng)津貼、基層崗貼和殘疾人康復費用增加。

與預算相比情況:預算支出0萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加116.6萬(wàn)元,增長(cháng)100%。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2017年度財政撥款收入105.61萬(wàn)元,與上年相比,增加105.61萬(wàn)元,增長(cháng)100%,增減變化主要原因是街道經(jīng)費、訪(fǎng)惠聚工作經(jīng)費、黨建經(jīng)費、巡邏員工資補助以及警務(wù)站工作經(jīng)費增加;財政撥款支出94.59萬(wàn)元,與上年相比,增加94.59萬(wàn)元,增長(cháng)100%。其中:基本支出24.31萬(wàn)元,項目支出70.27萬(wàn)元。增減變化主要原因是社區工作經(jīng)費、樓棟長(cháng)津貼、基層崗貼和殘疾人康復費用增加;財政撥款結轉結余11.02萬(wàn)元,與上年相比,增加11.02萬(wàn)元,增長(cháng)100%,增減變化主要原因是百園路街道辦事處為新成立單位。

與預算相比情況:2017年度預算財政撥款收入0萬(wàn)元,本年收入與預算相比,增加105.61萬(wàn)元,增長(cháng)100%;預算財政撥款支出0萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加94.59萬(wàn)元,增長(cháng)100%。

(二)一般公共預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預算財政撥款支出94.59萬(wàn)元,與上年相比,增加94.59萬(wàn)元,增長(cháng)100%。增減變化主要原因是百園路街道辦事處為新成立單位,無(wú)上年數據。其中:按功能分類(lèi)科目。2010399其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出支出24.31萬(wàn)元,2040299其他公安支出支出4.75萬(wàn)元,2049901其他公共安全支出支出28.13萬(wàn)元,2080208基層政權和社區建設支出37.39萬(wàn)元,2120501城鄉社區環(huán)境衛生支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目,工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出52.45萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助28.16萬(wàn)元,對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元,債務(wù)利息支出0萬(wàn)元,基本建設支出0萬(wàn)元,其他資本性支出13.97萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況:2017年度預算一般公共預算財政撥款支出0萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加94.59萬(wàn)元,增長(cháng)100%。

(三)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。

與預算相比情況:2017年度預算政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元,本年收入與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%;預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。

(四)政府性基金預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算支出0萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。其中:按功能分類(lèi)科目。支出0萬(wàn)元,工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助0萬(wàn)元,對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元,債務(wù)利息支出0萬(wàn)元,基本建設支出0萬(wàn)元,其他資本性支出0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況:2017年度預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余399.93萬(wàn)元。與上年相比,增加399.93萬(wàn)元,增長(cháng)100%。

其中財政撥款結轉結余11.02萬(wàn)元。與上年相比,增加11.02萬(wàn)元,增長(cháng)100%,增加變化原因是社區經(jīng)費和城鄉社區支出保潔員早餐費增加,百園路街道辦事處為新成立單位。

四、一般公共預算三公經(jīng)費支出情況

2017年度,般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。其中,因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。公務(wù)接待費0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)百園路街道辦事處單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個(gè),累積0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。2017年,單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛,保有量為0輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是:國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)百園路街道辦事處單位國內公務(wù)接待0批次,0人次。

與預算相比情況:2017年度因公出國(境)費支出預算0萬(wàn)元,與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出預算0萬(wàn)元,與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%;公務(wù)接待費支出預算0萬(wàn)元,與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)百園路街道辦事處單位機關(guān)運行經(jīng)費支出24.31萬(wàn)元,比上年增加24.31萬(wàn)元,增長(cháng)100%。增加的主要原因是增加了項目街道用于辦公經(jīng)費。

六、政府采購情況

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)百園路街道辦事處單位政府采購計劃0萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出0萬(wàn)元,政府采購工程支出0萬(wàn)元,政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元;實(shí)際采購0萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出0萬(wàn)元,政府采購工程支出0萬(wàn)元,政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2017年12月31日,資產(chǎn)總計519.52萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)504.76萬(wàn)元,固定資產(chǎn)12.99萬(wàn)元,其中:房屋0(平方米),價(jià)值0萬(wàn)元,共有車(chē)輛0輛,價(jià)值0萬(wàn)元,其中:省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺(套),其他固定資產(chǎn)價(jià)值12.99萬(wàn)元。

(二)國有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

截至2017年12月31日,新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)百園路街道辦事處單位資產(chǎn)有償使用收入合計0萬(wàn)元,資產(chǎn)處置收入合計0萬(wàn)元。其中:已繳國庫0萬(wàn)元,已繳財政專(zhuān)戶(hù)0萬(wàn)元,應繳未繳0萬(wàn)元,單位留用0萬(wàn)元。

(三)部門(mén)項目支出情況和項目績(jì)效評價(jià)情況說(shuō)明

2017年度,本部門(mén)單位實(shí)行績(jì)效管理的項目0個(gè),涉及預算0萬(wàn)元,項目支出決算0萬(wàn)元。

第三部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)百園路街道辦事處專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當年收支扣抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀(guān)條件未執行完畢,結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金,既包括財政結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

9.結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

10.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排,因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

11.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

15.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

17.本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。201類(lèi)03款99項其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出:指反映除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出。204類(lèi)02款99項其他公安支出:指反映各級公安機關(guān)開(kāi)展禁毒工作的支出。204類(lèi)99款01項其他公共安全支出:指反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。208類(lèi)02款08項基層政權和社區建設:指反映開(kāi)展村民自治、村務(wù)公開(kāi)等基層政權和社區建設工作的支出。212類(lèi)05款01項城鄉社區環(huán)境衛生:指反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

第四部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)百園路街道辦事處單位2017年度部門(mén)決算報表

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表》

八、《基本建設類(lèi)項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》。

二十二、《資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數字表》

二十六、《機構人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》

附件【新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)百園路街道辦事處.xls已下載
附件【附件2:2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表.xls已下載
【打印正文】
分享到:
【字體: 
×

用戶(hù)登錄

亚洲AV无码乱码精品久久|人妻熟女一区二区aⅴ图片|欧美激情Av在线视频播放|亚洲欧美精品中文字幕在线播放|亚洲精品国产91久久久久久一区 湟中县| 修文县| 洮南市| 开封市| 宁城县| 晋宁县| 灵宝市| 灵寿县| 陆川县| 武清区| 莲花县| 内江市| 靖宇县| 巨野县| 洛隆县| 灵石县| 浦城县| 双柏县| 库尔勒市| 蒙城县| 工布江达县| 晴隆县| 旬阳县| 申扎县| 萨嘎县| 宣威市| 稻城县| 灵山县| 获嘉县| 杭州市| 庆安县| 东丽区| 汉阴县| 内乡县| 吉林市| 汽车| 灵山县| 东乌珠穆沁旗| 苗栗县| 鹤山市| 门头沟区| http://444 http://444 http://444 http://444 http://444 http://444