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2017年度新疆烏魯木齊高新區(新市區)六十戶(hù)鄉人民政府部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

來(lái)源:區財政局 發(fā)布時(shí)間:2018-08-29 瀏覽次數: 【字體:

第一部分新疆烏魯木齊高新區(新市區)六十戶(hù)鄉人民政府單位概述

一、部門(mén)基本情況

(一)主要職能

1、黨政辦公室

黨政辦公室是鄉黨委、政府的綜合辦事機構。其主要職能是承擔黨委、政府各種會(huì )議的準備工作,協(xié)助組織實(shí)施并督促檢查會(huì )議精神和決定、決議的貫徹落實(shí);負責各級各類(lèi)文件、資料、傳真、通知等的接收、登記、傳閱、整理歸檔、清退及保密工作;負責擬定年度工作計劃和相應考核獎懲措施,分解下達黨委、政府的各項具體任務(wù)并予以督促落實(shí);協(xié)調組織、紀檢、宣傳、政法、團委、婦聯(lián)、工會(huì )等部門(mén)及各辦公室和其它事業(yè)單位的工作;承擔黨委、政府的日常值班、考勤、接待、報刊雜志的征訂和收發(fā),以及車(chē)輛調度管理及生活服務(wù)等后勤保障工作;組織開(kāi)展調查研究,搞好信息反饋;承擔黨務(wù)工作,負責黨員組織關(guān)系收轉,黨費收繳,黨員干部統計和檔案管理工作;負責全鄉的固定資產(chǎn)管理工作;負責督促各村做好村務(wù)公開(kāi)工作;承擔各類(lèi)文件的起草、文字把關(guān)、打印、校對、下發(fā)工作;承擔黨委、政府各類(lèi)綜合材料的起草和文字審核工作;協(xié)調做好人大、政協(xié)聯(lián)絡(luò )工作,協(xié)助辦理人大、政協(xié)的議案和提案工作;負責搜集、撰寫(xiě)文史資料。

2、經(jīng)濟發(fā)展辦公室(產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心)

經(jīng)濟發(fā)展辦公室(產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心)是鄉黨委、政府主管全鄉經(jīng)濟發(fā)展的職能部門(mén)。其主要職能是承擔全鄉國民經(jīng)濟發(fā)展規劃和發(fā)展計劃的編制和實(shí)施;負責工業(yè)、農技、農機、林管、水管、畜牧獸醫、食品藥品監督、旅游服務(wù)、科普和統計、農村經(jīng)濟管理等方面的工作。

3、社會(huì )事務(wù)辦公室(人口和計劃生育辦公室、社會(huì )保障服務(wù)中心、教育文化體育中心)社會(huì )事務(wù)辦公室主要負責民政工作,做好農村抗災、救災、社會(huì )救濟、五保戶(hù)供養,村民委員會(huì )管理等各項民政業(yè)務(wù)工作;以及負責教育、人口和計劃生育,人力資源和社會(huì )保障、公共衛生、文化、廣播電視等服務(wù)工作。

4、綜治信訪(fǎng)辦公室(綜治、信訪(fǎng)、武裝、司法所)

綜治信訪(fǎng)辦公室主要負責社會(huì )管理綜合治理、法律服務(wù)、信訪(fǎng)、防邪、大調解、平安建設等工作。綜合協(xié)調公安、司法、監察、法制;負責抓好實(shí)有人口、“兩新”組織、特殊人群、社區矯正,安置幫教,社會(huì )治安,預防青少年違法犯罪、校園及周邊治安綜合治理、法律政策宣傳等工作。

5、統戰和民宗事務(wù)管理辦公室

主要負責統戰和民宗事務(wù)等方面的工作。

6、綜合管理辦公室

綜合管理辦公室主要負責對全鄉個(gè)體私營(yíng)企業(yè)的發(fā)展狀況進(jìn)行調查、摸底;負責全鄉對外出租的土地和國有資產(chǎn)管理工作,嚴格貫徹安全生產(chǎn)的法律法規及政策,落實(shí)安全生產(chǎn)一系列指示要求,開(kāi)展好監督檢查,專(zhuān)項治理;負責查處違法建筑、土地違法承包、環(huán)境衛生工作。

7、財政所(農村合作經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)站)

主要職責是承擔全鄉財政與財務(wù)各項服務(wù)工作。

8、國土資源所(環(huán)境保護工作站)

執行上級土地政策,管理鄉鎮土地所屬協(xié)助上級部門(mén)開(kāi)展生態(tài)環(huán)境監督保護工作。

(二)機構設置

根據職責,納入新疆烏魯木齊高新區(新市區)六十戶(hù)鄉人民政府單位2017年部門(mén)決算編制范圍的有關(guān)機關(guān)內下設14個(gè)職能處(室),分別是:黨政辦、綜治辦、計生辦、環(huán)衛辦、農業(yè)辦、人事辦、財政辦、農經(jīng)辦、獸醫站、土地所、信訪(fǎng)辦、人武部、司法所、安居富民辦。下轄6個(gè)村,分別是:六十戶(hù)村、八段村、三宮梁村、星火村、大梁村、哈薩克族新村。0個(gè)行政單位,0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位,0個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

(三)人員編制、實(shí)有人數

新疆烏魯木齊高新區(新市區)六十戶(hù)鄉人民政府單位編制人數51人,其中:行政人員編制24人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制0人,全額撥款事業(yè)單位人員編制27人。新疆烏魯木齊高新區(新市區)六十戶(hù)鄉人民政府單位實(shí)有在職人數54人,其中:行政在職人員31人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人員0人,全額撥款事業(yè)單位在職人員23人。離退休人員0人,其中:離休人員0人,退休人員0人。

第二部分新疆烏魯木齊高新區(新市區)六十戶(hù)鄉人民政府2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入4,130.62萬(wàn)元,與上年相比,增加2,613.23萬(wàn)元,增長(cháng)172.22%,增減變化主要原因是一是增加一般行政管理事務(wù)支出增加142.30萬(wàn)元;其中政府辦公及相關(guān)機構事務(wù)支出增加45.71萬(wàn)元;新增質(zhì)量技術(shù)監督與檢驗檢疫事務(wù)支出20.34萬(wàn)元;增加群眾團體事務(wù)支出0.20萬(wàn)元;增加組織事務(wù)支出70.55萬(wàn)元;增加其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出5.50萬(wàn)元。二是公共安全支出增加409.80萬(wàn)元,其中法院支出增加6.50萬(wàn)元;其他公共安全支出增加404.30萬(wàn)元。三是科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出增加0.95萬(wàn)元。四是文化支出增加8.83萬(wàn)元。五是社會(huì )保障和就業(yè)支出增加323.52萬(wàn)元。六是城鄉社區公共設施建設支出增加100.00萬(wàn)元。七是農林水支出增加1674.34萬(wàn)元,其中農業(yè)支出增加1382.89萬(wàn)元;林業(yè)支出增加6.12萬(wàn)元;水利支出增加4.08萬(wàn)元;一事一議農村綜合改革支出增加234.74萬(wàn)元;支出4,297.95萬(wàn)元,與上年相比,增加414.85萬(wàn)元,增長(cháng)10.68%,增減變化主要原因是獨立編制機構數減少,增加新調入人員、農業(yè)生產(chǎn)支持補貼支出增加及農村一事一議的補助支出增加、哈薩克族新村老年活動(dòng)中心建設資金等;結余1,760.96萬(wàn)元,與上年相比,減少167.33萬(wàn)元,降低8.68%,增減變化主要原因是訪(fǎng)惠聚、一事一議等項目增加。

與預算相比情況:2017年度預算收入1,489.28萬(wàn)元,本年收入與預算相比,增加2,641.34萬(wàn)元,增長(cháng)177.36%;預算支出1,489.28萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加2,808.67萬(wàn)元,增長(cháng)188.59%。

(二)部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計4,130.62萬(wàn)元,其中:財政撥款收入2,947.35萬(wàn)元,占71.35%;上級補助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入1,183.27萬(wàn)元,占28.65%。本年收入增減變化主要原因是增加新調入人員、農業(yè)生產(chǎn)補貼、城鄉公共設施建設及訪(fǎng)惠聚、一事一議項目增加。

與預算相比情況:2017年度預算收入1,489.28萬(wàn)元,本年收入與預算相比,增加2,641.34萬(wàn)元,增長(cháng)177.36%。

(三)部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計4,297.95萬(wàn)元,其中,基本支出3,108.9萬(wàn)元,占72.33%;項目支出1,189.05萬(wàn)元,占27.67%;上繳上級支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對附屬單位補助支出0萬(wàn)元,占0%;增減變化主要原因是獨立編制機構數減少,增加新調入人員經(jīng)費支出、農業(yè)生產(chǎn)補貼、城鄉公共設施建設及訪(fǎng)惠聚、一事一議項目增加。

與預算相比情況:預算支出1,489.28萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加2,808.67萬(wàn)元,增長(cháng)188.59%。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2017年度財政撥款收入2,947.35萬(wàn)元,與上年相比,增加1,435.23萬(wàn)元,增長(cháng)94.92%,增減變化主要原因是人員增加、訪(fǎng)惠聚、一事一議等項目增加。財政撥款支出3,298.6萬(wàn)元,與上年相比,減少569.54萬(wàn)元,降低14.72%。其中:基本支出2,213.4萬(wàn)元,項目支出1,085.19萬(wàn)元。增減變化主要原因是獨立編制機構數減少。財政撥款結轉結余886.52萬(wàn)元,與上年相比,減少336.18萬(wàn)元,降低27.49%,增減變化主要原因是訪(fǎng)惠聚、一事一議項目增加。

與預算相比情況:2017年度預算財政撥款收入1,489.28萬(wàn)元,本年收入與預算相比,增加1,458.07萬(wàn)元,增長(cháng)97.9%;預算財政撥款支出1,489.28萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加1,809.32萬(wàn)元,增長(cháng)121.49%。

(二)一般公共預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預算財政撥款支出3,293.6萬(wàn)元,與上年相比,減少574.54萬(wàn)元,降低14.85%。增減變化主要原因是獨立編制機構數減少,增加新調入人員經(jīng)費支出、農業(yè)生產(chǎn)補貼、城鄉公共設施建設及訪(fǎng)惠聚、一事一議項目增加。其中:按功能分類(lèi)科目,2010301行政運行支出419.95萬(wàn)元,2010302一般行政管理事務(wù)支出154.93萬(wàn)元,2010399其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出支出0萬(wàn)元,2010699其他財政事務(wù)支出支出0.83萬(wàn)元,2012999其他群眾團體事務(wù)支出支出0萬(wàn)元,2013299其他組織事務(wù)支出支出0萬(wàn)元,2013699其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出支出0萬(wàn)元,2049901其他公共安全支出支出678.94萬(wàn)元,2070199其他文化支出支出4.38萬(wàn)元,2079999其他文化體育與傳媒支出支出1.01萬(wàn)元,2080208基層政權和社區建設支出144.42萬(wàn)元,2080504未歸口管理的行政單位離退休支出16.81萬(wàn)元,2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出106.35萬(wàn)元,2100499其他公共衛生支出支出0萬(wàn)元,2120303小城鎮基礎設施建設支出100萬(wàn)元,2120501城鄉社區環(huán)境衛生支出6.19萬(wàn)元,2130102一般行政管理事務(wù)支出467.76萬(wàn)元,2130104事業(yè)運行支出232.88萬(wàn)元,2130152對高校畢業(yè)生到基層任職補助支出6.6萬(wàn)元,2130199其他農業(yè)支出支出130萬(wàn)元,2130399其他水利支出支出5萬(wàn)元,2130701對村級一事一議的補助支出455萬(wàn)元,2130706對村集體經(jīng)濟組織的補助支出350萬(wàn)元,2130799其他農村綜合改革支出支出4.74萬(wàn)元,2210105農村危房改造支出1.5萬(wàn)元,2299901其他支出支出6.3萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目,工資福利支出976.04萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出1,749.77萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助489.39萬(wàn)元,對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元,債務(wù)利息支出0萬(wàn)元,基本建設支出0萬(wàn)元,其他資本性支出78.39萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況:2017年度預算一般公共預算財政撥款支出1,489.28萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加1,804.32萬(wàn)元,增長(cháng)121.15%。

(三)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入5萬(wàn)元,與上年相比,增加5萬(wàn)元,因為上年單位沒(méi)有政府性基金預算財政撥款收入,因此無(wú)法對比。增減變化的主要原因是哈薩克族新村老年活動(dòng)中心建設資金。政府性基金預算財政撥款支出5萬(wàn)元,與上年相比,增加5萬(wàn)元,因為上年單位沒(méi)有政府性基金預算財政撥款支出,因此無(wú)法對比。增減變化的主要原因是哈薩克族新村老年活動(dòng)中心建設資金。

與預算相比情況:2017年度預算政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元,本年收入與預算相比,增加5萬(wàn)元,因為單位年初未做政府性基金預算,因此無(wú)法對比;預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加5萬(wàn)元,因為單位年初未做政府性基金預算,因此無(wú)法對比。

(四)政府性基金預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算支出5萬(wàn)元,與上年相比,增加5萬(wàn)元,因為上年單位沒(méi)有政府性基金預算支出,因此無(wú)法對比。增加的主要原因是其他支出社會(huì )福利的彩票公益金增加。其中:按功能分類(lèi)科目,2296002用于社會(huì )福利的彩票公益金支出5萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目,工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出5萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助0萬(wàn)元,對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元,債務(wù)利息支出0萬(wàn)元,基本建設支出0萬(wàn)元,其他資本性支出0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況:2017年度預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加5萬(wàn)元,因為單位年初未做政府性基金預算,因此無(wú)法對比。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余1,760.96萬(wàn)元。與上年相比,減少167.33萬(wàn)元,降低8.68%。

其中財政撥款結轉結余886.52萬(wàn)元。與上年相比,減少336.18萬(wàn)元,降低27.49%,減少原因是訪(fǎng)惠聚、一事一議等項目增加。

四、一般公共預算三公經(jīng)費支出情況

2017年度,般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算4.5萬(wàn)元,比上年減少0.24萬(wàn)元,降低5.14%。減少原因是縮減公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支。其中,因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費4.5萬(wàn)元,占100%,比上年減少0.24萬(wàn)元,降低5.14%。減少原因是縮減公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支;公務(wù)接待費0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,新疆烏魯木齊高新區(新市區)六十戶(hù)鄉人民政府單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個(gè),累積0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費4.5萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費4.5萬(wàn)元。主要用于車(chē)輛維修保養等。2017年,單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛,保有量為19輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是:國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元,新疆烏魯木齊高新區(新市區)六十戶(hù)鄉人民政府單位國內公務(wù)接待0批次,0人次。

與預算相比情況:2017年度因公出國(境)費支出預算0萬(wàn)元,與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出預算4.74萬(wàn)元,與預算相比,減少0.24萬(wàn)元,降低5.14%;公務(wù)接待費支出預算0萬(wàn)元,與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度新疆烏魯木齊高新區(新市區)六十戶(hù)鄉人民政府單位機關(guān)運行經(jīng)費支出798.66萬(wàn)元,比上年增加301.59萬(wàn)元,增長(cháng)60.68%。主要原因是人員增加,辦公經(jīng)費增加。

六、政府采購情況

新疆烏魯木齊高新區(新市區)六十戶(hù)鄉人民政府單位政府采購計劃0萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出0萬(wàn)元,政府采購工程支出0萬(wàn)元,政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元;實(shí)際采購0萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出0萬(wàn)元,政府采購工程支出0萬(wàn)元,政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2017年12月31日,資產(chǎn)總計3,963.4萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)2,884.57萬(wàn)元,固定資產(chǎn)1,078.61萬(wàn)元,其中:房屋4,154.39(平方米),價(jià)值430.14萬(wàn)元,共有車(chē)輛19輛,價(jià)值288.2萬(wàn)元,其中:省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)17輛、一般執法執勤用車(chē)2輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺(套),其他固定資產(chǎn)價(jià)值360.27萬(wàn)元。

(二)國有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

截至2017年12月31日,新疆烏魯木齊高新區(新市區)六十戶(hù)鄉人民政府單位資產(chǎn)有償使用收入合計98.41萬(wàn)元,資產(chǎn)處置收入合計0萬(wàn)元。其中:已繳國庫98.41萬(wàn)元,已繳財政專(zhuān)戶(hù)0萬(wàn)元,應繳未繳0萬(wàn)元,單位留用0萬(wàn)元。

(三)部門(mén)項目支出情況和項目績(jì)效評價(jià)情況說(shuō)明

2017年度,本部門(mén)單位實(shí)行績(jì)效管理的項目0個(gè),涉及預算0萬(wàn)元,項目支出決算0萬(wàn)元。

第三部分新疆烏魯木齊高新區(新市區)六十戶(hù)鄉人民政府專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當年收支扣抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀(guān)條件未執行完畢,結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金,既包括財政結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

9.結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

10.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排,因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

11.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

15.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

17.本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。

201類(lèi)03款01項行政運行:指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

201類(lèi)03款02項一般行政管理事務(wù):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

201類(lèi)03款99項其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出:指反映除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出。

201類(lèi)06款99項其他財政事務(wù)支出:指反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

201類(lèi)29款99項其他群眾團體事務(wù)支出:指反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務(wù)方面的支出。

201類(lèi)32款99項其他組織事務(wù)支出:指反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門(mén)的事務(wù)支出。

201類(lèi)36款99項其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出:指反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。

204類(lèi)99款01項其他公共安全支出:指反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。

207類(lèi)01款99項其他文化支出:指反映除上述項目以外其他用于文化方面的支出。

207類(lèi)99款99項其他文化體育與傳媒支出:指反映除上述項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

208類(lèi)02款08項基層政權和社區建設:指反映開(kāi)展村民自治、村務(wù)公開(kāi)等基層政權和社區建設工作的支出。

208類(lèi)05款04項未歸口管理的行政單位離退休:指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休支出。

208類(lèi)05款05項機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出★:指反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

210類(lèi)04款99項其他公共衛生支出:指反映除上述項目以外的其他用于公共衛生方面的支出。

212類(lèi)03款03項小城鎮基礎設施建設:指反映用于小城鎮路、氣、水、電等基本建設方面的支出。

212類(lèi)05款01項城鄉社區環(huán)境衛生:指反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

213類(lèi)01款02項一般行政管理事務(wù):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

213類(lèi)01款04項事業(yè)運行:指反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

213類(lèi)01款52項對高校畢業(yè)生到基層任職補助:指反映按規定對高校畢業(yè)生到基層任職的補助支出。

213類(lèi)01款99項其他農業(yè)支出:指反映除上述項目以外其他用于農業(yè)方面的支出。

213類(lèi)03款99項其他水利支出:指反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。

213類(lèi)07款01項對村級一事一議的補助:指反映農村稅費改革后對村級公益事業(yè)建設一事一議的補助支出。

213類(lèi)07款06項對村集體經(jīng)濟組織的補助:指反映農村稅費改革后對村集體經(jīng)濟組織的補助支出。

213類(lèi)07款99項其他農村綜合改革支出:指反映上述項目以外其他用于農村綜合改革方面的支出。

221類(lèi)01款05項農村危房改造:指反映用于農村危房改造方面的支出。

229類(lèi)99款01項其他支出:指反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

229類(lèi)60款02項:反映用于社會(huì )福利和社會(huì )救助的影票公益金支出。

第四部分新疆烏魯木齊高新區(新市區)六十戶(hù)鄉人民政府單位2017年度部門(mén)決算報表

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表》

八、《基本建設類(lèi)項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》。

二十二、《資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數字表》

二十六、《機構人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》

附件【新疆烏魯木齊高新區(新市區)六十戶(hù)鄉人民政府.xls已下載
附件【附件2:2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表.xls已下載
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