烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)南緯路片區管理委員會(huì )2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)南緯路片區管理委員會(huì )
2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
(二)政府采購情況
(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分部門(mén)決算報表(見(jiàn)附表)
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
受區委、管委會(huì )(區人民政府)委托,統一領(lǐng)導和管理轄區黨務(wù)、行政和社會(huì )事務(wù)工作,促進(jìn)片區和諧發(fā)展;擬訂并組織實(shí)施片區發(fā)展規劃;聚集維護和服務(wù)群眾,提出夯實(shí)基層基礎工作的建議和措施;統籌整合轄區行政、社會(huì )、公共服務(wù)資源,綜合協(xié)調相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位,為轄區居民提供民生保障、社會(huì )治安、城市管理等綜合服務(wù);對相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位履行社會(huì )管理和公共服務(wù)職能情況進(jìn)行監督、檢查和考核。
1、負責黨務(wù)、組織、紀檢、宣傳、人事、老干部等工作的規劃、管理、協(xié)調和監督工作;負責宣傳黨的各項方針、政策;負責黨的基層組織建設和黨員隊伍建設工作;負責黨風(fēng)廉政建設工作;負責精神文明建設工作;承擔人大工作委員會(huì )日常工作;負責政協(xié)委員的聯(lián)絡(luò )工作;負責團委、工會(huì )、婦聯(lián)等群團組織的日常工作。
2、負責文秘、檔案、保密、翻譯、財務(wù)、綜合協(xié)調、后勤保障等工作;擬定片區發(fā)展規劃、工作計劃和措施辦法并組織實(shí)施;負責制定片區各項工作制度并監督落實(shí);負責片區機關(guān)效能建設及績(jì)效考核;負責社區考核;負責機關(guān)、派駐機構、事業(yè)機構的協(xié)調和綜合服務(wù)工作;做好人武工作;負責行政綜合執法工作的規劃、管理協(xié)調和監督工作;負責擬訂綜合行政執法隊伍統一的運行管理制度;負責聯(lián)系協(xié)調管委會(huì )(區人民政府)相關(guān)行政部門(mén)派駐片區執法人員以及片區執法人員在轄區內開(kāi)展綜合行政執法工作。
3、負責組織開(kāi)展轄區居民的宣傳、發(fā)動(dòng)、服務(wù)工作;負責“訪(fǎng)惠聚”駐社區工作;負責轄區社團組織的培育、發(fā)展和管理;負責特殊群體的幫教幫扶、解決居民困難訴求等工作;負責指導社區升國旗、市民夜校以及圖書(shū)室、義工志愿者、服務(wù)積分兌換點(diǎn)等群眾工作機制的落實(shí),并不斷拓展教育服務(wù)群眾的形式和載體。
4、負責經(jīng)濟發(fā)展、民政、教育、科技、文化體育、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì )保障、社會(huì )救助、退役軍人、殘疾人事業(yè)等方面的服務(wù)工作;協(xié)助管委會(huì )(區人民政府)制定民政、教育、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì )保障、退役軍人、殘疾人事業(yè)等工作的發(fā)展規劃和年度計劃并組織實(shí)施;履行統計職責;負責片區市容和環(huán)境衛生管理工作;組織開(kāi)展環(huán)境衛生整治工作;協(xié)助做好生態(tài)環(huán)保相關(guān)工作。
5、指導轄區單位建立并落實(shí)重大傳染病和突發(fā)公共衛生事件早預警、早報告制度,組織開(kāi)展疫情防護、應急演練和應急處置工作;組織開(kāi)展愛(ài)國衛生、環(huán)境消殺等常態(tài)化工作,推進(jìn)全民參與、群防群治;組織開(kāi)展公共衛生、防疫知識宣傳培訓,督促落實(shí)各項公共衛生政策;負責轄區預防接種、計劃生育、婦幼保健、健康教育和健康促進(jìn)行動(dòng)等基本公共衛生服務(wù)工作。
6、負責社會(huì )治安綜合治理、法治建設、平安創(chuàng )建、群眾信訪(fǎng)、網(wǎng)格化管理、安全生產(chǎn)、應急管理、統戰等工作;負責做好矛盾糾紛調解、安置幫教、社區矯正、普法、預防未成年人違法犯罪等工作;負責流動(dòng)人口和出租房屋管理工作,管理指導基層網(wǎng)格員隊伍等。
二、機構設置及人員情況
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)南緯路片區管理委員會(huì )2020年度,實(shí)有人數139人,其中:在職人員139人,離休人員0人,退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看,烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)南緯路片區管理委員會(huì )部門(mén)決算包括:烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)南緯路片區管理委員會(huì )決算。單位無(wú)下屬預算單位,下設8個(gè)科室,分別是:黨政辦公室、協(xié)調指導科、行政社會(huì )事務(wù)執法管理服務(wù)中心、綜治信訪(fǎng)中心、城區管理服務(wù)中心、流動(dòng)人口出租房屋管理中心、市場(chǎng)管理服務(wù)中心和社區。
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度本年收入3,983.07萬(wàn)元,與上年相比,減少1,510.06萬(wàn)元,降低27.49%,主要原因是:提高管理水平,壓縮支出。本年支出4,032.20萬(wàn)元,與上年相比,減少1,483.27萬(wàn)元,降低26.89%,主要原因是:提高管理水平,壓縮支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度本年收入3,983.07萬(wàn)元,其中:財政撥款收入3,982.12萬(wàn)元,占99.98%;上級補助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.96萬(wàn)元,占0.02%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度本年支出4,032.20萬(wàn)元,其中:基本支出2,939.71萬(wàn)元,占72.91%;項目支出1,092.49萬(wàn)元,占27.09%;上繳上級支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財政撥款收入3,982.12萬(wàn)元,與上年相比,減少1,509.96萬(wàn)元,降低27.49%,主要原因是:提高管理水平,壓縮支出。財政撥款支出4,007.83萬(wàn)元,與上年相比,減少1,507.64萬(wàn)元,降低27.33%,主要原因是:提高管理水平,壓縮支出。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數5,960.99萬(wàn)元,決算數3,982.12萬(wàn)元,預決算差異率-33.20%,主要原因是:本年因疫情影響,減少辦公經(jīng)費。財政撥款支出年初預算數5,960.99萬(wàn)元,決算數4,007.83萬(wàn)元,預決算差異率-32.77%,主要原因是:本年因疫情影響,減少辦公經(jīng)費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算財政撥款支出4,007.83萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi),其中:
2010301行政運行2,289.88萬(wàn)元;
2010399其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出51.52萬(wàn)元;
2013202一般行政管理事務(wù)0.30萬(wàn)元;
2049901其他公共安全支出1,079.74萬(wàn)元;
2070199其他文化和旅游支出0.21萬(wàn)元;
2080208基層政權建設和社區治理422.12萬(wàn)元;
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出150.69萬(wàn)元;
2100101行政運行1.26萬(wàn)元;
2100799其他計劃生育事務(wù)支出12.12萬(wàn)元;
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2,915.34萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費2,752.30萬(wàn)元,包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助。
公用經(jīng)費163.04萬(wàn)元,包括:辦公費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、培訓費、專(zhuān)用材料費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算4.31萬(wàn)元,比上年增加1.13萬(wàn)元,增長(cháng)35.53%,主要原因是受疫情影響公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出增加。其中,因公出國(境)費支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,比上年增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.00%,主要原因是本年無(wú)此項支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出4.31萬(wàn)元,占100.00%,比上年增加1.13萬(wàn)元,增長(cháng)35.53%,主要原因是受疫情影響車(chē)輛使用增加造成維護費增加;公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,比上年增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.00%,主要原因是本年無(wú)此項支出。具體情況如下:
因公出國(境)費支出0.00萬(wàn)元,開(kāi)支內容包括:本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國(境)團組0個(gè),因公出國(境)0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費4.31萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費4.31萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括公務(wù)用車(chē)燃油費、保險費、過(guò)路費等。公務(wù)用車(chē)購置數0輛,公務(wù)用車(chē)保有量20輛。
公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元,開(kāi)支內容包括:本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次,0人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數4.31萬(wàn)元,決算數4.31萬(wàn)元,預決算差異率0.00%,主要原因是:嚴格按照財政要求執行,對比無(wú)差異。其中:因公出國(境)費預算數0.00萬(wàn)元,決算數0.00萬(wàn)元,預決算差異率0.00%,主要原因是:本年未安排“因公出國(境)”經(jīng)費預算;公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元,決算數0.00萬(wàn)元,預決算差異率0.00%,主要原因是:本年未安排“公務(wù)用車(chē)購置”經(jīng)費預算;公務(wù)用車(chē)運行費預算數4.31萬(wàn)元,決算數4.31萬(wàn)元,預決算差異率0.00%,主要原因是:嚴格按照財政要求執行,對比無(wú)差異;公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元,決算數0.00萬(wàn)元,預決算差異率0.00%,主要原因是:本年未安排“公務(wù)接待”經(jīng)費預算。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出,政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出,國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)南緯路片區管理委員會(huì )單位機關(guān)運行經(jīng)費支出163.04萬(wàn)元,比上年減少211.30萬(wàn)元,降低56.45%,主要原因是調高管理質(zhì)量,壓縮支出。
(二)政府采購情況
2020年度政府采購支出總額4.92萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出4.92萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額4.92萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額4.92萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100.00%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年12月31日,單位共有房屋6,662.75(平方米),價(jià)值1,682.01萬(wàn)元。車(chē)輛20輛,價(jià)值175.43萬(wàn)元,其中:副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)19輛、執法執勤用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,其他用車(chē)主要是:?jiǎn)挝粺o(wú)其他用車(chē);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺(套)、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺(套)。
十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理的工作要求,南緯路片區管委會(huì )2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目9個(gè),共涉及資金1092.5萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效:一是加強預算績(jì)效管理,進(jìn)一步提高了預算管理水平,提高財政資金經(jīng)濟性、效率性、效益性;二是加強預算績(jì)效管理,提高財政資金使用效率,實(shí)現財政資金對產(chǎn)出、產(chǎn)能的高效化。發(fā)現的問(wèn)題及原因:一是績(jì)效管理制度不健全;二是人員專(zhuān)業(yè)化程度不高。下一步改進(jìn)措施:一是處理好財政所與其他部門(mén)的關(guān)系,統一思想,提高認識,強化績(jì)效管理觀(guān)念,形成共識;二是各司其職,密切協(xié)作,按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)填報、誰(shuí)負責”的原則編制財政預算績(jì)效評價(jià)自評表和評價(jià)報告;三要加快建立制度體系、績(jì)效管理指標體系,逐步實(shí)現績(jì)效管理和預算管理的有機融合;四是選擇重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項目進(jìn)行績(jì)效評價(jià),不斷拓展績(jì)效評價(jià)結果的應用范圍,推動(dòng)全面實(shí)施績(jì)效管理不斷深入。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。
項目支出績(jì)效自評表 |
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(2020年度) |
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項目名稱(chēng) |
便民服務(wù)中心運行費 |
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主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)南緯路片區管理委員會(huì ) |
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項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||
(萬(wàn)元) |
年度資金總額 |
107.92 |
75.71 |
75.71 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
其中:當年財政撥款 |
107.92 |
75.71 |
75.71 |
— |
— |
— |
||||||||
上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||
堅持陽(yáng)光運作,采取多種方式定期公開(kāi)專(zhuān)項經(jīng)費的管理和使用情況,加強社區民主監督,實(shí)現專(zhuān)項經(jīng)費管理和使用公開(kāi)、公平、公正。 |
已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次) |
|||||||||||||
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||
年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金(補助)發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
便民服務(wù)站數量 |
=16個(gè) |
16個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
質(zhì)量指標 |
資金(補助)到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
資金(補助)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
時(shí)效指標 |
按照季度及時(shí)申請經(jīng)費 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
成本指標 |
項目總成本 |
≤75.71萬(wàn)元 |
75.71萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||
社會(huì )效益指標 |
持續維護轄區治安,服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||
可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
總分 |
100 |
100 |
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項目支出績(jì)效自評表 |
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(2020年度) |
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項目名稱(chēng) |
非在編人員補貼(公崗) |
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主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)南緯路片區管理委員會(huì ) |
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項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||
(萬(wàn)元) |
年度資金總額 |
79.20 |
94.62 |
94.62 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
其中:當年財政撥款 |
79.20 |
94.62 |
94.62 |
— |
— |
— |
||||||||
上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||
堅持陽(yáng)光運作,采取多種方式定期公開(kāi)專(zhuān)項經(jīng)費的管理和使用情況,加強社區民主監督,實(shí)現專(zhuān)項經(jīng)費管理和使用公開(kāi)、公平、公正。 |
已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次) |
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金(補助)發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
人員數量 |
=47人 |
47人 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
質(zhì)量指標 |
資金(補助)到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
資金(補助)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
時(shí)效指標 |
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
成本指標 |
項目總成本 |
≤94.62萬(wàn)元 |
94.62萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||
社會(huì )效益指標 |
持續維護轄區漢安,服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||
可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
總分 |
100 |
100 |
||||||||||||
項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||
(2020年度) |
||||||||||||||
項目名稱(chēng) |
管委會(huì )工作經(jīng)費 |
|||||||||||||
主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)南緯路片區管理委員會(huì ) |
||||||||||||
項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||
(萬(wàn)元) |
年度資金總額 |
100.00 |
51.52 |
51.52 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
其中:當年財政撥款 |
100.00 |
51.52 |
51.52 |
— |
— |
— |
||||||||
上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||
堅持陽(yáng)光運作,采取多種方式定期公開(kāi)專(zhuān)項經(jīng)費的管理和使用情況,加強社區民主監督,實(shí)現專(zhuān)項經(jīng)費管理和使用公開(kāi)、公平、公正。 |
已完成的指標:科室數量(跟蹤目標值:=8個(gè),實(shí)際值:8個(gè)) |
|||||||||||||
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||
年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
科室數量 |
=8個(gè) |
8個(gè) |
7.14 |
7.14 |
|||||||
社區個(gè)數 |
=11個(gè) |
11個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
質(zhì)量指標 |
資金(補助)到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
資金(補助)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
時(shí)效指標 |
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
成本指標 |
項目總成本 |
≤51.52萬(wàn)元 |
51.52萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||
社會(huì )效益指標 |
持續維護轄區漢安,服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||
可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
總分 |
100 |
100 |
||||||||||||
項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||
(2020年度) |
||||||||||||||
項目名稱(chēng) |
樓棟長(cháng)津貼 |
|||||||||||||
主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)南緯路片區管理委員會(huì ) |
||||||||||||
項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||
(萬(wàn)元) |
年度資金總額 |
39.98 |
19.69 |
19.69 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
其中:當年財政撥款 |
39.98 |
19.69 |
19.69 |
— |
— |
— |
||||||||
上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||
堅持陽(yáng)光運作,采取多種方式定期公開(kāi)專(zhuān)項經(jīng)費的管理和使用情況,加強社區民主監督,實(shí)現專(zhuān)項經(jīng)費管理和使用公開(kāi)、公平、公正。 |
已完成的指標:社區個(gè)數(跟蹤目標值:=11個(gè),實(shí)際值:11個(gè)) |
|||||||||||||
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||
年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
社區個(gè)數 |
=11個(gè) |
11個(gè) |
7.14 |
7.14 |
|||||||
樓棟長(cháng)人數 |
=315人 |
315人 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
質(zhì)量指標 |
資金(補助)到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
資金(補助)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
時(shí)效指標 |
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
成本指標 |
項目總成本 |
≤19.69萬(wàn)元 |
19.69萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||
社會(huì )效益指標 |
持續維護轄區漢安,服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||
可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
總分 |
100 |
100 |
||||||||||||
項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||
(2020年度) |
||||||||||||||
項目名稱(chēng) |
南緯路片區隊員伙食補助 |
|||||||||||||
主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)南緯路片區管理委員會(huì ) |
||||||||||||
項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||
(萬(wàn)元) |
年度資金總額 |
139.00 |
104.24 |
104.24 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
其中:當年財政撥款 |
139.00 |
104.24 |
104.24 |
— |
— |
— |
||||||||
上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||
堅持陽(yáng)光運作,采取多種方式定期公開(kāi)專(zhuān)項經(jīng)費的管理和使用情況,加強社區民主監督,實(shí)現專(zhuān)項經(jīng)費管理和使用公開(kāi)、公平、公正。 |
已完成的指標:社區個(gè)數(跟蹤目標值:=11個(gè),實(shí)際值:11個(gè)) |
|||||||||||||
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||
年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
社區個(gè)數 |
=11個(gè) |
11個(gè) |
7.14 |
7.14 |
|||||||
工作人數 |
=297人 |
297人 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
質(zhì)量指標 |
資金(補助)到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
資金(補助)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
時(shí)效指標 |
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
成本指標 |
項目總成本 |
≤104.24萬(wàn)元 |
104.24萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||
社會(huì )效益指標 |
持續維護轄區漢安,服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||
可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
總分 |
100 |
100 |
||||||||||||
項目名稱(chēng) |
南緯路片區社區經(jīng)費 |
|||||||||||||
主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)南緯路片區管理委員會(huì ) |
||||||||||||
項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||
(萬(wàn)元) |
年度資金總額 |
525.00 |
151.50 |
151.50 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
其中:當年財政撥款 |
525.00 |
151.50 |
151.50 |
— |
— |
— |
||||||||
上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||
堅持陽(yáng)光運作,采取多種方式定期公開(kāi)專(zhuān)項經(jīng)費的管理和使用情況,加強社區民主監督,實(shí)現專(zhuān)項經(jīng)費管理和使用公開(kāi)、公平、公正。 |
已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次) |
|||||||||||||
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||
年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金(補助)發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
社區個(gè)數 |
=11個(gè) |
11個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
質(zhì)量指標 |
資金(補助)到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
資金(補助)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
時(shí)效指標 |
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
成本指標 |
項目總成本 |
≤151.5萬(wàn)元 |
151.5萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||
社會(huì )效益指標 |
持續維護轄區漢安,服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||
可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
總分 |
100 |
100 |
||||||||||||
項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||
(2020年度) |
||||||||||||||
項目名稱(chēng) |
四老人員補貼 |
|||||||||||||
主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)南緯路片區管理委員會(huì ) |
||||||||||||
項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||
(萬(wàn)元) |
年度資金總額 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
其中:當年財政撥款 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
— |
— |
— |
||||||||
上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||
全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念, |
已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次) |
|||||||||||||
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||
年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金(補助)發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
補貼單位(企業(yè))個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
質(zhì)量指標 |
資金(補助)到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
資金(補助)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
時(shí)效指標 |
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
成本指標 |
項目總成本 |
≤0.3萬(wàn)元 |
0.3萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||
社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,加強基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||
可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
總分 |
100 |
100 |
||||||||||||
項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||
(2020年度) |
||||||||||||||
項目名稱(chēng) |
非在編工資 |
|||||||||||||
主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)南緯路片區管理委員會(huì ) |
||||||||||||
項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||
(萬(wàn)元) |
年度資金總額 |
1,385.00 |
573.37 |
573.37 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
其中:當年財政撥款 |
1,385.00 |
573.37 |
573.37 |
— |
— |
— |
||||||||
上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||
堅持陽(yáng)光運作,采取多種方式定期公開(kāi)專(zhuān)項經(jīng)費的管理和使用情況,加強社區民主監督,實(shí)現專(zhuān)項經(jīng)費管理和使用公開(kāi)、公平、公正。 |
已完成的指標:便民服務(wù)站數量(跟蹤目標值:=16個(gè),實(shí)際值:16個(gè)) |
|||||||||||||
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||
年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
便民服務(wù)站數量 |
=16個(gè) |
16個(gè) |
7.14 |
7.14 |
|||||||
人員數量 |
=330人 |
330人 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
質(zhì)量指標 |
資金(補助)到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
資金(補助)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
時(shí)效指標 |
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
成本指標 |
項目總成本 |
≤573.37萬(wàn)元 |
573.37萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||
社會(huì )效益指標 |
持續維護轄區漢安,服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||
可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
總分 |
100 |
100 |
||||||||||||
(2020年度) |
||||||||||||||
項目名稱(chēng) |
非在編人員工資 |
|||||||||||||
主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)南緯路片區管理委員會(huì ) |
||||||||||||
項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||
(萬(wàn)元) |
年度資金總額 |
220.00 |
21.55 |
21.55 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
其中:當年財政撥款 |
220.00 |
21.55 |
21.55 |
— |
— |
— |
||||||||
上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||
堅持陽(yáng)光運作,采取多種方式定期公開(kāi)專(zhuān)項經(jīng)費的管理和使用情況,加強社區民主監督,實(shí)現專(zhuān)項經(jīng)費管理和使用公開(kāi)、公平、公正。 |
已完成的指標:便民服務(wù)站數量(跟蹤目標值:=16個(gè),實(shí)際值:16個(gè)) |
|||||||||||||
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||
年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
便民服務(wù)站數量 |
=16個(gè) |
16個(gè) |
7.14 |
7.14 |
|||||||
人員數量 |
=114人 |
114人 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
質(zhì)量指標 |
資金(補助)到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
資金(補助)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
時(shí)效指標 |
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
成本指標 |
項目總成本 |
≤21.55萬(wàn)元 |
21.55萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||
社會(huì )效益指標 |
持續維護轄區漢安,服務(wù)轄區群眾 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||
可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
總分 |
100 |
100 |
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第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分部門(mén)決算報表(見(jiàn)附表)
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》
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