關(guān)于烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)三工片區管理委員會(huì )2016年部門(mén)預算及“三公”經(jīng)費信息公開(kāi)的報告
一、部門(mén)基本情況
(一)主要職能:
1.受區委、管委會(huì )(區人民政府)委托,統一領(lǐng)導和管理轄區黨務(wù)、行政和社會(huì )事務(wù)工作,促進(jìn)片區和諧發(fā)展;
2.擬訂片區發(fā)展規劃,提出強化“兩個(gè)機制”、夯實(shí)基層基礎工作的建議和措施,并組織實(shí)施;
3.統籌整合轄區行政資源、社會(huì )資源和公共服務(wù)資源,綜合協(xié)調相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位,為轄區居民提供民生保障、社會(huì )治安、城市管理等綜合服務(wù);
4.對相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位履行社會(huì )管理和公共服務(wù)職能情況進(jìn)行監督、檢查和考核。
(二)內設機構:
片區管理委員會(huì )下設六個(gè)中心、兩個(gè)科室,14個(gè)社區居委會(huì ),2015年底在職人數132人,其中行政人員30人(領(lǐng)導職數5人)、事業(yè)人員102人。經(jīng)費形式為全額預算單位。
三
(三)人員編制:
工片區管理委員會(huì )編制情況:行政編制22參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員8,事業(yè)編制102。實(shí)有在職人數133中,行政編制24人,公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員5人,事業(yè)編制105人
二、2016年部門(mén)預算預算安排情況
(一)收支總體情況:
根據烏魯木齊市財政局《關(guān)于下達2016年部門(mén)預算的通知》,本管委會(huì )收入預算為2781.94萬(wàn)元。
按照收支平衡的原則,2016年本街道支出預算總額為2781.94萬(wàn)元。
(二)預算支出主要內容:
基本支出預算1320.19萬(wàn)元,包括:工資福利支出990.96萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出158.06萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助支出171.17萬(wàn)元。項目支出預算1461.75(其他公共安全支出393.99萬(wàn)元、基層政權和社區建設582.8萬(wàn)元、城鄉社區環(huán)境衛生484.93萬(wàn)元)萬(wàn)元.
三、2015年”三公”經(jīng)費支出預算
2016年本管委會(huì )“三公”經(jīng)費預算安排總額為4.74萬(wàn)元。
(一)因公出國(境)費用未安排預算支出。因公出國(境)嚴格按照市委、市政府統一安排和外事、組織等部門(mén)有關(guān)要求開(kāi)展,并由市財政根據實(shí)際因公出國(境)工作任務(wù)按規定程序進(jìn)行預算追加和安排支出。
(二)公務(wù)接待費未安排預算支出。
(三)公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算安排4.74萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)的燃料費、修理費、保險費、過(guò)橋過(guò)路費、通行費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費未安排預算支出。
附件:1.單位基礎信息表
2.收入預算總表
3.支出預算總表
4.單位支出明細表—資金來(lái)源
5.單位支出明細表—經(jīng)濟科目
6.“三公”經(jīng)費支出預算表
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)三工片區管理委員會(huì )
二〇一六年三月二十一日
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