關(guān)于烏魯木齊高新區(新市區)八家戶(hù)片區管理委員會(huì )2016年部門(mén)預算及”三公”經(jīng)費信息公開(kāi)的報告
一、部門(mén)基本情況
(一)主要職能:
1.受區委、管委會(huì )(區人民政府)委托,統一領(lǐng)導和管理轄區黨務(wù)、行政和社會(huì )事務(wù)工作,促進(jìn)片區和諧發(fā)展;
2.擬訂片區發(fā)展規劃,提出強化“兩個(gè)機制”、夯實(shí)基層基礎工作的建議和措施,并組織實(shí)施;
3.統籌整合轄區行政資源、社會(huì )資源和公共服務(wù)資源,綜合協(xié)調相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位,為轄區居民提供民生保障、社會(huì )治安、城市管理等綜合服務(wù);
4.對相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位履行社會(huì )管理和公共服務(wù)職能情況進(jìn)行監督、檢查和考核。
(二)內設機構:
片區管理委員會(huì )下設5個(gè)中心、兩個(gè)科室,6個(gè)社區居委會(huì )。
(三)人員編制:
本單位編制人數160人,其中:行政人員編制18人,全額撥款事業(yè)單位人員編制 142人。實(shí)有在職人數116人,其中:行政在職26人,事業(yè)在職人員90人。
二、2016年部門(mén)預算預算安排情況
一)收支總體情況
根據烏魯木齊市財政局《關(guān)于下達2016年部門(mén)預算的通知》,本管委會(huì )收入預算為1844.47萬(wàn)元。
按照收支平衡的原則,2016年,八家戶(hù)片區管理委員會(huì )支出預算為1844.47萬(wàn)元,其中基本支出762.97萬(wàn)元,主要為人員工資福利支出516.87萬(wàn)元和公用經(jīng)費支出246.1萬(wàn)元;項目支出1081.50萬(wàn)元。
(二)預算支出主要內容
基本支出762.97萬(wàn)元,包括:工資福利支出516.87萬(wàn)元;商品服務(wù)支出99.79萬(wàn)元;對個(gè)人和家庭補助146.31萬(wàn)元。項目支出1081.50萬(wàn)元,包括:其他公共安全支出:353.04萬(wàn)元,基層政權和社區建設349.79萬(wàn)元,城鄉社區環(huán)境衛生378.67萬(wàn)元。
三、2016年”三公”經(jīng)費支出預算
2016年本管委會(huì ) “三公”經(jīng)費預算安排總額為4.74萬(wàn)元。
(一)因公出國(境)費用未安排預算支出。因公出國(境)嚴格按照市委、市政府統一安排和外事、組織等部門(mén)有關(guān)要求開(kāi)展,并由市財政根據實(shí)際因公出國(境)工作任務(wù)按規定程序進(jìn)行預算追加和安排支出。
(二)公務(wù)接待費未安排預算支出。
(三)公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算安排4.74萬(wàn)元,主要用于履行財政工作職責、開(kāi)展特定財政業(yè)務(wù)、機構日常運轉等方面公務(wù)用車(chē)的燃料費、修理費、保險費、過(guò)橋過(guò)路費、通行費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費未安排預算支出。
附件:1.單位基礎信息表
2.收入預算總表
3.支出預算總表
4.單位支出明細表—資金來(lái)源
5.單位支出明細表—經(jīng)濟科目
6.“三公”經(jīng)費支出預算表
烏魯木齊高新區(新市區)八家戶(hù)片區管理委員會(huì )
2016年3月21日
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