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2017年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊新市區)青格達湖鄉人民政府部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

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第一部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊新市區)青格達湖鄉人民政府單位概述

一、部門(mén)基本情況

(一)主要職能

1、黨政辦公室

黨政辦公室是鄉黨委、政府的綜合辦事機構。其主要職能是承擔黨委、政府各種會(huì )議的準備工作,協(xié)助組織實(shí)施并督促檢查會(huì )議精神和決定、決議的貫徹落實(shí);負責各級各類(lèi)文件、資料、傳真、通知等的接收、登記、傳閱、整理歸檔、清退及保密工作;負責擬定年度工作計劃和相應考核獎懲措施,分解下達黨委、政府的各項具體任務(wù)并予以督促落實(shí);協(xié)調組織、紀檢、宣傳、政法、團委、婦聯(lián)、工會(huì )等部門(mén)及各辦公室和其它事業(yè)單位的工作;承擔黨委、政府的日常值班、考勤、接待、報刊雜志的征訂和收發(fā),以及車(chē)輛調度管理及生活服務(wù)等后勤保障工作;組織開(kāi)展調查研究,搞好信息反饋;承擔黨務(wù)工作,負責黨員組織關(guān)系收轉,黨費收繳,黨員干部統計和檔案管理工作;負責督促各村做好村務(wù)公開(kāi)工作;承擔各類(lèi)文件的起草、文字把關(guān)、打印、校對、下發(fā)工作;承擔黨委、政府各類(lèi)綜合材料的起草和文字審核工作;協(xié)調做好人大、政協(xié)聯(lián)絡(luò )工作,協(xié)助辦理人大、政協(xié)的議案和提案工作;負責搜集、撰寫(xiě)文史資料。

2、經(jīng)濟發(fā)展辦公室(產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心)

經(jīng)濟發(fā)展辦公室(產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心)是鄉黨委、政府主管全鄉經(jīng)濟發(fā)展的職能部門(mén)。其主要職能是承擔全鄉國民經(jīng)濟發(fā)展規劃和發(fā)展計劃的編制和實(shí)施;負責工業(yè)、農業(yè)、林業(yè)、科技、科普、水利、環(huán)境保護、旅游服務(wù)業(yè)管理和統計、農村經(jīng)濟管理等方面的工作。研究資源綜合開(kāi)發(fā)和利用,調整產(chǎn)業(yè)結構,產(chǎn)品結構和經(jīng)濟結構,研究和掌握經(jīng)濟運行情況。宣傳貫徹發(fā)展畜牧業(yè)的方針、政策、法規;畜禽疫病免疫接種、檢疫、監督等工作;搞好牧政管理工作,開(kāi)展畜牧業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后各項服務(wù);推廣科技成果和實(shí)用技術(shù);組織農牧民發(fā)展商品生產(chǎn)。

3、社會(huì )事務(wù)辦公室(人口和計劃生育辦公室、社會(huì )保障服務(wù)中心)

社會(huì )事務(wù)辦公室主要負責民政工作,做好農村抗災、救災、社會(huì )救濟、五保戶(hù)供養,村民委員會(huì )管理等各項民政業(yè)務(wù)工作;以及負責教育、人口和計劃生育,人力資源和社會(huì )保障、公共衛生等服務(wù)工作。

4、綜治信訪(fǎng)辦公室(綜治、信訪(fǎng)、武裝、司法所)

綜治信訪(fǎng)辦公室主要負責社會(huì )管理綜合治理、法律服務(wù)、信訪(fǎng)、防邪、大調解、平安建設、統戰和民宗事務(wù)等方面的工作綜合協(xié)調公安、司法、監察、法制;負責抓好實(shí)有人口、“兩新”組織、特殊人群、社區矯正,安置幫教,社會(huì )治安,預防青少年違法犯罪、校園及周邊治安綜合治理、法律政策宣傳等工作。

5、教育文化體育中心

主要負責全鄉環(huán)境衛生、文化、體育、廣播電視等服務(wù)工作。

6、財政所

主要職責是承擔全鄉財政與財務(wù)各項服務(wù)工作、村級財務(wù)收支工作以及負責全鄉的固定資產(chǎn)管理工作。

7、安居富民辦公室

主要對全鄉抗震安居工程進(jìn)行規劃、監督、檢查、宣傳、培訓,做好全鄉居民住房鑒定,及時(shí)發(fā)放安居富民工程補貼。

8、國土資源所

為市國土資源行政主管單位的派出機構,執行上級土地政策,管理鄉鎮土地所屬。協(xié)助上級部門(mén)開(kāi)展生態(tài)環(huán)境的監督保護工作。

(二)機構設置

根據職責,納入新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊新市區)青格達湖鄉人民政府單位2017年部門(mén)決算編制范圍的有關(guān)機關(guān)內下設8個(gè)處(室)分別是:黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室(產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心)、社會(huì )事務(wù)辦公室(人口和計劃生育辦公室、社會(huì )保障服務(wù)中心)、綜治信訪(fǎng)辦公室(綜治、信訪(fǎng)、武裝、司法所)、教育文化體育中心、財政所、安居富民辦公室和國土資源所。下轄區4個(gè)村,分別是:天山村、青湖村、聯(lián)合村、新聯(lián)村。0個(gè)行政單位,0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位,0個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

(三)人員編制、實(shí)有人數

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊新市區)青格達湖鄉人民政府單位編制人數60人,其中:行政人員編制25人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制14人,全額撥款事業(yè)單位人員編制21人。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊新市區)青格達湖鄉人民政府單位實(shí)有在職人數48人,其中:行政在職人員19人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人員12人,全額撥款事業(yè)單位在職人員17人。離退休人員0人,其中:離休人員0人,退休人員0人。

第二部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊新市區)青格達湖鄉人民政府2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入2,151.32萬(wàn)元,與上年相比,增加840.65萬(wàn)元,增長(cháng)64.14%,增減變化主要原因是人員經(jīng)費開(kāi)支、日常公用經(jīng)費和項目資金的增加。人員開(kāi)支為新增區聘、在編干部及巡邏隊員;日常公用經(jīng)費是單位開(kāi)展的業(yè)務(wù)量變大,導致辦公費、郵電費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費增加;項目資金為對村集體經(jīng)濟的補助資金、便民警務(wù)站工作經(jīng)費增加、訪(fǎng)惠聚惠民生項目及村級一事一議項目的持續加大開(kāi)展。支出2,127.41萬(wàn)元,與上年相比,減少2,668.99萬(wàn)元,降低55.65%,增減變化主要原因是壓縮支出節約財政資金和保障性安居富民工程減少;結余538.12萬(wàn)元,與上年相比,增加23.91萬(wàn)元,增長(cháng)4.65%,增減變化主要原因是2017年事業(yè)人員30%績(jì)效工資未發(fā)放,跨年仍需要按原用途使用,所以留存在單位賬戶(hù)。

與預算相比情況:2017年度預算收入1,478.24萬(wàn)元,本年收入與預算相比,增加673.08萬(wàn)元,增長(cháng)45.53%;預算支出1,478.24萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加649.17萬(wàn)元,增長(cháng)43.91%。

(二)部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計2,151.32萬(wàn)元,其中:財政撥款收入2,061.15萬(wàn)元,占95.81%;上級補助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入90.17萬(wàn)元,占4.19%。本年收入增減變化主要原因是增加人員經(jīng)費開(kāi)支、日常公用經(jīng)費和項目資金的增加。人員開(kāi)支為新增區聘、在編干部及巡邏隊員;日常公用經(jīng)費是單位開(kāi)展的業(yè)務(wù)量變大,導致辦公費、郵電費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費增加;項目資金為對村集體經(jīng)濟的補助資金、便民警務(wù)站工作經(jīng)費增加、訪(fǎng)惠聚惠民生項目及村級一事一議項目的持續加大開(kāi)展。

與預算相比情況:2017年度預算收入1,478.24萬(wàn)元,本年收入與預算相比,增加673.08萬(wàn)元,增長(cháng)45.53%。

(三)部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計2,127.41萬(wàn)元,其中,基本支出793.32萬(wàn)元,占37.29%;項目支出1,334.09萬(wàn)元,占62.71%;上繳上級支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對附屬單位補助支出0萬(wàn)元,占0%;增減變化主要原因是壓縮支出節約財政資金和保障性安居富民工程減少。

與預算相比情況:預算支出1,478.24萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加649.17萬(wàn)元,增長(cháng)43.91%。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2017年度財政撥款收入2,061.15萬(wàn)元,與上年相比,增加763.01萬(wàn)元,增長(cháng)58.78%,增減變化主要原因是人員經(jīng)費開(kāi)支、日常公用經(jīng)費和項目資金的增加。人員開(kāi)支為新增區聘、在編干部及巡邏隊員;日常公用經(jīng)費是單位開(kāi)展的業(yè)務(wù)量變大,導致辦公費、郵電費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費增加;項目資金為對村集體經(jīng)濟的補助資金、便民警務(wù)站工作經(jīng)費增加、訪(fǎng)惠聚惠民生項目及村級一事一議項目持續加大開(kāi)展。財政撥款支出2,044.25萬(wàn)元,與上年相比,減少2,591.66萬(wàn)元,降低55.9%。其中:基本支出744.51萬(wàn)元,項目支出1,299.74萬(wàn)元。增減變化主要原因是保障性安居富民工程減少。財政撥款結轉結余488.12萬(wàn)元,與上年相比,增加16.89萬(wàn)元,增長(cháng)3.58%,增減變化主要原因是2017年事業(yè)人員30%績(jì)效工資未發(fā)放,跨年仍需要按原用途使用,所以留存在單位賬戶(hù)。

與預算相比情況:2017年度預算財政撥款收入1,478.24萬(wàn)元,本年收入與預算相比,增加582.91萬(wàn)元,增長(cháng)39.43%;預算財政撥款支出1,478.24萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加566.01萬(wàn)元,增長(cháng)38.29%。

(二)一般公共預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預算財政撥款支出2,044.25萬(wàn)元,與上年相比,減少2,591.66萬(wàn)元,降低55.9%。增減變化主要原因是保障性安居富民工程減少。其中:按功能分類(lèi)科目,2010101行政運行支出7.05萬(wàn)元,2010301行政運行支出428.51萬(wàn)元,2010302一般行政管理事務(wù)支出123.56萬(wàn)元,2012999其他群眾團體事務(wù)支出支出0萬(wàn)元,2049901其他公共安全支出支出505.56萬(wàn)元,2060702科普活動(dòng)支出2萬(wàn)元,2070199其他文化支出支出2.58萬(wàn)元,2079999其他文化體育與傳媒支出支出2.58萬(wàn)元,2080208基層政權和社區建設支出104.51萬(wàn)元,2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出95.9萬(wàn)元,2100499其他公共衛生支出支出0.02萬(wàn)元,2100799其他計劃生育事務(wù)支出支出25.93萬(wàn)元,2120303小城鎮基礎設施建設支出0萬(wàn)元,2120501城鄉社區環(huán)境衛生支出96.05萬(wàn)元,2130104事業(yè)運行支出187.12萬(wàn)元,2130152對高校畢業(yè)生到基層任職補助支出3.57萬(wàn)元,2130199其他農業(yè)支出支出58萬(wàn)元,2130399其他水利支出支出0.35萬(wàn)元,2130701對村級一事一議的補助支出212.96萬(wàn)元,2130706對村集體經(jīng)濟組織的補助支出160萬(wàn)元,2130799其他農村綜合改革支出支出28萬(wàn)元,2210105農村危房改造支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目,工資福利支出869.65萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出823.25萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助327.97萬(wàn)元,對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元,債務(wù)利息支出0萬(wàn)元,基本建設支出0萬(wàn)元,其他資本性支出23.38萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況:2017年度預算一般公共預算財政撥款支出1,478.24萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加566.01萬(wàn)元,增長(cháng)38.29%。

(三)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。

與預算相比情況:2017年度預算政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元,本年收入與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%;預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。

(四)政府性基金預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算支出0萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助0萬(wàn)元,對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元,債務(wù)利息支出0萬(wàn)元,基本建設支出0萬(wàn)元,其他資本性支出0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況:2017年度預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余538.12萬(wàn)元。與上年相比,增加23.91萬(wàn)元,增長(cháng)4.65%。

其中財政撥款結轉結余488.12萬(wàn)元。與上年相比,增加16.89萬(wàn)元,增長(cháng)3.58%,增加原因是2017年事業(yè)人員30%績(jì)效工資未發(fā)放,跨年仍需要按原用途使用,所以留存在單位賬戶(hù)。

四、一般公共預算三公經(jīng)費支出情況

2017年度,般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算4.5萬(wàn)元,比上年減少0.24萬(wàn)元,降低5%。減少原因是壓縮支出,節省公務(wù)車(chē)輛燃料費開(kāi)支。其中,因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費4.5萬(wàn)元,占100%,比上年減少0.24萬(wàn)元,降低5%。減少原因是壓縮支出,節省公務(wù)車(chē)輛燃料費開(kāi)支;公務(wù)接待費0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊新市區)青格達湖鄉人民政府單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個(gè),累積0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費4.5萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費4.5萬(wàn)元。主要用于單位公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等。2017年,單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛,保有量為17輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是:國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元,新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊新市區)青格達湖鄉人民政府單位國內公務(wù)接待0批次,0人次。

與預算相比情況:2017年度因公出國(境)費支出預算0萬(wàn)元,與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出預算4.74萬(wàn)元,與預算相比,減少0.24萬(wàn)元,降低5%;公務(wù)接待費支出預算0萬(wàn)元,與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊新市區)青格達湖鄉人民政府單位機關(guān)運行經(jīng)費支出58.95萬(wàn)元,比上年增加9.01萬(wàn)元,增長(cháng)18.04%。主要原因是人員增加,訪(fǎng)惠聚駐村干部住宿,增加辦公設備,開(kāi)展的業(yè)務(wù)量增大,物價(jià)上漲,所需辦公費、郵電費、水費也相應增加。

六、政府采購情況

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊新市區)青格達湖鄉人民政府單位政府采購計劃0萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出0萬(wàn)元,政府采購工程支出0萬(wàn)元,政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元;實(shí)際采購0萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出0萬(wàn)元,政府采購工程支出0萬(wàn)元,政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2017年12月31日,資產(chǎn)總計3,025.78萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)2,206.3萬(wàn)元,固定資產(chǎn)819.06萬(wàn)元,其中:房屋4,413.5(平方米),價(jià)值313.13萬(wàn)元,共有車(chē)輛17輛,價(jià)值226.04萬(wàn)元,其中:省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)4輛、一般執法執勤用車(chē)4輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)9輛,(其他用車(chē)主要是環(huán)衛車(chē)輛):?jiǎn)挝粌r(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺(套),其他固定資產(chǎn)價(jià)值279.89萬(wàn)元。

(二)國有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

截至2017年12月31日,新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊新市區)青格達湖鄉人民政府單位資產(chǎn)有償使用收入合計1.2萬(wàn)元,資產(chǎn)處置收入合計0萬(wàn)元。其中:已繳國庫1.2萬(wàn)元,已繳財政專(zhuān)戶(hù)0萬(wàn)元,應繳未繳0萬(wàn)元,單位留用0萬(wàn)元。

(三)部門(mén)項目支出情況和項目績(jì)效評價(jià)情況說(shuō)明

2017年度,本部門(mén)單位實(shí)行績(jì)效管理的項目0個(gè),涉及預算0萬(wàn)元,項目支出決算0萬(wàn)元。

第三部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊新市區)青格達湖鄉人民政府專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當年收支扣抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀(guān)條件未執行完畢,結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金,既包括財政結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

9.結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

10.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排,因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

11.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

15.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

17.本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。201類(lèi)01款01項行政運行:指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管本支出。理的事業(yè)單位)的基本支出201類(lèi)03款01項行政運行:指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。201類(lèi)03款02項一般行政管理事務(wù):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。201類(lèi)29款99項其他群眾團體事務(wù)支出:指反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務(wù)方面的支出204類(lèi)99款01項其他公共安全支出:指反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。206類(lèi)07款02項科普活動(dòng):指反映用于開(kāi)展科普活動(dòng)的支出。207類(lèi)01款99項其他文化支出:指反映除上述項目以外其他用于文化方面的支出。207類(lèi)99款99項其他文化體育與傳媒支出:指反映除上述項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。208類(lèi)02款08項基層政權和社區建設:指反映開(kāi)展村民自治、村務(wù)公開(kāi)等基層政權和社區建設工作的支出。208類(lèi)05款05項機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出★:指反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。210類(lèi)04款99項其他公共衛生支出:指反映除上述項目以外的其他用于公共衛生方面的支出。210類(lèi)07款99項其他計劃生育事務(wù)支出:指反映計劃生育服務(wù)支出。212類(lèi)03款03項小城鎮基礎設施建設:指反映用于小城鎮路、氣、水、電等基本建設方面的支出。212類(lèi)05款01項城鄉社區環(huán)境衛生:指反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。213類(lèi)01款04項事業(yè)運行:指反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位。213類(lèi)01款52項對高校畢業(yè)生到基層任職補助:指反映按規定對高校畢業(yè)生到基層任職的補助支出。213類(lèi)01款99項其他農業(yè)支出:指反映除上述項目以外其他用于農業(yè)方面的支出。213類(lèi)03款99項其他水利支出:指反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。213類(lèi)07款01項對村級一事一議的補助:指反映農村稅費改革后對村級公益事業(yè)建設一事一議的補助支出。213類(lèi)07款06項對村集體經(jīng)濟組織的補助:指反映農村稅費改革后對村集體經(jīng)濟組織的補助支出。213類(lèi)07款99項其他農村綜合改革支出:指反映上述項目以外其他用于農村綜合改革方面的支出。221類(lèi)01款05項農村危房改造:指反映用于農村危房改造方面的支出。

第四部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊新市區)青格達湖鄉人民政府單位2017年度部門(mén)決算報表

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表》

八、《基本建設類(lèi)項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》。

二十二、《資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數字表》

二十六、《機構人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》

附件【新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊新市區)青格達湖鄉人民政府.xls已下載
附件【附件2:2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表.xls已下載
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