2016年度青格達湖鄉人民政府部門(mén)決算公開(kāi)
第一部分單位概述
一、部門(mén)基本情況
(一)主要職能
1、黨政辦公室
黨政辦公室是鄉黨委、政府的綜合辦事機構。其主要職能是承擔黨委、政府各種會(huì )議的準備工作,協(xié)助組織實(shí)施并督促檢查會(huì )議精神和決定、決議的貫徹落實(shí);負責各級各類(lèi)文件、資料、傳真、通知等的接收、登記、傳閱、整理歸檔、清退及保密工作;負責擬定年度工作計劃和相應考核獎懲措施,分解下達黨委、政府的各項具體任務(wù)并予以督促落實(shí);協(xié)調組織、紀檢、宣傳、政法、團委、婦聯(lián)、工會(huì )等部門(mén)及各辦公室和其它事業(yè)單位的工作;承擔黨委、政府的日常值班、考勤、接待、報刊雜志的征訂和收發(fā),以及車(chē)輛調度管理及生活服務(wù)等后勤保障工作;組織開(kāi)展調查研究,搞好信息反饋;承擔黨務(wù)工作,負責黨員組織關(guān)系收轉,黨費收繳,黨員干部統計和檔案管理工作;負責全鄉的固定資產(chǎn)管理工作;負責督促各村做好村務(wù)公開(kāi)工作;承擔各類(lèi)文件的起草、文字把關(guān)、打印、校對、下發(fā)工作;承擔黨委、政府各類(lèi)綜合材料的起草和文字審核工作;協(xié)調做好人大、政協(xié)聯(lián)絡(luò )工作,協(xié)助辦理人大、政協(xié)的議案和提案工作;負責搜集、撰寫(xiě)文史資料。
2、經(jīng)濟發(fā)展辦公室(產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心)
經(jīng)濟發(fā)展辦公室(產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心)是鄉黨委、政府主管全鄉經(jīng)濟發(fā)展的職能部門(mén)。其主要職能是承擔全鄉國民經(jīng)濟發(fā)展規劃和發(fā)展計劃的編制和實(shí)施;負責工業(yè)、農業(yè)、林業(yè)、科技、科普、水利、環(huán)境保護、旅游服務(wù)業(yè)管理和統計、農村經(jīng)濟管理等方面的工作。研究資源綜合開(kāi)發(fā)和利用,調整產(chǎn)業(yè)結構,產(chǎn)品結構和經(jīng)濟結構,研究和掌握經(jīng)濟運行情況。宣傳貫徹發(fā)展畜牧業(yè)的方針、政策、法規;畜禽疫病免疫接種、檢疫、監督等工作;搞好牧政管理工作,開(kāi)展畜牧業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后各項服務(wù);推廣科技成果和實(shí)用技術(shù);組織農牧民發(fā)展商品生產(chǎn)。
3、社會(huì )事務(wù)辦公室(人口和計劃生育辦公室、社會(huì )保障服務(wù)中心)
社會(huì )事務(wù)辦公室主要負責民政工作,做好農村抗災、救災、社會(huì )救濟、五保戶(hù)供養,村民委員會(huì )管理等各項民政業(yè)務(wù)工作;以及負責教育、人口和計劃生育,人力資源和社會(huì )保障、公共衛生等服務(wù)工作。
4、綜治信訪(fǎng)維穩辦公室(綜治、信訪(fǎng)、維穩、武裝、司法所)
綜治信訪(fǎng)維穩辦公室主要負責社會(huì )管理綜合治理、維護穩定、法律服務(wù)、信訪(fǎng)、防邪、大調解、平安建設、統戰和民族宗教事務(wù)等方面的工作綜合協(xié)調公安、司法、監察、法制;負責抓好實(shí)有人口、“兩新”組織、特殊人群、社區矯正,安置幫教,社會(huì )治安,預防青少年違法犯罪、校園及周邊治安綜合治理、法律政策宣傳等工作。
5、教育文化體育中心
主要負責全鄉環(huán)境衛生、文化、體育、廣播電視等服務(wù)工作。
6、財政所
主要職責是承擔全鄉財政與財務(wù)各項服務(wù)工作、村級財務(wù)收支工作。
7、安居富民辦公室
主要對全鄉抗震安居工程進(jìn)行規劃、監督、檢查、宣傳、培訓,做好全鄉居民住房鑒定,及時(shí)發(fā)放安居富民工程補貼。
8、土地資源所
為市國土資源行政主管單位的派出機構,執行上級土地政策,管理鄉鎮土地所屬。協(xié)助上級部門(mén)開(kāi)展生態(tài)環(huán)境的監督保護工作。
(二)機構設置
根據職責,納入青格達湖鄉2016年部門(mén)決算編制范圍的有廳機關(guān)內設的8個(gè)機構,1個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位,3個(gè)全額撥款事業(yè)單位。
(三)人員編制
青格達湖鄉編制人數49人,其中:行政人員編制25人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制6人,全額撥款事業(yè)單位人員編制18人。青格達湖鄉實(shí)有在職人數44人,其中:行政在職人員24人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人員4人,全額撥款事業(yè)單位在職人員16人。離退休人員11人,其中:離休人員0人,退休人員11人。
第二部分青格達湖鄉2016年度部門(mén)決算報表
一、收入支出決算總表
二、財政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細表
七、基本支出決算明細表
八、項目支出決算明細表
九、項目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表
十一、基本建設類(lèi)項目收入支出決算表
十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表
十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表
十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表
十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表
二十、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表
二十一、資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表
二十二、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說(shuō)明
第三部分青格達湖鄉2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、 關(guān)于青格達湖鄉2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
青格達湖鄉2016年度收入總計1310.66萬(wàn)元,支出總計4796.39萬(wàn)元。收入較上年降低了75.42 %;支出增加2636.82萬(wàn)元,增長(cháng)122.10 %。主要原因是發(fā)放安居富民工程補助資金。
二、部門(mén)收入情況說(shuō)明
青格達湖鄉2016年收入1310.66萬(wàn)元,全部為財政撥款。
三、部門(mén)支出情況說(shuō)明
青格達湖鄉支出決算為4796.40萬(wàn)元,其中,基本支出決算802.31萬(wàn)元,項目支出決算3994.09萬(wàn)元。
四、部門(mén)結轉和結余情況說(shuō)明
2016年青格達湖鄉結余514.21萬(wàn)元,其中上年結余3999.94萬(wàn)元。本年結余主要原因:工程未結算。
五、部門(mén)“三公”經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2016年青格達湖鄉“三公”經(jīng)費決算支出總額為4.74萬(wàn)元。與年初預算持平。
(一)因公出國(境)經(jīng)費決算公開(kāi)
2016年因公出國(境)費用支出0萬(wàn)元。2016年青格達湖鄉因公出國共0人次,參加0個(gè)團組。
(二)公務(wù)接待經(jīng)費決算公開(kāi)
2016年公務(wù)接待費用決算支出0萬(wàn)元,青格達湖鄉共計接待0批次0人。
(三)公務(wù)用車(chē)運行維護費決算公開(kāi)
2016年青格達湖鄉公務(wù)用車(chē)運行維護費4.74萬(wàn)元,與上年公務(wù)用車(chē)運行維護費相等。
六、部門(mén)預算執行情況分析說(shuō)明
2016 年青格達湖鄉財政撥款支出年初預算為1078.32萬(wàn)元,支出決算為4796.39萬(wàn)元,完成預算的444.80 %。調整預算的主要原因上年安居富民補助資金結余本年結轉支出。
七、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016 年青格達湖鄉機關(guān)運行經(jīng)費支出49.94萬(wàn)元,較上年增長(cháng)7.44 %。主要原因:編制內實(shí)有人數增加。
(二)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛17輛,其中,省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)4輛、一般執法執勤用車(chē)4輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)9輛,其他用車(chē)主要是環(huán)衛車(chē);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設備0臺(套)。
八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。
2.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
3.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)行政運行(項):指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開(kāi)展財政立法、資產(chǎn)產(chǎn)權管理等未單獨設置項級科目的專(zhuān)門(mén)性財政管理工作的項目支出。
5.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):指財政廳用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的項目支出。
6.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)信息化建設(項):指財政廳用于“金財工程”等信息化建設方面的項目支出。
7.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):
指財政廳信息網(wǎng)絡(luò )中心、財政廳科研所、財政廳會(huì )計事務(wù)服務(wù)中心用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
8.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):指財政廳除上述項目外,開(kāi)展其他財政事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項目支出。
9.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
10.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
附件【082001_新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊新市區)青格達湖鄉人民政府.xls】已下載次
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