高新區(新市區)青格達湖鄉人民政府2017年部門(mén)預算公開(kāi)說(shuō)明
1、預算增減變化情況說(shuō)明。
2016年收入預算1078.32萬(wàn)元,支出預算1078.32萬(wàn)元;
2017年收入預算1430.39萬(wàn)元,支出預算1430.39萬(wàn)元。
2017年收入(支出)預算比2016年增長(cháng)32.64%,增長(cháng)原因主要為一、惠民生項目;二新納編人員。
2、政府采購安排情況說(shuō)明。
由于鄉機關(guān)干部增加,各站所辦公室所配計算機年限長(cháng)久,已經(jīng)達到使用年限,申請購置臺式計算機21臺,單價(jià)4000元;打印機5臺,單價(jià)2000元,共計預算金額9.4萬(wàn)元。
3、專(zhuān)業(yè)名詞解釋。
財政撥款收入: 指中央財政當年撥付的資金。
年初結轉和結余: 指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出: 指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待 (含外賓接待)支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
4、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說(shuō)明信息。
2015年“三公”經(jīng)費支出預算4.74萬(wàn)元,2016年“三公”經(jīng)費支出預算4.74萬(wàn)元,均為車(chē)輛的運行維護費,沒(méi)有增減變化。
高新區(新市區)青格達湖鄉人民政府
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