2018年度高新區(新市區)友誼路片區管理委員會(huì )部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
2018年度高新區(新市區)友誼路片區管理委員會(huì )部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、 主要職能
二、 機構設置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
(二)部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
(三)部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財政撥款收支情況
(一)財政撥款收支總體情況說(shuō)明
(二)一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
(三)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結轉結余情況
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
(一)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
(二)預算績(jì)效情況的說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預算財政撥款支出決算表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
主要負責統一領(lǐng)導和管理轄區行政事務(wù)和社會(huì )事務(wù),維護社會(huì ),服務(wù)基層群眾,促進(jìn)轄區和諧發(fā)展;對轄區地區性、社會(huì )性、群眾性、公益性工作進(jìn)行組織實(shí)施、強化“兩個(gè)機制”、夯實(shí)基層基礎工作的建議和措施;綜合協(xié)調、對相關(guān)職能部門(mén)和駐區企業(yè)單位履行社會(huì )管理和公共服務(wù)職能情況進(jìn)行監督、檢查和考核。以及承辦區政府交辦的其他事項。
二、機構設置情況
從決算單位構成看,高新區(新市區)友誼路片區管理委員會(huì )部門(mén)決算包括:高新區(新市區)友誼路區管理委員會(huì )部門(mén)本級決算,無(wú)下屬單位決算。
納入高新區(新市區)友誼路片區管理委員會(huì )2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表:
序號 |
單位名稱(chēng) |
備注 |
1 |
高新區(新市區)友誼路片區管理委員會(huì ) |
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入2979.37萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%,增減變化主要原因是:新成立單位,無(wú)上年數據。支出2620.78萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%,增減變化主要原因是:新成立單位,無(wú)上年數據;結余382.72萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。增減變化主要原因是:新成立單位,無(wú)上年數據。
(二)部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計2979.37萬(wàn)元,其中:財政撥款收入1259.77萬(wàn)元,占42%;上級補助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入1719.6萬(wàn)元,占58%。
與年初預算數相比情況:本年收入年初預算數3337.77萬(wàn)元,決算數2979.37萬(wàn)元,預決算差異率10.73%,差異主要原因:兩區合并。
(三)部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計2620.78萬(wàn)元,其中:基本支出1280.48萬(wàn)元,占48%;項目支出1340.48萬(wàn)元,占51%;上繳上級支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對附屬單位補助支出0萬(wàn)元,占0%。
與年初預算數相比情況:本年支出年初預算數3337.77萬(wàn)元,決算數2620.78萬(wàn)元,預決算差異率21.48%,差異主要原因:兩區合并。
二、部門(mén)財政撥款收支情況
(一)財政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財政撥款收入1259.77萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是:新成立單位,無(wú)上年數據。財政撥款支出1256.55萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%,增減變化的主要原因是:新成立單位,無(wú)上年數據。其中:基本支出507.22萬(wàn)元,項目支出749.34萬(wàn)元。財政撥款結轉結余3.22萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是:新成立單位,無(wú)上年數據。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數3337.77萬(wàn)元,決算數1259.77萬(wàn)元,預決算差異率38%,差異主要原因:兩區合并。財政撥款支出年初預算數3337.77萬(wàn)元,決算數1256.55萬(wàn)元,預決算差異率38%,差異主要原因:兩區合并。
(二)一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預算財政撥款收入1259.77萬(wàn)元。與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是:新成立單位,無(wú)上年數據。一般公共預算財政撥款支出1256.55萬(wàn)元。與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是:新成立單位,無(wú)上年數據。其中:按功能分類(lèi)科目(按類(lèi)級科目公開(kāi)),201一般公共服務(wù)支出443.63萬(wàn)元,204公共安全支出450.18萬(wàn)元,205教育支出14.6萬(wàn)元,208社會(huì )保障和就業(yè)支出304.37萬(wàn)元,211節能環(huán)保支出2.78萬(wàn)元,229其他支出41萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目(按類(lèi)級科目公開(kāi)),301工資福利支出487.42萬(wàn)元,302商品和服務(wù)支出19.79萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況:一般公共預算財政撥款收入年初預算數3337.77萬(wàn)元,決算數1259.77萬(wàn)元,預決算差異率38%,差異主要原因:兩區合并。一般公共預算財政撥款支出年初預算數3337.77萬(wàn)元,決算數1256.55萬(wàn)元,預決算差異率38%,差異主要原因:兩區合并。
(三)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元,與上年相比,增加 0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是:新成立單位,無(wú)上年數據,本年無(wú)此項收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元,與上年相比,增加 0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是:新成立單位,無(wú)上年數據,本年無(wú)此項支出。其中:按功能分類(lèi)科目(按類(lèi)級科目公開(kāi)),0支出0萬(wàn)元,0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目(按類(lèi)級科目公開(kāi)),0支出0萬(wàn)元,0支出0萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況:政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,差異主要原因是:年初無(wú)此項預算安排,本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,差異主要原因是:年初無(wú)此項預算安排,本年無(wú)此項支出。
三、部門(mén)結轉結余情況
年末結轉結余382.72萬(wàn)元。與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。
其中財政撥款結轉結余3.22萬(wàn)元。與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算2.7萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%,增加原因:新成立單位,無(wú)上年數據。其中,因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%,增加原因是:新成立單位,無(wú)上年數據,本年無(wú)此項支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出2.7萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%,增加原因是:新成立單位,無(wú)上年數據;公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%,增加原因是:新成立單位,無(wú)上年數據,本年無(wú)此項支出。具體情況如下:
因公出國(境)費支出0萬(wàn)元。高新區(新市區)友誼路片區管理委員會(huì )全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個(gè),累計0人次。開(kāi)支內容包括:無(wú)此項支出。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費2.7萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費2.7萬(wàn)元。主要用于車(chē)輛運行維修維護費增加。高新區(新市區)友誼路片區管理委員會(huì )一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛,保有量為6輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是:國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元,主要是:無(wú)此項支出。高新區(新市區)友誼路片區管理委員會(huì )國內公務(wù)接待0批次,0人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數2.7萬(wàn)元,決算數2.7萬(wàn)元,預決算差異率0%,差異主要原因嚴格執行預算,使預決算無(wú)差異。其中:因公出國(境)費預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,差異主要原因:年初無(wú)此項預算,本年無(wú)此項支出。公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,差異主要原因:年初無(wú)此項預算,本年無(wú)此項支出;公務(wù)用車(chē)運行費預算數2.7萬(wàn)元,決算數2.7萬(wàn)元,預決算差異率0%,差異主要原因:嚴格執行預算,使預決算無(wú)差異;公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,差異主要原因:年初無(wú)此項預算,本年無(wú)此項支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年度高新區(新市區)友誼路片區管理委員會(huì )(行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行經(jīng)費支出19.79萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因是:新成立單位,無(wú)上年數據。
高新區(新市區)友誼路片區(事業(yè)單位)日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因是:新成立單位,無(wú)上年數據,本年無(wú)此項支出。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額45萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出45萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項的情況
(一)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日,單位共有車(chē)輛6輛,價(jià)值29.37萬(wàn)元,其中:副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)6輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,其他用車(chē)主要是:0;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺(套)、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺(套)。
(二)預算績(jì)效情況的說(shuō)明
2018年度,本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況:自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。
1、2049901其他公共安全支出項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為464.78萬(wàn)元,執行數為464.78萬(wàn)元,完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是;為轄區提供民生保障;二是百姓安居樂(lè )業(yè)。發(fā)現的問(wèn)題及原因:逐步細化。
高新區(新市區)財政項目支出績(jì)效自評表 |
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(2018年度) |
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單位:萬(wàn)元 |
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項目名稱(chēng) |
2049901 其他公共安全支出 |
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預算單位 |
友誼路片區管委會(huì ) |
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預算 |
預算數: |
464.78 |
執行數: |
464.78 |
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其中:財政撥款 |
464.78 |
其中:財政撥款 |
464.78 |
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其他資金 |
其他資金 |
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年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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用于支付各巡邏隊的工資、警務(wù)站工作經(jīng)費 |
全部完成 |
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年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值(包含數字及文字描述) |
實(shí)際完成指標值(包含數字及文字描述) |
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項目完成指標 |
數量指標 |
指標1: |
464.78萬(wàn)元用于巡邏隊工資、警務(wù)站工作經(jīng)費 |
64.78萬(wàn)元用于巡邏隊工資、警務(wù)站工作經(jīng)費 |
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指標2: |
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…… |
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質(zhì)量指標 |
指標1: |
保證質(zhì)量 |
保證質(zhì)量 |
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指標2: |
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…… |
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時(shí)效指標 |
指標1: |
及時(shí)發(fā)放 |
及時(shí)發(fā)放 |
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指標2: |
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…… |
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成本指標 |
指標1: |
無(wú) |
無(wú) |
|||
指標2: |
||||||
…… |
||||||
…… |
||||||
項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1: |
無(wú) |
無(wú) |
||
指標2: |
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…… |
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社會(huì )效益 |
指標1: |
維護社會(huì ) |
維護社會(huì ) |
|||
指標2: |
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…… |
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生態(tài)效益 |
指標1: |
無(wú) |
無(wú) |
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指標2: |
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…… |
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可持續影響 |
指標1: |
堅持長(cháng)效機制 |
堅持長(cháng)效機制 |
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指標2: |
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…… |
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…… |
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滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1: |
良好 |
良好 |
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指標2: |
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…… |
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…… |
2、2080208基層政權和社區建設項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為238.78萬(wàn)元,執行數為238.78萬(wàn)元,完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是;為轄區居民提供惠民服務(wù),提供民生保障;二是改善轄區居民環(huán)境。發(fā)現的問(wèn)題及原因:進(jìn)步提高居民與社區工作人員認知感。
高新區(新市區)財政項目支出績(jì)效自評表 |
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(2018年度) |
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單位:萬(wàn)元 |
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項目名稱(chēng) |
2080208 基層政權和社區建設 |
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預算單位 |
友誼路片區管委會(huì ) |
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預算 |
預算數: |
238.78 |
執行數: |
238.78 |
||
其中:財政撥款 |
238.78 |
其中:財政撥款 |
238.78 |
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其他資金 |
0 |
其他資金 |
0 |
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年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
用于支付各社區工作經(jīng)費、巡邏人員工資補助費 |
全部完成 |
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年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值(包含數字及文字描述) |
實(shí)際完成指標值(包含數字及文字描述) |
|
項目完成指標 |
數量指標 |
指標1: |
238.78萬(wàn)元支付7-12月巡邏隊員工資補助費 |
238.78萬(wàn)元支付7-12月巡邏隊員工資補助費 |
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指標2: |
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…… |
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質(zhì)量指標 |
指標1: |
保證人員工資按時(shí)發(fā)放 |
保證人員工資按時(shí)發(fā)放 |
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指標2: |
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…… |
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時(shí)效指標 |
指標1: |
及時(shí)發(fā)放 |
及時(shí)發(fā)放 |
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指標2: |
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…… |
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成本指標 |
指標1: |
無(wú) |
無(wú) |
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指標2: |
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…… |
||||||
…… |
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項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1: |
無(wú) |
無(wú) |
||
指標2: |
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…… |
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社會(huì )效益 |
指標1: |
維護社會(huì ) |
維護社會(huì ) |
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指標2: |
||||||
…… |
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生態(tài)效益 |
指標1: |
無(wú) |
無(wú) |
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指標2: |
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…… |
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可持續影響 |
指標1: |
堅持長(cháng)效機制 |
堅持長(cháng)效機制 |
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指標2: |
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…… |
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…… |
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滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1: |
良好 |
良好 |
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指標2: |
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…… |
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…… |
3、2013499其他統戰事務(wù)支出項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為2萬(wàn)元,執行數為2萬(wàn)元,完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是;為轄區民族人員提供惠民服務(wù),維護;二是保障人員展開(kāi)正常工作。發(fā)現的問(wèn)題及原因:建議加強業(yè)務(wù)培訓,拓展工作思路。
高新區(新市區)財政項目支出績(jì)效自評表 |
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(2018年度) |
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單位:萬(wàn)元 |
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項目名稱(chēng) |
2013499 其他統戰事務(wù)支出 |
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預算單位 |
友誼路片區管委會(huì ) |
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預算 |
預算數: |
2 |
執行數: |
2 |
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其中:財政撥款 |
2 |
其中:財政撥款 |
2 |
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其他資金 |
0 |
其他資金 |
0 |
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年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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2018年下半年寺管會(huì )工作經(jīng)費 |
全部完成 |
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年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值(包含數字及文字描述) |
實(shí)際完成指標值(包含數字及文字描述) |
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項目完成指標 |
數量指標 |
指標1: |
2萬(wàn)元用于寺管會(huì )工作經(jīng)費 |
2萬(wàn)元用于寺管會(huì )工作經(jīng)費 |
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指標2: |
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…… |
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質(zhì)量指標 |
指標1: |
2萬(wàn)元保質(zhì)保量 |
2萬(wàn)元保質(zhì)保量 |
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指標2: |
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…… |
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時(shí)效指標 |
指標1: |
2萬(wàn)元及時(shí)準確完成 |
2萬(wàn)元及時(shí)準確完成 |
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指標2: |
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…… |
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成本指標 |
指標1: |
無(wú) |
無(wú) |
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指標2: |
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…… |
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…… |
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項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1: |
保障人員展開(kāi)正常工作 |
保障人員展開(kāi)正常工作 |
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指標2: |
||||||
…… |
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社會(huì )效益 |
指標1: |
維護社會(huì ) |
維護社會(huì ) |
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指標2: |
||||||
…… |
||||||
生態(tài)效益 |
指標1: |
無(wú) |
無(wú) |
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指標2: |
||||||
…… |
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可持續影響 |
指標1: |
堅持長(cháng)效機制 |
堅持長(cháng)效機制 |
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指標2: |
||||||
…… |
||||||
…… |
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滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1: |
良好 |
良好 |
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指標2: |
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…… |
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…… |
4、21199901其他節能環(huán)保支出項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,項目績(jì)效自評得分為85分。項目全年預算數為6萬(wàn)元,執行數為2.78萬(wàn)元,結余3.22萬(wàn)元,完成預算的46%。主要產(chǎn)出和效果:一是;為轄區居民進(jìn)行環(huán)境治理;二是改善居住環(huán)境。發(fā)現的問(wèn)題及原因:進(jìn)一步改善轄區居民居住環(huán)境。
高新區(新市區)財政項目支出績(jì)效自評表 |
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(2018年度) |
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單位:萬(wàn)元 |
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項目名稱(chēng) |
21199901 其他節能環(huán)保支出 |
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預算單位 |
友誼路片區管委會(huì ) |
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預算 |
預算數: |
6 |
執行數: |
2.78 |
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其中:財政撥款 |
6 |
其中:財政撥款 |
2.78 |
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其他資金 |
0 |
其他資金 |
0 |
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年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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用于環(huán)保節能經(jīng)費2.78萬(wàn)元,結余 3.22萬(wàn)元 |
完成2.78萬(wàn)元,結余3.22萬(wàn)元 |
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年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值(包含數字及文字描述) |
實(shí)際完成指標值(包含數字及文字描述) |
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項目完成指標 |
數量指標 |
指標1: |
6萬(wàn)元用于治理節能環(huán)保項目 |
2.78萬(wàn)元用于節能環(huán)保項目 |
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指標2: |
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…… |
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質(zhì)量指標 |
指標1: |
保證質(zhì)量 |
保證質(zhì)量 |
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指標2: |
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…… |
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時(shí)效指標 |
指標1: |
及時(shí)發(fā)放 |
及時(shí)發(fā)放 |
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指標2: |
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…… |
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成本指標 |
指標1: |
無(wú) |
無(wú) |
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指標2: |
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…… |
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…… |
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項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1: |
無(wú) |
無(wú) |
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指標2: |
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…… |
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社會(huì )效益 |
指標1: |
治理環(huán)境 |
治理環(huán)境 |
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指標2: |
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…… |
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生態(tài)效益 |
指標1: |
創(chuàng )造良好環(huán)境 |
創(chuàng )造良好環(huán)境 |
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指標2: |
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…… |
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可持續影響 |
指標1: |
堅持長(cháng)效機制 |
堅持長(cháng)效機制 |
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指標2: |
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…… |
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…… |
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滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1: |
良好 |
良好 |
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指標2: |
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…… |
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…… |
5、2299901其他支出項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為41萬(wàn)元,執行數為41萬(wàn)元,完成預算的46%。主要產(chǎn)出和效果:一是;為轄區居民解決困難惠民生、惠民心;二是為轄區居民提供方便。發(fā)現的問(wèn)題及原因:提高為居民服務(wù)意識,解決轄區實(shí)際困難。
高新區(新市區)財政項目支出績(jì)效自評表 |
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(2018年度) |
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單位:萬(wàn)元 |
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項目名稱(chēng) |
2299901 其他支出 |
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預算單位 |
友誼路片區管委會(huì ) |
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預算 |
預算數: |
41 |
執行數: |
41 |
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其中:財政撥款 |
41 |
其中:財政撥款 |
41 |
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其他資金 |
其他資金 |
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年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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用于支付各訪(fǎng)惠聚工作隊工作經(jīng)費 |
全部完成 |
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年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值(包含數字及文字描述) |
實(shí)際完成指標值(包含數字及文字描述) |
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項目完成指標 |
數量指標 |
指標1: |
41萬(wàn)元用于訪(fǎng)惠聚工作隊工作經(jīng)費 |
41萬(wàn)元用于訪(fǎng)惠聚工作隊工作經(jīng)費 |
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指標2: |
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…… |
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質(zhì)量指標 |
指標1: |
保證質(zhì)量 |
保證質(zhì)量 |
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指標2: |
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…… |
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時(shí)效指標 |
指標1: |
及時(shí)發(fā)放 |
及時(shí)發(fā)放 |
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指標2: |
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…… |
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成本指標 |
指標1: |
無(wú) |
無(wú) |
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指標2: |
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…… |
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…… |
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項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1: |
無(wú) |
無(wú) |
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指標2: |
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…… |
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社會(huì )效益 |
指標1: |
無(wú) |
無(wú) |
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指標2: |
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…… |
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生態(tài)效益 |
指標1: |
無(wú) |
無(wú) |
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指標2: |
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…… |
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可持續影響 |
指標1: |
堅持長(cháng)效機制 |
堅持長(cháng)效機制 |
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指標2: |
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…… |
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…… |
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滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1: |
良好 |
良好 |
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指標2: |
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…… |
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第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
結余分配:反映單位當年結余的分配情況。
年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。201(類(lèi))03(款)01(項):指行政運行。201(類(lèi))34(款)99(項):指其他統戰事務(wù)支出。204(類(lèi))99(款)01(項):指其他公共安全支出。205(類(lèi))03(款)99(項):指其他職業(yè)教育支出。208(類(lèi))02(款)08(項):指基層政權和社區建設。208(類(lèi))05(款)05(項):指機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。211(類(lèi))99(款)01(項):指其他節能環(huán)保支出。229(類(lèi))99(款)01(項):指其他支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內容;無(wú)。
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表(見(jiàn)附表)
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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