關(guān)于高新區(新市區)迎賓路片區管理委員會(huì )2017年部門(mén)預算及“三公”經(jīng)費信息公開(kāi)的報告
一、 部門(mén)基本情況
(一)主要職能
1、貫徹執行國家、自治區和我市財政的方針、政策和法律、法規、規章,起草地方性法規、規章草案,并組織實(shí)施。
2、會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織編制財務(wù)規劃、信息共享方案。
3、負責管委會(huì )的日常財務(wù)工作,協(xié)助上級財政主管部門(mén)建立財務(wù)預報工作體系,制定財務(wù)預報方案并組織實(shí)施,強化財務(wù)工作的重要性。
4、做好年度的預算、決算工作及固定資產(chǎn)上報工作。
5、負責管理、監督管委會(huì )專(zhuān)項資金的使用,配合有關(guān)部門(mén)做好監督工作。
6、負責管委會(huì )財務(wù)標準的宣傳、貫徹、實(shí)施和監督,組織社區專(zhuān)干的宣傳教育培訓。
7、承擔管委會(huì )指導社區的財務(wù)工作。
8、承辦財政局的其他臨時(shí)性的事項。
(二)機構及人員編制
迎賓路片區管理委員會(huì )為全額撥款行政單位,獨立核算,單獨編制部門(mén)預決算,內設7個(gè)機構,10個(gè)社區居委會(huì )。
迎賓路片區管理委員會(huì )編制人數101人,其中行政編制15人,參照公務(wù)員15,人事業(yè)編制71人。2016年末實(shí)有在職人數106人,行政編制17人,參照公務(wù)員6人,事業(yè)編制83人。
二、2017年部門(mén)預算安排情況
(一)收支總體情況
2017年,迎賓路片區管理委員會(huì )收入預算為2847.20萬(wàn)元。其中,公共預算財政撥款2847.20萬(wàn)元。
按照收支平衡的原則,2017年迎賓路片區管理委員會(huì )支出預算為2847.20萬(wàn)元,其中基本支出1462.33萬(wàn)元,主要為人員工資福利支出,商品和服務(wù)支出,對個(gè)人和家庭的補助支出。項目支出1384.87萬(wàn)元,主要為基層政權和社區建設經(jīng)費,其他公共安全支出,城鄉社區環(huán)境衛生支出,行政運行支出,一般行政運行管理事務(wù)支出。
(二)預算支出主要內容
1、基本支出1462.33萬(wàn)元,其中:工資福利支出1016.56萬(wàn)元;商品服務(wù)支出108.63萬(wàn)元;對個(gè)人和家庭補助支出337.14萬(wàn)元。
2、項目支出1384.87萬(wàn)元,其中:基層政權和社區建設經(jīng)費824.90萬(wàn)元;其他公共安全支出282.62萬(wàn)元;城鄉社區環(huán)境衛生支出46.93萬(wàn)元;行政運行支出137.10萬(wàn)元;一般行政運行管理事務(wù)支出93.32萬(wàn)元。
三、2017年“三公”經(jīng)費支出預算
2017年,迎賓路片區管理委員會(huì )“三公”經(jīng)費預算總額5.40萬(wàn)元。其中,因公出國(境)費用0萬(wàn)元;公務(wù)接待費用0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運行維護費5.40萬(wàn)元。
附件: 1.單位基礎信息表
2.收入預算總表
3.支出預算總表
4.單位支出明細表—資金來(lái)源
5.單位支出明細表—經(jīng)濟科目
6.“三公”經(jīng)費支出預算表
迎賓路片區管理委員會(huì )
二〇一七年一月二十日
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