亚洲AV无码乱码精品久久|人妻熟女一区二区aⅴ图片|欧美激情Av在线视频播放|亚洲欧美精品中文字幕在线播放|亚洲精品国产91久久久久久一区

全文檢索

2018年度烏魯木齊市第八十三中學(xué)決算公開(kāi)說(shuō)明

來(lái)源:區財政局 發(fā)布時(shí)間:2019-10-08 瀏覽次數: 【字體:

2018年度烏魯木齊市第八十三中學(xué)部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分  部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

(二)部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

(三)部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說(shuō)明

(二)一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

(三)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

三、部門(mén)結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

(二)預算績(jì)效情況的說(shuō)明

第三部分  專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分  部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

實(shí)施中小學(xué)義務(wù)教育,促進(jìn)基礎教育發(fā)展。

執行事業(yè)單位會(huì )計制度-中小學(xué)校會(huì )計制度。

二、機構設置情況

從決算單位構成看,烏魯木齊市第八十三中學(xué)部門(mén)決算包括:烏魯木齊市第八十三中學(xué)部門(mén)本級決算,無(wú)下屬單位決算。

納入烏魯木齊市第八十三中學(xué)2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表:

序號

單位名稱(chēng)

備注

1

烏魯木齊市第八十三中學(xué)

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入2408.92萬(wàn)元,與上年相比,減少907.69萬(wàn)元,降低27.37%,增減變化主要原因是:企業(yè)移交人員工資移交至社保局發(fā)放;支出2433.08萬(wàn)元,與上年相比,減少569.24萬(wàn)元,降低18.96%,增減變化主要原因是:工資福利支出降低;結余336.04萬(wàn)元,與上年相比,減少41.16萬(wàn)元,降低10.91%。增減變化主要原因是:收入減少,支出增大,使用了上年結余經(jīng)費,支付了粉刷教學(xué)樓尾款及其他校園文化建設費用。

(二)部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計2408.92萬(wàn)元,其中:財政撥款收入2390.23萬(wàn)元,占99.22%;上級補助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入18.7萬(wàn)元,占0.78%。

與年初預算數相比情況:本年收入年初預算數2829.04萬(wàn)元,決算數2408.92萬(wàn)元,預決算差異率-14.85%,差異主要原因:企業(yè)移交教師工資移交至社保局發(fā)放,減少了工資福利支出。

(三)部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計2433.08萬(wàn)元,其中:基本支出2433.08萬(wàn)元,占100%;項目支出0萬(wàn)元,占0%;上繳上級支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對附屬單位補助支出0萬(wàn)元,占0%。

與年初預算數相比情況:本年支出年初預算數2829.04萬(wàn)元,決算數2433.08萬(wàn)元,預決算差異率-14.00%,差異主要原因:企業(yè)移交教師移交至社保局發(fā)放工資。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2018年度財政撥款收入2390.23萬(wàn)元,與上年相比,減少864.43萬(wàn)元,降低26.56%。增減變化的主要原因是:企業(yè)移交教師移交至社保局發(fā)放工資。財政撥款支出2425.28萬(wàn)元,與上年相比,減少515.09萬(wàn)元,降低17.52%,減少變化的主要原因是:企業(yè)移交教師移交至社保局發(fā)放工資。其中:基本支出2425.28萬(wàn)元,項目支出0萬(wàn)元。財政撥款結轉結余325.15萬(wàn)元,與上年相比,減少52.06萬(wàn)元,降低13.8%。增減變化的主要原因是:收入減少,支出增大,使用了結余資金支付工程款,如教學(xué)樓粉刷尾款及增加了第三第四季度安保工資的發(fā)放。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數2829.04萬(wàn)元,決算數2390.23萬(wàn)元,預決算差異率-15.51%,差異主要原因企業(yè)移交教師移交至社保局發(fā)放工資。財政撥款支出年初預算數2829.04萬(wàn)元,決算數2425.28萬(wàn)元,預決算差異率-14.27%,差異主要原因企業(yè)移交教師移交至社保局發(fā)放工資。

(二)一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預算財政撥款收入2390.23萬(wàn)元。與上年相比,減少864.42萬(wàn)元,降低26.56%。增減變化的主要原因是:企業(yè)移交教師移交至社保局發(fā)放工資。一般公共預算財政撥款支出2425.28萬(wàn)元。與上年相比,減少515.09萬(wàn)元,降低17.52%。增減變化的主要原因是:企業(yè)移交教師移交至社保局發(fā)放工資。其中:按功能分類(lèi)科目(按類(lèi)級科目公開(kāi)),。205教育支出2212.48萬(wàn)元,208社會(huì )保障和就業(yè)支出212.8萬(wàn)元。 按經(jīng)濟分類(lèi)科目(按類(lèi)級科目公開(kāi)),301工資福利支出1856.45萬(wàn)元,302商品和服務(wù)支出248.38萬(wàn)元,303對個(gè)人和家庭的補助304.51萬(wàn)元, 310資本性支出15.94萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況:一般公共預算財政撥款收入年初預算數2829.04萬(wàn)元,決算數2390.23萬(wàn)元,預決算差異率-15.51%,差異主要原因企業(yè)移交教師移交至社保局發(fā)放工資。一般公共預算財政撥款支出年初預算數2829.04萬(wàn)元,決算數2425.28萬(wàn)元,預決算差異率-14.27%,差異主要原因企業(yè)移交教師移交至社保局發(fā)放工資。

(三)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元,與上年相比,增加 0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是:與上年一致,無(wú)此項收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是:與上年一致,無(wú)此項支出。其中:按功能分類(lèi)科目(按類(lèi)級科目公開(kāi)),0支出0萬(wàn)元,0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目(按類(lèi)級科目公開(kāi)),0支出0萬(wàn)元,0支出0萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況:政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,差異主要原因是年初無(wú)此項預算安排,本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,差異主要原因年初無(wú)此項預算安排,本年無(wú)此項支出。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余336.04萬(wàn)元。與上年相比,減少41.16萬(wàn)元,降低10.91%。

其中財政撥款結轉結余325.15萬(wàn)元。與上年相比,減少52.06萬(wàn)元,降低13.8%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算2.35萬(wàn)元,比上年增加0.06萬(wàn)元,增長(cháng)2.49%,增加原因是更換機油輪胎。其中,因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%,增加原因是與上年一樣,無(wú)此項支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出2.35萬(wàn)元,占100%,比上年增加0.06萬(wàn)元,增長(cháng)2.49%,增加原因是更換機油輪胎;公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%,增加原因是與上年一樣,無(wú)此項支出。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬(wàn)元。烏魯木齊市第八十三中學(xué)全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個(gè),累計0人次。開(kāi)支內容包括:無(wú)此項支出。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費2.35萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費2.35萬(wàn)元。主要用于校車(chē)用油等。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛,保有量為1輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是:國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元,主要是無(wú)。烏魯木齊市第八十三中學(xué)國內公務(wù)接待0批次,0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數2.36萬(wàn)元,決算數2.35萬(wàn)元,預決算差異率-0.42%,差異主要原因例行結約,避免超支。其中:因公出國(境)費預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,差異主要原因年初無(wú)此項預算安排,本年無(wú)此項支出;公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,差異主要原因年初無(wú)此項預算安排,本年無(wú)此項支出;公務(wù)用車(chē)運行費預算數2.36萬(wàn)元,決算數2.35萬(wàn)元,預決算差異率-0.42%,差異主要原因例行結約,避免超支;公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,差異主要原因年初無(wú)此項預算安排,本年無(wú)此項支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度烏魯木齊市第八十三中學(xué)(行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因是與上年一樣,無(wú)此項支出。

2018年度烏魯木齊市第八十三中學(xué)日常公用經(jīng)費264.32萬(wàn)元,比上年減少0.85萬(wàn)元,降低0.32%,主要原因是厲行節約。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日,單位共有車(chē)輛1輛,價(jià)值15.04萬(wàn)元,其中:副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛,其他用車(chē)主要是:校車(chē);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺(套)、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺(套)。

(二)預算績(jì)效情況的說(shuō)明

2018年度,本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況:自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。

2018城鄉義務(wù)教育保障機制專(zhuān)項資金項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為148.91萬(wàn)元,執行數為148.91萬(wàn)元,完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果:實(shí)施中小學(xué)義務(wù)教育,促進(jìn)基礎教育發(fā)展。發(fā)現的問(wèn)題及原因:無(wú)。

           高新區(新市區)項目支出績(jì)效目標自評表
                     ( 2018 年度)
項目名稱(chēng) 2018年城鄉義務(wù)教育保障機制資金
預算單位 烏魯木齊市第八十三中學(xué)
預算 預算數: 148.91萬(wàn)元 執行數: 148.91萬(wàn)元
執行
情況 其中:財政撥款 148.91萬(wàn)元 其中:財政撥款 148.91萬(wàn)元
(萬(wàn)元) 其他資金 其他資金
年度 預期目標 實(shí)際完成目標
目標
完成
情況 公用經(jīng)費基準定額為普通小學(xué)600元/人/年,中學(xué)800元/人/年 合計金額148.91萬(wàn)元。
公用經(jīng)費基準定額為普通小學(xué)600元/人/年,中學(xué)800元/人/年 合計金額148.91萬(wàn)元。
年度 一級指標 二級指標 三級指標 預期指標值(包含數字及文字描述) 實(shí)際完成指標值(包含數字及文字描述)
績(jì)效 項目完成指標 數量指標 指標1:學(xué)生人數 小學(xué)1534,中學(xué)557人 小學(xué)1534,中學(xué)557人
指標 指標2:
完成 ……
情況 質(zhì)量指標 指標1:公用經(jīng)費享受比例 100% 100%
指標2:
……
時(shí)效指標 指標1:在2018年年末之前項目全部完成并結算 2018年12月31日完成 2018年12月31日完成
指標2:
……
成本指標 指標1:義務(wù)教育階段中小學(xué)生均經(jīng)費 小學(xué)600元/生/年,初中800元/生/年 小學(xué)600元/生/年,初中800元/生/年
指標2:
……
……
項目效果指標 經(jīng)濟效益 指標1:保證正常教學(xué)環(huán)境及秩序 100% 100%
指標 指標2:
……
社會(huì )效益 指標1:為社會(huì )培養接班人 100% 100%
指標 指標2:
……
生態(tài)效益 指標1:
指標 指標2:
……
可持續影響 指標1:
指標 指標2:
……
……
滿(mǎn)意度 滿(mǎn)意度指標 指標1:上級直屬教育局、學(xué)生、家長(cháng)滿(mǎn)意度 100% 100%
指標 指標2:
……
……

班主任費項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,班主任費項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為21.46萬(wàn)元,執行數為21.46萬(wàn)元,完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果:保障班主任待遇,保證教學(xué)管理。

          高新區(新市區)項目支出績(jì)效目標自評表
                        ( 2018 年度)
項目名稱(chēng) 2018年班主任費
預算單位 烏魯木齊市第八十三中學(xué)
預算 預算數: 21.46萬(wàn)元 執行數: 21.46萬(wàn)元
執行
情況 其中:財政撥款 21.46萬(wàn)元 其中:財政撥款 21.46萬(wàn)元
(萬(wàn)元) 其他資金 其他資金
年度 預期目標 實(shí)際完成目標
目標
完成
情況 小學(xué)班主任費482元/人/月,初中534元/人/月。 小學(xué)班主任費482元/人/月,初中534元/人/月。
年度 一級指標 二級指標 三級指標 預期指標值(包含數字及文字描述) 實(shí)際完成指標值(包含數字及文字描述)
績(jì)效 項目完成指標 數量指標 指標1:班主任人數 小學(xué)31個(gè)班,中學(xué)12個(gè)班 小學(xué)31個(gè)班,中學(xué)12個(gè)班
指標 指標2:
完成 ……
情況 質(zhì)量指標 指標1:公用經(jīng)費享受比例 100% 100%
指標2:
……
時(shí)效指標 指標1:在2018年年末之前項目全部完成并結算 2018年12月31日完成 2018年12月31日完成
指標2:
……
成本指標 指標1:班主任費標準 小學(xué)班主任費482元/人/月,初中534元/人/月。 小學(xué)班主任費482元/人/月,初中534元/人/月。
指標2:
……
……
項目效果指標 經(jīng)濟效益 指標1:保證正常教學(xué)環(huán)境及秩序 100% 100%
指標 指標2:
……
社會(huì )效益 指標1:提高班主任待遇 100% 100%
指標 指標2:
……
生態(tài)效益 指標1:
指標 指標2:
……
可持續影響 指標1:
指標 指標2:
……
……
滿(mǎn)意度 滿(mǎn)意度指標 指標1:上級直屬教育局、學(xué)生、家長(cháng)滿(mǎn)意度 100% 100%
指標 指標2:
……
……

 

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。205(類(lèi))02(款)02(項):指小學(xué)教育。205(類(lèi))02(款)03(項):指初中教育。208(類(lèi))05(款)05(項):指機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。208(類(lèi))05(款)06(項):指機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內容:無(wú)。

第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表(見(jiàn)附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件【2018年度烏魯木齊市第八十三中學(xué)決算公開(kāi)報表.xls已下載
【打印正文】
分享到:
【字體: 
×

用戶(hù)登錄

亚洲AV无码乱码精品久久|人妻熟女一区二区aⅴ图片|欧美激情Av在线视频播放|亚洲欧美精品中文字幕在线播放|亚洲精品国产91久久久久久一区 萨嘎县| 德安县| 华亭县| 蒙自县| 合川市| 六安市| 乌拉特后旗| 江川县| 繁峙县| 云阳县| 离岛区| 杨浦区| 年辖:市辖区| 兰坪| 大同市| 洪湖市| 通渭县| 行唐县| 江源县| 寿宁县| 许昌县| 革吉县| 合水县| 甘德县| 甘谷县| 临夏县| 麻栗坡县| 会泽县| 天等县| 安龙县| 新宁县| 高唐县| 资讯| 化隆| 北京市| 普格县| 宁国市| 奇台县| 监利县| 尚义县| 桑植县| http://444 http://444 http://444 http://444 http://444 http://444