2016年度烏魯木齊市第八十二小學(xué)部門(mén)決算公開(kāi)
第一部分 部門(mén)單位概述
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)職能
1. 實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育。
2. 促進(jìn)基礎教育發(fā)展。
3. 小學(xué)學(xué)歷教育(相關(guān)社會(huì )服務(wù))。
(二)機構設置
根據職責,納入烏魯木齊市第八十二小學(xué)2016年部門(mén)決算編制范圍的有學(xué)校內設的教務(wù)處、教研室、德育處、黨政辦公室、總務(wù)處、財務(wù)室、工會(huì )、人事、安???、總務(wù)等10 個(gè)部門(mén)。
(三)人員編制
烏魯木齊市第八十二小學(xué)編制人數50人,其中:全額撥款事業(yè)單位人員編制 50人。烏魯木齊市第八十二小學(xué)實(shí)有在職人數44人,其中:全額撥款事業(yè)單位在職人員44 人。
第二部分烏魯木齊市第八十二小學(xué)2016年度部門(mén)決算報表
一、收入支出決算總表
二、財政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細表
七、基本支出決算明細表
八、項目支出決算明細表
九、項目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表
十一、基本建設類(lèi)項目收入支出決算表
十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表
十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表
十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表
十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表
二十、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表
二十一、資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表
二十二、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說(shuō)明
第三部分烏魯木齊市第八十二小學(xué)2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于烏魯木齊市第八十二小學(xué)2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
烏魯木齊市第八十二小學(xué)2016年度收入總計1226 萬(wàn)元,支出總計1246萬(wàn)元。收入較上年減少223萬(wàn),減少15 %;支出較上年減少245 萬(wàn)元,減少16 %。主要原因是2015年為迎接國家級教育均衡化驗收,財政在2015年加大對我校義務(wù)教育經(jīng)費投入力度。
二、部門(mén)收入情況說(shuō)明
烏魯木齊市第八十二小學(xué)2016年收入1226萬(wàn)元,其中財政撥款1225.7萬(wàn)元,其他收入利息收入0.3萬(wàn)元。
三、部門(mén)支出情況說(shuō)明
烏魯木齊市第八十二小學(xué)支出決算為1246萬(wàn)元,其中,基本支出決算1246萬(wàn)元,項目支出決算0萬(wàn)元。
四、部門(mén)結轉和結余情況說(shuō)明
2016年烏魯木齊市第八十二小學(xué)財政補助結轉0萬(wàn)元,其中上年結余19.83萬(wàn)元。原因本年學(xué)生增多,應付盡付無(wú)結余。
五、部門(mén)“三公”經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2016年烏魯木齊市第八十二小學(xué)“三公”經(jīng)費決算支出總額為2.02萬(wàn)元。比年初預算減少了24 %。
(一)因公出國(境)經(jīng)費決算公開(kāi)
2016年因公出國(境)費用支出 0 萬(wàn)元。2016年單位因公出國共 0 人次,參加 0 個(gè)團組。
(二)公務(wù)接待經(jīng)費決算公開(kāi)
2016年公務(wù)接待費用決算支出 0 萬(wàn)元,共計接待 0 批次 0 人。
(三)公務(wù)用車(chē)運行維護費決算公開(kāi)
2016年公務(wù)用車(chē)運行維護費2.02 萬(wàn)元,比年初預算減少了24 %。
六、部門(mén)預算執行情況分析說(shuō)明
2016 年烏魯木齊市第八十二小學(xué)財政撥款支出年初預算為1148萬(wàn)元,支出決算為1246 萬(wàn)元,完成預算的 109 %。調整預算的主要原因 :我校2016年預算是在2015年以2015年11月在職及在冊學(xué)生為基礎編制的,2016年我校由于新招錄進(jìn)編教師,1年級新生擴招等原因,我校在2016年向財政追加預算,是2016年預算調整的主要原因 。
七、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016 年烏魯木齊市第八十二小學(xué)機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元。
(二)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0輛、其他用車(chē) 1 輛,其他用車(chē)主要是我校有1輛校車(chē);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設備0臺(套)。
八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。
2.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
3.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)行政運行(項):指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開(kāi)展財政立法、資產(chǎn)產(chǎn)權管理等未單獨設置項級科目的專(zhuān)門(mén)性財政管理工作的項目支出。
5.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):指財政廳用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的項目支出。
6.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)信息化建設(項):指財政廳用于“金財工程”等信息化建設方面的項目支出。
7.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):
指財政廳信息網(wǎng)絡(luò )中心、財政廳科研所、財政廳會(huì )計事務(wù)服務(wù)中心用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
8.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):指財政廳除上述項目外,開(kāi)展其他財政事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項目支出。
9.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
10.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費:納入自治區財政預決算管理的“三公”
經(jīng)費,是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公
務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
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