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2018年度高新區(新市區)杭州路社區衛生服務(wù)中心部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

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2018年度高新區(新市區)杭州路社區衛生服務(wù)中心部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分  部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

(二)部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

(三)部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說(shuō)明

(二)一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

(三)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

三、部門(mén)結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

(二)預算績(jì)效情況的說(shuō)明

第三部分  專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分  部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

1.社區衛生服務(wù)中心是在上級領(lǐng)導社區參與衛生局指導下以社區醫療為主體,全科醫師為骨干,合理使用社區資源和適宜技術(shù),以人的健康為中心,家庭為單位,社區為范圍,需求為導向,以婦女兒童,老年人,慢性病人,殘疾人等為重點(diǎn),以解決社區主要的衛生問(wèn)題,滿(mǎn)足基本衛生服務(wù)需求為目的,容預防,醫療,保健,康復,健康教育等為一體的有效經(jīng)濟方便綜合連續的基層衛生服務(wù)。

2.負責收集社區衛生信息,針對社區主要健康問(wèn)題實(shí)施健康咨詢(xún),健康教育,以及社區衛生診斷.

3.負責轄區計劃免疫管理和免疫接種工作,按照法定傳染病登記報告制度做好疫情登記報告工作,開(kāi)展傳染病地方病,寄生蟲(chóng)病的社區防治。

4.了解社區婦女的健康狀況,開(kāi)展婦女兒童衛生??捣?wù)。

二、機構設置情況

從決算單位構成看,高新區(新市區)杭州路社區衛生服務(wù)中心決算包括:高新區(新市區)杭州路社區衛生服務(wù)中心部門(mén)本級決算,無(wú)下屬單位決算。

納入高新區(新市區)杭州路社區衛生服務(wù)中心決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表:

序號

單位名稱(chēng)

備注

1

高新區(新市區)杭州路社區衛生服務(wù)中心

第二部分  部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入919.68萬(wàn)元,與上年相比,減少386.15萬(wàn)元,降低29.57%,增減變化主要原因是:外遣員工今年工資等相關(guān)費用由工作單位負擔,相應補貼收入減少;支出919.68萬(wàn)元,與上年相比,減少386.16萬(wàn)元,降低29.57%,增減變化主要原因是:外遣員工今年工資等相關(guān)費用由工作單位負擔;結余0萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%,增減變化主要原因是:與上年一樣,無(wú)此項結余。

(二)部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計919.68萬(wàn)元,其中:財政撥款收入918.50萬(wàn)元,占99.87%;上級補助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入1.18萬(wàn)元,占0.13%。

與年初預算數相比情況:本年收入年初預算數1100.23萬(wàn)元,決算數919.68萬(wàn)元,預決算差異率-16.41%,差異主要原因:外遣員工今年工資等相關(guān)費用由工作單位負擔相應補貼收入減少。

(三)部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計919.68萬(wàn)元,其中:基本支出904.68萬(wàn)元,占98.36%;項目支出15萬(wàn)元,占1.64%;上繳上級支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對附屬單位補助支出0萬(wàn)元,占0%。

與年初預算數相比情況:本年支出年初預算數1100.23萬(wàn)元,決算數919.68萬(wàn)元,預決算差異率-16.41%,差異主要原因:外遣員工今年工資等相關(guān)費用由工作單位負擔相應支出減少。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2018年度財政撥款收入918.50萬(wàn)元,與上年相比,增減少386.02萬(wàn)元,降低29.59%。增減變化的主要原因是:外遣員工今年工資等相關(guān)費用由工作單位負擔相應補貼收入減少。財政撥款支出918.50萬(wàn)元,與上年相比,減少386.02萬(wàn)元,降低29.59%,增減變化的主要原因是:外遣員工今年工資等相關(guān)費用由工作單位負擔。其中:基本支出903.50萬(wàn)元,項目支出15萬(wàn)元。財政撥款結轉結余0萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。增減變化主要原因是:與上年一樣,無(wú)此項結余。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數1100.23萬(wàn)元,決算數918.50萬(wàn)元,預決算差異率-16.41%,差異主要原因:外遣員工今年工資等相關(guān)費用由工作單位負擔相應補貼收入減少。財政撥款支出年初預算數1100.23萬(wàn)元,決算數918.5萬(wàn)元,預決算差異率-16.41%,差異主要原因:外遣員工今年工資等相關(guān)費用由工作單位負擔相應支出減少。

(二)一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預算財政撥款收入918.50萬(wàn)元。與上年相比,減少386.02萬(wàn)元,降低29.59%。增減變化的主要原因是:外遣員工今年工資等相關(guān)費用由工作單位負擔相應補貼收入減少。一般公共預算財政撥款支出918.5萬(wàn)元。與上年相比,減少386.02萬(wàn)元,降低29.59%。增減變化的主要原因是:遣員工今年工資等相關(guān)費用由工作單位負擔。其中:按功能分類(lèi)科目,208類(lèi)社會(huì )保障和就業(yè)支出111.69萬(wàn)元,210類(lèi)醫療衛生與計劃生育支出806.81萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目:301類(lèi)工資福利支出667.21萬(wàn)元,302類(lèi)商品和服務(wù)支出9.55萬(wàn)元,303類(lèi)對個(gè)人和家庭的補助支出225.16萬(wàn)元, 310類(lèi)資本性支出1.58萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況:一般公共預算財政撥款收入年初預算數1100.23萬(wàn)元,決算數918.5萬(wàn)元,預決算差異率-16.41%,差異主要原因:外遣員工今年工資等相關(guān)費用由工作單位負擔相應補貼收入減少。一般公共預算財政撥款支出年初預算數1100.23萬(wàn)元,決算數918.5萬(wàn)元,預決算差異率-16.41%,差異主要原因:外遣員工今年工資等相關(guān)費用由工作單位負擔相應支出減少。

(三)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是:與上年一致,無(wú)此項收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是:與上年一致,無(wú)此項支出。其中:按功能分類(lèi)科目(按類(lèi)級科目公開(kāi)),0支出0萬(wàn)元,0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目(按類(lèi)級科目公開(kāi)),0支出0萬(wàn)元,0支出0萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況:政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,差異主要原因是:年初無(wú)此項預算安排,本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,差異主要原因是:年初無(wú)此項預算安排,本年無(wú)此項支出。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余0萬(wàn)元。與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。

其中財政撥款結轉結余0萬(wàn)元。與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%,增加原因是:與上年一致,無(wú)此項支出。其中,因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%,增加原因是:與上年一致,無(wú)此項支出;公務(wù)用車(chē)購置支出及運行維護費支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%,增加原因是:與上年一致,無(wú)此項支出;公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%,增加原因是:與上年一致,無(wú)此項支出。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬(wàn)元。高新區(新市區)杭州路社區衛生服務(wù)中心全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個(gè),累計0人次。開(kāi)支內容包括:無(wú)此項支出。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。主要用于:無(wú)此項支出。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛,保有量為0輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是:國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元,主要是:無(wú)此項支出。本單位國內公務(wù)接待0批次,0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,差異主要原因是:年初無(wú)此項預算安排,本年無(wú)此項支出。其中:因公出國(境)費預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,差異主要原因是:年初無(wú)此項預算安排,本年無(wú)此項支出;公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,差異主要原因是:年初無(wú)此項預算安排,本年無(wú)此項支出;公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,差異主要原因是:年初無(wú)此項預算安排,本年無(wú)此項支出;公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,差異主要原因是:年初無(wú)此項預算安排,本年無(wú)此項支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度高新區(新市區)杭州路社區衛生服務(wù)中心(行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因:與上年一致,無(wú)此項支出。

高新區(新市區)杭州路社區衛生服務(wù)中心(事業(yè)單位)日常公用經(jīng)費11.13萬(wàn)元,比上年減少4.17萬(wàn)元,降低27.25%,主要原因是:人員減少,相應支出減少。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日,單位共有車(chē)輛0輛,價(jià)值0萬(wàn)元,其中:副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,其他用車(chē)主要是:無(wú);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺(套)、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺(套)。

(二)預算績(jì)效情況的說(shuō)明

2018年度,本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況:自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。

中醫(民族醫)藥專(zhuān)項項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標, 中醫(民族醫)藥專(zhuān)項項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為15萬(wàn)元,執行數為15萬(wàn)元,完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是建中醫館一座;二是提高中醫藥技術(shù)水平,改善中醫藥診療環(huán)境。發(fā)現的問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。

高新區(新市區)項目支出績(jì)效自評表

( 2018 年度)

項目名稱(chēng)

中醫(民族醫)藥專(zhuān)項

預算單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)杭州路社區衛生服務(wù)中心

預算
執行
情況
(萬(wàn)元)

預算數:

15

執行數:

15

其中:財政撥款

15

其中:財政撥款

15

其他資金

0

其他資金

0

年度
目標
完成
情況

預期目標

實(shí)際完成目標

中醫診室2個(gè),形成獨立的區域,按要求配備7種以上中醫診療設備,人員配備按照要求標準配備,大力推廣使用中醫藥適宜技術(shù),開(kāi)展基本公共衛生服務(wù)中醫藥服務(wù)項目,中醫藥知識宣傳,提升信息化建設

中醫診室2個(gè),形成獨立的區域,按要求配備7種以上中醫診療設備,人員配備按照要求標準配備,大力推廣使用中醫藥適宜技術(shù),開(kāi)展基本公共衛生服務(wù)中醫藥服務(wù)項目,中醫藥知識宣傳,提升信息化建設

年度
績(jì)效
指標
完成
情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實(shí)際完成指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

數量指標

指標1:

中醫診室2個(gè)

完成中醫診室2個(gè)

指標2:

綜合服務(wù)區使用面積100平米

建成綜合服務(wù)區使用面積120平米

指標3:

配備7種中醫診療設備,3種中醫康復治療設備

配備7種中醫診療設備,3種中醫康復治療設備

質(zhì)量指標

指標1:

外部環(huán)境、內部裝修體現中醫藥特色

按照要求施工,融入中醫藥元素

指標2:

配備開(kāi)展中醫診療活動(dòng)相適應的消毒隔離設施、設備

配備相應的消毒隔離設施、設備

指標3:

對65歲以上老年人開(kāi)展體質(zhì)辨識服務(wù),人群覆蓋率不低于95%

對65歲以上老年人開(kāi)展體質(zhì)辨識服務(wù),不低于95%

時(shí)效指標

指標1:

2018年內中醫院建設完成

2018年內中醫院建設完成

指標2:

全年運用中醫藥知識和方法,開(kāi)展不少于2中慢性病的健康管理服務(wù)

全年運用中醫藥知識和方法,開(kāi)展不少于2中慢性病的健康管理服務(wù)

指標3:

全年中醫門(mén)診人次占總人次的30%以上

2018年全年中醫門(mén)診達到門(mén)診總人次的30%以上

成本指標

指標1:

中醫館建設15萬(wàn)元

中醫館建設15萬(wàn)元

指標2:

8萬(wàn)元配置中醫診療設備

按照預期指標購置8萬(wàn)元診療設備

指標3:

4萬(wàn)元科室裝飾裝修、3萬(wàn)元配備網(wǎng)絡(luò )視頻系統設備

4萬(wàn)元科室裝飾裝修、3萬(wàn)元配備網(wǎng)絡(luò )視頻系統設備

項目效果指標

經(jīng)濟效益
指標

指標1:

提升中醫水平,增加醫療收入

提升中醫水平,增加醫療收入

指標2:

2018年開(kāi)展中醫體質(zhì)辨識服務(wù),提升基本公共衛生服務(wù)工作效率和指標

2018年開(kāi)展中醫體質(zhì)辨識服務(wù),提升基本公共衛生服務(wù)工作效率和指標

指標3:

中醫科服務(wù)人群涵蓋0-6歲兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、高血壓、糖尿病人等,建立中醫健康檔案并實(shí)現資源共享

達到預期,建立中醫健康檔案并實(shí)現資源共享

社會(huì )效益
指標

指標1:

提高中醫藥技術(shù)水平,改善中醫藥診療環(huán)境

提高中醫藥技術(shù)水平,改善中醫藥診療環(huán)境

指標2:

進(jìn)一步提升中醫藥服務(wù)能力,促進(jìn)中醫藥特色優(yōu)勢的發(fā)揮

進(jìn)一步提升中醫藥服務(wù)能力,促進(jìn)中醫藥特色優(yōu)勢的發(fā)揮

指標3:

大力推廣使用中醫藥適宜技術(shù),提高基層常見(jiàn)病和多發(fā)病的中醫臨床療效

大力推廣使用中醫藥適宜技術(shù),提高基層常見(jiàn)病和多發(fā)病的中醫臨床療效

生態(tài)效益
指標

指標1:

降低噪聲

降低噪聲

指標2:

配備適應的消毒隔離設施、設備,降低院內感染

配備適應的消毒隔離設施、設備,降低院內感染

指標3:

獨立設置中藥房,藥斗結構規范合理,具有防蟲(chóng)、防腐蝕、防潮濕等,獨立的煎藥室的設立,環(huán)保設備處理廢物、污水

獨立設置中藥房,藥斗結構規范合理,具有防蟲(chóng)、防腐蝕、防潮濕等,獨立的煎藥室的設立,環(huán)保設備處理廢物、污水

可持續影響
指標

指標1:

加強制度建設

加強制度建設

指標2:

提升中心的服務(wù)和信譽(yù)

提升中心的服務(wù)和信譽(yù)

指標3:

促進(jìn)中心的發(fā)展

促進(jìn)中心的發(fā)展

滿(mǎn)意度
指標

滿(mǎn)意度指標

指標1:

提升滿(mǎn)意度

提升滿(mǎn)意度

指標2:

開(kāi)展基本公共衛生服務(wù)中醫藥服務(wù)項目,服務(wù)各類(lèi)重點(diǎn)人群

開(kāi)展基本公共衛生服務(wù)中醫藥服務(wù)項目,服務(wù)各類(lèi)重點(diǎn)人群

指標3:

加強在基層防治常見(jiàn)病、多發(fā)病中中醫藥適宜技術(shù)的推廣與應用 ,提升居民滿(mǎn)意度

加強在基層防治常見(jiàn)病、多發(fā)病中中醫藥適宜技術(shù)的推廣與應用 ,提升居民滿(mǎn)意度

……

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。208(類(lèi))05(款)05(項):指社會(huì )保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出;208(類(lèi))05(款)06(項):指社會(huì )保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出;210(類(lèi))03(款)01(項):指醫療衛生與計劃生育支出-基層醫療衛生機構-城市社區衛生機構支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內容:無(wú)。

第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表(見(jiàn)附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件【2018年度高新區(新市區)杭州路社區衛生服務(wù)中心部門(mén)決算公開(kāi)報表.xls已下載
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