關(guān)于高新區(新市區)林業(yè)園林管理局2017年部門(mén)預算及“三公”經(jīng)費信息公開(kāi)的報告
一、 部門(mén)基本情況
(一)主要職能
1、貫徹執行國家、自治區和我市財政的方針、政策和法律、法規、規章,起草地方性法規、規章草案,并組織實(shí)施。
2、會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織編制財務(wù)規劃、信息共享方案。
3、負責我局的日常財務(wù)工作,協(xié)助上級財政主管部門(mén)建立財務(wù)預報工作體系,制定財務(wù)預報方案并組織實(shí)施,強化財務(wù)工作的重要性。
4、做好年度的預算、決算工作及固定資產(chǎn)上報工作。
5、負責管理、監督園林局專(zhuān)項資金的使用,配合有關(guān)部門(mén)做好監督工作。
6、承辦財政局的其他臨時(shí)性的事項。
(二)機構及人員編制
我局為全額撥款事業(yè)單位,獨立核算,單獨編制部門(mén)預決算,內設2個(gè)機構。編制人數9人,事業(yè)編制9人。2016年末實(shí)有在職人數6人.
二、2017年部門(mén)預算安排情況
(一)收支總體情況
2017年,我局收入預算為10168.47萬(wàn)元。其中,基本支出收入168.47萬(wàn)元,項目支出收入10000元。按照收支平衡的原則,2017年我局支出預算為10168.47萬(wàn)元,其中基本支出168.47萬(wàn)元,主要為人員工資福利支出,商品和服務(wù)支出,對個(gè)人和家庭的補助支出。項目支10000萬(wàn)元,主要為轄區綠化建設,養護。及綠地養護水電費等支出.
(二)預算支出主要內容
1、基本支出168.47萬(wàn)元,其中:工資福利支出73.84萬(wàn)元;商品服務(wù)支出80.78萬(wàn)元;對個(gè)人和家庭補助支出13.85萬(wàn)元。
2、項目支出10000萬(wàn)元。
三、2017年“三公”經(jīng)費支出預算
2017年,園林局“三公”經(jīng)費預算總額0萬(wàn)元。其中,因公出國(境)費用0萬(wàn)元;公務(wù)接待費用0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運行維護費萬(wàn)元。
附件: 1.單位基礎信息表
2.收入預算總表
3.支出預算總表
4.單位支出明細表—資金來(lái)源
5.單位支出明細表—經(jīng)濟科目
6.“三公”經(jīng)費支出預算表
高新區(新市區)園林局
二〇一七年一月二十日
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