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2016年度烏魯木齊市第111中學(xué)部門(mén)決算公開(kāi)

來(lái)源:區財政局 發(fā)布時(shí)間:2017-07-28 瀏覽次數: 【字體:

 

第一部分部門(mén)單位概述

(一)部門(mén)職能

中小學(xué)教育。

(二)機構設置

根據職責,納入烏魯木齊第111中學(xué)2016年部門(mén)決算編制范圍的 1個(gè)全額撥款事業(yè)單位。設置8個(gè)內設科室,具體包括:財務(wù)室,辦公室,教務(wù)處,總務(wù)處,少先大隊,德育室,教研室,安???。

(三)人員編制

烏魯木齊市第111中學(xué)編制人數38人,全額撥款事業(yè)單位人員編制38人。烏魯木齊市第111中學(xué)實(shí)有在職人數43人,其中:全額撥款事業(yè)單位在職人員43人。離退休人員0人,其中:離休人員0人,退休人員0人。

第二部分烏魯木齊市第111中2016年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表

十一、基本建設類(lèi)項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表

二十二、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說(shuō)明

第三部分烏魯木齊市第111中學(xué)2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于烏魯木齊市第111中學(xué)2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

烏魯木齊第111中學(xué)2016年度收入總計870.60萬(wàn)元,支出總計875.29萬(wàn)元。收入較上年增長(cháng)了0.52%;支出增加37.24萬(wàn)元,增長(cháng)了4.44%。主要原因是工資調整,人員經(jīng)費支出增加。

二、部門(mén)收入情況說(shuō)明

烏魯木齊第111中學(xué)2016年收入870.60萬(wàn)元,財政撥款收入為:870.28萬(wàn)元,利息收入為:0.32萬(wàn)元。

三、部門(mén)支出情況說(shuō)明

烏魯木齊第111中學(xué)支出決算為875.29萬(wàn)元,其中,基本支出決算875.29萬(wàn)元,項目支出決算0萬(wàn)元。

四、部門(mén)結轉和結余情況說(shuō)明

2016年烏魯木齊第111中學(xué)結余31.32萬(wàn)元,其中上年結余36.01萬(wàn)元。本年結余31.32萬(wàn)主要原因:一是 教職工年底的獎勵性績(jì)效工資未支付、單位養老金的撥付。

五、部門(mén)三公經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2016年烏魯木齊第111中學(xué)“三公”經(jīng)費決算支出總額為 2.61萬(wàn)元。比年初預算減少了0.2%。

(一)因公出國(境)經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年因公出國(境)費用支出0萬(wàn)元。2016年烏魯木齊第111中學(xué)因公出國共0人次,參加0個(gè)團組。

(二)公務(wù)接待經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年公務(wù)接待費用決算支出0萬(wàn)元,烏魯木齊第111中學(xué)共計接待0批次0人。

(三)公務(wù)用車(chē)運行維護費決算公開(kāi)

2016年烏魯木齊第111中學(xué)公務(wù)用車(chē)運行維護費 2.61萬(wàn)元,較上年增加了39.71%。主要原因本年度幼兒園使用車(chē)輛較多。

六、部門(mén)預算執行情況分析說(shuō)明

2016 年烏魯木齊第111中學(xué)財政撥款支出年初預算為 599.64萬(wàn)元,支出決算為874.97萬(wàn)元,超出預算的45.92%。調整預算的主要原因在于人員經(jīng)費支出加大,工資變動(dòng),從2016年9月份單位年開(kāi)始實(shí)際繳納養老保險。

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。
2.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
3.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)行政運行(項):指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開(kāi)展財政立法、資產(chǎn)產(chǎn)權管理等未單獨設置項級科目的專(zhuān)門(mén)性財政管理工作的項目支出。
5.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):指財政廳用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的項目支出。
6.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)信息化建設(項):指財政廳用于“金財工程”等信息化建設方面的項目支出。
7.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):
指財政廳信息網(wǎng)絡(luò )中心、財政廳科研所、財政廳會(huì )計事務(wù)服務(wù)中心用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
8.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):指財政廳除上述項目外,開(kāi)展其他財政事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項目支出。
9.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
10.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費:納入自治區財政預決算管理的“三公”
經(jīng)費,是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公
務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

附件【052042_附件1-1:2016年烏魯木齊市第111中學(xué)部門(mén)決算公開(kāi)表.xls已下載
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