高新區(新市區)創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心2016年部門(mén)預算及“三公”經(jīng)費信息公開(kāi)的報告
一、部門(mén)基本情況
(一)主要職能:
1、貫徹執行黨和國家的方針、政策以及上級主管機
關(guān)有關(guān)行政工作的管理規章和指示、規定。
2、與入孵企業(yè)簽訂入駐協(xié)議,做好入孵企業(yè)跟蹤服務(wù)、
管理工作(包括處理突發(fā)事件),建立健全企業(yè)檔案。
3、根據統計資料做出企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析。
4、幫助企業(yè)落實(shí)各項政策。
5、各種扶持基金的初審(上報、材料審核)。
6、為孵化企業(yè)提供各種融資服務(wù)。
7、入孵企業(yè)的年審、畢業(yè)審查及移交工作。
8、統籌規劃、籌備展廳接待及講解工作。
(二)內設機構:
創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心為全額撥款的事業(yè)單位,獨立核
算,單獨編制部門(mén)預決算。
(三)人員編制:
創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心編制人數13人,其中:行政編制0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員0人,事業(yè)編制13人。實(shí)有在職人數15人,其中,行政編制2人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員1人,事業(yè)編制12人。離退休人員0人,其中,離休人員0人,退休人員0人。
二、2016年部門(mén)預算預算安排情況
(一)收支總體情況:
根據烏魯木齊市財政局《關(guān)于下達2016年部門(mén)預算的通知》,區創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心收入預算為2062.32萬(wàn)元,全部為公共預算財政撥款。
按照收支平衡的原則,2016年區創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心支出預算總額為2062.32萬(wàn)元,其中:基本支出預算221.75萬(wàn)元,主要為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出;項目支出預算1840.57萬(wàn)元,主要用于創(chuàng )業(yè)大廈、留學(xué)人員創(chuàng )業(yè)園、科技企業(yè)加速器、北區生物醫藥孵化器日常運行管理經(jīng)費共及孵化專(zhuān)項資金。
(二)預算支出主要內容:
基本支出預算221.75萬(wàn)元,包括:工資福利支出158.53萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出35.02萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助支出28.2萬(wàn)元。項目支出預算1840.57萬(wàn)元,包括:創(chuàng )業(yè)大廈、留學(xué)人員創(chuàng )業(yè)園、科技企業(yè)加速器、北區生物醫藥孵化器日常運行管理經(jīng)費1240.57萬(wàn)元,孵化專(zhuān)項資金600萬(wàn)元。
三、2016年”三公”經(jīng)費支出預算
2016年區創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心“三公”經(jīng)費預算安排總額為8.1萬(wàn)元。
(一)因公出國(境)費用未安排預算支出。因公出國(境)嚴格按照市委、市政府統一安排和外事、組織等部門(mén)有關(guān)要求開(kāi)展,并由市財政根據實(shí)際因公出國(境)工作任務(wù)按規定程序進(jìn)行預算追加和安排支出。
(二)公務(wù)接待費未安排預算支出。
(三)公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算安排8.1萬(wàn)元。其中:公務(wù)用車(chē)運行維護費8.1萬(wàn)元,主要用于履行創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心工作職責、開(kāi)展特定業(yè)務(wù)、機構日常運轉等方面公務(wù)用車(chē)的燃料費、修理費、保險費、過(guò)橋過(guò)路費、通行費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費未安排預算支出。
附件:1.單位基礎信息表
2.收入預算總表
3.支出預算總表
4.單位支出明細表—資金來(lái)源
5.單位支出明細表—經(jīng)濟科目
6.“三公”經(jīng)費支出預算表
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