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2017年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)青格達湖衛生院部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

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第一部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)青格達湖衛生院?jiǎn)挝桓攀?/strong>

一、部門(mén)基本情況

(一)主要職能

青格達湖衛生院是一所集醫療、預防、保健、公共衛生服務(wù)為一體的綜合性衛生院,主要承擔轄區內6708人口的基本公共衛生服務(wù)和基本醫療服務(wù)。我院位于高新區青格達湖鄉,于1992年07月正式掛牌成立,現有業(yè)務(wù)用房500平方米,我院現有職工9人。

衛生院以公共衛生服務(wù)為主,綜合提供預防、保健和基本醫療等服務(wù)。

1、建立和管理的居民檔案,進(jìn)行信息采集、體格檢查、歸檔保管、配備電子信息卡、入戶(hù)服務(wù)、隨訪(fǎng)更新。

2、定期開(kāi)展健康教育活動(dòng)。發(fā)放健康教育折頁(yè)、健康教育處方和健康手冊,并播放和宣傳音像資料。開(kāi)展宣傳教育的效果。

3、加強農村疾病預防控制,做好傳染病、地方病防治和疫情等農村突發(fā)公共衛生事件報告工作,重點(diǎn)控制嚴重危害農民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲(chóng)病等重大疾病。

4、認真執行兒童計劃免疫。為適齡兒童建立兒童檔案,并為其接種各類(lèi)疫苗。積極開(kāi)展慢性非傳染性疾病的防治工作。

5、做好農村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作,提高住院分娩率,改善兒童營(yíng)養狀況。提供孕婦營(yíng)養、心理等健康指導。對兒童進(jìn)行體格檢查,生長(cháng)發(fā)育的評估,口腔檢查和保健咨詢(xún)。

6、積極做好新型農村合作醫療的服務(wù)、計劃生育技術(shù)指導、康復等工作。

7、開(kāi)展愛(ài)國衛生運動(dòng),普及疾病預防和衛生保健知識,指導群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛生條件,引導和幫助農民建立良好的衛生習慣。

8、對65歲及以上的老年人進(jìn)行每年一次健康管理服務(wù)。提供免費的體檢、和老年人自我保健及傷害預防、自救等健康指導,并建立老年人檔案,且管理。

9、做好重性精神病患者的隨訪(fǎng)工作。對其病情進(jìn)行評估,督促服藥,健康教育和康復指導。并定期對其進(jìn)行體檢。

10、對糖尿病高危人群、高血壓高危人群的登記管理工作。提供健康檢查、用藥指導、病情監測、行為干涉等工作。

11、對轄區內的適齡兒童和65歲以上老人進(jìn)行中醫藥健康指導,并提供相關(guān)服務(wù)。

(二)機構設置

根據職責,納入新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)青格達湖衛生院?jiǎn)挝?017年部門(mén)決算編制范圍的有關(guān)機關(guān)內設下設6個(gè)處室,分別是:院長(cháng)辦公室、財務(wù)室、公共衛生科、藥房、醫技、護理。0個(gè)行政單位,0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位,0個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

(三)人員編制、實(shí)有人數

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)青格達湖衛生院?jiǎn)挝痪幹迫藬?人,其中:行政人員編制0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制0人,全額撥款事業(yè)單位人員編制8人。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)青格達湖衛生院?jiǎn)挝粚?shí)有在職人數9人,其中:行政在職人員0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人員0人,全額撥款事業(yè)單位在職人員9人。離退休人員0人,其中:離休人員0人,退休人員0人。

第二部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)青格達湖衛生院2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入266.56萬(wàn)元,與上年相比,增加124.62萬(wàn)元,增長(cháng)87.8%,增減變化主要原因是有新增人員和職工工資的上調以及就診人次增多醫療收入增加;支出225.03萬(wàn)元,與上年相比,增加83.11萬(wàn)元,增長(cháng)58.56%,增減變化主要原因是2017年新增一人及補繳養老金2017年按上級部門(mén)要求增加安保及消防設備;結余41.53萬(wàn)元,與上年相比,增加41.53萬(wàn)元,增長(cháng)100%,增減變化主要原因是就診人次增加導致醫療收入、支出也有所增加。

與預算相比情況:2017年度預算收入187.23萬(wàn)元,本年收入與預算相比,增加79.33萬(wàn)元,增長(cháng)42.37%;預算支出187.23萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加37.8萬(wàn)元,增長(cháng)20.19%。

(二)部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計266.56萬(wàn)元,其中:財政撥款收入163.21萬(wàn)元,占61.23%;上級補助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入103.35萬(wàn)元,占38.77%。本年收入增減變化主要原因是有新增人員和職工工資的上調以及就診人次增多醫療收入增加。

與預算相比情況:2017年度預算收入187.23萬(wàn)元,本年收入與預算相比,增加79.33萬(wàn)元,增長(cháng)42.37%。

(三)部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計225.03萬(wàn)元,其中,基本支出225.03萬(wàn)元,占100%;項目支出0萬(wàn)元,占0%;上繳上級支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對附屬單位補助支出0萬(wàn)元,占0%;增減變化主要原因是2017年新增一人及補繳養老金2017年按上級部門(mén)要求增加安保及消防設備。

與預算相比情況:預算支出187.23萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加37.8萬(wàn)元,增長(cháng)20.19%。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2017年度財政撥款收入163.21萬(wàn)元,與上年相比,增加81.33萬(wàn)元,增長(cháng)99.34%,增減變化主要原因是2017年新增一人及撥付養老金。財政撥款支出163.21萬(wàn)元,與上年相比,增加81.33萬(wàn)元,增長(cháng)99.34%。其中:基本支出163.21萬(wàn)元,項目支出0萬(wàn)元。增減變化主要原因是2017年新增一人及撥付養老金。財政撥款結轉結余0萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。

與預算相比情況:2017年度預算財政撥款收入187.23萬(wàn)元,本年收入與預算相比,減少24.02萬(wàn)元,降低12.83%;預算財政撥款支出187.23萬(wàn)元,本年支出與預算相比,減少24.02萬(wàn)元,降低12.83%。

(二)一般公共預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預算財政撥款支出163.21萬(wàn)元,與上年相比,增加81.33萬(wàn)元,增長(cháng)99.34%。增減變化主要原因是2017年新增一人及撥付養老金。其中:按功能分類(lèi)科目,2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出29.51萬(wàn)元,2100302鄉鎮衛生院支出133.7萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目,工資福利支出136.33萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出16.87萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助10.02萬(wàn)元,對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元,債務(wù)利息支出0萬(wàn)元,基本建設支出0萬(wàn)元,其他資本性支出0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況:2017年度預算一般公共預算財政撥款支出187.23萬(wàn)元,本年支出與預算相比,減少24.02萬(wàn)元,降低12.83%。

(三)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。

與預算相比情況:2017年度預算政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元,本年收入與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%;預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。

(四)政府性基金預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算支出0萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。按經(jīng)濟分類(lèi)科目,工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助0萬(wàn)元,對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元,債務(wù)利息支出0萬(wàn)元,基本建設支出0萬(wàn)元,其他資本性支出0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況:2017年度預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余41.53萬(wàn)元。與上年相比,增加41.53萬(wàn)元,增長(cháng)100%。增減變化主要原因是就診人次增加導致醫療收入、支出也有所增加。

其中財政撥款結轉結余0萬(wàn)元。與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。

四、一般公共預算三公經(jīng)費支出情況

2017年度,般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。其中,因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。公務(wù)接待費0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)青格達湖衛生院?jiǎn)挝蝗晔褂靡话愎差A算財政撥款安排的出國(境)團組0個(gè),累計0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。2017年,單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛,保有量為0輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是:國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)青格達湖衛生院?jiǎn)挝粐鴥裙珓?wù)接待0批次,0人次。

與預算相比情況:2017年度因公出國(境)費支出預算0萬(wàn)元,與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出預算0萬(wàn)元,與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%;公務(wù)接待費支出預算0萬(wàn)元,與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)青格達湖衛生院?jiǎn)挝粰C關(guān)運行經(jīng)費支出16.87萬(wàn)元,比上年增加9.8萬(wàn)元,增長(cháng)138.67%。主要原因是就診人次增多,辦公經(jīng)費增加。

六、政府采購情況

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)青格達湖衛生院?jiǎn)挝徽少徲媱?萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出0萬(wàn)元,政府采購工程支出0萬(wàn)元,政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元;實(shí)際采購0萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出0萬(wàn)元,政府采購工程支出0萬(wàn)元,政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2017年12月31日,資產(chǎn)總計221.25萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)94.81萬(wàn)元,固定資產(chǎn)126.44萬(wàn)元,其中:房屋492(平方米),價(jià)值96.57萬(wàn)元,共有車(chē)輛0輛,價(jià)值0萬(wàn)元,其中:省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺(套),其他固定資產(chǎn)價(jià)值29.88萬(wàn)元。

(二)國有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

截至2017年12月31日,新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)青格達湖衛生院?jiǎn)挝毁Y產(chǎn)有償使用收入合計0萬(wàn)元,資產(chǎn)處置收入合計0萬(wàn)元。其中:已繳國庫0萬(wàn)元,已繳財政專(zhuān)戶(hù)0萬(wàn)元,應繳未繳0萬(wàn)元,單位留用0萬(wàn)元。

(三)部門(mén)項目支出情況和項目績(jì)效評價(jià)情況說(shuō)明

2017年度,本部門(mén)單位實(shí)行績(jì)效管理的項目0個(gè),涉及預算0萬(wàn)元,項目支出決算0萬(wàn)元。

第三部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)青格達湖衛生院專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當年收支扣抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀(guān)條件未執行完畢,結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金,既包括財政結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

9.結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

10.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排,因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

11.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

15.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

17.本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。208類(lèi)05款05項機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出★指反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。210類(lèi)03款02項鄉鎮衛生院:指反映用于鄉鎮衛生院的支出。

第四部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)青格達湖衛生院?jiǎn)挝?017年度部門(mén)決算報表

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表》

八、《基本建設類(lèi)項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》。

二十二、《資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數字表》

二十六、《機構人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》



            附件【新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)青格達湖衛生院.xls】已下載
附件【附件2:2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表.xls】已下載
                 

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