關(guān)于烏魯木齊高新區(新市區)機關(guān)事務(wù)管理中心2017年部門(mén)預算及“三公”經(jīng)費信息公開(kāi)報告
一、部門(mén)基本情況
(一)主要職能:
1、根據黨和國家的有關(guān)方針、政策和區政府的部署,結合本中心實(shí)際,研究擬定機關(guān)事務(wù)工作的規定和方法,并組織實(shí)施,統一后勤隊伍的思想和行動(dòng)。
2、負責機關(guān)辦公用房的管理、水電管理、房改、維修、等工作。
3、負責車(chē)隊車(chē)輛的經(jīng)費的預算和管理。
4、做好辦公樓內部安全保衛消防工作;協(xié)助有關(guān)部門(mén)搞好機關(guān)的精神文明、愛(ài)國衛生、計劃生育證明、健康教育等社會(huì )事務(wù)工作。
5、負責機關(guān)、事業(yè)單位的報刊、信件、文件的收發(fā)工作。
6、負責管理機關(guān)食堂管理。
7、負責政府采購的工作。
(二)機構規格、人員編制、領(lǐng)導職數、崗位設置及經(jīng)費形式
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)機關(guān)事務(wù)管理中心為全額撥款事業(yè)單位,獨立核算,單獨編制部門(mén)預決算。
機關(guān)事務(wù)管理中心事業(yè)編制20名控制人數122人。實(shí)有事業(yè)編制干部20人,工勤技能人員102人。臨時(shí)用工人員30人。
二、2017年部門(mén)預算安排情況
(一)收支總體情況:
2017年機關(guān)事務(wù)管理中心預算收入7462.81萬(wàn)元。其中,公共預算財政撥款7462.81萬(wàn)元。
按照收支平衡的原則,2017年機關(guān)事務(wù)管理中心支出預算為7462.81萬(wàn)元,其中:基本支出3099.11萬(wàn)元,主要為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出;項目支出4363.7萬(wàn)元,主要用于各辦公樓家屬樓的維護、綠化、清掃和保潔,安保,計生及健康教育、食堂管理、辦公場(chǎng)地租用等
(二)預算支出主要內容:
基本支出3622.12萬(wàn)元,包括:工資福利支出1381.2萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出1321.91萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助支出396.0萬(wàn)元。項目支出預算4363.7萬(wàn)元。
三、2017年“三公”經(jīng)費支出預算
2017年,機關(guān)事務(wù)管理中心“三公”經(jīng)費預算總額0萬(wàn)元,
(一)因公出國(境)費用未安排預算支出。因公出國(境)嚴格按照市委、市政府統一安排和外事、組織等部門(mén)有關(guān)要求開(kāi)展,并由市財政根據實(shí)際因公出國(境)工作任務(wù)按規定程序進(jìn)行預算追加和安排支出。
(二)公務(wù)接待費末安排支出。
(三)公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費579.3萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車(chē)的燃料費、修理費、保險費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費未安排預算支出。
附件:1.單位基礎信息表
2.收入預算總表
3.支出預算總表
5.單位支出明細表—經(jīng)濟科目
6.“三公”經(jīng)費支出預算表
高新區(新市區)機關(guān)事務(wù)管理中心
二〇一七年一月二十日
用戶(hù)登錄