高新區(新市區)種苗場(chǎng)2017年部門(mén)預算及三公經(jīng)費信息公開(kāi)的報告
一、2017年部門(mén)預算預算安排情況
(一)收支總體情況:
2017年,高新區(新市區)種苗場(chǎng)收入預算為60萬(wàn)元。其中,一般公共預算撥款60萬(wàn)元。
按照收支平衡的原則,2017年,高新區(新市區)種苗場(chǎng)支出預算為60萬(wàn)元,其中基本支出預算為60萬(wàn)元,主要為人員工資支出。
(二)預算支出主要內容:
基本支出預算60萬(wàn)元,包括:工資福利支出60萬(wàn)元。
(三)政府采購安排情況說(shuō)明:此項預算沒(méi)有安排。
(四)預算增減變化情況說(shuō)明。
我單位是從2017年開(kāi)始納入財政差額撥款的單位,按照基本工資86萬(wàn)元的70%撥款,沒(méi)有對比數據。
二、采購預算沒(méi)有安排
三、專(zhuān)業(yè)名詞解釋。
財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。
年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、 維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待 (含外賓接待)支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
四、2017年”三公”經(jīng)費支出預算
我局“三公”經(jīng)費預算沒(méi)有安排。其中,因公出國(境)費用0萬(wàn)元;公務(wù)接待費用0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元。
五、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
機關(guān)運行經(jīng)費包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。2017年安排了0萬(wàn)元,比上年減少0萬(wàn)元。
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