新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)政務(wù)服務(wù)管理局2019年度
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)政務(wù)服務(wù)管理局2019年度
部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
(二)政府采購情況
(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分部門(mén)決算報表(見(jiàn)附表)
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
(1)貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)優(yōu)化政務(wù)服務(wù)的方針、政策和法律、法規;擬訂我區政務(wù)服務(wù)工作規劃及中長(cháng)期規劃和年度計劃,并組織實(shí)施。
(2)參與推進(jìn)政務(wù)服務(wù)改革工作,推動(dòng)全區政務(wù)服務(wù)體系建設;組織、協(xié)調、指導和監督區級各部門(mén)的行政審批管理工作。
(3)組織制定有關(guān)行政審批的管理規則和行政審批事項辦理流程;負責對政務(wù)服務(wù)中心進(jìn)駐部門(mén)及區級各相關(guān)部門(mén)開(kāi)展政務(wù)服務(wù)工作進(jìn)行監督、協(xié)調和考核。
(4)受理和核實(shí)違反政務(wù)服務(wù)相關(guān)規定的投訴舉報。并對違規行為進(jìn)行調查處理。
(5)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”、“最多跑一次”改革工作;負責政務(wù)服務(wù)信息化建設工作;負責政務(wù)服務(wù)信息的統計、整理和分析工作。
(6)承辦區委、管委會(huì )(區人民政府)交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)政務(wù)服務(wù)管理局單位編制數11人,實(shí)有人數10人,其中:在職10人,增加10人;退休0人,增加0人;離休0人,增加0人。
從部門(mén)決算單位構成看,烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)政務(wù)服務(wù)管理局部門(mén)決算包括:烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)政務(wù)服務(wù)中心(單位)決算。
2019年度本年收入145.41萬(wàn)元,與上年相比,增加145.41萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是:新成立單位。本年支出138.69萬(wàn)元,與上年相比,增加138.69萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是:新成立單位。
2019年度本年收入145.41萬(wàn)元,其中:財政撥款收入145.41萬(wàn)元,占100%;上級補助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
2019年度本年支出138.69萬(wàn)元,其中:基本支出41.11萬(wàn)元,占29.64%;項目支出97.58萬(wàn)元,占70.36%;上繳上級支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對附屬單位補助支出0萬(wàn)元,占0%。
2019年度財政撥款收入145.41萬(wàn)元,與上年相比,增加145.41萬(wàn)元,增長(cháng)100%。主要原因是:新成立單位。財政撥款支出138.69萬(wàn)元,與上年相比,增加138.69萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是:新成立單位。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元,決算數145.41萬(wàn)元,預決算差異率100%,主要原因是:新成立單位。財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元,決算數138.69萬(wàn)元,預決算差異率100%,主要原因是:新成立單位。
2019年度一般公共預算財政撥款支出138.69萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi),其中:
2010301行政運行30.49萬(wàn)元;
2010302一般行政管理事務(wù)86.47萬(wàn)元;
2010399其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出11.11萬(wàn)元;
2049901其他公共安全支出7.45萬(wàn)元;
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出3.17萬(wàn)元。
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出41.11萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費40萬(wàn)元,包括:基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費1.10萬(wàn)元,包括:辦公費、維修(護)費、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因是:本年無(wú)此項支出。其中,因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因是本年無(wú)此項支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因是本年無(wú)此項支出;公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因是本年無(wú)此項支出。具體情況如下:
因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,開(kāi)支內容包括:無(wú)。單位全年安排的因公出國(境)團組0個(gè),因公出國(境)0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括:無(wú)。公務(wù)用車(chē)購置數0輛,公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元,開(kāi)支內容包括:無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次,0人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,主要原因是:本年無(wú)此項支出。其中:因公出國(境)費預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,主要原因是:本年無(wú)此項支出;公務(wù)用車(chē)購置費預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,主要原因是:本年無(wú)此項支出;公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,主要原因是:本年無(wú)此項支出;公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,主要原因是:本年無(wú)此項支出。
我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出,政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
2019年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)政務(wù)服務(wù)管理局機關(guān)運行經(jīng)費支出1.1萬(wàn)元,比上年增加1.1萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是:新成立單位。
2019年度政府采購支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出0萬(wàn)元,政府采購工程支出0萬(wàn)元,政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2019年12月31日,單位共有房屋0(平方米),價(jià)值0萬(wàn)元。車(chē)輛0輛,價(jià)值0萬(wàn)元,其中:副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,其他用車(chē)主要是:無(wú);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺(套)、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺(套)。
根據預算績(jì)效管理要求,我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目4個(gè),共涉及資金128.54萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效:一是保障項目按進(jìn)度保質(zhì)保量執行、資金按期進(jìn)行支付;二是確保項目如期按要求完成。發(fā)現的問(wèn)題及原因:一是項目設置專(zhuān)業(yè)性不強,項目管理制度有待完善;二是主要績(jì)效管理實(shí)施時(shí)間不長(cháng),一切都是在摸索中積累經(jīng)驗。下一步改進(jìn)措施:一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善,主要在細化、量化上改進(jìn);二是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性,會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量,容易造成問(wèn)題的疏漏,在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強;三是缺少帶著(zhù)問(wèn)題去評價(jià)的意識;四是現場(chǎng)評價(jià)的工作量少,后續效益評價(jià)具體措施和方法較少。
項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
(2019年度) |
||||||||
項目名稱(chēng) |
政務(wù)服務(wù)中心咨詢(xún)業(yè)務(wù)外包服務(wù)費 |
|||||||
主管部門(mén) |
高新區(新市區)政務(wù)服務(wù)管理局 |
實(shí)施單位 |
高新區(新市區)政務(wù)服務(wù)管理局 |
|||||
項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
年度資金總額 |
14.54 |
14.54 |
14.46 |
10 |
99.45% |
10.00 |
||
其中:當年財政撥款 |
14.54 |
14.54 |
14.46 |
|||||
上年結轉資金 |
||||||||
其他資金 |
||||||||
年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
完善政務(wù)業(yè)務(wù)咨詢(xún)渠道,減少窗口咨詢(xún)、等候、辦理時(shí)間 |
完善政務(wù)業(yè)務(wù)咨詢(xún)渠道,減少窗口咨詢(xún)、等候、辦理時(shí)間 |
|||||||
年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
項目完成指標 |
數量指標 |
人員數量 |
3人 |
3人 |
10 |
10 |
||
日均咨詢(xún)、取號量 |
>300個(gè) |
350個(gè) |
10 |
10 |
||||
質(zhì)量指標 |
工作合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
經(jīng)費及時(shí)到位率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
成本指標 |
項目總成本 |
14.46 |
14.46 |
10 |
10 |
|||
項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
社會(huì )效益指標 |
滿(mǎn)足群眾、企業(yè)業(yè)務(wù)咨詢(xún)、辦理需求 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
生態(tài)效益指標 |
||||||||
可持續影響指標 |
項目持續影響 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
工作人員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
總分 |
100 |
100.00 |
項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
(2019年度) |
||||||||
項目名稱(chēng) |
“最多跑一次”改革工作經(jīng)費 |
|||||||
主管部門(mén) |
高新區(新市區)政務(wù)服務(wù)管理局 |
實(shí)施單位 |
高新區(新市區)政務(wù)服務(wù)管理局 |
|||||
項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
年度資金總額 |
91.00 |
91.00 |
67.18 |
10 |
73.82% |
7.00 |
||
其中:當年財政撥款 |
91.00 |
91.00 |
67.18 |
|||||
上年結轉資金 |
||||||||
其他資金 |
||||||||
年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
提高政務(wù)服務(wù)效率和品質(zhì) |
提高政務(wù)服務(wù)效率和品質(zhì) |
|||||||
年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
項目完成指標 |
數量指標 |
日均接待群眾人數 |
≥1000人 |
1100人 |
10 |
10 |
||
質(zhì)量指標 |
工作合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
經(jīng)費及時(shí)到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
成本指標 |
項目總成本 |
91 |
67.18 |
10 |
7 |
自治區、市級平臺開(kāi)發(fā)工作未完成,區縣接入相關(guān)工作推后,項目預算資金未完全使用 |
||
項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
社會(huì )效益指標 |
滿(mǎn)足群眾、企業(yè)政務(wù)服務(wù)需求 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
生態(tài)效益指標 |
||||||||
可持續影響指標 |
項目持續影響 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
工作人員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
總分 |
100 |
94.00 |
項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
(2019年度) |
||||||||
項目名稱(chēng) |
政務(wù)中心辦公經(jīng)費 |
|||||||
主管部門(mén) |
高新區(新市區)政務(wù)服務(wù)管理局 |
實(shí)施單位 |
高新區(新市區)政務(wù)服務(wù)管理局 |
|||||
項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
年度資金總額 |
6.00 |
6.00 |
4.83 |
10 |
80.50% |
8.00 |
||
其中:當年財政撥款 |
6.00 |
6.00 |
4.83 |
|||||
上年結轉資金 |
||||||||
其他資金 |
||||||||
年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
有效保障日常辦公需求 |
有效保障日常辦公需求 |
|||||||
年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
項目完成指標 |
數量指標 |
在職在編職工人數 |
10人 |
10人 |
10 |
10 |
||
編外職工人數 |
9人 |
9人 |
10 |
10 |
||||
質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
經(jīng)費及時(shí)到位率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
成本指標 |
項目總成本 |
6 |
4.83 |
10 |
8 |
2019年機構改革后新成立單位,人事物手續未全部劃轉,部分支出未從本單位項目資金執行 |
||
項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
社會(huì )效益指標 |
滿(mǎn)足工作人員日常辦公需求 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
生態(tài)效益指標 |
||||||||
可持續影響指標 |
項目持續影響 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
工作人員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
總分 |
100 |
91.00 |
項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
(2019年度) |
||||||||
項目名稱(chēng) |
工作隊為民辦實(shí)事經(jīng)費 |
|||||||
主管部門(mén) |
高新區(新市區)政務(wù)服務(wù)管理局 |
實(shí)施單位 |
高新區(新市區)政務(wù)服務(wù)管理局 |
|||||
項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
年度資金總額 |
17.00 |
17.00 |
11.11 |
10 |
65.35% |
6.50 |
||
其中:當年財政撥款 |
17.00 |
17.00 |
11.11 |
|||||
上年結轉資金 |
||||||||
其他資金 |
||||||||
年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
工作隊為民辦實(shí)事 |
工作隊為民辦實(shí)事 |
|||||||
年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
項目完成指標 |
數量指標 |
工作隊社區數(個(gè)) |
1 |
1 |
10 |
10 |
||
質(zhì)量指標 |
工作合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
經(jīng)費及時(shí)到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
成本指標 |
項目總成本 |
17 |
11.11 |
10 |
6.5 |
部門(mén)為民辦實(shí)事活動(dòng)經(jīng)單位協(xié)調后未產(chǎn)生費用 |
||
項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
社會(huì )效益指標 |
有效解決社會(huì )居民困難 |
有效保障 |
達成 |
10 |
10 |
|||
有效完善工作隊工作職能 |
有效保障 |
達成 |
10 |
10 |
||||
生態(tài)效益指標 |
||||||||
可持續影響指標 |
持續解決所在社區居民困難 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
工作人員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
總分 |
100 |
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財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
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