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新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)政務(wù)服務(wù)管理局2019年度

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新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)政務(wù)服務(wù)管理局2019年度

部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明


目 錄

第一部分部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

(二)政府采購情況

(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分部門(mén)決算報表(見(jiàn)附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》


第一部分部門(mén)單位概況

一、主要職能

(1)貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)優(yōu)化政務(wù)服務(wù)的方針、政策和法律、法規;擬訂我區政務(wù)服務(wù)工作規劃及中長(cháng)期規劃和年度計劃,并組織實(shí)施。

(2)參與推進(jìn)政務(wù)服務(wù)改革工作,推動(dòng)全區政務(wù)服務(wù)體系建設;組織、協(xié)調、指導和監督區級各部門(mén)的行政審批管理工作。

(3)組織制定有關(guān)行政審批的管理規則和行政審批事項辦理流程;負責對政務(wù)服務(wù)中心進(jìn)駐部門(mén)及區級各相關(guān)部門(mén)開(kāi)展政務(wù)服務(wù)工作進(jìn)行監督、協(xié)調和考核。

(4)受理和核實(shí)違反政務(wù)服務(wù)相關(guān)規定的投訴舉報。并對違規行為進(jìn)行調查處理。

(5)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”、“最多跑一次”改革工作;負責政務(wù)服務(wù)信息化建設工作;負責政務(wù)服務(wù)信息的統計、整理和分析工作。

(6)承辦區委、管委會(huì )(區人民政府)交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)政務(wù)服務(wù)管理局單位編制數11人,實(shí)有人數10人,其中:在職10人,增加10人;退休0人,增加0人;離休0人,增加0人。

從部門(mén)決算單位構成看,烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)政務(wù)服務(wù)管理局部門(mén)決算包括:烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)政務(wù)服務(wù)中心(單位)決算。

第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度本年收入145.41萬(wàn)元,與上年相比,增加145.41萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是:新成立單位。本年支出138.69萬(wàn)元,與上年相比,增加138.69萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是:新成立單位。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度本年收入145.41萬(wàn)元,其中:財政撥款收入145.41萬(wàn)元,占100%;上級補助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度本年支出138.69萬(wàn)元,其中:基本支出41.11萬(wàn)元,占29.64%;項目支出97.58萬(wàn)元,占70.36%;上繳上級支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對附屬單位補助支出0萬(wàn)元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財政撥款收入145.41萬(wàn)元,與上年相比,增加145.41萬(wàn)元,增長(cháng)100%。主要原因是:新成立單位。財政撥款支出138.69萬(wàn)元,與上年相比,增加138.69萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是:新成立單位。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元,決算數145.41萬(wàn)元,預決算差異率100%,主要原因是:新成立單位。財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元,決算數138.69萬(wàn)元,預決算差異率100%,主要原因是:新成立單位。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款支出138.69萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi),其中:

2010301行政運行30.49萬(wàn)元;

2010302一般行政管理事務(wù)86.47萬(wàn)元;

2010399其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出11.11萬(wàn)元;

2049901其他公共安全支出7.45萬(wàn)元;

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出3.17萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出41.11萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費40萬(wàn)元,包括:基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費1.10萬(wàn)元,包括:辦公費、維修(護)費、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因是:本年無(wú)此項支出。其中,因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因是本年無(wú)此項支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因是本年無(wú)此項支出;公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因是本年無(wú)此項支出。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,開(kāi)支內容包括:無(wú)。單位全年安排的因公出國(境)團組0個(gè),因公出國(境)0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括:無(wú)。公務(wù)用車(chē)購置數0輛,公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元,開(kāi)支內容包括:無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次,0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,主要原因是:本年無(wú)此項支出。其中:因公出國(境)費預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,主要原因是:本年無(wú)此項支出;公務(wù)用車(chē)購置費預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,主要原因是:本年無(wú)此項支出;公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,主要原因是:本年無(wú)此項支出;公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,主要原因是:本年無(wú)此項支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出,政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)政務(wù)服務(wù)管理局機關(guān)運行經(jīng)費支出1.1萬(wàn)元,比上年增加1.1萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是:新成立單位。

(二)政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出0萬(wàn)元,政府采購工程支出0萬(wàn)元,政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2019年12月31日,單位共有房屋0(平方米),價(jià)值0萬(wàn)元。車(chē)輛0輛,價(jià)值0萬(wàn)元,其中:副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,其他用車(chē)主要是:無(wú);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺(套)、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺(套)。

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求,我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目4個(gè),共涉及資金128.54萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效:一是保障項目按進(jìn)度保質(zhì)保量執行、資金按期進(jìn)行支付;二是確保項目如期按要求完成。發(fā)現的問(wèn)題及原因:一是項目設置專(zhuān)業(yè)性不強,項目管理制度有待完善;二是主要績(jì)效管理實(shí)施時(shí)間不長(cháng),一切都是在摸索中積累經(jīng)驗。下一步改進(jìn)措施:一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善,主要在細化、量化上改進(jìn);二是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性,會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量,容易造成問(wèn)題的疏漏,在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強;三是缺少帶著(zhù)問(wèn)題去評價(jià)的意識;四是現場(chǎng)評價(jià)的工作量少,后續效益評價(jià)具體措施和方法較少。

項目支出績(jì)效目標自評表

(2019年度)

項目名稱(chēng)

政務(wù)服務(wù)中心咨詢(xún)業(yè)務(wù)外包服務(wù)費

主管部門(mén)

高新區(新市區)政務(wù)服務(wù)管理局

實(shí)施單位

高新區(新市區)政務(wù)服務(wù)管理局

項目資金


(萬(wàn)元)

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

年度資金總額

14.54

14.54

14.46

10

99.45%

10.00

其中:當年財政撥款

14.54

14.54

14.46

上年結轉資金

其他資金

年度
總體
目標

預期目標

實(shí)際完成目標

完善政務(wù)業(yè)務(wù)咨詢(xún)渠道,減少窗口咨詢(xún)、等候、辦理時(shí)間

完善政務(wù)業(yè)務(wù)咨詢(xún)渠道,減少窗口咨詢(xún)、等候、辦理時(shí)間

年度
績(jì)效
指標
完成
情況

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

項目完成指標

數量指標

人員數量

3人

3人

10

10

日均咨詢(xún)、取號量

>300個(gè)

350個(gè)

10

10

質(zhì)量指標

工作合格率

100%

100%

10

10

時(shí)效指標

項目工作完成及時(shí)率

100%

100%

5

5

經(jīng)費及時(shí)到位率

100%

100%

5

5

成本指標

項目總成本
(萬(wàn)元)

14.46

14.46

10

10

項目效果指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

滿(mǎn)足群眾、企業(yè)業(yè)務(wù)咨詢(xún)、辦理需求

有效保障

達成

15

15

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續影響

≥1年

1年

15

15

滿(mǎn)意度
指標

滿(mǎn)意度指標

群眾滿(mǎn)意度

≥95%

95%

5

5

工作人員滿(mǎn)意度

≥95%

95%

5

5

總分

100

100.00

項目支出績(jì)效目標自評表

(2019年度)

項目名稱(chēng)

“最多跑一次”改革工作經(jīng)費

主管部門(mén)

高新區(新市區)政務(wù)服務(wù)管理局

實(shí)施單位

高新區(新市區)政務(wù)服務(wù)管理局

項目資金


(萬(wàn)元)

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

年度資金總額

91.00

91.00

67.18

10

73.82%

7.00

其中:當年財政撥款

91.00

91.00

67.18

上年結轉資金

其他資金

年度
總體
目標

預期目標

實(shí)際完成目標

提高政務(wù)服務(wù)效率和品質(zhì)

提高政務(wù)服務(wù)效率和品質(zhì)

年度
績(jì)效
指標
完成
情況

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

項目完成指標

數量指標

日均接待群眾人數

≥1000人

1100人

10

10

質(zhì)量指標

工作合格率

100%

100%

10

10

時(shí)效指標

項目工作完成及時(shí)率

100%

100%

10

10

經(jīng)費及時(shí)到位率

100%

100%

10

10

成本指標

項目總成本
(萬(wàn)元)

91

67.18

10

7

自治區、市級平臺開(kāi)發(fā)工作未完成,區縣接入相關(guān)工作推后,項目預算資金未完全使用

項目效果指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

滿(mǎn)足群眾、企業(yè)政務(wù)服務(wù)需求

有效保障

達成

15

15

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續影響

≥1年

1年

15

15

滿(mǎn)意度
指標

滿(mǎn)意度指標

群眾滿(mǎn)意度

≥95%

95%

5

5

工作人員滿(mǎn)意度

≥95%

95%

5

5

總分

100

94.00

項目支出績(jì)效目標自評表

(2019年度)

項目名稱(chēng)

政務(wù)中心辦公經(jīng)費

主管部門(mén)

高新區(新市區)政務(wù)服務(wù)管理局

實(shí)施單位

高新區(新市區)政務(wù)服務(wù)管理局

項目資金


(萬(wàn)元)

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

年度資金總額

6.00

6.00

4.83

10

80.50%

8.00

其中:當年財政撥款

6.00

6.00

4.83

上年結轉資金

其他資金

年度
總體
目標

預期目標

實(shí)際完成目標

有效保障日常辦公需求

有效保障日常辦公需求

年度
績(jì)效
指標
完成
情況

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

項目完成指標

數量指標

在職在編職工人數

10人

10人

10

10

編外職工人數

9人

9人

10

10

質(zhì)量指標

資金到位率

100%

100%

10

10

時(shí)效指標

項目工作完成及時(shí)率

100%

100%

5

5

經(jīng)費及時(shí)到位率

100%

100%

5

5

成本指標

項目總成本
(萬(wàn)元)

6

4.83

10

8

2019年機構改革后新成立單位,人事物手續未全部劃轉,部分支出未從本單位項目資金執行

項目效果指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

滿(mǎn)足工作人員日常辦公需求

有效保障

達成

15

15

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續影響

≥1年

1年

15

15

滿(mǎn)意度
指標

滿(mǎn)意度指標

工作人員滿(mǎn)意度

≥95%

95%

5

5

總分

100

91.00

項目支出績(jì)效目標自評表

(2019年度)

項目名稱(chēng)

工作隊為民辦實(shí)事經(jīng)費

主管部門(mén)

高新區(新市區)政務(wù)服務(wù)管理局

實(shí)施單位

高新區(新市區)政務(wù)服務(wù)管理局

項目資金


(萬(wàn)元)

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

年度資金總額

17.00

17.00

11.11

10

65.35%

6.50

其中:當年財政撥款

17.00

17.00

11.11

上年結轉資金

其他資金

年度
總體
目標

預期目標

實(shí)際完成目標

工作隊為民辦實(shí)事

工作隊為民辦實(shí)事

年度
績(jì)效
指標
完成
情況

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

項目完成指標

數量指標

工作隊社區數(個(gè))

1

1

10

10

質(zhì)量指標

工作合格率

100%

100%

10

10

時(shí)效指標

項目工作完成及時(shí)率

100%

100%

10

10

經(jīng)費及時(shí)到位率

100%

100%

10

10

成本指標

項目總成本
(萬(wàn)元)

17

11.11

10

6.5

部門(mén)為民辦實(shí)事活動(dòng)經(jīng)單位協(xié)調后未產(chǎn)生費用

項目效果指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效解決社會(huì )居民困難

有效保障

達成

10

10

有效完善工作隊工作職能

有效保障

達成

10

10

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

持續解決所在社區居民困難

≥1年

1年

15

15

滿(mǎn)意度
指標

滿(mǎn)意度指標

群眾滿(mǎn)意度

≥95%

95%

5

5

工作人員滿(mǎn)意度

≥95%

95%

5

5

總分

100

98.00

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分部門(mén)決算報表(見(jiàn)附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件【新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)政務(wù)服務(wù)管理局2019年度部門(mén)決算公開(kāi)報表.xls已下載
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