關(guān)于高新區(新市區)政法委2017年部門(mén)預算及”三公”經(jīng)費信息公開(kāi)的說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)主要職能
(1)貫徹執行黨的路線(xiàn)、方針、政策和自治區、市委及區委的決策和部署,統一政法各部門(mén)的思想和行動(dòng)。組織、領(lǐng)導、協(xié)調、指導政法各部門(mén)的工作,對一定時(shí)期內的政法工作作出全面部署,指導開(kāi)展并檢查督促政法各部門(mén)貫徹落實(shí)。研究處理全區政法工作的重大問(wèn)題,及時(shí)向區委區政府報告,提出建議。
(2)在區委的統一領(lǐng)導下,調查掌握社會(huì )治安的新情況、新問(wèn)題,推動(dòng)各有關(guān)職能部門(mén)參與社會(huì )治安綜合治理,研究制定和推進(jìn)社會(huì )治安綜合治理措施,并抓好各項措施的落實(shí);根據自治區、市社會(huì )治安綜合治理工作的總體規劃和部署制定本區社會(huì )治安綜合治理工作總體規劃和年度計劃。
(3)領(lǐng)導、組織、協(xié)調全區防范和處理邪教問(wèn)題及有害氣功組織的工作。了解、有危害氣功組織的活動(dòng)動(dòng)向,綜合有關(guān)信息,確保上情下達和下情上報,為區委決策當好參謀、助手。協(xié)調有關(guān)部門(mén)開(kāi)展反邪教的社會(huì )宣傳工作。
(4)支持、監督政法各部門(mén)依法行使職權,嚴格公正執法。指導和協(xié)調政法各部門(mén)依法互相制約,密切配合。依法組織開(kāi)展執法督查,督促、推動(dòng)政法各部門(mén)查處大案要案,組織協(xié)調有爭議的重大疑難案件的處理;
(5)加強社會(huì )管理創(chuàng )新,進(jìn)一步夯實(shí)社會(huì )基礎。加強出租房屋、流動(dòng)人口服務(wù)和管理,完善出租房屋和流動(dòng)人口管理體系,落實(shí)出租人安全責任制和承租人登記管理制,加快建立完善流動(dòng)人口綜合管理信息化平臺建設,不斷提高管理效能和服務(wù)水平。
(6)組織推動(dòng)政法戰線(xiàn)的調查研究工作,探索政法工作改革的新路子;指導政法隊伍建設,研究和落實(shí)加強政法部門(mén)領(lǐng)導班子建設的措施,協(xié)助區委及其組織部門(mén)考察、選拔、管理政法部門(mén)的領(lǐng)導干部,協(xié)助紀檢監察部門(mén)查處政法部門(mén)干部違法違紀的案件。
(7)組織、協(xié)調本區各有關(guān)部門(mén)各街道(鄉)開(kāi)展社會(huì )治安綜合治理工作,推動(dòng)各部門(mén)和街道(鄉)其他及綜治工作各項措施的落實(shí)。
(8)辦理自治區、市委政法委、區委及區委領(lǐng)導交辦的其他工作。
(二)機構及人員編制
政法委實(shí)有人員:行政人員18人,其中副縣級2人;事業(yè)人員10人??萍墸?人,副科:5人
政法委為全額撥款行政機關(guān)事業(yè)單位,獨立核算,單獨編制部門(mén)預決算。
二、2017年部門(mén)預算預算安排情況
(一)收支總體情況
2017年,政法委收入預算為53000.53萬(wàn)元,都是公共預算財政撥款。上年結轉結余收入0萬(wàn)元。
按照收支平衡的原則,2017年,政法委支出預算為53000.53萬(wàn)元,其中基本支出433.25萬(wàn)元,主要為人員工資福利支出等支出309.56萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出30.57萬(wàn)元;對個(gè)人和家庭的補助支出93.12萬(wàn)元; 預算增加主要原因是項目支出增加,無(wú)政府采購預算安排。
(二)預算支出主要內容
基本支出433.25萬(wàn)元。具體包括:基本工資、社會(huì )保障等支出;養老保險43.01萬(wàn)元。
項目支出具體包括:全區人員其他費:15166萬(wàn)元,科技其他:10000萬(wàn)元;2017年出租房屋與流動(dòng)人口服務(wù)管理工作經(jīng)費300萬(wàn)元;2017年平安建設經(jīng)費350萬(wàn)元;2017年其它經(jīng)費200萬(wàn)元;非在編人員其他經(jīng)費6600萬(wàn)元;市委督導組用餐經(jīng)費79.2萬(wàn)元;2017年監控系統、門(mén)禁系統安裝與維護經(jīng)費4000萬(wàn)元;2017年司法救助經(jīng)費200萬(wàn)元;其它建筑工程經(jīng)費3000萬(wàn)元。
三、2017年三公經(jīng)費支出預算
2016年,政法委“三公”經(jīng)費預算總額0萬(wàn)元。其中,因公出國(境)費用0萬(wàn)元;公務(wù)接待費用0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元。
四、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。
年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待 (含外賓接待)支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
高新區(新市區)政法委
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