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2018年度高新區(新市區)科學(xué)技術(shù)局部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

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2018年度高新區(新市區)科學(xué)技術(shù)局部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分  部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

(二)部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

(三)部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說(shuō)明

(二)一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

(三)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

三、部門(mén)結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

(二)預算績(jì)效情況的說(shuō)明

第三部分  專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分  部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

1、貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)科技、知識產(chǎn)權、防震減災工作的方針、政策和法律、法規;編制科技、知識產(chǎn)權、防震減災工作中長(cháng)期規劃和年度計劃,并組織實(shí)施。

2、組織實(shí)施科教興區戰略;組織開(kāi)展科技促進(jìn)經(jīng)濟與社會(huì )發(fā)展的調查研究;推進(jìn)科技創(chuàng )新體系建設,提高科技創(chuàng )新能力。

3、組織實(shí)施科技攻關(guān)、應用開(kāi)發(fā)研究、科技產(chǎn)業(yè)化、新技術(shù)推廣、科技創(chuàng )新環(huán)境建設等各類(lèi)科技計劃;負責申報和組織實(shí)施科技項目。

4、研究提出多渠道增加科技投入的措施;優(yōu)化科技資源配置;擬訂科技資金使用計劃,并對使用情況進(jìn)行監督檢查。

5、負責權限內科技類(lèi)民辦非企業(yè)單位的設立審查工作;負責企業(yè)享受科技優(yōu)惠政策的審核。

6、負責技術(shù)市場(chǎng)管理;推進(jìn)技術(shù)市場(chǎng)、科技中介組織和科技型中小企業(yè)發(fā)展;組織協(xié)調科技信息資源的開(kāi)發(fā)利用。

7、貫徹落實(shí)國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)人才成長(cháng)等政策措施,并會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂本區有利于提高科技人員積極性、創(chuàng )造性、促進(jìn)科技人才成長(cháng)的政策措施;組織實(shí)施“人才工程”,參與科技人才的培養、選拔工作。

8、組織“專(zhuān)家顧問(wèn)團”、專(zhuān)業(yè)科技人員參與全區科技、經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展重大決策的前期研究、咨詢(xún)活動(dòng),為區委、管委會(huì )、區政府決策提供科學(xué)的預測分析意見(jiàn)。

9、組織實(shí)施對外科技合作與交流;協(xié)調全區科技普及工作。

10、負責有關(guān)知識產(chǎn)權的宣傳教育與培訓工作;指導、協(xié)調全區知識產(chǎn)權管理和保護工作;開(kāi)展專(zhuān)利保護和知識產(chǎn)權維權援助工作;負責企事業(yè)單位(不含試點(diǎn)企事業(yè)單位)專(zhuān)利申請資助資金的管理;負責非職務(wù)發(fā)明人(不含在校學(xué)生)專(zhuān)利申請資助資金的管理;負責市級專(zhuān)利實(shí)施項目的初審;負責假冒專(zhuān)利行為的查處;負責專(zhuān)利糾紛的調解。

11、負責開(kāi)展防震減災知識的宣傳教育工作;組織建立防震減災群測群防體系和地震緊急救援工作體系;負責地震觀(guān)測設施和地震觀(guān)測環(huán)境的日常保護管理;負責地震應急避難場(chǎng)所維護和管理的定期檢查;負責對報送備案的地震應急預案內容進(jìn)行審查和評估。

12、承辦區委、管委會(huì )、區政府交辦的其他事項。

二、機構設置情況

從決算單位構成看,高新區(新市區)科學(xué)技術(shù)局部門(mén)決算包括:高新區(新市區)科學(xué)技術(shù)局部門(mén)本級決算,無(wú)下屬單位決算。

納入高新區(新市區)科學(xué)技術(shù)局2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表:

序號

單位名稱(chēng)

備注

1

高新區(新市區)科學(xué)技術(shù)局

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入3595.16萬(wàn)元,與上年相比,增加2356.27萬(wàn)元,增長(cháng)190.19%,增減變化主要原因是:科技獎勵經(jīng)費、科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)經(jīng)費增加、新增中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項經(jīng)費;支出1106.43萬(wàn)元,與上年相比,減少250.79萬(wàn)元,降低18.48%,增減變化主要原因是:知識產(chǎn)權事務(wù)經(jīng)費、技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)經(jīng)費支出減少;結余2633.75萬(wàn)元,與上年相比,增加2488.73萬(wàn)元,增長(cháng)1716.13%。增減變化主要原因是:中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項經(jīng)費為年底批復到位,未支出。

(二)部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計3595.16萬(wàn)元,其中:財政撥款收入3593.05萬(wàn)元,占99.94%;上級補助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入2.11萬(wàn)元,占0.06%。

與年初預算數相比情況:本年收入年初預算數1218.49萬(wàn)元,決算數3595.16萬(wàn)元,預決算差異率195.05%,差異主要原因年底雙創(chuàng )升級項目批復,收入增加2500萬(wàn)元。

(三)部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計1106.43萬(wàn)元,其中:基本支出279.84萬(wàn)元,占25.29%;項目支出826.59萬(wàn)元,占74.71%;上繳上級支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對附屬單位補助支出0萬(wàn)元,占0%。

與年初預算數相比情況:本年支出年初預算數1218.49萬(wàn)元,決算數1106.43萬(wàn)元,預決算差異率-9.20%,差異主要原因項目支出減少。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2018年度財政撥款收入3593.05萬(wàn)元,與上年相比,增加2358.49萬(wàn)元,增長(cháng)191.04%。增減變化的主要原因是:新增中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項經(jīng)費。財政撥款支出1105.89萬(wàn)元,與上年相比,減少247萬(wàn)元,降低18.26%,增減變化的主要原因是:知識產(chǎn)權事務(wù)經(jīng)費、技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)經(jīng)費支出減少。其中:基本支出279.84萬(wàn)元,項目支出826.59萬(wàn)元。財政撥款結轉結余2612.89萬(wàn)元,與上年相比,增加2487.15萬(wàn)元,增長(cháng)1978.01%。增減變化的主要原因是:中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項經(jīng)費為年底批復到位,未支出。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數1218.49萬(wàn)元,決算數3593.05萬(wàn)元,預決算差異率194.88%,差異主要原因增加中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項經(jīng)費。財政撥款支出年初預算數1218.49萬(wàn)元,決算數1105.89萬(wàn)元,預決算差異率-9.24%,差異主要原因項目支出減少。

(二)一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預算財政撥款收入3593.05萬(wàn)元。與上年相比,增加2358.49萬(wàn)元,增長(cháng)191.04%。增減變化的主要原因是:新增中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項經(jīng)費。一般公共預算財政撥款支出1105.89萬(wàn)元。與上年相比,減少247萬(wàn)元,降低18.26%。增減變化的主要原因是:項目支出減少。其中:按功能分類(lèi)科目(按類(lèi)級科目公開(kāi)), 204公共安全支出42.91萬(wàn)元,206科學(xué)技術(shù)支出1044.75萬(wàn)元,208社會(huì )保障和就業(yè)支出18.23萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目(按類(lèi)級科目公開(kāi)),301工資福利支出201.98萬(wàn)元,302商品和服務(wù)支出843.23萬(wàn) 元,303對個(gè)人和家庭的補助56.44萬(wàn)元,310資本性支出4.24萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況:一般公共預算財政撥款收入年初預算數1218.49萬(wàn)元,決算數3593.05萬(wàn)元,預決算差異率194.88%,差異主要原因新增中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項經(jīng)費。一般公共預算財政撥款支出年初預算數1218.49萬(wàn)元,決算數1105.89萬(wàn)元,預決算差異率-9.24%,差異主要原因壓縮項目支出。

(三)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元,與上年相比,增加 0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是:與上年一致,無(wú)此項收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是:與上年一致,無(wú)此項支出。其中:按功能分類(lèi)科目(按類(lèi)級科目公開(kāi)),0支出0萬(wàn)元,0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目(按類(lèi)級科目公開(kāi)),0支出0萬(wàn)元,0支出0萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況:政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,差異主要原因是年初無(wú)此項預算安排,本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,差異主要原因是:年初無(wú)此項預算安排,本年無(wú)此項支出。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余2633.75萬(wàn)元。與上年相比,增加2488.73萬(wàn)元,增長(cháng)1716.13%。

其中財政撥款結轉結余2612.89萬(wàn)元。與上年相比,增加2487.15萬(wàn)元,增長(cháng)1978.01%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%,增加原因是與上年一致,無(wú)此項支出。其中,因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%,增加原因是與上年一致,無(wú)此項支出;公務(wù)用車(chē)購置支出及運行維護費支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%,增加原因是與上年一致,無(wú)此項支出;公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%,增加原因是與上年一致,無(wú)此項支出。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬(wàn)元。高新區(新市區)科學(xué)技術(shù)局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個(gè),累計0人次。開(kāi)支內容包括:無(wú)此項支出。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。主要用于:無(wú)此項費用。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛,保有量為0輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是:國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元,主要是:無(wú)此項支出。高新區(新市區)科學(xué)技術(shù)局全年使用一般公共預算財政撥款安排的國內公務(wù)接待0批次,0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算三公經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,差異主要原因是:年初無(wú)此項預算安排,本年無(wú)此項支出。其中:因公出國(境)費預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,差異主要原因是:年初無(wú)此項預算安排,本年無(wú)此項支出;公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,差異主要原因是:年初無(wú)此項預算安排,本年無(wú)此項支出;公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,差異主要原因是:年初無(wú)此項預算安排,本年無(wú)此項支出;公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,差異主要原因是:年初無(wú)此項預算安排,本年無(wú)此項支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度高新區(新市區)科學(xué)技術(shù)局行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位機關(guān)運行經(jīng)費支出21.42萬(wàn)元,比上年減少7.14萬(wàn)元,降低25.00%,主要原因是壓縮開(kāi)支。

高新區(新市區)科學(xué)技術(shù)局(事業(yè)單位日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因是:與上年一致,無(wú)此項支出。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額4.05萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出4.05萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日,單位共有車(chē)輛0輛,價(jià)值0萬(wàn)元,其中:副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺(套)、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺(套)。

(二)預算績(jì)效情況的說(shuō)明

2018年度,本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況:自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。

科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)、科技獎勵項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為1010.00萬(wàn)元,執行數為826.05萬(wàn)元,完成預算的81.79%。主要產(chǎn)出和效果:擇優(yōu)獎勵高新技術(shù)企業(yè)、企業(yè)單位創(chuàng )新平臺、科技進(jìn)步獎等,通過(guò)獎勵強化企業(yè)在科技創(chuàng )新中的主體地位,鼓勵、引導和帶動(dòng)了企業(yè)自主創(chuàng )新積極性。發(fā)現的問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:一是加強學(xué)習,強化績(jì)效管理;二是進(jìn)一步規范管理項目資金,加強過(guò)程管理。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。

科技獎勵項目,針對申報的年度科技創(chuàng )新和自主知識產(chǎn)權獎勵的企業(yè),經(jīng)材料初審、復審、實(shí)地調查等工作程序,對符合條件的企業(yè)報區委財經(jīng)領(lǐng)導小組審議,經(jīng)區委財經(jīng)領(lǐng)導小組會(huì )議研究同意,決定對符合條件的企業(yè)下達獎勵資金。發(fā)現的問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步規范管理項目資金,加強過(guò)程管理。

高新區(新市區)部門(mén)預算項目支出績(jì)效目標表

( 2018 年度)

項目名稱(chēng)

科技獎勵

預算單位

高新區(新市區)科學(xué)技術(shù)局

項目資金
(萬(wàn)元)

年度資金總額:1000

其中:財政撥款 1000

其他資金




年度目標


針對申報的年度科技創(chuàng )新和自主知識產(chǎn)權獎勵的企業(yè),經(jīng)材料初審、復審、實(shí)地調查等工作程序,對符合條件的企業(yè)報區委財經(jīng)領(lǐng)導小組審議,經(jīng)區委財經(jīng)領(lǐng)導小組會(huì )議研究同意,決定對符合條件的企業(yè)下達獎勵資金。

績(jì)


一級
指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)

項目完成

數量指標

指標1:獎勵高新技術(shù)企業(yè)

獎勵一批符合條件的高企

指標2:

……

質(zhì)量指標

指標1:高新技術(shù)企業(yè)獎勵合理使用

100%

指標2:科技進(jìn)步獎勵合理使用

100%

……

時(shí)效指標

指標1:高新技術(shù)企業(yè)獎勵時(shí)限

2018年內使用

指標2:科技進(jìn)步獎勵發(fā)放

2018年內使用

……

成本指標

指標1:管理成本

有效降低

指標2:

……

……

項目效益

經(jīng)濟效益
指標

指標1:銷(xiāo)售收入

增加

指標2:新增稅收

加大

……

社會(huì )效益
指標

指標1:充分調動(dòng)創(chuàng )造者積極性

提升10%以上

指標2:

……

生態(tài)效益
指標

指標1:

指標2:

……

可持續影響
指標

指標1:管理制度

100%

指標2:組織機構

100%

……

……

滿(mǎn)意度指標

滿(mǎn)意度指標

指標1:科技型企業(yè)

90%

指標2:技術(shù)骨干

90%

……

……

防震減災項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為10萬(wàn)元,執行數為10萬(wàn)元,完成預算的81.79%。主要產(chǎn)出和效果:根據上級防震減災工作要求做好各項防震減災工作。發(fā)現的問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:一是加強學(xué)習,強化績(jì)效管理;二是進(jìn)一步規范管理項目資金,加強過(guò)程管理。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。

防震減災項目,根據上級防震減災工作要求做好各項防震減災工作。加強組織領(lǐng)導,完善機制建設;結合我區實(shí)際情況制定應急預案;做好數據觀(guān)測,落實(shí)地震宏觀(guān)觀(guān)測員工作職責;開(kāi)展宣傳教育,加強震害防御。發(fā)現的問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步規范管理項目資金,加強過(guò)程管理。

部門(mén)預算項目支出績(jì)效目標表

( 2018 年度)

項目名稱(chēng)

防震減災

預算單位

高新區(新市區)科學(xué)技術(shù)局

項目資金
(萬(wàn)元)

年度資金總額:10

其中:財政撥款 10

其他資金




年度目標


根據上級防震減災工作要求做好各項防震減災工作。加強組織領(lǐng)導,完善機制建設;結合我區實(shí)際情況制定應急預案;做好數據觀(guān)測,落實(shí)地震宏觀(guān)觀(guān)測員工作職責;開(kāi)展宣傳教育,加強震害防御。

績(jì)


一級
指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)

項目完成

數量指標

指標1:防震減災系列講座

根據市局要求對接安排

指標2:防震減災演練

按照市級統一部署

……

質(zhì)量指標

指標1:合理發(fā)放宏觀(guān)觀(guān)測費

100%

指標2:按程序審批

100%

……

時(shí)效指標

指標1:經(jīng)費使用時(shí)間

2018年

指標2:宏觀(guān)觀(guān)測費發(fā)放

按時(shí)發(fā)放

……

成本指標

指標1:有效降低成本

100%

指標2:

……

……

項目效益

經(jīng)濟效益
指標

指標1:提高服務(wù)質(zhì)量

有效提高

指標2:提高工作效率

大幅提高

……

社會(huì )效益
指標

指標1:公眾災后自救意識

有效提高

指標2:做好防震減災宣傳工作

持續

……

生態(tài)效益
指標

指標1:

指標2:

……

可持續影響
指標

指標1:管理制度

100%

指標2:組織機構

100%

……

……

滿(mǎn)意度指標

滿(mǎn)意度指標

指標1:群眾

90%

指標2:上級單位

90%

……

……

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。204(類(lèi))99(款)01(項)其他公共安全支出:指反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。206(類(lèi))01(款)01(項)行政運行:指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。206(類(lèi))01(款)02(項)一般行政管理事務(wù):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。206(類(lèi))01(款)99(項)其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出:指反映除上述項目以外其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。206(類(lèi))04(款)04(項)科技成果轉化與擴散:指反映用于科技成果轉化與擴散方面的支出。206(類(lèi))04(款)99(項)其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出:指反映除上述項目以外其他用于技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)方面的支出。206(類(lèi))99(款)01(項)科技獎勵:指反映用于科學(xué)技術(shù)獎勵方面的支出。208(類(lèi))05(款)05(項)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出:指反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內容:無(wú)。

第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表(見(jiàn)附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件【2018年度高新區(新市區)科學(xué)技術(shù)局部門(mén)決算公開(kāi)報表.xls已下載
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