2017年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)科學(xué)技術(shù)局部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
第一部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)科學(xué)技術(shù)局單位概述
一、部門(mén)基本情況
(一)主要職能
1、貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)科技、知識產(chǎn)權、防震減災工作的方針、政策和法律、法規;編制科技、知識產(chǎn)權、防震減災工作中長(cháng)期規劃和年度計劃,并組織實(shí)施。
2、組織實(shí)施科教興區戰略;組織開(kāi)展科技促進(jìn)經(jīng)濟與社會(huì )發(fā)展的調查研究;推進(jìn)科技創(chuàng )新體系建設,提高科技創(chuàng )新能力。
3、組織實(shí)施科技攻關(guān)、應用開(kāi)發(fā)研究、科技產(chǎn)業(yè)化、新技術(shù)推廣、科技創(chuàng )新環(huán)境建設等各類(lèi)科技計劃;負責申報和組織實(shí)施科技項目。
4、研究提出多渠道增加科技投入的措施;優(yōu)化科技資源配置;擬訂科技資金使用計劃,并對使用情況進(jìn)行監督檢查。
5、負責權限內科技類(lèi)民辦非企業(yè)單位的設立審查工作;負責企業(yè)享受科技優(yōu)惠政策的審核。
6、負責技術(shù)市場(chǎng)管理;推進(jìn)技術(shù)市場(chǎng)、科技中介組織和科技型中小企業(yè)發(fā)展;組織協(xié)調科技信息資源的開(kāi)發(fā)利用。
7、貫徹落實(shí)國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)人才成長(cháng)等政策措施,并會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂本區有利于提高科技人員積極性、創(chuàng )造性、促進(jìn)科技人才成長(cháng)的政策措施;組織實(shí)施“人才工程”,參與科技人才的培養、選拔工作。
8、組織“專(zhuān)家顧問(wèn)團”、專(zhuān)業(yè)科技人員參與全區科技、經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展重大決策的前期研究、咨詢(xún)活動(dòng),為區委、管委會(huì )(區人民政府)決策提供科學(xué)的預測分析意見(jiàn)。
9、組織實(shí)施對外科技合作與交流;協(xié)調全區科技普及工作。
10、負責有關(guān)知識產(chǎn)權的宣傳教育與培訓工作;指導、協(xié)調全區知識產(chǎn)權管理和保護工作;開(kāi)展專(zhuān)利保護和知識產(chǎn)權維權援助工作;負責企事業(yè)單位(不含試點(diǎn)企事業(yè)單位)專(zhuān)利申請資助資金的管理;負責非職務(wù)發(fā)明人(不含在校學(xué)生)專(zhuān)利申請資助資金的管理;負責市級專(zhuān)利實(shí)施項目的初審;負責假冒專(zhuān)利行為的查處;負責專(zhuān)利糾紛的調解。
11、負責開(kāi)展防震減災知識的宣傳教育工作;組織建立防震減災群測群防體系和地震緊急救援工作體系;負責地震觀(guān)測設施和地震觀(guān)測環(huán)境的日常保護管理;負責地震應急避難場(chǎng)所維護和管理的定期檢查;負責對報送備案的地震應急預案內容進(jìn)行審查和評估。
12、承辦區委、管委會(huì )(區人民政府)交辦的其他事項。
(二)機構設置
根據職責,納入新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)科學(xué)技術(shù)局單位2017年部門(mén)決算編制范圍的有關(guān)機關(guān)內下設4個(gè)科室1個(gè)中心,分別是:綜合辦公室、科技業(yè)務(wù)室、知識產(chǎn)權業(yè)務(wù)室、防震減災業(yè)務(wù)室、科技創(chuàng )新服務(wù)中心。0個(gè)行政單位,0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位,0個(gè)全額撥款事業(yè)單位。
(三)人員編制、實(shí)有人數
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)科學(xué)技術(shù)局單位編制人數10人,其中:行政人員編制5人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制0人,全額撥款事業(yè)單位人員編制5人。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)科學(xué)技術(shù)局單位實(shí)有在職人數12人,其中:行政在職人員5人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人員0人,全額撥款事業(yè)單位在職人員7人。離退休人員0人,其中:離休人員0人,退休人員0人。
第二部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)科學(xué)技術(shù)局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入1,238.89萬(wàn)元,與上年相比,減少3,647.3萬(wàn)元,降低74.64%,增減變化主要原因是減少了科技計劃項目經(jīng)費、科技創(chuàng )新獎勵經(jīng)費、科技創(chuàng )新產(chǎn)業(yè)化專(zhuān)項資金、醫藥與大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)費用;支出1,357.22萬(wàn)元,與上年相比,減少3,448.4萬(wàn)元,降低71.76%,增減變化主要原因是沒(méi)有科技計劃項目經(jīng)費預算、科技創(chuàng )新獎勵經(jīng)費部分支出、科技創(chuàng )新產(chǎn)業(yè)化專(zhuān)項資金和醫藥與大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)費用沒(méi)有列入預算;結余145.02萬(wàn)元,與上年相比,減少117.98萬(wàn)元,降低44.86%,增減變化主要原因是人員減少,單位合并、收支均比上年減少。
與預算相比情況:2017年度預算收入6,454.47萬(wàn)元,本年收入與預算相比,減少5,215.58萬(wàn)元,降低80.81%;預算支出6,454.47萬(wàn)元,本年支出與預算相比,減少5,097.25萬(wàn)元,降低78.97%。
(二)部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計1,238.89萬(wàn)元,其中:財政撥款收入1,234.56萬(wàn)元,占99.65%;上級補助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入4.34萬(wàn)元,占0.35%。本年收入增減變化主要原因是減少了科技計劃項目經(jīng)費、科技創(chuàng )新獎勵經(jīng)費、科技創(chuàng )新產(chǎn)業(yè)化專(zhuān)項資金、醫藥與大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)費用。
與預算相比情況:2017年度預算收入6,454.47萬(wàn)元,本年收入與預算相比,減少5,215.58萬(wàn)元,降低80.81%。
(三)部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計1,357.22萬(wàn)元,其中,基本支出190.83萬(wàn)元,占14.06%;項目支出1,166.39萬(wàn)元,占85.94%;上繳上級支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對附屬單位補助支出0萬(wàn)元,占0%;增減變化主要原因是基本支出增加,增加了人員經(jīng)費,增加了公用經(jīng)費;項目支出減少,減少了科技計劃項目經(jīng)費、科技創(chuàng )新獎勵經(jīng)費、科技創(chuàng )新產(chǎn)業(yè)化專(zhuān)項資金、醫藥與大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)費用,所以支出減少。
與預算相比情況:預算支出6,454.47萬(wàn)元,本年支出與預算相比,減少5,097.25萬(wàn)元,降低78.97%。
二、部門(mén)財政撥款收支情況
(一)財政撥款收支總體情況說(shuō)明
2017年度財政撥款收入1,234.56萬(wàn)元,與上年相比,減少3,651.41萬(wàn)元,降低74.73%,增減變化主要原因是1、高新區和新市區科技局合并,只有一家單位的預算數據。2、縮減了科技計劃項目經(jīng)費預算、科技創(chuàng )新獎勵經(jīng)費預算、科技創(chuàng )新產(chǎn)業(yè)化專(zhuān)項資金預算、醫藥與大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)費用預算、防震減災經(jīng)費預算。財政撥款支出1,352.89萬(wàn)元,與上年相比,減少3,452.51萬(wàn)元,降低71.85%。其中:基本支出190.83萬(wàn)元,項目支出1,162.06萬(wàn)元。增減變化主要原因是增加了公共安全支出??萍加媱濏椖拷?jīng)費、科技創(chuàng )新獎勵經(jīng)費、科技創(chuàng )新產(chǎn)業(yè)化專(zhuān)項資金、醫藥與大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)費用預算減少或未列入預算,支出就減少。財政撥款結轉結余125.74萬(wàn)元,與上年相比,減少117.99萬(wàn)元,降低48.41%,增減變化主要原因是增加了應用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)及科技創(chuàng )新獎勵支出。
與預算相比情況:2017年度預算財政撥款收入6,454.47萬(wàn)元,本年收入與預算相比,減少5,219.91萬(wàn)元,降低80.87%;預算財政撥款支出6,454.47萬(wàn)元,本年支出與預算相比,減少5,101.58萬(wàn)元,降低79.04%。
(二)一般公共預算支出決算情況說(shuō)明
2017年度一般公共預算財政撥款支出1,352.89萬(wàn)元,與上年相比,減少3,452.51萬(wàn)元,降低71.85%。增減變化主要原因是縮減了科技計劃項目預算經(jīng)費。其中:按功能分類(lèi)科目,2011406專(zhuān)利試點(diǎn)和產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)支出193萬(wàn)元,2049901其他公共安全支出支出26.92萬(wàn)元,2060101行政運行支出125.01萬(wàn)元,2060102一般行政管理事務(wù)支出3.75萬(wàn)元,2060203自然科學(xué)基金支出0萬(wàn)元,2060402應用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出452.9萬(wàn)元,2060499其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出支出74.5萬(wàn)元,2060801國際交流與合作支出0萬(wàn)元,2069901科技獎勵支出422.5萬(wàn)元,2069999其他科學(xué)技術(shù)支出支出15.42萬(wàn)元,2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出38.9萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目,工資福利支出147.61萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出104.26萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助14.65萬(wàn)元,對企事業(yè)單位的補貼1,075.4萬(wàn)元,債務(wù)利息支出0萬(wàn)元,基本建設支出0萬(wàn)元,其他資本性支出10.96萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。
與預算相比情況:2017年度預算一般公共預算財政撥款支出6,454.47萬(wàn)元,本年支出與預算相比,減少5,101.58萬(wàn)元,降低79.04%。
(三)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。
與預算相比情況:2017年度預算政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元,本年收入與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%;預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。
(四)政府性基金預算支出決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預算支出0萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助0萬(wàn)元,對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元,債務(wù)利息支出0萬(wàn)元,基本建設支出0萬(wàn)元,其他資本性支出0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。
與預算相比情況:2017年度預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。
三、部門(mén)結轉結余情況
年末結轉結余145.02萬(wàn)元。與上年相比,減少117.98萬(wàn)元,降低44.86%。
其中財政撥款結轉結余125.74萬(wàn)元。與上年相比,減少117.99萬(wàn)元,降低48.41%,減少原因是1、壓縮預算,收支減少;2、高新區與新市區單位賬務(wù)合并,收支均比上年減少。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2017年度,一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元,比上年減少5.99萬(wàn)元,降低100%。減少原因是壓減三公經(jīng)費,今年沒(méi)有三公經(jīng)費支出。其中,因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。公務(wù)接待費0萬(wàn)元,占0%,比上年減少5.99萬(wàn)元,降低100%。減少原因是壓減三公經(jīng)費,今年沒(méi)有三公經(jīng)費支出;具體情況如下:
因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)科學(xué)技術(shù)局單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個(gè),累積0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。2017年,單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛,保有量為0輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是:國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)科學(xué)技術(shù)局單位國內公務(wù)接待0批次,0人次。
與預算相比情況:2017年度因公出國(境)費支出預算0萬(wàn)元,與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出預算0萬(wàn)元,與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%;公務(wù)接待費支出預算0萬(wàn)元,與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)科學(xué)技術(shù)局單位機關(guān)運行經(jīng)費支出28.56萬(wàn)元,比上年增加25.59萬(wàn)元,增長(cháng)861.61%。主要原因是單位合并,訪(fǎng)惠聚項目增加,燃油費增加、公共安全支出增加。
六、政府采購情況
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)科學(xué)技術(shù)局單位政府采購計劃0萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出0萬(wàn)元,政府采購工程支出0萬(wàn)元,政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元;實(shí)際采購0萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出0萬(wàn)元,政府采購工程支出0萬(wàn)元,政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項的情況
(一)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2017年12月31日,資產(chǎn)總計507.17萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)411.96萬(wàn)元,固定資產(chǎn)95.21萬(wàn)元,其中:房屋222(平方米),價(jià)值31.34萬(wàn)元,共有車(chē)輛0輛,價(jià)值0萬(wàn)元,其中:省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺(套),其他固定資產(chǎn)價(jià)值63.87萬(wàn)元。
(二)國有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明
截至2017年12月31日,新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)科學(xué)技術(shù)局單位資產(chǎn)有償使用收入合計1.08萬(wàn)元,資產(chǎn)處置收入合計0萬(wàn)元。其中:已繳國庫1.08萬(wàn)元,已繳財政專(zhuān)戶(hù)0萬(wàn)元,應繳未繳0萬(wàn)元,單位留用0萬(wàn)元。
(三)部門(mén)項目支出情況和項目績(jì)效評價(jià)情況說(shuō)明
2017年度,本部門(mén)單位實(shí)行績(jì)效管理的項目0個(gè),涉及預算0萬(wàn)元,項目支出決算0萬(wàn)元。
第三部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)科學(xué)技術(shù)局專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當年收支扣抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀(guān)條件未執行完畢,結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金,既包括財政結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
9.結余分配:反映單位當年結余的分配情況。
10.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排,因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
11.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
13.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
14.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
15.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
16.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
17.本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。
201類(lèi)14款06項專(zhuān)利試點(diǎn)和產(chǎn)業(yè)化推進(jìn):指反映專(zhuān)利分類(lèi)試點(diǎn)以及實(shí)施國家專(zhuān)利產(chǎn)業(yè)化工程、扶植擁有自主知識產(chǎn)權的新技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化等方面的支出。204類(lèi)99款01項其他公共安全支出:指反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。206類(lèi)01款01項行政運行:指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。206類(lèi)01款02項一般行政管理事務(wù):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。206類(lèi)02款03項自然科學(xué)基金:指反映各級政府設立的自然科學(xué)基金支出。206類(lèi)04款02項應用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā):指反映從事技術(shù)開(kāi)發(fā)研究和近期可望取得實(shí)用價(jià)值的專(zhuān)項技術(shù)開(kāi)發(fā)研究的支出。206類(lèi)04款99項其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出:指反映除上述項目以外其他用于技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)方面的支出。206類(lèi)08款01項國際交流與合作:反映為提升國家科技水平與國外政府和國際組織開(kāi)展合作研究、科技交流等方面的支出。206類(lèi)99款01項科技獎勵:指反映用于科學(xué)技術(shù)獎勵方面的支出。206類(lèi)99款99項其他科學(xué)技術(shù)支出:指反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項外用于科技方面的支出208類(lèi)05款05項機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出★:指反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
第四部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)科學(xué)技術(shù)局單位2017年度部門(mén)決算報表
一、報表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表》
八、《基本建設類(lèi)項目收入支出決算表》
九、《支出決算明細表》
十、《基本支出決算明細表》
十一、《項目支出決算明細表》
十二、《財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》
十三、《財政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》
十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》
十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》
十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》
二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》
二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》。
二十二、《資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數字表》
二十六、《機構人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統計表》
二十九、《政府采購情況表》
三十、《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》
附件【附件2:2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表.xls】已下載次
用戶(hù)登錄