2015年烏魯木齊高新區(新市區)科學(xué)技術(shù)局部門(mén)決算公開(kāi)
第一部分 部門(mén)單位概述
一、主要職能
(一)主要職能
1、貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)科技、知識產(chǎn)權、防震減災工作的方針、政策和法律、法規;編制科技、知識產(chǎn)權、防震減災工作中長(cháng)期規劃和年度計劃,并組織實(shí)施。
2、組織實(shí)施科教興區戰略;組織開(kāi)展科技促進(jìn)經(jīng)濟與社會(huì )發(fā)展的調查研究;推進(jìn)科技創(chuàng )新體系建設,提高科技創(chuàng )新能力。
3、組織實(shí)施科技攻關(guān)、應用開(kāi)發(fā)研究、科技產(chǎn)業(yè)化、新技術(shù)推廣、科技創(chuàng )新環(huán)境建設等各類(lèi)科技計劃;負責申報和組織實(shí)施科技項目。
4、研究提出多渠道增加科技投入的措施;優(yōu)化科技資源配置;擬訂科技資金使用計劃,并對使用情況進(jìn)行監督檢查。
5、負責權限內科技類(lèi)民辦非企業(yè)單位的設立審查工作;負責企業(yè)享受科技優(yōu)惠政策的審核。
6、負責技術(shù)市場(chǎng)管理;推進(jìn)技術(shù)市場(chǎng)、科技中介組織和科技型中小企業(yè)發(fā)展;組織協(xié)調科技信息資源的開(kāi)發(fā)利用;負責技術(shù)合同的認定登記工作。
7、貫徹落實(shí)國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)人才成長(cháng)等政策措施,并會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂本區有利于提高科技人員積極性、創(chuàng )造性、促進(jìn)科技人才成長(cháng)的政策措施;組織實(shí)施“人才工程”,參與科技人才的培養、選拔工作。
8、組織“專(zhuān)家顧問(wèn)團”、專(zhuān)業(yè)科技人員參與全區科技、經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展重大決策的前期研究、咨詢(xún)活動(dòng),為區委、管委會(huì )(區人民政府)決策提供科學(xué)的預測分析意見(jiàn)。
9、組織實(shí)施對外科技合作與交流;協(xié)調全區科技普及工作。
10、負責有關(guān)知識產(chǎn)權的宣傳教育與培訓工作;指導、協(xié)調全區知識產(chǎn)權管理和保護工作;開(kāi)展專(zhuān)利保護和知識產(chǎn)權維權援助工作;負責企事業(yè)單位(不含試點(diǎn)企事業(yè)單位)專(zhuān)利申請資助資金的管理;負責非職務(wù)發(fā)明人(不含在校學(xué)生)專(zhuān)利申請資助資金的管理;負責市級專(zhuān)利實(shí)施項目的初審;負責假冒專(zhuān)利行為的查處;負責專(zhuān)利糾紛的調解。
11、負責開(kāi)展防震減災知識的宣傳教育工作;組織建立防震減災群測群防體系和地震緊急救援工作體系;負責地震觀(guān)測設施和地震觀(guān)測環(huán)境的日常保護管理;負責地震應急避難場(chǎng)所維護和管理的定期檢查;負責對報送備案的地震應急預案內容進(jìn)行審查和評估。
12、承辦區委、管委會(huì )(區人民政府)交辦的其他事項。
(二)2015年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2015年下達我區的科技創(chuàng )新目標任務(wù)為:專(zhuān)利申請量1275件;新認定高新技術(shù)企業(yè)15家;成功申報自治區科技強警先進(jìn)縣(市、區);組織企業(yè)參加科博會(huì )、高交會(huì )、藥交會(huì )等科技展會(huì )。
2015年科技創(chuàng )新目標任務(wù)完成情況:年實(shí)際專(zhuān)利申請量1368件,完成考核任務(wù)數的107.29%;實(shí)際新認定高新技術(shù)企業(yè)18家,完成目標任務(wù)數的120%; 獲得自治區科技強警先進(jìn)縣(市、區)正式批復,完成目標任務(wù)數的100%;全年共組織35家企業(yè)參加了科博會(huì )、高交會(huì )、藥交會(huì )等科技展會(huì ),完成目標任務(wù)數的100%。
二、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)決算單位構成
納入2015年部門(mén)決算編報的單位共1個(gè),其中:行政單位1個(gè)。
(二)部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
科學(xué)技術(shù)局為全額撥款的行政單位,獨立核算,單獨編制部門(mén)預決算。下設事業(yè)單位科技創(chuàng )新服務(wù)中心。
科學(xué)技術(shù)局(包括科技創(chuàng )新服務(wù)中心)編制人數10人,其中:行政編制5人,事業(yè)編制5人。實(shí)有在職人數11人,其中,行政編制8人,事業(yè)編制3人。
實(shí)有車(chē)輛編制1輛,在編實(shí)有車(chē)輛0輛。
第二部分 2015年度部門(mén)決算表
(詳見(jiàn)附件)
第三部分2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
2015年高新區(新市區)科技局決算總收入3921.45萬(wàn)元,其中:財政撥款收入3921.04萬(wàn)元,占總收入的99.99%。
二、支出決算情況說(shuō)明
部門(mén)決算總支出3908.51萬(wàn)元,其中:基本支出1.57萬(wàn)元,占總支出的0.04%;項目支出3906.94萬(wàn)元,占總支出的99.96%。
(一)基本支出情況。
2015年用于保障高新區(新市區)科技局正常運轉的日常支出1.57萬(wàn)元。與上年對比減少3.21萬(wàn)。
(二)項目支出情況。
2015年用于保障高新區(新市區)科技局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,用于專(zhuān)項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3906.94萬(wàn)元。與上年對比減少335.66萬(wàn)元。
三、結轉結余情況說(shuō)明
2015年結轉結余89.51萬(wàn)元,其中80萬(wàn)元為2014年6月?lián)芨兜?8萬(wàn)元、2014年7月?lián)芨兜?0萬(wàn)元管理資金未使用完;9.51萬(wàn)元為2015年12月?lián)芨兜墓媒?jīng)費未使用。
四、“三公”經(jīng)費決算情況說(shuō)明
高新區(新市區)科技局2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額5.04萬(wàn)元,其中,因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出4.54萬(wàn)元,公務(wù)接待費支出0.5萬(wàn)元。
2015年“三公”經(jīng)費決算數比2014年決算數減少4.62萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出減少3.75萬(wàn)元,公務(wù)接待費支出減少0.87萬(wàn)元,我局認真落實(shí)厲行節約的有關(guān)要求,對車(chē)輛運行費用支出、公務(wù)接待等,研究制定了支出壓縮的具體指標;其次,在辦公用品等采購方面,堅持執行有關(guān)規定,能用則用、能修則修;在會(huì )務(wù)方面,做到可開(kāi)可不開(kāi)的會(huì )就不開(kāi),必須要開(kāi)的會(huì )議盡量控制會(huì )議總量、參會(huì )人數,并就近安排。
具體情況如下:
(一)因公出國(境)費
2015年高新區(新市區)科技局因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。
(二)公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
2015年購置公務(wù)用車(chē)0輛,公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費4.54萬(wàn)元。其中:購置費0萬(wàn)元,運行維護費4.54萬(wàn)元,比2014年決算減少3.75萬(wàn)元,主要用于保障我局工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、保險費等支出。
(三)公務(wù)接待費
2015年高新區(新市區)科技局接待費開(kāi)支0.5萬(wàn)元。公務(wù)接待費比2014年決算減少0.87萬(wàn)元。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
高新區(新市區)科技局2015年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
無(wú)
(三)相關(guān)口徑說(shuō)明
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預算管理有關(guān)規定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費,指單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機動(dòng)車(chē)輛,包括省部級干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執法執勤用車(chē);公務(wù)接待費,指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.“三公”經(jīng)費決算數:指各部門(mén)(含下屬單位)當年通過(guò)本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。
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