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2016年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)文化體育旅游局決算公開(kāi)

來(lái)源:區財政局 發(fā)布時(shí)間:2017-07-28 瀏覽次數: 【字體:

 

第一部分 部門(mén)單位概述

一、部門(mén)基本情況

(一)部門(mén)職能

1.管理全區體育事業(yè);全面貫徹落實(shí)《體育法》和實(shí)施《全民健身計劃綱要》;研究制定全區體育運動(dòng)項目的布局;指導全區性的體育競賽工作;組織和指導全區業(yè)余體育訓練工作。

2.負責本地區文化市場(chǎng)、新聞出版業(yè)、廣電業(yè)發(fā)展規劃、計劃及實(shí)施辦法;培養、發(fā)展和規范全區文化市場(chǎng),嚴厲打擊、取締制黃、販黃等非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng);負責有關(guān)文化娛樂(lè )、出版物經(jīng)營(yíng)、廣電行業(yè)的管理及各類(lèi)證照的審批工作;并貫徹落實(shí)有關(guān)工作的方針、政策,制定文化市場(chǎng)管理各項工作計劃和行動(dòng)方案并組織實(shí)施。

3.按照烏魯木齊市旅游局各業(yè)務(wù)部門(mén)的安排和要求,依據國家、自治區出臺的旅游政策法規指導轄區旅游企業(yè)(景區、賓館、農家樂(lè )、旅行社做好旅游服務(wù)工作)。

(二)機構設置

根據職責,納入高新區(新市區)文化體育旅游局2016年部門(mén)決算編制范圍的有內設的2個(gè)機構,1個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位,1個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

(三)人員編制

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)文化體育旅游局編制人數 26人,其中:行政人員編制4人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制12人,全額撥款事業(yè)單位人員編制10人。烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)文化體育旅游局實(shí)有在職人數22人,其中:行政在職人員4人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人員7人,全額撥款事業(yè)單位在職人員11人。

第二部分烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)文化體育旅游局2016年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表

十一、基本建設類(lèi)項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表

二十二、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說(shuō)明

第三部分烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)文化體育旅游局2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)文化體育旅游局2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)文化體育旅游局2016年度收入總計458.20萬(wàn)元,支出總計376.39萬(wàn)元。收入較上年降低了20.50%;支出減少171.71萬(wàn)元,降低了31.33%。主要原因是財政計劃減少。

二、部門(mén)收入情況說(shuō)明

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)文化體育旅游局2016年收入458.20萬(wàn)元,全部為財政撥款。

三、部門(mén)支出情況說(shuō)明

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)文化體育旅游局支出決算為376.39萬(wàn)元,其中,基本支出決算357.91萬(wàn)元,項目支出決算18.48萬(wàn)元。

四、部門(mén)結轉和結余情況說(shuō)明

2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)文化體育旅游局結余587.21萬(wàn)元,其中上年結余505.39萬(wàn)元。本年結余主要原因是財政補撥養老金。

五、部門(mén)三公經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)文化體育旅游局“三公”經(jīng)費決算支出總額為 0萬(wàn)元。

(一)因公出國(境)經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年因公出國(境)費用支出0萬(wàn)元。2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)文化體育旅游局因公出國共0人次。

(二)公務(wù)接待經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年公務(wù)接待費用決算支出0萬(wàn)元,烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)文化體育旅游局共計接待0批次0人。

(三)公務(wù)用車(chē)運行維護費決算公開(kāi)

2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)文化體育旅游局公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。

六、部門(mén)預算執行情況分析說(shuō)明

2016年高新區(新市區)文化體育旅游局財政撥款支出年初預算為258.92萬(wàn)元,支出決算為376.39萬(wàn)元,完成預算的145.37%。調整預算的主要原因單位業(yè)務(wù)量增加。

七、其他重要事項的情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016 年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)文化體育旅游局機關(guān)運行經(jīng)費支出22.34萬(wàn)元,較上年降低了44.37%。主要原因是節約經(jīng)費。

(二)國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛5輛,其中,一般公務(wù)用車(chē)5輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設備0臺(套)。

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。
2.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
3.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)行政運行(項):指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開(kāi)展財政立法、資產(chǎn)產(chǎn)權管理等未單獨設置項級科目的專(zhuān)門(mén)性財政管理工作的項目支出。
5.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):指財政廳用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的項目支出。
6.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)信息化建設(項):指財政廳用于“金財工程”等信息化建設方面的項目支出。
7.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):指財政廳信息網(wǎng)絡(luò )中心、財政廳科研所、財政廳會(huì )計事務(wù)服務(wù)中心用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
8.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):指財政廳除上述項目外,開(kāi)展其他財政事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項目支出。
9.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
10.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

附件【038001_附件1-1:2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)文化體育旅游局部門(mén)財政局決算公開(kāi)表.xls已下載
附件【038001_新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)文化體育旅游局.xls已下載
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