高新區(新市區)文化館2015年度部門(mén)決算公開(kāi)
高新區(新市區)文化館2015年度部門(mén)決算公開(kāi)
高新區(新市區)文化館概述
一、 部門(mén)概況
( 一)部門(mén)主要職能
一是徹執行國家國內外貿易、國際經(jīng)濟合作和利用外資的方針、政策和法律法規,促進(jìn)管理監督和組織實(shí)施;二是依照授權,管理全區對外貿易有關(guān)工作,貫徹落實(shí)國家對外技術(shù)貿易政策;三是擬定全區國內貿易發(fā)展規劃,培育和發(fā)展城鄉商品市場(chǎng),推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結構調整和連鎖經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現代流通方式;統籌規劃商品流通體系,負責全區商品市場(chǎng)的監測管理工作;研究全區物資流通發(fā)展戰略、行業(yè)規劃并組織實(shí)施,優(yōu)化物資流通結構;四是負責全區區域性批發(fā)市場(chǎng)和上規模的商業(yè)營(yíng)銷(xiāo)設施的規劃布局以及專(zhuān)項基金管理;指導全區內外貿業(yè)務(wù)統計工作,提供信息咨詢(xún)服務(wù);五是依照授權,管理全區涉外經(jīng)濟活動(dòng)。指導企事業(yè)單位參加相關(guān)的境內外會(huì )展,指導、協(xié)調區貿促會(huì )工作;六是推進(jìn)內外貿易流通營(yíng)銷(xiāo)、物流方式的改革,指導連鎖經(jīng)營(yíng)、代理制、配送制、貿易運輸、倉儲業(yè)的監督管理等工作,促進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)現代化;七是負責全區商品市場(chǎng)的預測,組織實(shí)施對所負責的關(guān)系全區人民生活的部分重要商品的監測,對全區市場(chǎng)提供依據;八是負責組織協(xié)調全區商貿科技發(fā)展、科技攻關(guān)和推廣應用工作,組織協(xié)調全區內外貿信息化工作;九是負責規劃和組織實(shí)施全區商務(wù)系統人力資源開(kāi)發(fā)和人才培訓工作;組織商務(wù)行業(yè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員任職資格和上崗執業(yè)資格考核工作。文化館的業(yè)務(wù)職能包括開(kāi)展群眾文化藝術(shù)培訓、輔導;組織開(kāi)展公益文化藝術(shù)活動(dòng),繁榮群眾業(yè)余文化藝術(shù)活動(dòng);搜集整理民族、民間文藝遺產(chǎn);組織各種群眾文化藝術(shù)門(mén)類(lèi)的創(chuàng )作等
(二)部門(mén)預算單位構成
本單位為事業(yè)單位,屬政府工作部門(mén)。(財政全額撥款)
二、機構人員及車(chē)輛編制情況
1.本單位編制人數為13人。
2.本單位車(chē)輛編制數0輛。
第二部分 2015年度部門(mén)決算表
(詳見(jiàn)附件)
第三部門(mén) 2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
2015年決算總收入175.31萬(wàn)元,其中:財政撥款收入175.31萬(wàn)元,占總收入的100%。
二、支出決算情況說(shuō)明
部門(mén)決算總支出140.16萬(wàn)元,其中:基本支出140.16萬(wàn)元,占總支出的100%;項目支出0萬(wàn)元,占總支出的0%。
(一)基本支出情況。
2015年用于保障正常運轉的日常支出4.11萬(wàn)元。與上年對比減少29.66萬(wàn),主要是我局厲行中央八項規定精神。從支出上控制行政成本,因此較上年減少了支出經(jīng)費。包括基本工資,津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的100%。
(二)項目支出情況。
三、結轉結余情況說(shuō)明
截止2015年12月31日共計結轉結余資金39.07萬(wàn)元,包括機關(guān)運行經(jīng)費的18.99萬(wàn)元,用于其他文化體育與傳媒支出的20萬(wàn)元。
四、“三公”經(jīng)費決算情況說(shuō)明
2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額0萬(wàn)元,其中,因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0萬(wàn)元,公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元。
具體情況如下:
(一)因公出國(境)費
2015年因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。
(二)公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
2015年購置公務(wù)用車(chē)0輛,年末公務(wù)用車(chē)保有量0輛,公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元。
(三)公務(wù)接待費
2015年共執行國內公務(wù)接待0批次,0人,接待費開(kāi)支0萬(wàn)元。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
相關(guān)口徑說(shuō)明
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預算管理有關(guān)規定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費,指單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機動(dòng)車(chē)輛,包括省部級干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執法執勤用車(chē);公務(wù)接待費,指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.“三公”經(jīng)費決算數:指各部門(mén)(含下屬單位)當年通過(guò)本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。
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