關(guān)于烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)文化體育旅游局2015年部門(mén)預算及“三公”經(jīng)費信息公開(kāi)的報 告
一、部門(mén)基本情況
(一)主要職能:
1.貫徹執行國家和自治區有關(guān)財政、稅收、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的法規、制度和方針政策;組織擬定財政、財務(wù)、會(huì )計管理、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理等方面的規章、辦法,并監督實(shí)施;參與有關(guān)稅收制度和辦法的擬定。
2.根據我市國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略,參與宏觀(guān)經(jīng)濟政策,提出運用財稅政策實(shí)施宏觀(guān)經(jīng)濟調控和綜合平衡社會(huì )財力的建議。
3.根據預算安排,擬定財政收入計劃,并組織實(shí)施、管理和監督;執行彩票管理政策和有關(guān)辦法,按規定管理彩票資金。
4.負責制定我局財政統一發(fā)放工資工作。
5.貫徹執行我市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規章制度,按規定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)。
(二)內設機構:
納入區財政局2015年部門(mén)預算編制范圍的有2個(gè)職能處(室),1個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位,1個(gè)全額撥款事業(yè)單位。另局屬文化館為獨立核算的全額撥款事業(yè)單位,單獨編制部門(mén)預算。
(三)人員編制:
區文體旅游局編制人數21人,其中:行政人員編制5人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制6人,全額撥款事業(yè)單位人員編制10人。實(shí)有在職人數21人,其中:行政在職5人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員 6人,事業(yè)在職人員 10人,
二、2015年部門(mén)預算預算安排情況
(一)收支總體情況:
根據烏魯木齊市財政局《關(guān)于下達2015年部門(mén)預算的通知》(烏財行〔2015〕6號),市財政安排局機關(guān)收入預算為258.92萬(wàn)元。
按照收支平衡的原則,2015年財政局機關(guān)支出預算總額為258.92萬(wàn)元,其中:基本支出預算218.92萬(wàn)元,主要為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出;項目支出預算40.00萬(wàn)元,主要用于業(yè)余體校訓練費、全民健身活動(dòng)、冰雪風(fēng)情節活動(dòng)等財政特定業(yè)務(wù)支出。
(二)預算支出主要內容:
基本支出預算218.92萬(wàn)元,包括:工資福利支出169.81萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出20.41萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助支出28.70萬(wàn)元。項目支出預算40.00萬(wàn)元,包括:業(yè)余體校訓練費10.00萬(wàn)元,全民健身活動(dòng)5.00萬(wàn)元,冰雪風(fēng)情節活動(dòng)25.00萬(wàn)元。
三、2015年”三公”經(jīng)費支出預算
2015年區文體旅游局“三公”經(jīng)費預算安排總額為0萬(wàn)元。
附件:1.單位基礎信息表
2.收入預算總表
3.支出預算總表
4.單位支出明細表—資金來(lái)源
5.單位支出明細表—經(jīng)濟科目
6.“三公”經(jīng)費支出預算表
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