亚洲AV无码乱码精品久久|人妻熟女一区二区aⅴ图片|欧美激情Av在线视频播放|亚洲欧美精品中文字幕在线播放|亚洲精品国产91久久久久久一区

全文檢索

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

來(lái)源:區財政局 發(fā)布時(shí)間:2021-09-20 瀏覽次數: 【字體:

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

2020年度部門(mén)決算

公開(kāi)說(shuō)明


目 錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

(二)政府采購情況

(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算報表(見(jiàn)附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》


第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

1、宣傳貫徹落實(shí)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規,擬訂我縣相關(guān)工作機制、制度辦法并組織實(shí)施。褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價(jià)值導向。

2、負責烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動(dòng)等工作,依法承擔英雄烈士保護相關(guān)工作,審核擬列入縣級烈士紀念設施名錄,申報擬列入市級以上重點(diǎn)保護單位的烈士紀念建筑物名錄,總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

3、負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的接收安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

4、組織指導全縣退役軍人技能教育培訓工作,協(xié)調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業(yè)創(chuàng )業(yè)。

5、組織指導全縣擁軍優(yōu)屬工作。實(shí)施國家關(guān)于退役軍人特殊保障的相關(guān)政策,制定并組織實(shí)施全縣退役軍人優(yōu)撫保障政策。會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定有關(guān)退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策并指導實(shí)施。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作,指導實(shí)施國民黨抗戰老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

6、組織協(xié)調落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作,以及退役軍人醫療保障、社會(huì )保險等待遇保障工作。

7、組織指導全縣傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作,承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關(guān)服務(wù)工作。

8、監督檢查退役軍人相關(guān)法律法規和政策措施的落實(shí),組織開(kāi)展退役軍人權益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

9、負責市級安排的軍供服務(wù)保障工作。

10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù),配合部隊完成退役軍人其他相關(guān)工作。

11、職能轉變。加強全縣退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設,建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障體制,協(xié)調各方力量更好為軍人軍屬服務(wù),維護軍人軍屬合法權益,從平遙實(shí)際出發(fā)制定切實(shí)可行的解困政策。加強社會(huì )宣傳,褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價(jià)值導向,更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障,讓軍人成為全社會(huì )尊崇的職業(yè)讓軍人成為全社會(huì )尊崇的職業(yè)。

二、機構設置及人員情況

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局2020年度,實(shí)有人數170人,其中:在職人員7人,離休人員0人,退休人員163人。

從部門(mén)決算單位構成看,烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局部門(mén)決算包括:烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局決算。單位無(wú)下屬預算單位,下設2個(gè)科室,分別是:辦公室、退役軍人服務(wù)中心。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度本年收入4,959.02萬(wàn)元,與上年相比,增加1,941.04萬(wàn)元,增長(cháng)64.32%,主要原因是:疫情期間退役軍人各項補助支出增加。本年支出4,919.91萬(wàn)元,與上年相比,增加2,796.26萬(wàn)元,增長(cháng)131.67%,主要原因是:疫情期間退役軍人各項補助支出增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度本年收入4,959.02萬(wàn)元,其中:財政撥款收入4,916.56萬(wàn)元,占99.14%;上級補助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入42.46萬(wàn)元,占0.86%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度本年支出4,919.91萬(wàn)元,其中:基本支出115.11萬(wàn)元,占2.34%;項目支出4,804.80萬(wàn)元,占97.66%;上繳上級支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收入4,916.56萬(wàn)元,與上年相比,增加2,207.60萬(wàn)元,增長(cháng)81.49%,主要原因是:疫情期間退役軍人各項補助支出增加。財政撥款支出4,809.59萬(wàn)元,與上年相比,增加2,755.79萬(wàn)元,增長(cháng)134.18%,主要原因是:疫情期間退役軍人各項補助支出增加。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數1,479.40萬(wàn)元,決算數4,916.56萬(wàn)元,預決算差異率232.33%,主要原因是:疫情期間退役軍人各項補助支出增加,相應收入增加。財政撥款支出年初預算數1,479.40萬(wàn)元,決算數4,809.59萬(wàn)元,預決算差異率225.10%,主要原因是:疫情期間退役軍人各項補助支出增加,相應支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款支出4,809.59萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi),其中:

2049901其他公共安全支出14.05萬(wàn)元;

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出7.32萬(wàn)元;

2080799其他就業(yè)補助支出94.79萬(wàn)元;

2080801死亡撫恤357.31萬(wàn)元;

2080802傷殘撫恤1,430.45萬(wàn)元;

2080803在鄉復員、退伍軍人生活補助3.20萬(wàn)元;

2080805義務(wù)兵優(yōu)待303.55萬(wàn)元;

2080899其他優(yōu)撫支出60.04萬(wàn)元;

2080901退役士兵安置831.39萬(wàn)元;

2080902軍隊移交政府的離退休人員安置1,158.10萬(wàn)元;

2080904退役士兵管理教育9.46萬(wàn)元;

2080905軍隊轉業(yè)干部安置224.26萬(wàn)元;

2080999其他退役安置支出35.25萬(wàn)元;

2082801行政運行93.75萬(wàn)元;

082802一般行政管理事務(wù)1.98萬(wàn)元;

2082804擁軍優(yōu)屬150.06萬(wàn)元;

2101401優(yōu)撫對象醫療補助34.64萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出115.11萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費110.58萬(wàn)元,包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費4.53萬(wàn)元,包括:辦公費、手續費、郵電費、維修(護)費、培訓費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0.00萬(wàn)元,比上年增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.00%,主要原因是本年無(wú)此項支出。其中,因公出國(境)費支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,比上年增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.00%,主要原因是本年無(wú)此項支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,比上年增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.00%,主要原因是本年無(wú)此項支出;公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,比上年增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.00%,主要原因是本年無(wú)此項支出。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0.00萬(wàn)元,開(kāi)支內容包括:本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國(境)團組0個(gè),因公出國(境)0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0.00萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括本年無(wú)此項支出。公務(wù)用車(chē)購置數0輛,公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元,開(kāi)支內容包括:本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次,0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0.00萬(wàn)元,決算數0.00萬(wàn)元,預決算差異率0.00%,主要原因是:本年未安排“三公”經(jīng)費預算。其中:因公出國(境)費預算數0.00萬(wàn)元,決算數0.00萬(wàn)元,預決算差異率0.00%,主要原因是:本年未安排“因公出國(境)”經(jīng)費預算;公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元,決算數0.00萬(wàn)元,預決算差異率0.00%,主要原因是:本年未安排“公務(wù)用車(chē)購置”經(jīng)費預算;公務(wù)用車(chē)運行費預算數0.00萬(wàn)元,決算數0.00萬(wàn)元,預決算差異率0.00%,主要原因是:本年未安排“公務(wù)用車(chē)運行”經(jīng)費預算;公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元,決算數0.00萬(wàn)元,預決算差異率0.00%,主要原因是:本年未安排“公務(wù)接待”經(jīng)費預算。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出,政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出,國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局單位機關(guān)運行經(jīng)費支出 4.53萬(wàn)元,比上年增加4.50萬(wàn)元,增長(cháng)15,000.00%,主要原因是辦公人員增加造成辦公經(jīng)費增加。

(二)政府采購情況

2020年度政府采購支出總額5.45萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出5.45萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額5.45萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額5.45萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100.00%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日,單位共有房屋0.00(平方米),價(jià)值0.00萬(wàn)元。車(chē)輛0輛,價(jià)值0.00萬(wàn)元,其中:副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,其他用車(chē)主要是:?jiǎn)挝粺o(wú)其他用車(chē);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺(套)、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺(套)。

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求,我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目58個(gè),共涉及資金4804.80萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效:一是預算績(jì)效管理工作規范化程度顯著(zhù)提高。為切實(shí)做好財政預算績(jì)效管理工作,進(jìn)一步明確職責,規范程序。對預算績(jì)效管理工作包括確定預期績(jì)效目標、實(shí)施績(jì)效跟蹤監控、進(jìn)行績(jì)效評價(jià)和績(jì)效評價(jià)結果應用等內容;遵循“統一領(lǐng)導、統一組織、分工協(xié)作、相互配合”的原則,合理劃分預算股(預算績(jì)效管理職能股室)和相關(guān)業(yè)務(wù)股室的工作職責;組織指導協(xié)調全縣預算績(jì)效管理工作,對年度預算績(jì)效管理工作做出整體安排,提出預算年度內預算績(jì)效管理工作規劃和工作要求。相關(guān)業(yè)務(wù)股室根據年度預算績(jì)效管理工作總體安排和要求,負責預算部門(mén)(單位)的落實(shí)工作;二是預算績(jì)效運行跟蹤監控成功起步。開(kāi)展績(jì)效監控工作,是推進(jìn)預算績(jì)效管理工作的重要一環(huán),也是促進(jìn)高效、節約使用財政資金的重要嘗試。2020年,我們把績(jì)效監控工作列入重要議事日程,并將其作為加強自身財務(wù)建設,提高項目資金使用效益的重要手段。將編制預算績(jì)效目標的項目納入監控范圍。預算項目跟蹤監控是一項全新的工作,我們將在試點(diǎn)的基礎上不斷積累經(jīng)驗,完善管理措施,由點(diǎn)及面,逐步擴大項目執行績(jì)效跟蹤監控范圍,為今后全面推進(jìn)績(jì)效監控工作打下堅實(shí)基礎。發(fā)現的問(wèn)題及原因:一績(jì)效理念有待進(jìn)一步提高。各部門(mén)(單位)認識不到位。經(jīng)過(guò)幾年績(jì)效管理工作的開(kāi)展,各部門(mén)(單位)對績(jì)效理念有了一定了解,但長(cháng)期以來(lái)形成的“重分配、輕管理”的觀(guān)念還沒(méi)有徹底根除。一些部門(mén)認為資金使用只要合理合規就行,使用效益與己責任不大,因此對績(jì)效管理工作重視不夠。財政績(jì)效管理者認識不到位。地方財政部門(mén)對預算績(jì)效管理的職能定位還存在模糊認識,對績(jì)效管理概念的認識停留在績(jì)效評價(jià)階段,在處理績(jì)效管理與預算管理關(guān)系方面,存在認識不一致、甚至本末倒置的問(wèn)題;二是技術(shù)支撐尚顯乏力。預算績(jì)效管理的指標體系、評價(jià)標準尚未完善,中介機構庫、專(zhuān)家庫尚未建立或不夠規范,績(jì)效評價(jià)質(zhì)量有待提高。政府追求多元化的公共目標,很多內容難以量化,導致預算績(jì)效管理指標很難設定,如何建立一套科學(xué)、完整的績(jì)效管理信息系統,綜合評價(jià)財政支出的經(jīng)濟效益、社會(huì )效益等,是當前開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作的難點(diǎn);三是結果應用不夠充分。受評價(jià)體系科學(xué)性、評價(jià)機制合理性的限制,形成的評價(jià)報告質(zhì)量參差不齊,評價(jià)結果的科學(xué)性和公正性有待提高???jì)效評價(jià)結果形成以后,大部分停留在反映情況和問(wèn)題的層面,評價(jià)結果應用流于形式,沒(méi)真正與規范預算管理、完善預算編制、加強部門(mén)管理以及提高財政資金使用效益有效銜接起來(lái);四是績(jì)效管理制度還需健全,流程尚需優(yōu)化。雖然制定了相關(guān)的管理辦法及工作流程,但是目前處于探索推進(jìn)的階段,隨著(zhù)績(jì)效管理工作的逐步深入,管理辦法需要進(jìn)一步完善,相關(guān)的管理制度也需健全。下一步改進(jìn)措施:一是逐步擴大績(jì)效管理范圍。在績(jì)效目標管理方面,對于運轉保障類(lèi)項目較多的單位,探索實(shí)施單位整體支出績(jì)效目標管理,施行整體支出評價(jià)。在項目績(jì)效評價(jià)方面,逐步增加評價(jià)項目數量和項目支出數額占比;二是加強評價(jià)指標體系建設。首先匯總梳理以前年度制定的指標,將符合當前預算績(jì)效管理要求和行業(yè)管理特點(diǎn)的個(gè)性指標匯編成庫;其次組織人員搜集整理先進(jìn)省市制定出臺的指標,進(jìn)一步充實(shí)完善個(gè)性指標庫;最后建立指標更新機制,將以后年度新制定的指標及時(shí)納入指標庫,做到隨時(shí)更新、完善;三是積極運用績(jì)效評價(jià)結果。建立績(jì)效評價(jià)結果的反饋與整改、激勵與問(wèn)責制度,進(jìn)一步完善績(jì)效評價(jià)結果的反饋和運用機制,將績(jì)效結果向社會(huì )逐步公布,進(jìn)一步增強單位的責任感和緊迫感。將評價(jià)結果作為安排以后年度預算的重要依據,將一些績(jì)效評價(jià)結果不好的項目取消,對執行不力的單位的預算要進(jìn)行相應削減,切實(shí)發(fā)揮績(jì)效評價(jià)工作的應有作用。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

2018年秋冬季退役士兵培訓費

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

0.52

0.52

0.52

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

0.00

0.00

0.00

上年結轉資金

0.00

0.00

0.00

其他資金

0.52

0.52

0.52

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念,

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
補貼單位(企業(yè))個(gè)數(跟蹤目標值:≥1個(gè),實(shí)際值:1個(gè))
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤0.52萬(wàn)元,實(shí)際值:0.52萬(wàn)元)
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

補貼單位(企業(yè))個(gè)數

≥1個(gè)

1個(gè)

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤0.52萬(wàn)元

0.52萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

2020年訪(fǎng)惠聚為民辦實(shí)事經(jīng)費及第一書(shū)記經(jīng)費

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

0.44

0.44

0.44

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

0.44

0.44

0.44

上年結轉資金

0.00

0.00

0.00

其他資金

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念,

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
訪(fǎng)惠聚補助人數(人)(跟蹤目標值:=3人,實(shí)際值:3人)
協(xié)助社區工作合格率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
考勤執行合格率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤0.44萬(wàn)元,實(shí)際值:0.44萬(wàn)元)
協(xié)助社區開(kāi)展工作(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

訪(fǎng)惠聚補助人數(人)

=3人

3人

7.14

7.14

質(zhì)量指標

協(xié)助社區工作合格率

=100%

100%

7.14

7.14

考勤執行合格率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤0.44萬(wàn)元

0.44萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

協(xié)助社區開(kāi)展工作

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

2020年無(wú)軍籍離休干部醫療周轉金

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

1.60

1.60

1.60

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

0.00

0.00

0.00

上年結轉資金

0.00

0.00

0.00

其他資金

1.60

1.60

1.60

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念,

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
補貼單位(企業(yè))個(gè)數(跟蹤目標值:≥1個(gè),實(shí)際值:1個(gè))
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤1.6萬(wàn)元,實(shí)際值:1.6萬(wàn)元)
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

補貼單位(企業(yè))個(gè)數

≥1個(gè)

1個(gè)

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤1.6萬(wàn)元

1.6萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

2020年疫情防控期間部分優(yōu)撫對象一次性生活補貼

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

40.86

40.86

40.86

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

0.00

0.00

0.00

上年結轉資金

0.00

0.00

0.00

其他資金

40.86

40.86

40.86

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念,

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
補貼單位(企業(yè))個(gè)數(跟蹤目標值:≥1個(gè),實(shí)際值:1個(gè))
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤40.86萬(wàn)元,實(shí)際值:40.86萬(wàn)元)
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

補貼單位(企業(yè))個(gè)數

≥1個(gè)

1個(gè)

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤40.86萬(wàn)元

40.86萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

訪(fǎng)惠聚補助經(jīng)費

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

6.48

1.53

1.53

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

6.48

1.53

1.53

上年結轉資金

0.00

0.00

0.00

其他資金

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念,

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
訪(fǎng)惠聚補助人數(人)(跟蹤目標值:=3人,實(shí)際值:3人)
協(xié)助社區工作合格率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
考勤執行合格率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤1.53萬(wàn)元,實(shí)際值:1.53萬(wàn)元)
協(xié)助社區開(kāi)展工作(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

訪(fǎng)惠聚補助人數(人)

=3人

3人

7.14

7.14

質(zhì)量指標

協(xié)助社區工作合格率

=100%

100%

7.14

7.14

考勤執行合格率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤1.53萬(wàn)元

1.53萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

協(xié)助社區開(kāi)展工作

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

軍隊移交離退休人員工資津貼

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

265.36

265.36

265.36

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

265.36

265.36

265.36

上年結轉資金

0.00

0.00

0.00

其他資金

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念,

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
補貼單位(企業(yè))個(gè)數(跟蹤目標值:≥1個(gè),實(shí)際值:1個(gè))
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤265.36萬(wàn)元,實(shí)際值:265.36萬(wàn)元)
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

補貼單位(企業(yè))個(gè)數

≥1個(gè)

1個(gè)

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤265.36萬(wàn)元

265.36萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

雙擁優(yōu)撫慰問(wèn)

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

200.00

157.86

157.86

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

200.00

157.86

157.86

上年結轉資金

0.00

0.00

0.00

其他資金

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念,

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
發(fā)放部隊數(跟蹤目標值:=26個(gè),實(shí)際值:26個(gè))
發(fā)放準確性(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目按規執行率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤157.86萬(wàn)元,實(shí)際值:157.86萬(wàn)元)
保障退役士兵生活(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

發(fā)放部隊數

=26個(gè)

26個(gè)

7.14

7.14

質(zhì)量指標

發(fā)放準確性

=100%

100%

7.14

7.14

項目按規執行率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤157.86萬(wàn)元

157.86萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

保障退役士兵生活

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

400.00

357.31

357.31

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

400.00

357.31

357.31

上年結轉資金

0.00

0.00

0.00

其他資金

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念,

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
發(fā)放人數(跟蹤目標值:≥13人,實(shí)際值:13人)
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤357.31萬(wàn)元,實(shí)際值:357.31萬(wàn)元)
保障士兵家屬正常生活(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

發(fā)放人數

≥13人

13人

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤357.31萬(wàn)元

357.31萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

保障士兵家屬正常生活

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

烏財社(2017)292號下達2018優(yōu)撫對象醫療補助

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

11.13

11.13

11.13

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

0.00

0.00

0.00

上年結轉資金

11.13

11.13

11.13

其他資金

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念,

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
補貼單位(企業(yè))個(gè)數(跟蹤目標值:≥1個(gè),實(shí)際值:1個(gè))
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤11.13萬(wàn)元,實(shí)際值:11.13萬(wàn)元)
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

補貼單位(企業(yè))個(gè)數

≥1個(gè)

1個(gè)

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤11.13萬(wàn)元

11.13萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

烏財社(2018)297號提前下達2019年優(yōu)撫對象補助資金的通知

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

9.05

9.05

9.05

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

0.00

0.00

0.00

上年結轉資金

9.05

9.05

9.05

其他資金

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念,

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
補貼單位(企業(yè))個(gè)數(跟蹤目標值:≥1個(gè),實(shí)際值:1個(gè))
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤9.05萬(wàn)元,實(shí)際值:9.05萬(wàn)元)
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

補貼單位(企業(yè))個(gè)數

≥1個(gè)

1個(gè)

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤9.05萬(wàn)元

9.05萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

烏財社(2019)67號下達2019年企業(yè)軍轉干部生活困難生活補助經(jīng)費預算指標

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

35.00

35.00

35.00

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

0.00

0.00

0.00

上年結轉資金

35.00

35.00

35.00

其他資金

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念,

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
補貼單位(企業(yè))個(gè)數(跟蹤目標值:≥1個(gè),實(shí)際值:1個(gè))
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤35萬(wàn)元,實(shí)際值:35萬(wàn)元)
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

補貼單位(企業(yè))個(gè)數

≥1個(gè)

1個(gè)

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤35萬(wàn)元

35萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

烏財社(2019)98號撥付2019年軍休管理機構經(jīng)費

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

14.62

14.62

14.62

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

0.00

0.00

0.00

上年結轉資金

14.62

14.62

14.62

其他資金

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念,

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
補貼單位(企業(yè))個(gè)數(跟蹤目標值:≥1個(gè),實(shí)際值:1個(gè))
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤14.62萬(wàn)元,實(shí)際值:14.62萬(wàn)元)
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

補貼單位(企業(yè))個(gè)數

≥1個(gè)

1個(gè)

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤14.62萬(wàn)元

14.62萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

烏財社(2020)26號撥付60歲農村籍退役士兵老年補助

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

19.51

19.51

19.51

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

19.51

19.51

19.51

上年結轉資金

0.00

0.00

0.00

其他資金

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念,

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
補貼單位(企業(yè))個(gè)數(跟蹤目標值:≥1個(gè),實(shí)際值:1個(gè))
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤19.51萬(wàn)元,實(shí)際值:19.51萬(wàn)元)
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

補貼單位(企業(yè))個(gè)數

≥1個(gè)

1個(gè)

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤19.51萬(wàn)元

19.51萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

烏財社(2020)26號撥付2019.9-10優(yōu)撫對象價(jià)格補貼

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

32.42

32.42

32.42

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

32.42

32.42

32.42

上年結轉資金

0.00

0.00

0.00

其他資金

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念,

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
補貼單位(企業(yè))個(gè)數(跟蹤目標值:≥1個(gè),實(shí)際值:1個(gè))
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤32.42萬(wàn)元,實(shí)際值:32.42萬(wàn)元)
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

補貼單位(企業(yè))個(gè)數

≥1個(gè)

1個(gè)

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤32.42萬(wàn)元

32.42萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

烏財社(2020)26號撥付2020年優(yōu)撫對象補助(傷殘)

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

1,179.72

1,179.72

1,179.72

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

1,179.72

1,179.72

1,179.72

上年結轉資金

0.00

0.00

0.00

其他資金

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念,

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
補貼單位(企業(yè))個(gè)數(跟蹤目標值:≥1個(gè),實(shí)際值:1個(gè))
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤1179.72萬(wàn)元,實(shí)際值:1179.72萬(wàn)元)
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

補貼單位(企業(yè))個(gè)數

≥1個(gè)

1個(gè)

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤1179.72萬(wàn)元

1179.72萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

烏財社(2020)26號撥付2020三屬定期撫恤金

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

4.00

4.00

4.00

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

4.00

4.00

4.00

上年結轉資金

0.00

0.00

0.00

其他資金

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念,

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
補貼單位(企業(yè))個(gè)數(跟蹤目標值:≥1個(gè),實(shí)際值:1個(gè))
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤4萬(wàn)元,實(shí)際值:4萬(wàn)元)
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

補貼單位(企業(yè))個(gè)數

≥1個(gè)

1個(gè)

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤4萬(wàn)元

4萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

烏財社(2020)26號撥付參試退役軍人生活補助

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

3.68

3.68

3.68

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

3.68

3.68

3.68

上年結轉資金

0.00

0.00

0.00

其他資金

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念,

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
補貼單位(企業(yè))個(gè)數(跟蹤目標值:≥1個(gè),實(shí)際值:1個(gè))
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤3.68萬(wàn)元,實(shí)際值:3.68萬(wàn)元)
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

補貼單位(企業(yè))個(gè)數

≥1個(gè)

1個(gè)

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤3.68萬(wàn)元

3.68萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

烏財社(2020)26號撥付帶病回鄉退役軍人生活補助

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

0.42

0.42

0.42

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

0.42

0.42

0.42

上年結轉資金

0.00

0.00

0.00

其他資金

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念,

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
補貼單位(企業(yè))個(gè)數(跟蹤目標值:≥1個(gè),實(shí)際值:1個(gè))
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤0.42萬(wàn)元,實(shí)際值:0.42萬(wàn)元)
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

補貼單位(企業(yè))個(gè)數

≥1個(gè)

1個(gè)

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤0.42萬(wàn)元

0.42萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

烏財社(2020)26號撥付回鄉務(wù)農抗戰老戰士補助

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

1.11

1.11

1.11

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

1.11

1.11

1.11

上年結轉資金

0.00

0.00

0.00

其他資金

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念,

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
補貼單位(企業(yè))個(gè)數(跟蹤目標值:≥1個(gè),實(shí)際值:1個(gè))
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤1.11萬(wàn)元,實(shí)際值:1.11萬(wàn)元)
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

補貼單位(企業(yè))個(gè)數

≥1個(gè)

1個(gè)

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤1.11萬(wàn)元

1.11萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

烏財社(2020)26號撥付中華人民共和國成立前老黨員生活補貼

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

3.28

3.28

3.28

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

3.28

3.28

3.28

上年結轉資金

0.00

0.00

0.00

其他資金

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念,

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
補貼單位(企業(yè))個(gè)數(跟蹤目標值:≥1個(gè),實(shí)際值:1個(gè))
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤3.28萬(wàn)元,實(shí)際值:3.28萬(wàn)元)
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

補貼單位(企業(yè))個(gè)數

≥1個(gè)

1個(gè)

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤3.28萬(wàn)元

3.28萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

烏財社(2020)35號撥付2020退役安置補助(軍休人員)

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

147.76

147.76

147.76

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

147.76

147.76

147.76

上年結轉資金

0.00

0.00

0.00

其他資金

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念,

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
補貼單位(企業(yè))個(gè)數(跟蹤目標值:≥1個(gè),實(shí)際值:1個(gè))
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤147.76萬(wàn)元,實(shí)際值:147.76萬(wàn)元)
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

補貼單位(企業(yè))個(gè)數

≥1個(gè)

1個(gè)

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤147.76萬(wàn)元

147.76萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

烏財社(2020)35號-關(guān)于撥付2020年退役安置補助(軍休人員安置補助)

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

433.13

433.13

433.13

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

433.13

433.13

433.13

上年結轉資金

0.00

0.00

0.00

其他資金

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念,

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
補貼單位(企業(yè))個(gè)數(跟蹤目標值:≥1個(gè),實(shí)際值:1個(gè))
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤433.13萬(wàn)元,實(shí)際值:433.13萬(wàn)元)
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

補貼單位(企業(yè))個(gè)數

≥1個(gè)

1個(gè)

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤433.13萬(wàn)元

433.13萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

烏財社(2020)76號-撥付2020年優(yōu)撫對象醫療保障經(jīng)費

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

23.51

23.51

23.51

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

23.51

23.51

23.51

上年結轉資金

0.00

0.00

0.00

其他資金

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念,

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
補貼單位(企業(yè))個(gè)數(跟蹤目標值:≥1個(gè),實(shí)際值:1個(gè))
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤23.51萬(wàn)元,實(shí)際值:23.51萬(wàn)元)
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

補貼單位(企業(yè))個(gè)數

≥1個(gè)

1個(gè)

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤23.51萬(wàn)元

23.51萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

烏財社(2020)84號關(guān)于撥付2019年秋冬退役士兵自主就業(yè)一次性補助金的通知

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

415.80

415.80

415.80

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

415.80

415.80

415.80

上年結轉資金

0.00

0.00

0.00

其他資金

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念,

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
補貼單位(企業(yè))個(gè)數(跟蹤目標值:≥1個(gè),實(shí)際值:1個(gè))
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤415.8萬(wàn)元,實(shí)際值:415.8萬(wàn)元)
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

補貼單位(企業(yè))個(gè)數

≥1個(gè)

1個(gè)

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤415.8萬(wàn)元

415.8萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

烏財社(2020)126號關(guān)于撥付20202年退役安置補助資金(第一批)的通知(直達資金)

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

168.00

168.00

168.00

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

168.00

168.00

168.00

上年結轉資金

0.00

0.00

0.00

其他資金

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念,

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
補貼單位(企業(yè))個(gè)數(跟蹤目標值:≥1個(gè),實(shí)際值:1個(gè))
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤168萬(wàn)元,實(shí)際值:168萬(wàn)元)
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

補貼單位(企業(yè))個(gè)數

≥1個(gè)

1個(gè)

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤168萬(wàn)元

168萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

烏財社(2048)59號撥付2017年秋季退役士兵自主就業(yè)一次性補助金

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

3.45

3.45

3.45

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

0.00

0.00

0.00

上年結轉資金

3.45

3.45

3.45

其他資金

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念,

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
補貼單位(企業(yè))個(gè)數(跟蹤目標值:≥1個(gè),實(shí)際值:1個(gè))
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤3.45萬(wàn)元,實(shí)際值:3.45萬(wàn)元)
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

補貼單位(企業(yè))個(gè)數

≥1個(gè)

1個(gè)

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤3.45萬(wàn)元

3.45萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

烏財社{2020}229號關(guān)于撥付2020年殘疾軍人護理費

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

4.30

4.30

4.30

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

4.30

4.30

4.30

上年結轉資金

0.00

0.00

0.00

其他資金

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念,

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
補貼單位(企業(yè))個(gè)數(跟蹤目標值:≥1個(gè),實(shí)際值:1個(gè))
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤4.3萬(wàn)元,實(shí)際值:4.3萬(wàn)元)
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

補貼單位(企業(yè))個(gè)數

≥1個(gè)

1個(gè)

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤4.3萬(wàn)元

4.3萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

烏財社{2020】243號關(guān)于撥付2020年優(yōu)撫對象補助經(jīng)費

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

36.57

36.57

36.57

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

36.57

36.57

36.57

上年結轉資金

0.00

0.00

0.00

其他資金

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念,

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
補貼單位(企業(yè))個(gè)數(跟蹤目標值:≥1個(gè),實(shí)際值:1個(gè))
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤36.57萬(wàn)元,實(shí)際值:36.57萬(wàn)元)
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

補貼單位(企業(yè))個(gè)數

≥1個(gè)

1個(gè)

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤36.57萬(wàn)元

36.57萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

烏財社【2018】8號關(guān)于撥付軍隊轉業(yè)干部補助經(jīng)費的通知

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

0.50

0.50

0.50

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

0.00

0.00

0.00

上年結轉資金

0.50

0.50

0.50

其他資金

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念,

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
補貼單位(企業(yè))個(gè)數(跟蹤目標值:≥1個(gè),實(shí)際值:1個(gè))
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤0.5萬(wàn)元,實(shí)際值:0.5萬(wàn)元)
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

補貼單位(企業(yè))個(gè)數

≥1個(gè)

1個(gè)

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤0.5萬(wàn)元

0.5萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

烏財社【2018】23號關(guān)于撥付2018年退役安置補助經(jīng)費的通知

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

1.60

1.60

1.60

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

0.00

0.00

0.00

上年結轉資金

1.60

1.60

1.60

其他資金

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念,

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
補貼單位(企業(yè))個(gè)數(跟蹤目標值:≥1個(gè),實(shí)際值:1個(gè))
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤1.6萬(wàn)元,實(shí)際值:1.6萬(wàn)元)
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

補貼單位(企業(yè))個(gè)數

≥1個(gè)

1個(gè)

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤1.6萬(wàn)元

1.6萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

烏財社【2018】69號撥付1993-2000年度軍隊復員干部困難生活救助補助資金

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

2.16

2.16

2.16

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

0.00

0.00

0.00

上年結轉資金

2.16

2.16

2.16

其他資金

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念,

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
補貼單位(企業(yè))個(gè)數(跟蹤目標值:≥1個(gè),實(shí)際值:1個(gè))
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤2.16萬(wàn)元,實(shí)際值:2.16萬(wàn)元)
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

補貼單位(企業(yè))個(gè)數

≥1個(gè)

1個(gè)

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤2.16萬(wàn)元

2.16萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

烏財社【2018】270號撥付2017年冬季復員士官自主就業(yè)一次性經(jīng)濟補助金

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

5.70

5.70

5.70

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

0.00

0.00

0.00

上年結轉資金

5.70

5.70

5.70

其他資金

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念,

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
補貼單位(企業(yè))個(gè)數(跟蹤目標值:≥1個(gè),實(shí)際值:1個(gè))
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤5.7萬(wàn)元,實(shí)際值:5.7萬(wàn)元)
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

補貼單位(企業(yè))個(gè)數

≥1個(gè)

1個(gè)

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤5.7萬(wàn)元

5.7萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

烏財社【2019】116號--2018年秋冬季退役士兵自主就業(yè)一次性經(jīng)濟補助金

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

14.85

14.85

14.85

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

0.00

0.00

0.00

上年結轉資金

14.85

14.85

14.85

其他資金

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念,

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
補貼單位(企業(yè))個(gè)數(跟蹤目標值:≥1個(gè),實(shí)際值:1個(gè))
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤14.85萬(wàn)元,實(shí)際值:14.85萬(wàn)元)
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

補貼單位(企業(yè))個(gè)數

≥1個(gè)

1個(gè)

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤14.85萬(wàn)元

14.85萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

烏財社【2019】155號--2019年度義務(wù)兵家庭優(yōu)待金和大學(xué)生入伍獎勵金

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

14.02

14.02

14.02

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

0.00

0.00

0.00

上年結轉資金

14.02

14.02

14.02

其他資金

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念,

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
補貼單位(企業(yè))個(gè)數(跟蹤目標值:≥1個(gè),實(shí)際值:1個(gè))
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤14.02萬(wàn)元,實(shí)際值:14.02萬(wàn)元)
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

補貼單位(企業(yè))個(gè)數

≥1個(gè)

1個(gè)

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤14.02萬(wàn)元

14.02萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

烏財社【2019】183號--軍隊無(wú)軍籍退休退職職工津貼補貼

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

84.67

84.67

84.67

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

84.67

84.67

84.67

上年結轉資金

0.00

0.00

0.00

其他資金

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念,

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
補貼單位(企業(yè))個(gè)數(跟蹤目標值:≥1個(gè),實(shí)際值:1個(gè))
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤84.67萬(wàn)元,實(shí)際值:84.67萬(wàn)元)
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

補貼單位(企業(yè))個(gè)數

≥1個(gè)

1個(gè)

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤84.67萬(wàn)元

84.67萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

烏財社【2019】208號--2019年一至四級殘疾軍人護理費

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

21.72

21.72

21.72

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

7.46

7.46

7.46

上年結轉資金

14.26

14.26

14.26

其他資金

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念,

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
補貼單位(企業(yè))個(gè)數(跟蹤目標值:≥1個(gè),實(shí)際值:1個(gè))
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤21.72萬(wàn)元,實(shí)際值:21.72萬(wàn)元)
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

補貼單位(企業(yè))個(gè)數

≥1個(gè)

1個(gè)

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤21.72萬(wàn)元

21.72萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

烏財社【2019】256號--2019年自主擇業(yè)軍轉干部取暖費和獨生子女費

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

30.00

94.79

94.79

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

30.00

0.00

0.00

上年結轉資金

0.00

94.79

94.79

其他資金

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念,

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
補貼單位(企業(yè))個(gè)數(跟蹤目標值:≥1個(gè),實(shí)際值:1個(gè))
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤94.79萬(wàn)元,實(shí)際值:94.79萬(wàn)元)
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

補貼單位(企業(yè))個(gè)數

≥1個(gè)

1個(gè)

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤94.79萬(wàn)元

94.79萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

烏財社【2019】268號2019年退役安置補助經(jīng)費

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

38.40

38.40

38.40

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

38.40

38.40

38.40

上年結轉資金

0.00

0.00

0.00

其他資金

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念,

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
補貼單位(企業(yè))個(gè)數(跟蹤目標值:≥1個(gè),實(shí)際值:1個(gè))
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤38.4萬(wàn)元,實(shí)際值:38.4萬(wàn)元)
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

補貼單位(企業(yè))個(gè)數

≥1個(gè)

1個(gè)

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤38.4萬(wàn)元

38.4萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

烏財社【2020】9號四級以上傷殘軍人護理費

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

23.00

2.96

2.96

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

23.00

2.96

2.96

上年結轉資金

0.00

0.00

0.00

其他資金

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念,

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
補貼單位(企業(yè))個(gè)數(跟蹤目標值:≥1個(gè),實(shí)際值:1個(gè))
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤2.96萬(wàn)元,實(shí)際值:2.96萬(wàn)元)
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

補貼單位(企業(yè))個(gè)數

≥1個(gè)

1個(gè)

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤2.96萬(wàn)元

2.96萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

烏財社【2020】26號撥付2020年優(yōu)撫對象補助資金(2020.11定期撫恤金和生活補助)

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

27.06

27.06

27.06

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

27.06

27.06

27.06

上年結轉資金

0.00

0.00

0.00

其他資金

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念,

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
補貼單位(企業(yè))個(gè)數(跟蹤目標值:≥1個(gè),實(shí)際值:1個(gè))
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤27.06萬(wàn)元,實(shí)際值:27.06萬(wàn)元)
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

補貼單位(企業(yè))個(gè)數

≥1個(gè)

1個(gè)

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤27.06萬(wàn)元

27.06萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

烏財社【2020】84號關(guān)于撥付2019年秋冬退役士兵自主就業(yè)一次性就業(yè)補助金

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

33.24

33.24

33.24

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

33.24

33.24

33.24

上年結轉資金

0.00

0.00

0.00

其他資金

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念,

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
補貼單位(企業(yè))個(gè)數(跟蹤目標值:≥1個(gè),實(shí)際值:1個(gè))
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤33.24萬(wàn)元,實(shí)際值:33.24萬(wàn)元)
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

補貼單位(企業(yè))個(gè)數

≥1個(gè)

1個(gè)

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤33.24萬(wàn)元

33.24萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

烏財社【2020】123號關(guān)于撥付2020年中央財政第二批困難群眾救助金直達資金(優(yōu)撫對象補助)

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

1.89

1.89

1.89

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

1.89

1.89

1.89

上年結轉資金

0.00

0.00

0.00

其他資金

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念,

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
補貼單位(企業(yè))個(gè)數(跟蹤目標值:≥1個(gè),實(shí)際值:1個(gè))
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤1.89萬(wàn)元,實(shí)際值:1.89萬(wàn)元)
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

補貼單位(企業(yè))個(gè)數

≥1個(gè)

1個(gè)

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤1.89萬(wàn)元

1.89萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

烏財社【2020】123號中央財政第二批困難群眾救助補助資金(優(yōu)撫對象補助)優(yōu)撫對象價(jià)格補貼

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

3.23

3.23

3.23

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

3.23

3.23

3.23

上年結轉資金

0.00

0.00

0.00

其他資金

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念,

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
補貼單位(企業(yè))個(gè)數(跟蹤目標值:≥1個(gè),實(shí)際值:1個(gè))
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤3.23萬(wàn)元,實(shí)際值:3.23萬(wàn)元)
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

補貼單位(企業(yè))個(gè)數

≥1個(gè)

1個(gè)

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤3.23萬(wàn)元

3.23萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

烏財社【2020】226號關(guān)于撥付2020年秋季退役士兵自主就業(yè)一次性經(jīng)濟補助

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

319.95

319.95

319.95

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

319.95

319.95

319.95

上年結轉資金

0.00

0.00

0.00

其他資金

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念,

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
補貼單位(企業(yè))個(gè)數(跟蹤目標值:≥1個(gè),實(shí)際值:1個(gè))
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤319.95萬(wàn)元,實(shí)際值:319.95萬(wàn)元)
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

補貼單位(企業(yè))個(gè)數

≥1個(gè)

1個(gè)

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤319.95萬(wàn)元

319.95萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

烏財社【2020】238關(guān)于撥付2020年自主擇業(yè)軍轉干部取暖費及獨生子女費

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

173.45

173.45

173.45

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

173.45

173.45

173.45

上年結轉資金

0.00

0.00

0.00

其他資金

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念,

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
補貼單位(企業(yè))個(gè)數(跟蹤目標值:≥1個(gè),實(shí)際值:1個(gè))
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤173.45萬(wàn)元,實(shí)際值:173.45萬(wàn)元)
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

補貼單位(企業(yè))個(gè)數

≥1個(gè)

1個(gè)

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤173.45萬(wàn)元

173.45萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

烏財社〔2018〕282號-撥付2018年退役安置補助經(jīng)費預算(第一批)

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

9.46

9.46

9.46

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

0.00

0.00

0.00

上年結轉資金

9.46

9.46

9.46

其他資金

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念,

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
補貼單位(企業(yè))個(gè)數(跟蹤目標值:≥1個(gè),實(shí)際值:1個(gè))
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤9.46萬(wàn)元,實(shí)際值:9.46萬(wàn)元)
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

補貼單位(企業(yè))個(gè)數

≥1個(gè)

1個(gè)

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤9.46萬(wàn)元

9.46萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

烏財社〔2018〕285號-撥付2018年優(yōu)撫對象補助經(jīng)費

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

3.20

3.20

3.20

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

0.00

0.00

0.00

上年結轉資金

3.20

3.20

3.20

其他資金

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念,

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
補貼單位(企業(yè))個(gè)數(跟蹤目標值:≥1個(gè),實(shí)際值:1個(gè))
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤3.2萬(wàn)元,實(shí)際值:3.2萬(wàn)元)
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

補貼單位(企業(yè))個(gè)數

≥1個(gè)

1個(gè)

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤3.2萬(wàn)元

3.2萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

烏財社〔2018〕294號-下達2018年度軍隊轉業(yè)干部補助經(jīng)費

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

15.33

15.33

15.33

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

0.00

0.00

0.00

上年結轉資金

15.33

15.33

15.33

其他資金

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念,

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
補貼單位(企業(yè))個(gè)數(跟蹤目標值:≥1個(gè),實(shí)際值:1個(gè))
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤15.33萬(wàn)元,實(shí)際值:15.33萬(wàn)元)
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

補貼單位(企業(yè))個(gè)數

≥1個(gè)

1個(gè)

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤15.33萬(wàn)元

15.33萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

烏財社〔2019〕21號-撥付2019年軍隊移交政府安置離退休人員補助資金

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

0.75

0.75

0.75

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

0.00

0.00

0.00

上年結轉資金

0.75

0.75

0.75

其他資金

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念,

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
補貼單位(企業(yè))個(gè)數(跟蹤目標值:≥1個(gè),實(shí)際值:1個(gè))
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤0.75萬(wàn)元,實(shí)際值:0.75萬(wàn)元)
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

補貼單位(企業(yè))個(gè)數

≥1個(gè)

1個(gè)

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤0.75萬(wàn)元

0.75萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

烏財社〔2019〕30號-撥付2019年部分軍隊復員干部特殊生活困難救助補貼資金

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

8.16

8.16

8.16

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

0.00

0.00

0.00

上年結轉資金

8.16

8.16

8.16

其他資金

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念,

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
補貼單位(企業(yè))個(gè)數(跟蹤目標值:≥1個(gè),實(shí)際值:1個(gè))
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤8.16萬(wàn)元,實(shí)際值:8.16萬(wàn)元)
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

補貼單位(企業(yè))個(gè)數

≥1個(gè)

1個(gè)

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤8.16萬(wàn)元

8.16萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

烏財社〔2019〕226號-撥付2019年優(yōu)撫對象補助經(jīng)費(第二批)

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

84.66

84.66

84.66

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

0.00

0.00

0.00

上年結轉資金

84.66

84.66

84.66

其他資金

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念,

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
補貼單位(企業(yè))個(gè)數(跟蹤目標值:≥1個(gè),實(shí)際值:1個(gè))
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤84.66萬(wàn)元,實(shí)際值:84.66萬(wàn)元)
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

補貼單位(企業(yè))個(gè)數

≥1個(gè)

1個(gè)

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤84.66萬(wàn)元

84.66萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

烏財社〔2020〕61號-撥付2020年部分軍隊復原干部特殊生活困難救助補貼自治區財政補助資金(復員干部八一慰問(wèn))

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

3.74

3.74

3.74

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

3.74

3.74

3.74

上年結轉資金

0.00

0.00

0.00

其他資金

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念,

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
補貼單位(企業(yè))個(gè)數(跟蹤目標值:≥1個(gè),實(shí)際值:1個(gè))
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤3.74萬(wàn)元,實(shí)際值:3.74萬(wàn)元)
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

補貼單位(企業(yè))個(gè)數

≥1個(gè)

1個(gè)

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤3.74萬(wàn)元

3.74萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

烏財社2020{196}2020年義務(wù)兵優(yōu)待金及大學(xué)生入伍獎勵金

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

124.63

124.63

124.63

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

124.63

124.63

124.63

上年結轉資金

0.00

0.00

0.00

其他資金

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念,

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
補貼單位(企業(yè))個(gè)數(跟蹤目標值:≥1個(gè),實(shí)際值:1個(gè))
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤124.63萬(wàn)元,實(shí)際值:124.63萬(wàn)元)
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

補貼單位(企業(yè))個(gè)數

≥1個(gè)

1個(gè)

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤124.63萬(wàn)元

124.63萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

無(wú)軍籍退休人員醫???/p>

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

87.55

87.55

87.55

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

55.61

55.61

55.61

上年結轉資金

0.00

0.00

0.00

其他資金

31.94

31.94

31.94

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署,嚴格把控項目資金使用,使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排,內強素質(zhì),外塑形象,強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念,

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
補貼單位(企業(yè))個(gè)數(跟蹤目標值:≥1個(gè),實(shí)際值:1個(gè))
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤87.55萬(wàn)元,實(shí)際值:87.55萬(wàn)元)
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

補貼單位(企業(yè))個(gè)數

≥1個(gè)

1個(gè)

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤87.55萬(wàn)元

87.55萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源,改善辦公環(huán)境,穩固基層隊伍,更好的服務(wù)群眾。

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

義務(wù)兵家屬優(yōu)待金、義務(wù)兵立功受獎獎勵金及家屬慰問(wèn)品大學(xué)生入伍獎勵金

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

400.00

194.86

194.86

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

400.00

194.86

194.86

上年結轉資金

0.00

0.00

0.00

其他資金

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

按照發(fā)放義務(wù)兵家屬優(yōu)待金管理辦法,年度發(fā)放義務(wù)兵家屬優(yōu)待金

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
發(fā)放人數(跟蹤目標值:=400人,實(shí)際值:400人)
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤194.86萬(wàn)元,實(shí)際值:194.86萬(wàn)元)
持續完成全年義務(wù)兵家屬優(yōu)待金、立功受獎及家屬慰問(wèn)品發(fā)放(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

發(fā)放人數

=400人

400人

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤194.86萬(wàn)元

194.86萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

持續完成全年義務(wù)兵家屬優(yōu)待金、立功受獎及家屬慰問(wèn)品發(fā)放

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

優(yōu)撫對象撫恤資金

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

35.17

35.17

35.17

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

0.00

0.00

0.00

上年結轉資金

0.00

0.00

0.00

其他資金

35.17

35.17

35.17

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

按困難程度發(fā)放優(yōu)撫對象“解三難”資金及退役軍人困難救助

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
發(fā)放人數(跟蹤目標值:=700人,實(shí)際值:700人)
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤35.17萬(wàn)元,實(shí)際值:35.17萬(wàn)元)
完成優(yōu)撫對象“解三難”資金及退役軍人困難救助發(fā)放(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

發(fā)放人數

=700人

700人

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤35.17萬(wàn)元

35.17萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

完成優(yōu)撫對象“解三難”資金及退役軍人困難救助發(fā)放

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

優(yōu)撫對象解三難資金及退役軍人困難救助(2020.11定期撫恤和生活補助)

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

0.01

0.01

0.01

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

0.01

0.01

0.01

上年結轉資金

0.00

0.00

0.00

其他資金

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

按困難程度發(fā)放優(yōu)撫對象“解三難”資金及退役軍人困難救助

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
發(fā)放人數(跟蹤目標值:=700人,實(shí)際值:700人)
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤0.01萬(wàn)元,實(shí)際值:0.01萬(wàn)元)
完成優(yōu)撫對象“解三難”資金及退役軍人困難救助發(fā)放(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

發(fā)放人數

=700人

700人

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤0.01萬(wàn)元

0.01萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

完成優(yōu)撫對象“解三難”資金及退役軍人困難救助發(fā)放

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

(2020 年度)

項目名稱(chēng)

優(yōu)撫對象解三難資金及退役軍人困難救助復員干部

主管部門(mén)

實(shí)施單位

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

(萬(wàn)元)

年度資金總額

30.00

24.95

24.95

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

30.00

24.95

24.95

上年結轉資金

0.00

0.00

0.00

其他資金

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

按困難程度發(fā)放優(yōu)撫對象“解三難”資金及退役軍人困難救助

已完成的指標:資金(補助)發(fā)放次數(跟蹤目標值:≥4次,實(shí)際值:4次)
發(fā)放人數(跟蹤目標值:=700人,實(shí)際值:700人)
資金(補助)到位率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
資金(補助)按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
項目完成時(shí)限(跟蹤目標值:≤12個(gè)月,實(shí)際值:12個(gè)月)
項目總成本(跟蹤目標值:≤24.95萬(wàn)元,實(shí)際值:24.95萬(wàn)元)
完成優(yōu)撫對象“解三難”資金及退役軍人困難救助發(fā)放(跟蹤目標值:有效,實(shí)際值:達成)
項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值:≥1年,實(shí)際值:1年)
受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

年度績(jì)效指標完成情況

產(chǎn)出指標

數量指標

資金(補助)發(fā)放次數

≥4次

4次

7.14

7.14

發(fā)放人數

=700人

700人

7.14

7.14

質(zhì)量指標

資金(補助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

資金(補助)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

時(shí)效指標

資金(補助)按時(shí)發(fā)放率

=100%

100%

7.14

7.14

項目完成時(shí)限

≤12個(gè)月

12個(gè)月

7.14

7.14

成本指標

項目總成本

≤24.95萬(wàn)元

24.95萬(wàn)元

7.16

7.16

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

完成優(yōu)撫對象“解三難”資金及退役軍人困難救助發(fā)放

有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

1年

15

15.0

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

10

10.0

總分

100

100

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門(mén)決算報表(見(jiàn)附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》

附件【烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)退役軍人事務(wù)局2020年度部門(mén)決算公開(kāi)報表.xls已下載
【打印正文】
分享到:
【字體: 
×

用戶(hù)登錄

亚洲AV无码乱码精品久久|人妻熟女一区二区aⅴ图片|欧美激情Av在线视频播放|亚洲欧美精品中文字幕在线播放|亚洲精品国产91久久久久久一区 新巴尔虎右旗| 丹江口市| 肃南| 布拖县| 孝感市| 东乌珠穆沁旗| 博湖县| 新干县| 会宁县| 远安县| 买车| 西平县| 敦煌市| 南皮县| 增城市| 道真| 义乌市| 建始县| 崇州市| 武定县| 金平| 彰化县| 盘锦市| 凤台县| 如皋市| 永丰县| 巨野县| 尤溪县| 马鞍山市| 松溪县| 冀州市| 陇西县| 德保县| 南靖县| 家居| 龙山县| 芜湖市| 泽普县| 阳新县| 山西省| 恩施市| http://444 http://444 http://444 http://444 http://444 http://444