關(guān)于烏魯木齊高新區(烏魯木齊市新市區)商務(wù)局(糧食局)2016年部門(mén)決算公開(kāi)的報告
一、 部門(mén)概況
(一)部門(mén)職能
1.是徹執行國家國內外貿易、國際經(jīng)濟合作和利用外資的方針、政策和法律法規,促進(jìn)管理監督和組織實(shí)施;
2.是依照授權,管理全區對外貿易有關(guān)工作,貫徹落實(shí)國家對外技術(shù)貿易政策;
3.是擬定全區國內貿易發(fā)展規劃,培育和發(fā)展城鄉商品市場(chǎng),推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結構調整和連鎖經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現代流通方式;統籌規劃商品流通體系,負責全區商品市場(chǎng)的監測管理工作;研究全區物資流通發(fā)展戰略、行業(yè)規劃并組織實(shí)施,優(yōu)化物資流通結構;
4.是負責全區區域性批發(fā)市場(chǎng)和上規模的商業(yè)營(yíng)銷(xiāo)設施的規劃布局以及專(zhuān)項基金管理;指導全區內外貿業(yè)務(wù)統計工作,提供信息咨詢(xún)服務(wù);
5.是依照授權,管理全區涉外經(jīng)濟活動(dòng)。指導企事業(yè)單位參加相關(guān)的境內外會(huì )展,指導、協(xié)調區貿促會(huì )工作;
6.是推進(jìn)內外貿易流通營(yíng)銷(xiāo)、物流方式的改革,指導連鎖經(jīng)營(yíng)、代理制、配送制、貿易運輸、倉儲業(yè)的監督管理等工作,促進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)現代化;
7.是負責全區商品市場(chǎng)的預測,組織實(shí)施對所負責的關(guān)系全區人民生活的部分重要商品的監測,對全區市場(chǎng)提供依據;
8.是負責組織協(xié)調全區商貿科技發(fā)展、科技攻關(guān)和推廣應用工作,組織協(xié)調全區內外貿信息化工作;
9.是負責規劃和組織實(shí)施全區商務(wù)系統人力資源開(kāi)發(fā)和人才培訓工作;組織商務(wù)行業(yè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員任職資格和上崗執業(yè)資格考核工作。
(二)機構設置
本單位為行政單位,屬政府工作部門(mén)。內設機構1個(gè),為高新區(新市區)商務(wù)(糧食)稽查大隊。(財政全額撥款)。
(三)機構人員及車(chē)輛編制情況
1.本單位編制人數(含下屬事業(yè)單位)為11人,其中:行政編制5人,事業(yè)編制6人;在職實(shí)有人數8人,其中:行政人員4人,事業(yè)編制人員4人。
2.本單位車(chē)輛編制數0輛,實(shí)有車(chē)輛(車(chē)改后)0輛,其中:行政編制0輛,事業(yè)編制0輛。
第三部分烏魯木齊高新區(烏魯木齊市新市區)商務(wù)局(糧食局)2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于烏魯木齊高新區(烏魯木齊市新市區)商務(wù)局(糧食局)2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
烏魯木齊高新區(烏魯木齊市新市區)商務(wù)局(糧食局)2016年度收入總計480.22萬(wàn)元,支出總計475.73萬(wàn)元。收入較上年增長(cháng)了245.42%;支出增加394.54萬(wàn)元,增長(cháng)485.90%。主要原因是人員增加。
二、部門(mén)收入情況說(shuō)明
烏魯木齊高新區(烏魯木齊市新市區)商務(wù)局(糧食局)2016年收入480.22萬(wàn)元,全部為財政撥款。
三、部門(mén)支出情況說(shuō)明
烏魯木齊高新區(烏魯木齊市新市區)商務(wù)局(糧食局)支出決算為475.73萬(wàn)元,其中,基本支出決算164.23萬(wàn)元,項目支出決算311.50萬(wàn)元。
四、部門(mén)結轉和結余情況說(shuō)明
烏魯木齊高新區(烏魯木齊市新市區)商務(wù)局(糧食局)單位結余62.32萬(wàn)元,其中上年結余57.83萬(wàn)元。
五、部門(mén)“三公”經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2016年烏魯木齊高新區(烏魯木齊市新市區)商務(wù)局(糧食局)“三公”經(jīng)費決算支出總額為0萬(wàn)元。我單位年初無(wú)預算。
(一)因公出國(境)經(jīng)費決算公開(kāi)
2016年因公出國(境)費用支出0萬(wàn)元。2016年烏魯木齊高新區(烏魯木齊市新市區)商務(wù)局(糧食局)因公出國共0人次,參加0個(gè)團組。
(二)公務(wù)接待經(jīng)費決算公開(kāi)
2016年公務(wù)接待費用決算支出0.00萬(wàn)元,烏魯木齊高新區(烏魯木齊市新市區)商務(wù)局(糧食局)共計接待0批次0人。
(三)公務(wù)用車(chē)運行維護費決算公開(kāi)
2016年烏魯木齊高新區(烏魯木齊市新市區)商務(wù)局(糧食局)公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。
六、部門(mén)預算執行情況分析說(shuō)明
2016 年烏魯木齊高新區(烏魯木齊市新市區)商務(wù)局(糧食局)財政撥款支出年初預算為324.25萬(wàn)元,支出決算為475.73萬(wàn)元,完成預算的146.71%。調整預算的主要原因年底財政養老保險撥款。
七、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年烏魯木齊高新區(烏魯木齊市新市區)商務(wù)局(糧食局)機關(guān)運行經(jīng)費支出52.28萬(wàn)元,較上年降低了26.75%。
(二)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設備0臺(套)。
八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。
2.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
3.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)行政運行(項):指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開(kāi)展財政立法、資產(chǎn)產(chǎn)權管理等未單獨設置項級科目的專(zhuān)門(mén)性財政管理工作的項目支出。
5.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):指財政廳用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的項目支出。
6.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)信息化建設(項):指財政廳用于“金財工程”等信息化建設方面的項目支出。
7.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):
指財政廳信息網(wǎng)絡(luò )中心、財政廳科研所、財政廳會(huì )計事務(wù)服務(wù)中心用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
8.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):指財政廳除上述項目外,開(kāi)展其他財政事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項目支出。
9.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
10.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
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