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2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區商務(wù)局

來(lái)源:區財政局 發(fā)布時(shí)間:2017-07-28 瀏覽次數: 【字體:

 

部門(mén)決算公開(kāi)

第一部分部門(mén)單位概述

一、 部門(mén)基本情況

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區商務(wù)局系烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )、烏魯木齊新市區人民政府下屬的正縣級行政單位。單位主要職責為:
(一)貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)招商引資的方針、政策和法律、法規,組織編制招商引資發(fā)展規劃及中、長(cháng)期規劃和年度計劃,并會(huì )同有關(guān)部門(mén)指導、協(xié)調和組織實(shí)施。
(二)組織、組織協(xié)調、推進(jìn)重大招商引資交流活動(dòng);組織、指導、協(xié)調和參與招商引資有關(guān)的會(huì )展工作。
(三)負責招商引資運行情況的監測、調研、考核評價(jià)和綜合分析,研究提出解決招商引資重大問(wèn)題的建議。
(四)負責招商引資信息的收集、統計、分析、發(fā)布等工作;定期公布招商引資投資導向目錄,引導企業(yè)資金投向。
(五)負責招商引資項目實(shí)施情況的跟蹤、督促、落實(shí)、協(xié)調和服務(wù)。
(六)負責對本區政府投資項目進(jìn)行立項批復并跟蹤服務(wù)。
(七)負責對企業(yè)投資項目進(jìn)行前期調查、篩選、分析、出具項目選址通知。
(八)負責全區股權投資類(lèi)企業(yè)招商、服務(wù)、管理。
(九)監督管理外商投資工作;指導全區外商投資促進(jìn)工作;參與擬訂我區外商投資中長(cháng)期規劃,并組織實(shí)施;負責權限內外商投資企業(yè)合同、章程的審批。
(十)承辦區委、管委會(huì )(區人民政府)交辦的其他事項。

二、機構設置:

根據職責,納入2016年部門(mén)預算編制范圍的有1個(gè)機構,系全額撥款事業(yè)單位。

三、人員編制:

我單位共有行政編制人數8人,均為行政編制。實(shí)有人數7人,離退休0人。

第二部分烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區商務(wù)局2016年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表

十一、基本建設類(lèi)項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表

二十二、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說(shuō)明

第三部分烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區商務(wù)局2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區商務(wù)局2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區商務(wù)局2016年度收入總計7294.86萬(wàn)元,支出總計7280.59萬(wàn)元。收入較上年增長(cháng)了1982.75%;支出增加6915.19萬(wàn)元,增長(cháng)1892.50%。主要原因是亞歐博覽會(huì )項目增加。

二、部門(mén)收入情況說(shuō)明

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區商務(wù)局2016年收入7294.86萬(wàn)元,全部為財政撥款。

三、部門(mén)支出情況說(shuō)明

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區商務(wù)局支出決算為7280.59萬(wàn)元,其中,基本支出決算105.47萬(wàn)元,項目支出決算7175.12萬(wàn)元。

四、部門(mén)結轉和結余情況說(shuō)明

2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區商務(wù)局結余39.89萬(wàn)元,其中上年結余25.62萬(wàn)元。本年結余主要原因:財政年底撥養老金。

五、部門(mén)三公經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區商務(wù)局“三公”經(jīng)費決算支出總額為24.66萬(wàn)元。與年初預算持平。

(一)因公出國(境)經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年因公出國(境)費用支出0萬(wàn)元。2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區商務(wù)局因公出國共0人次,參加0個(gè)團組。

(二)公務(wù)接待經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年公務(wù)接待費用決算支出24.66萬(wàn)元,烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區商務(wù)局共計接待113批次256人。

(三)公務(wù)用車(chē)運行維護費決算公開(kāi)

2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區商務(wù)局公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。

六、部門(mén)預算執行情況分析說(shuō)明

2016 年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區商務(wù)局財政撥款支出年初預算為324.25萬(wàn)元,支出決算為1703.39萬(wàn)元,完成預算的525.33%。調整預算的主要原因一是年底養老金支付增加,二是招商經(jīng)費增加。

七、其他重要事項的情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016 年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區商務(wù)局機關(guān)運行經(jīng)費支出11.58萬(wàn)元,較上年增加了16.85%。主要原因是增加企業(yè)招商接待。

(二)國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛 0輛,其中,省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設備0臺(套)。

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

2.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
3.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)行政運行(項):指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開(kāi)展財政立法、資產(chǎn)產(chǎn)權管理等未單獨設置項級科目的專(zhuān)門(mén)性財政管理工作的項目支出。
5.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):指財政廳用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的項目支出。
6.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)信息化建設(項):指財政廳用于“金財工程”等信息化建設方面的項目支出。
7.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):
指財政廳信息網(wǎng)絡(luò )中心、財政廳科研所、財政廳會(huì )計事務(wù)服務(wù)中心用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
8.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):指財政廳除上述項目外,開(kāi)展其他財政事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項目支出。
9.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

10.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費:納入自治區財政預決算管理的“三公”
經(jīng)費,是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公
務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

附件【125002_附件1-1:2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區商務(wù)局部門(mén)決算公開(kāi)表.xls已下載
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