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2017年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )辦公室部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

來(lái)源:區財政局 發(fā)布時(shí)間:2018-08-29 瀏覽次數: 【字體:

第一部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )辦公室單位概述

一、部門(mén)基本情況

(一)主要職能

中共烏魯木齊高新區(新市區)區委辦公室負責全面了解全區經(jīng)濟與社會(huì )發(fā)展情況,及時(shí)掌握重大動(dòng)態(tài),為區委科學(xué)決策發(fā)揮參謀助手作用。負責區委日常工作的綜合協(xié)調。承擔區委和區委辦公室文件、文稿的起草、修改、校核、翻譯、印發(fā)和日常文書(shū)處理工作。負責對區委工作部署貫徹落實(shí)情況的督促檢查;負責區委領(lǐng)導同志批示、指示的催辦、查辦工作。負責區委的信息工作。負責區委各種會(huì )議的會(huì )務(wù)工作和區委領(lǐng)導同志參加重大活動(dòng)的組織安排;協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好上級黨委和兄弟?。ㄊ?、自治區)、地、州、市、縣黨委系統領(lǐng)導來(lái)我區的接待服務(wù)工作。負責區人大、區人民政府報區委的法規性文件的政策性研究,以及區委和區委辦公室公文的規范把關(guān)。負責接收、傳送區黨、政、軍及有關(guān)部門(mén)的絕密、機密文件、專(zhuān)件等。負責機關(guān)黨的建設和干部隊伍建設。承辦區委交辦的其他工作。

(二)機構設置

根據職責,納入新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )辦公室單位2017年部門(mén)決算編制范圍的有關(guān)機關(guān)內下設3個(gè)處室,分別是綜合科、文秘科、信息督查科。0個(gè)行政單位,0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位,0個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

(三)人員編制、實(shí)有人數

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )辦公室單位編制人數108人,其中:行政人員編制62人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制0人,全額撥款事業(yè)單位人員編制46人。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )辦公室單位實(shí)有在職人數93人,其中:行政在職人員58人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人員0人,全額撥款事業(yè)單位在職人員35人。離退休人員0人,其中:離休人員0人,退休人員0人。

第二部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )辦公室2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入9,253.74萬(wàn)元,與上年相比,增加166.7萬(wàn)元,增長(cháng)1.83%,增減變化主要原因是增加人員,人員工資增加,財政撥款增加;支出9,366.16萬(wàn)元,與上年相比,增加393.76萬(wàn)元,增長(cháng)4.39%,增減變化主要原因是增加公共安全支出經(jīng)費和公積金、社保經(jīng)費;結余425.5萬(wàn)元,與上年相比,減少112.42萬(wàn)元,降低20.9%,增減變化主要原因是上年支出未完成項目今年進(jìn)行了列支。

與預算相比情況:2017年度預算收入2,369.06萬(wàn)元,本年收入與預算相比,增加6,884.68萬(wàn)元,增長(cháng)290.61%;預算支出3,327.06萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加6,039.1萬(wàn)元,增長(cháng)181.51%。

(二)部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計9,253.74萬(wàn)元,其中:財政撥款收入9,232.74萬(wàn)元,占99.77%;上級補助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入21萬(wàn)元,占0.23%。本年收入增減變化主要原因是增加人員,人員工資增加,財政撥款增加。

與預算相比情況:2017年度預算收入2,369.06萬(wàn)元,本年收入與預算相比,增加6,884.68萬(wàn)元,增長(cháng)290.61%。

(三)部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計9,366.16萬(wàn)元,其中,基本支出1,125.54萬(wàn)元,占12.02%;項目支出8,240.62萬(wàn)元,占87.98%;上繳上級支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對附屬單位補助支出0萬(wàn)元,占0%;增減變化主要原因是增加大型修繕項目,人才公寓裝修、對企業(yè)補貼支出。

與預算相比情況:預算支出3,327.06萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加6,039.1萬(wàn)元,增長(cháng)181.51%。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2017年度財政撥款收入9,232.74萬(wàn)元,與上年相比,增加146.27萬(wàn)元,增長(cháng)1.61%,增減變化主要原因是增加人員,人員工資增加,財政撥款增加。財政撥款支出9,345.2萬(wàn)元,與上年相比,增加373.36萬(wàn)元,增長(cháng)4.16%。其中:基本支出1,125.19萬(wàn)元,項目支出8,220.01萬(wàn)元。增減變化主要原因是增加公共安全、公積金和社保支出。財政撥款結轉結余425.47萬(wàn)元,與上年相比,減少112.46萬(wàn)元,降低20.91%,增減變化主要原因是上年支出未完成項目在今年進(jìn)行了列支。

與預算相比情況:2017年度預算財政撥款收入2,369.06萬(wàn)元,本年收入與預算相比,增加6,863.68萬(wàn)元,增長(cháng)289.72%;預算財政撥款支出3,327.06萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加6,018.14萬(wàn)元,增長(cháng)180.88%。

(二)一般公共預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預算財政撥款支出9,345.2萬(wàn)元,與上年相比,增加373.36萬(wàn)元,增長(cháng)4.16%。增減變化主要原因是增加公共安全、公積金、社保費用支出。其中:按功能分類(lèi)科目。2011002一般行政管理事務(wù)支出687.36萬(wàn)元,2013101行政運行支出990.27萬(wàn)元,2013102一般行政管理事務(wù)支出2708.88萬(wàn)元,2049901其他公共安全支出支出193.21萬(wàn)元,2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出134.92萬(wàn)元,2120399其他城鄉社區公共設施支出支出3945.55萬(wàn)元,2159999其他資源勘探信息等支出支出685萬(wàn)元,按經(jīng)濟分類(lèi)科目,工資福利支出1,095.7萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出2,096.11萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助330.43萬(wàn)元,對企事業(yè)單位的補貼795萬(wàn)元,債務(wù)利息支出0萬(wàn)元,基本建設支出0萬(wàn)元,其他資本性支出5,027.96萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況:2017年度預算一般公共預算財政撥款支出3,327.06萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加6,018.14萬(wàn)元,增長(cháng)180.88%。

(三)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。

與預算相比情況:2017年度預算政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元,本年收入與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%;預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。

(四)政府性基金預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算支出0萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助0萬(wàn)元,對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元,債務(wù)利息支出0萬(wàn)元,基本建設支出0萬(wàn)元,其他資本性支出0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況:2017年度預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余425.5萬(wàn)元。與上年相比,減少112.42萬(wàn)元,降低20.9%。

其中財政撥款結轉結余425.47萬(wàn)元。與上年相比,減少112.46萬(wàn)元,降低20.91%,減少原因是上年支出未完成項目在今年進(jìn)行了列支,本年結余減少。

四、一般公共預算三公經(jīng)費支出情況

2017年度,般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0.12萬(wàn)元,比上年減少77.3萬(wàn)元,降低99.84%。減少原因是減少開(kāi)支項目,車(chē)輛移交機關(guān)服務(wù)中心管理。其中,因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,占0%,比上年減少71.69萬(wàn)元,降低100%。減少原因是車(chē)輛移交機關(guān)服務(wù)中心管理;公務(wù)接待費0.12萬(wàn)元,占100%,比上年減少5.6萬(wàn)元,降低97.9%。減少原因是本年減少公務(wù)招待項目;具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )辦公室單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個(gè),累積0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。2017年,單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛,保有量為31輛,其中:一般公務(wù)用車(chē)31輛。這31輛車(chē)由機關(guān)事務(wù)管理中心統一管理,車(chē)輛費用由機關(guān)事務(wù)管理中心統一開(kāi)支。

公務(wù)接待費0.12萬(wàn)元。具體是:國內公務(wù)接待支出0.12萬(wàn)元,主要是接待用品支出等。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )辦公室單位國內公務(wù)接待3批次,20人次。

與預算相比情況:2017年度因公出國(境)費支出預算0萬(wàn)元,與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出預算0萬(wàn)元,與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%;公務(wù)接待費支出預算0.5萬(wàn)元,與預算相比,減少0.38萬(wàn)元,降低76%。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )辦公室單位機關(guān)運行經(jīng)費支出89.77萬(wàn)元,比上年減少135.83萬(wàn)元,降低60.21%。主要原因是上年存在辦公樓搬遷,今年無(wú)此費用。

六、政府采購情況

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )辦公室單位政府采購計劃0萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出0萬(wàn)元,政府采購工程支出0萬(wàn)元,政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元;實(shí)際采購0萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出0萬(wàn)元,政府采購工程支出0萬(wàn)元,政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2017年12月31日,資產(chǎn)總計17,066.89萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)530.69萬(wàn)元,固定資產(chǎn)15,906.05萬(wàn)元,其中:房屋18,457.25(平方米),價(jià)值12,307.57萬(wàn)元,共有車(chē)輛31輛,價(jià)值722.42萬(wàn)元,其中:省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)31輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺(套),其他固定資產(chǎn)價(jià)值2,876.05萬(wàn)元。

(二)國有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

截至2017年12月31日,新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )辦公室單位資產(chǎn)有償使用收入合計0萬(wàn)元,資產(chǎn)處置收入合計0萬(wàn)元。其中:已繳國庫0萬(wàn)元,已繳財政專(zhuān)戶(hù)0萬(wàn)元,應繳未繳0萬(wàn)元,單位留用0萬(wàn)元。

(三)部門(mén)項目支出情況和項目績(jì)效評價(jià)情況說(shuō)明

2017年度,本部門(mén)單位實(shí)行績(jì)效管理的項目0個(gè),涉及預算0萬(wàn)元,項目支出決算0萬(wàn)元。

第三部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )辦公室專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當年收支扣抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀(guān)條件未執行完畢,結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金,既包括財政結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

9.結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

10.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排,因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

11.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

15.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

17.本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。

201類(lèi)10款02項一般行政管理事務(wù):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。201類(lèi)31款01項行政運行:指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。201類(lèi)31款02項一般行政管理事務(wù):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。204類(lèi)99款01項其他公共安全支出:指反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。208類(lèi)05款05項機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出:指反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。212類(lèi)03款99項其他城鄉社區公共設施支出:指反映除上述項目以外其他用于城鄉社區公共設施方面的支出。215類(lèi)99款99項其他資源勘探信息等支出:指反映除上述項目以外其他用于資源勘探信息等方面的支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內容。

第四部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )辦公室單位2017年度部門(mén)決算報表

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表》

八、《基本建設類(lèi)項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》。

二十二、《資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數字表》

二十六、《機構人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》

附件【新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )辦公室.xls已下載
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