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2016年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區企業(yè)服務(wù)中心部門(mén)決算公開(kāi)

來(lái)源:區財政局 發(fā)布時(shí)間:2017-07-28 瀏覽次數: 【字體:

 

第一部分部門(mén)單位概述

一、部門(mén)基本情況

(一)主要職能

1.落實(shí)各級政府企業(yè)扶持政策,研究制定本級政府促進(jìn)中小微企業(yè)發(fā)展的政策措施;

2.收集整理成長(cháng)性好、創(chuàng )新能力強的企業(yè)信息,建立重點(diǎn)支持的企業(yè)名錄;

3.開(kāi)展企業(yè)服務(wù)體系建設工作;

4.技術(shù)改造項目審核備案工作;

5.企業(yè)申報西部大開(kāi)發(fā)稅收優(yōu)惠的審核推薦工作;

6.嚴格執行工作紀律,規范服務(wù)程序,創(chuàng )建優(yōu)質(zhì)政策咨詢(xún)服務(wù)工作平臺。

(二)機構設置

根據職責,納入烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區企業(yè)服務(wù)中心單位2016年部門(mén)決算編制范圍的有廳機關(guān)內設的1個(gè)機構,0 個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位,1個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

(三)人員編制

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區企業(yè)服務(wù)中心單位編制人數14人,其中:行政人員編制0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制 0 人,全額撥款事業(yè)單位人員編制 12人。烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區企業(yè)服務(wù)中心單位實(shí)有在職人數12人,其中:行政在職人員0 人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人員 0人,全額撥款事業(yè)單位在職人員 12人。離退休人員0人,其中:離休人員 0 人,退休人員0人。

第二部分烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區企業(yè)服務(wù)中心2016年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表

十一、基本建設類(lèi)項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表

二十二、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說(shuō)明

第三部烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區企業(yè)服務(wù)中心2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區企業(yè)服務(wù)中心2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區企業(yè)服務(wù)中心2016年度收入總計177.62萬(wàn)元,支出總計 154.52 萬(wàn)元。收入較上年增長(cháng)了4.16 %;支出減少24.11萬(wàn)元,減少了13.5%。主要原因是兩區合并之后,科技局和統計局共計3名工作人員在我單位支出工資等費用,2016年這3名工作人員工資等費用轉回工作單位,因此本年支出減少了。

二、部門(mén)收入情況說(shuō)明

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區企業(yè)服務(wù)中心2016年收入177.62萬(wàn)元,其中177.41萬(wàn)元為財政撥款,0.21萬(wàn)元為其他收入。

三、部門(mén)支出情況說(shuō)明

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區企業(yè)服務(wù)中心支出決算為154.52萬(wàn)元,其中,基本支出決算154.52萬(wàn)元,項目支出決算 0 萬(wàn)元。

四、部門(mén)結轉和結余情況說(shuō)明

2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區企業(yè)服務(wù)中心結余23.10萬(wàn)元,其中上年結余0萬(wàn)元。本年結余主要原因:2016年年底本單位進(jìn)行了養老保險清算,清算的費用2017年年初繳納到社保局,因此2016年年底本單位有結余。

五、部門(mén)三公經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區企業(yè)服務(wù)中心“三公”經(jīng)費決算支出總額為0萬(wàn)元。

(一)因公出國(境)經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年因公出國(境)費用支出0 萬(wàn)元。2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區企業(yè)服務(wù)中心因公出國共 0人次,參加 0個(gè)團組

(二)公務(wù)接待經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年公務(wù)接待費用決算支出0萬(wàn)元,烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區企業(yè)服務(wù)中心共計接待 0批次0人。

(三)公務(wù)用車(chē)運行維護費決算公開(kāi)

2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區企業(yè)服務(wù)中心公務(wù)用車(chē)運行維護費 0萬(wàn)元。

六、部門(mén)預算執行情況分析說(shuō)明

2016 年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區企業(yè)服務(wù)中心財政撥款支出年初預算為 149.62萬(wàn)元,支出決算為 154.52 萬(wàn)元,完成預算的103 %。調整預算的主要原因2016年年底實(shí)行養老保險制度,養老保險和職業(yè)年金清算補扣從2014年至2016年的全部金額,因此調整了金額。

七、其他重要事項的情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016 年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區企業(yè)服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元。

(二)國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛 0 輛,單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設備 0 臺(套)。

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。
2.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
3.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)行政運行(項):指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開(kāi)展財政立法、資產(chǎn)產(chǎn)權管理等未單獨設置項級科目的專(zhuān)門(mén)性財政管理工作的項目支出。
5.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):指財政廳用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的項目支出。
6.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)信息化建設(項):指財政廳用于“金財工程”等信息化建設方面的項目支出。
7.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):
指財政廳信息網(wǎng)絡(luò )中心、財政廳科研所、財政廳會(huì )計事務(wù)服務(wù)中心用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
8.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):指財政廳除上述項目外,開(kāi)展其他財政事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項目支出。
9.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
10.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

附件【106002_附件1-1:2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區企業(yè)服務(wù)中心部門(mén)決算公開(kāi)表.xls已下載
附件【106002_新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區企業(yè)服務(wù)中心.xls已下載
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