關(guān)于烏魯木齊高新區信息化服務(wù)中心2016年部門(mén)預算及”三公”經(jīng)費信息公開(kāi)的報告
一、 部門(mén)基本情況
(一)主要職能
高新區信息化服務(wù)中心為機關(guān)、社區、企業(yè)提供信息化咨詢(xún)服務(wù)。保障數碼港大廈、盈科廣場(chǎng)辦公樓、陶然亭網(wǎng)絡(luò )正常服務(wù),對新搬辦公室的單位進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )布置和調試,對數碼港大廈和盈科廣場(chǎng)辦公樓兩個(gè)中心機房進(jìn)行服務(wù)器維護、升級;機關(guān)計算機、打印機等電子設備正常維護,配合機關(guān)檢查接待,調試會(huì )議室投影儀、音響等設備;中心內務(wù)和財務(wù)工作,維穩值班等工作,領(lǐng)導交辦的各項工作。
高新區信息化服務(wù)中心為全額撥款的事業(yè)單位,獨立核算,單獨編制部門(mén)預決算。
信息化服務(wù)中心現有財政撥款編制人數3名,財政撥款實(shí)有人數2名,分別是:唐珊珊(在職副科級非領(lǐng)導)、李明建(在職副科級非領(lǐng)導)。
二、2016年部門(mén)預算預算安排情況
2016年信息化服務(wù)中心收入預算為33.75萬(wàn)元。其中,公共預算財政撥款33.75萬(wàn)元。
按照收支平衡的原則,2016年信息化服務(wù)中心支出預算為33.75萬(wàn)元,其中基本支出33.75萬(wàn)元,具體包括:工資福利支出25.34萬(wàn)元;商品服務(wù)支出4.87元;對個(gè)人和家庭補助3.54萬(wàn)元。無(wú)項目支出。
三、2016年三公經(jīng)費支出預算
2016年,信息化服務(wù)中心“三公”經(jīng)費預算總額2.7萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車(chē)運行維護,無(wú)因公出國(境)費用和公務(wù)接待費用。
附件:1.單位基礎信息表
2.收入預算總表
3.支出預算總表
4.單位支出明細表—資金來(lái)源
5.單位支出明細表—經(jīng)濟科目
6.“三公”經(jīng)費支出預算表
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