新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)紀律檢查委員會(huì )2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)紀律檢查委員會(huì )2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
(二)政府采購情況
(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分部門(mén)決算報表(見(jiàn)附表)
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1、貫徹落實(shí)黨中央、自治區黨委、市委和區委關(guān)于加強黨風(fēng)廉政建設的決定,實(shí)施黨章規定范圍內的監督,維護黨章和黨規,檢查黨的路線(xiàn)、方針、政策和決議的執行情況,重點(diǎn)監督檢查科級黨員領(lǐng)導干部執行黨的政治紀律情況及作風(fēng)建設方面的問(wèn)題;負責反腐敗的組織協(xié)調工作,協(xié)助區委抓黨風(fēng)廉政建設。
2、貫徹落實(shí)國務(wù)院、自治區人民政府和市人民政府及區人民政府有關(guān)行政監察工作的法律、法規和決定,監督檢查國家行政機關(guān)、國家公務(wù)員和國家行政機關(guān)任命的其他人員貫徹執行國家政策、法律、法規以及自治區人民政府、市人民政府、區人民政府頒布的決議、命令的情況。
3、負責檢查處理區委、管委會(huì )(區人民政府)各部門(mén)、各鄉(鎮)、各街道(片區管委會(huì ))及區委管理的黨員領(lǐng)導干部違反黨章和黨規的案件,決定給予或取消對這些案件中黨員的處分;受理黨員的控告和申訴。
4、負責調查處理區委、管委會(huì )(區人民政府)各部門(mén)、各鄉(鎮)、各街道(片區管委會(huì ))及其科級干部違反國家紀律、法規、政策以及違反政紀的行為,并根據批準權限和規定程序做出處理;受理監察對象不服政紀處分的申訴,受理個(gè)人或單位對監察對象違紀行為的檢舉、控告;保護監察對象的合法權益。
5、負責制定黨風(fēng)黨紀和廉政教育規劃并組織實(shí)施;對黨員和國家機關(guān)工作人員進(jìn)行遵紀守法、廉潔從政教育。
6、對紀檢監察工作理論及有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行調查研究,擬訂全區黨紀條規和實(shí)施方案。
7、調查了解管委會(huì )(區人民政府)各部門(mén)和各鄉鎮、各街道(片區管委會(huì ))制定的有關(guān)政策、規章情況,對違反國家法律、法規和有損國家利益的條款提出修改建議。
8、協(xié)同有關(guān)部門(mén)管理紀檢監察干部;指導全區紀檢監察系統組織建設,組織開(kāi)展紀檢監察干部的培訓工作。
9、承辦區委、管委會(huì )(區人民政府)和上級紀檢監察機關(guān)交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)紀律檢查委員會(huì )單位2019年度,實(shí)有人數32人,其中:在職人員32人,離休人員0人,退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看,新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)紀律檢查委員會(huì )單位部門(mén)決算包括:新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)紀律檢查委員會(huì )單位決算。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入875.92萬(wàn)元,與上年相比,增加340.94萬(wàn)元,增長(cháng)63.73%,主要原因是本年度工作人員增加,同時(shí)案件查辦力度增大,案件量大幅增加;本年支出831.33萬(wàn)元,與上年相比,增加334.39萬(wàn)元,增長(cháng)67.29%,主要原因是本年度在職人員數量增加,人員工資、社保、福利及辦公支出隨之增加;案件量大幅增加,辦公經(jīng)費增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入875.92萬(wàn)元,其中:財政撥款收入875.83萬(wàn)元,占99.99%;上級補助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0.08萬(wàn)元,占0.01%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出831.33萬(wàn)元,其中,基本支出727.35萬(wàn)元,占87.49%;項目支出103.98萬(wàn)元,占12.51%;上繳上級支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對附屬單位補助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收入875.83萬(wàn)元,與上年相比,增加340.92萬(wàn)元,增長(cháng)63.73%,主要原因是本年度工作人員增加,同時(shí)案件查辦力度增大,案件量大幅增加。財政撥款支出831.33萬(wàn)元,與上年相比,增加336.87萬(wàn)元,增長(cháng)68.13%,主要原因是本年度在職人員數量增加,人員工資、社保、福利及辦公支出隨之增加;案件量大幅增加,辦公經(jīng)費增加。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數1,148.98萬(wàn)元,決算數875.83萬(wàn)元,預決算差異率-23.77%,主要原因是年初預算調整,同時(shí)部分項目支出未完成支付。財政撥款支出年初預算數1,148.98萬(wàn)元,決算數831.33萬(wàn)元,預決算差異率-27.65%,主要原因是年初預算調整,同時(shí)部分項目支出未完成支付。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款支出831.33萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi),其中:
2011101行政運行607.71萬(wàn)元;
2011102一般行政管理事務(wù)47.51萬(wàn)元;
2011199其他紀檢監察事務(wù)支出15.47萬(wàn)元;
2040499其他檢察支出41萬(wàn)元;
2049901其他公共安全支出76.28萬(wàn)元;
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出43.36萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出727.35萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費696.17萬(wàn)元,包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費31.18萬(wàn)元,包括:辦公費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、專(zhuān)用材料費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出。其中,因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出;公務(wù)接待費0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出;具體情況如下:
因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,開(kāi)支內容包括:本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國(境)團組0個(gè),因公出國(境)0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括本年無(wú)此項支出。公務(wù)用車(chē)購置數0輛,公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。開(kāi)支內容包括本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次,0人次。
與年初預算相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,主要原因是本年無(wú)此項支出。其中,因公出國(境)費支出預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,主要原因是本年無(wú)此項支出;公務(wù)用車(chē)購置費預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,主要原因是本年無(wú)此項支出;公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,主要原因是本年無(wú)此項支出;公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,主要原因是本年無(wú)此項支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出,政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)紀律檢查委員會(huì )單位機關(guān)運行經(jīng)費支出31.18萬(wàn)元,比上年減少6.89萬(wàn)元,降低18.1%。主要原因是雖然人員增多,案件量增大,但秉承勤儉節約的原則,各項支出規劃更合理。
(二)政府采購情況
2019年度政府采購支出總額49.14萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出49.14萬(wàn)元,政府采購工程支出0萬(wàn)元,政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額49.14萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額48.11萬(wàn)元,占政府采購支出總額的97.9%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日,單位共有房屋0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元。車(chē)輛7輛,價(jià)值123.6萬(wàn)元,其中:副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)7輛,其他用車(chē)主要是:辦公業(yè)務(wù)用車(chē);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺(套)。
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求,我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目3個(gè),共涉及資金100萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效:一是加大對黨的干部進(jìn)行維護黨章、遵守準則、條例以及警示教育的監督力度;二是深入改進(jìn)作風(fēng),營(yíng)造廉潔勤政、務(wù)實(shí)高效的工資氛圍。發(fā)現的問(wèn)題及原因:一是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性,會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量,容易造成問(wèn)題的疏漏,在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強,二是在年中項目實(shí)施中對各項指標完成意識不強,計劃性不強。下一步改進(jìn)措施:一是健全單位財務(wù)管理制度體系,規范單位財務(wù)行為,嚴格編制政府采購年初預算和計劃;二是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善,主要在細化、量化上改進(jìn)。
項目支出績(jì)效目標自評表 | ||||||||||||||||
(2019年度) | ||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 黨風(fēng)廉政建設宣傳教育活動(dòng)經(jīng)費 | |||||||||||||||
主管部門(mén) | 中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)紀律檢查委員會(huì ) | 實(shí)施單位 | 中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)紀律檢查委員會(huì ) | |||||||||||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||||||||||
年度資金總額 | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||
其中:當年財政撥款 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||||||
上年結轉資金 | - | |||||||||||||||
其他資金 | ||||||||||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | ||||||||||||||
加大對黨的干部進(jìn)行維護黨章、遵守準則、條例以及警示教育的監督力度,深入改進(jìn)作風(fēng),營(yíng)造廉潔勤政、務(wù)實(shí)高效的工資氛圍,推動(dòng)反腐倡廉建設,讓黨紀條規深入黨的干部心中,以達到干部清廉、政府清政。 | 1、加強領(lǐng)導,精心組織,確?;顒?dòng)有序開(kāi)展。2、主題鮮明,形式多樣,成效顯著(zhù)。 3、開(kāi)展廉政警示教育活動(dòng)。 4、開(kāi)展民主生活會(huì )。 營(yíng)造廉潔勤政、務(wù)實(shí)高效的工資氛圍,推動(dòng)反腐倡廉建設,讓黨紀條規深入黨的干部心中,以達到干部清廉、政府清政。 | |||||||||||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | ||||||||
項目完成指標 | 數量指標 | 任前廉政談話(huà)次數 | ≥3次 | 5次 | 5 | 5 | ||||||||||
培訓次數 | ≥12次 | 12次 | 5 | 5 | ||||||||||||
督查次數 | ≥100次 | 689次 | 5 | 5 | ||||||||||||
全年印刷黨風(fēng)廉政學(xué)習資料 | ≥500冊 | 680冊 | 5 | 5 | ||||||||||||
質(zhì)量指標 | 問(wèn)題線(xiàn)索處置率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||||
立案案件辦結率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||||||
信訪(fǎng)舉報辦結率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||||||
時(shí)效指標 | 兩個(gè)月內案件辦理 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||||
兩個(gè)月內案件上報 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||||||
成本指標 | 案件辦理成本 | ≤4000元/件 | 1904元/件 | 3 | 3 | |||||||||||
開(kāi)展培訓成本 | ≤10000元/次 | 6000元/次 | 2 | 2 | ||||||||||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | |||||||||||||||
社會(huì )效益指標 | 鞏固黨的執政基礎、提高黨的執政能力 | 有所提高 | 達成 | 15 | 15 | |||||||||||
生態(tài)效益指標 | ||||||||||||||||
可持續影響指標 | 有效實(shí)現對所有行使公權力的公職人員監察全覆蓋 | 長(cháng)效 | 長(cháng)效 | 15 | 15 | |||||||||||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 檢查辦案人員滿(mǎn)意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
總分 | 100分 | 100分 | ||||||||||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | ||||||||||||||||
(2019年度) | ||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 巡察工作專(zhuān)項經(jīng)費 | |||||||||||||||
主管部門(mén) | 中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊新市區)紀律檢查委員會(huì ) | 實(shí)施單位 | 中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊新市區)委巡察工作領(lǐng)導小組辦公室 | |||||||||||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||||||||||
年度資金總額 | 20.00 | 16.80 | 16.80 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||
其中:當年財政撥款 | 20.00 | 16.80 | 16.80 | |||||||||||||
上年結轉資金 | - | - | ||||||||||||||
其他資金 | - | - | ||||||||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | ||||||||||||||
充分彰顯巡察利劍作用。以政治建設為統領(lǐng)深化整治巡察,穩步推進(jìn)巡察全覆蓋,發(fā)現問(wèn)題、形成震懾,提升巡察質(zhì)量。嚴肅黨內政治生活,加強對遵守黨章黨規、落實(shí)黨的路線(xiàn)方針政策和政治建設情況開(kāi)展專(zhuān)項監督檢查。督促各單位及時(shí)反饋以及在規定時(shí)間內進(jìn)行整改。 | 2019年巡察工作開(kāi)展情況:全區擬巡察單位約120家,截至12月底已完成126家,我單位在巡察工作中充分彰顯巡察利劍作用。以政治建設為統領(lǐng)深化整治巡察,穩步推進(jìn)巡察全覆蓋,發(fā)現問(wèn)題、形成震懾,提升巡察質(zhì)量。并嚴格督促各單位及時(shí)反饋,對巡察出的問(wèn)題在規定時(shí)間內進(jìn)行整改。 | |||||||||||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | ||||||||
項目完成指標 | 數量指標 | 相關(guān)會(huì )議次數 | ≥12次 | 12次 | 3 | 3 | ||||||||||
調研次數 | ≥120次 | 126次 | 5 | 5 | ||||||||||||
宣講、培訓次數(對接) | ≥120次 | 126次 | 3 | 3 | ||||||||||||
查閱資料數 | ≥ 36000件 | 41971件 | 3 | 3 | ||||||||||||
談話(huà)人數 | ≥3600人 | 4004人 | 3 | 3 | ||||||||||||
走訪(fǎng)戶(hù)數 | ≥1200戶(hù) | 2794戶(hù) | 3 | 3 | ||||||||||||
質(zhì)量指標 | 問(wèn)題線(xiàn)索移交率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |||||||||||
巡察任務(wù)辦結率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | ||||||||||||
巡察信訪(fǎng)轉辦率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | ||||||||||||
時(shí)效指標 | 15天內巡查一個(gè)單位 | 100% | 100% | 3 | 3 | |||||||||||
10天內巡察反饋時(shí)限 | 100% | 100% | 4 | 4 | ||||||||||||
兩個(gè)月內巡察整改時(shí)限 | 100% | 100% | 4 | 4 | ||||||||||||
成本指標 | 辦公用品、設備 | 16萬(wàn) | 13.8萬(wàn) | 2 | 1.75 | |||||||||||
后勤保障費 | 4萬(wàn) | 3萬(wàn) | 2 | 1.5 | ||||||||||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | |||||||||||||||
社會(huì )效益指標 | 鞏固黨的執政基礎、提高黨的執政能力 | 進(jìn)一步提高 | 達成 | 15 | 15 | |||||||||||
生態(tài)效益指標 | ||||||||||||||||
可持續影響指標 | 有效實(shí)現對所有黨組織巡察全覆蓋 | 長(cháng)期 | 長(cháng)期 | 15 | 15 | |||||||||||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 巡察人員滿(mǎn)意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
總分 | 100 | 99.25 |
項目支出績(jì)效目標自評表 | ||||||||
(2019年度) | ||||||||
項目名稱(chēng) | 監察體制改革工作專(zhuān)項經(jīng)費 | |||||||
主管部門(mén) | 中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)紀律檢查委員會(huì ) | 實(shí)施單位 | 中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)紀律檢查委員會(huì ) | |||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||
年度資金總額 | 30.00 | 10.73 | 10.73 | 10 | 100% | 10 | ||
其中:當年財政撥款 | 30.00 | 10.73 | 10.73 | |||||
上年結轉資金 | ||||||||
其他資金 | ||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | ||||||
深入推進(jìn)國家監察體制改革。建立黨統一領(lǐng)導的反腐敗工作機構;做好紀委監委職能、人員、業(yè)務(wù)、思想深度融合,規范監察工作流程,履行監督、調查、處置職責。嚴格日常監督執紀,重點(diǎn)強化政治紀律和組織紀律,全線(xiàn)打通執紀、執法銜接各環(huán)節。 | 1、完成派駐(派出)機構人員、編制改革。2、摸排具體情況:人員、案件查辦、辦案裝備、人員思想 3、完善各項工作制度 4、加強學(xué)習培訓,規范履行紀委監委職能職責 | |||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
項目完成指標 | 數量指標 | 人員到位數量 | 64人 | 64人 | 5 | 5 | ||
派駐(派出)紀檢監察機構數量 | 7個(gè) | 7個(gè) | 5 | 5 | ||||
核定派駐(派出)紀檢家岔機構編制數量 | 64個(gè) | 64個(gè) | 5 | 5 | ||||
培訓次數 | ≥2次 | 3次 | 5 | 5 | ||||
質(zhì)量指標 | 人員實(shí)際到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||
開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓覆蓋率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
時(shí)效指標 | 派駐(派出)紀檢監察機構人員到位時(shí)限 | ≤兩個(gè)月 | 1個(gè)月 | 5 | 5 | |||
派駐(派出)紀檢監察機構改革完成時(shí)限 | ≤兩個(gè)月 | 兩個(gè)月 | 5 | 5 | ||||
成本指標 | 人均辦公用品成本 | 600元/人 | 625元/人 | 5 | 5 | |||
辦公設備配置成本 | 6.7萬(wàn)元 | 6.73萬(wàn)元 | 5 | 5 | ||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 15 | 15 | |||||
社會(huì )效益指標 | 鞏固黨的執政基礎、提高黨的執政能力 | 有效 | 達成 | |||||
生態(tài)效益指標 | ||||||||
可持續影響指標 | 有效實(shí)現對所有行使公權力的公職人員監察全覆蓋 | 長(cháng)期 | 長(cháng)期 | 15 | 15 | |||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 檢查辦案人員滿(mǎn)意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
總分 | 100 | 100 |
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分部門(mén)決算報表(見(jiàn)附表)
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
附件【新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)紀律檢查委員會(huì )2019年度部門(mén)決算公開(kāi)報表.xls】已下載次 |
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