高新區(新市區)紀檢委2015年度部門(mén)決算公開(kāi)
高新區(新市區)紀檢委概述
第一部分 部門(mén)單位概述(區紀檢委)
(一)主要職能
一、部門(mén)基本情況
(一)主要職能:
1、貫徹落實(shí)黨中央、自治區黨委、市委和區委關(guān)于加強黨風(fēng)廉政建設的決定,實(shí)施黨章規定范圍內的監督,維護黨章和黨規,檢查黨的路線(xiàn)、方針、政策和決議的執行情況,重點(diǎn)監督檢查科級黨員領(lǐng)導干部執行黨的政治紀律情況及作風(fēng)建設方面的問(wèn)題;負責反腐敗的組織協(xié)調工作,協(xié)助區委抓黨風(fēng)廉政建設。
2、貫徹落實(shí)國務(wù)院、自治區人民政府和市人民政府及區人民政府有關(guān)行政監察工作的法律、法規和決定,監督檢查國家行政機關(guān)、國家公務(wù)員和國家行政機關(guān)任命的其他人員貫徹執行國家政策、法律、法規以及自治區人民政府、市人民政府、區人民政府頒布的決議、命令的情況。
3、負責檢查處理區屬各部門(mén)、各片區管委會(huì )、鄉(鎮)、街道及區委管理的黨員領(lǐng)導干部違反黨章和黨規的案件,決定給予或取消對這些案件中黨員的處分;受理黨員的控告和申訴。
4、負責調查處理區委、管委會(huì )(區人民政府)各部門(mén)、各鄉(鎮)、各街道(片區管委會(huì ))及其科級干部違反國家紀律、法規、政策以及違反政紀的行為,并根據批準權限和規定程序做出處理;受理監察對象不服政紀處分的申訴,受理個(gè)人或單位對監察對象違紀行為的檢舉、控告;保護監察對象的合法權益。
5、負責制定黨風(fēng)黨紀和廉政教育規劃并組織實(shí)施;對黨員和國家機關(guān)工作人員進(jìn)行遵紀守法、廉潔從政教育。
6、對紀檢監察工作理論及有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行調查研究,擬訂全區黨紀條規和實(shí)施方案。
7、調查了解管委會(huì )(區人民政府)各部門(mén)和各鄉鎮、各街道(片區管委會(huì ))制定的有關(guān)政策、規章情況,對違反國家法律、法規和有損國家利益的條款提出修改建議。
8、協(xié)同有關(guān)部門(mén)管理紀檢監察干部;指導全區紀檢監察系統組織建設,組織開(kāi)展紀檢監察干部的培訓工作。
9、承辦區委、管委會(huì )(區人民政府)和上級紀檢監察機關(guān)交辦的其他事項。
(二)內設機構:納入區財政局2015年財務(wù)決算編制范圍的有5個(gè)職能科(室)。
(三)人員編制高新區(新市區)紀委(監察局)為全額撥款行政單位,獨立核算,單獨編制部門(mén)預決算。
高新區(新市區)紀委(監察局)編制人數19人,其中:行政編制13人(不含區委副書(shū)記、紀委書(shū)記編制),領(lǐng)導職數 3名(副縣級 2名,正科級1名),參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員6人。經(jīng)費形式為全額預算管理。
第二部分 2015年度部門(mén)決算表
(詳見(jiàn)附件)
第三部門(mén) 2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
2015年紀檢委決算總收入197.87萬(wàn)元,其中:財政撥款收入197.87萬(wàn)元,占總收入的100%。
二、支出決算情況說(shuō)明
部門(mén)決算總支出194.73萬(wàn)元,其中:基本支出194.73萬(wàn)元,占總支出的100%;項目支出0萬(wàn)元,占總支出的0%。
(一)基本支出情況。
2015年用于保障紀檢委正常運轉的日常支出120萬(wàn)元。與上年對比增加24萬(wàn),主要是因為工作人員增加。包括基本工資,津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的100%。
(二)項目支出情況。
2015年用于保障紀檢委為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,用于專(zhuān)項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0萬(wàn)元。與上年對比減少0萬(wàn)元。我局厲行中央八項規定精神和省、州、市實(shí)施辦法及紅河州領(lǐng)導干部十不準,從支出上控制行政成本,因此較上年減少了支出經(jīng)費。
三、結轉結余情況說(shuō)明
截止2015年12月31日共計結轉結余資金18.77萬(wàn)元,包括行政運行經(jīng)費的14.2萬(wàn)元,用于其他紀檢監察事務(wù)支出的4.58萬(wàn)元。
產(chǎn)生結余的主要原因:一是2015年用于支付次年一月份公積金、醫保和事業(yè)編制人員績(jì)效考核工資未發(fā)放;二是2015年財政撥正常業(yè)務(wù)經(jīng)費未使用完,形成結余。
四、“三公”經(jīng)費決算情況說(shuō)明
紀檢委2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額0萬(wàn)元,其中,因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0萬(wàn)元,公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元。
2015年“三公”經(jīng)費決算數比2014年決算數減少0.93萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出減少0.93萬(wàn)元,公務(wù)接待費支出減少0萬(wàn)元,我局認真落實(shí)厲行節約的有關(guān)要求,對車(chē)輛運行費用支出、公務(wù)接待等,研究制定了支出壓縮的具體指標;其次,在辦公用品等采購方面,堅持執行有關(guān)規定,能用則用、能修則修;在會(huì )務(wù)方面,做到可開(kāi)可不開(kāi)的會(huì )就不開(kāi),必須要開(kāi)的會(huì )議盡量控制會(huì )議總量、參會(huì )人數,并就近安排。
具體情況如下:
(一)因公出國(境)費
2015年紀檢委因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。
(二)公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
2015年紀檢委購置公務(wù)用車(chē)0輛,年末公務(wù)用車(chē)保有量6輛,公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元。其中:購置費0萬(wàn)元,運行維護費0萬(wàn)元,比2014年決算減少0.93萬(wàn)元,主要用于保障我局工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。
(三)公務(wù)接待費
2015年紀檢委共執行國內公務(wù)接待0批次,0人,接待費開(kāi)支0萬(wàn)元。公務(wù)接待費比2014年決算減少0萬(wàn)元,主要用于赴省外、州外等地考察項目點(diǎn)產(chǎn)生的費用及接待外來(lái)客商過(guò)程中產(chǎn)生的費用。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預算管理有關(guān)規定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費,指單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機動(dòng)車(chē)輛,包括省部級干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執法執勤用車(chē);公務(wù)接待費,指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.“三公”經(jīng)費決算數:指各部門(mén)(含下屬單位)當年通過(guò)本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。
烏魯木齊市高新區(新市區)委紀檢委
二〇一六年八月十二日
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