關(guān)于高新區(新市區)總工會(huì )2016年部門(mén)預算及“三公”經(jīng)費信息公開(kāi)的報告
一、部門(mén)基本情況
(一)主要職能:
1、根據黨的基本理論、基本路線(xiàn)、基本綱領(lǐng)和工運方針,圍繞黨和國家的工作大局,按照區委和市總工會(huì )的要求,貫徹執行區工會(huì )代表大會(huì )確定的方針、任務(wù)和作出的決議。
2、組織指導全區基層工會(huì )堅定不移地貫徹落實(shí)黨的全心全意依靠工人階級的根本指導方針,進(jìn)一步突出和履行維護職能。
3、負責對涉及職工合法權益的重大問(wèn)題進(jìn)行調查研究,向區委、管委會(huì )、區人民政府反映職工群眾的思想、愿望和要求,提出意見(jiàn)和建議;參與擬定涉及職工切身利益的政策、法規、措施和制度;對侵犯職工合法權益的事件進(jìn)行調查并提出處理意見(jiàn),參與職工傷亡事故的調查處理;指導基層工會(huì )不斷提高職工的思想道德和科學(xué)文化技術(shù)素質(zhì)。
4、負責工會(huì )理論政策研究,為各級工會(huì )提供理論政策服務(wù);5、負責監督檢查《中國工會(huì )章程》和相關(guān)法律法規的貫徹執行;
6、負責全區工會(huì )經(jīng)費和工會(huì )資產(chǎn)的管理、審查、審計工作;貫徹落實(shí)市總工會(huì )關(guān)于興辦職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)政策和規定,指導、協(xié)調全區職工勞動(dòng)福利事業(yè)
(二)內設機構:
總工會(huì )下設5個(gè)職能科室,系全額撥款行政單位,單獨編制部門(mén)預算。
(三)人員編制:
總工會(huì )編制人數5人,其中:行政人員編制2人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制3人。
二、2015年部門(mén)預算預算安排情況
(一)收支總體情況:
根據烏魯木齊高新區(新市區)財政局《關(guān)于下達2016年部門(mén)預算的通知》,區總工會(huì )2016年收入預算為100.37萬(wàn)元,全部為公共預算財政撥款。
按照收支平衡的原則,2016年總工會(huì )支出預算總額為100.37萬(wàn)元,其中:基本支出預算40.37萬(wàn)元,主要為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出;項目支出預算60萬(wàn)元,主要用于區職工療休養支出。
(二)預算支出主要內容:
基本支出預算40.37萬(wàn)元,包括:工資福利支出31.22萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出3.81萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助支出5.34萬(wàn)元。項目支出預算60萬(wàn)元。
三、2016年”三公”經(jīng)費支出預算
2016年區總工會(huì )“三公”經(jīng)費預算安排總額為0萬(wàn)元。
(一)因公出國(境)費用未安排預算支出。因公出國(境)嚴格按照市委、市政府統一安排和外事、組織等部門(mén)有關(guān)要求開(kāi)展,并由市財政根據實(shí)際因公出國(境)工作任務(wù)按規定程序進(jìn)行預算追加和安排支出。
(二)公務(wù)接待費預算安排0萬(wàn)元。主要用于經(jīng)批準的公務(wù)接待活動(dòng)。
(三)公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算安排0萬(wàn)元。其中:公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元,主要用于履行財政工作職責、開(kāi)展特定財政業(yè)務(wù)、機構日常運轉等方面公務(wù)用車(chē)的燃料費、修理費、保險費、過(guò)橋過(guò)路費、通行費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費未安排預算支出。
附件:1.單位基礎信息表
2.收入預算總表
3.支出預算總表
4.單位支出明細表—資金來(lái)源
5.單位支出明細表—經(jīng)濟科目
6.“三公”經(jīng)費支出預算表
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