關(guān)于高新區(新市區)宣傳部2017年部門(mén)預算及”三公”經(jīng)費信息公開(kāi)的說(shuō)明
一、主要職能
(一)、主要職責:
1.負責宣傳貫徹落實(shí)黨的路線(xiàn)、方針、政策,負責指導全區理論學(xué)習、理論宣傳、理論教育工作;負責區委中心組理論學(xué)習,指導各級黨委(黨組)中心組開(kāi)展學(xué)習,總結和推廣學(xué)習經(jīng)驗。
2.負責規劃、部署全區的思想政治工作和群眾性的社會(huì )主義精神文明建設活動(dòng)。
3.負責提出全區宣傳文化事業(yè)發(fā)展的指導方針;負責分析研判意識形態(tài)領(lǐng)域相關(guān)工作動(dòng)態(tài);負責宣傳思想工作的監督檢查,及時(shí)向區委反映重要情況、提出建議。
4.組織、指導、協(xié)調全區的對外宣傳工作。
5.負責開(kāi)展民族團結宣傳教育、國防教育和愛(ài)國主義教育活動(dòng)。
6負責機關(guān)文化建設工作的組織實(shí)施,指導、檢查全區的機關(guān)文化建設工作的開(kāi)展情況。
7.負責組織安排全區重大節日和重大活動(dòng)的慶祝安排、社會(huì )宣傳、新聞宣傳和氣氛營(yíng)造工作,指導全區群眾性文化體育活動(dòng)和文化市場(chǎng)管理工作。
8.負責全區宣傳工作干部的業(yè)務(wù)培訓和隊伍建設工作。
9.承辦區委和市委宣傳部交辦的其他事項。
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)精神文明建設指導委員會(huì )辦公室設在區委宣傳部
主要職責:組織實(shí)施地區的精神文明建設規劃;指導全區精神文明創(chuàng )建活動(dòng);承擔對全區文明單位和文明行業(yè)的創(chuàng )建、驗收、命名并進(jìn)行綜合協(xié)調與管理;負責對在全區精神文明建設中有重大影響的先進(jìn)典型的發(fā)掘、宣傳,對影響社會(huì )文明進(jìn)步的突出問(wèn)題提出整治意見(jiàn);承擔與自身業(yè)務(wù)相關(guān)的調查研究工作。
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)新聞辦公室為隸屬于區委宣傳部管理的事業(yè)單位
主要職責:負責本區新聞宣傳工作;組織協(xié)調新聞媒體開(kāi)展各種采訪(fǎng)活動(dòng)。
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)公益電影放映管理中心為隸屬于區委宣傳部管理的事業(yè)單位
主要職責:負責擬定本區公益電影放映計劃,并組織實(shí)施;負責本區公益電影放映人員及設備的日常管理等工作。
烏魯木齊市高新區(新市區)創(chuàng )建全國文明城市領(lǐng)導小組辦公室隸屬于區委宣傳部管理的事業(yè)單位
主要職責:起草本區創(chuàng )城工作整體規劃、階段性工作安排及日常性工作文件。主持創(chuàng )建辦工作,組織制定本區創(chuàng )建全國文明城市工作中長(cháng)期規劃,年度計劃和工作方案等。
(二)機構及人員編制
宣傳部實(shí)有人員:行政人員5人,其中副縣級2人;事業(yè)人員10人。副科:2人。
宣傳部為全額撥款行政機關(guān)事業(yè)單位,獨立核算,單獨編制部門(mén)預決算。
二、2017年部門(mén)預算預算安排情況
(一)收支總體情況
2017年,宣傳部收入預算為680.83萬(wàn)元,都是公共預算財政撥款。上年結轉結余收入0萬(wàn)元。預算增加主要原因是人員增加。無(wú)政府采購預算。
按照收支平衡的原則,2017年,宣傳部支出預算為680.83萬(wàn)元,其中基本支出228.05萬(wàn)元,主要為人員工資福利支出等支出205.78萬(wàn)元,機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費22.27萬(wàn)元;其他宣傳事務(wù)支出452.78萬(wàn)元,主要開(kāi)展中心組理論學(xué)習、開(kāi)展創(chuàng )建全國文明城市、開(kāi)展民族團結一家親、零距離、機關(guān)文化建設及新聞報道、黨報黨刊征訂工作等。
(二)預算支出主要內容
基本支出228.05萬(wàn)元。具體包括:基本工資、社會(huì )保障等支出;養老保險22.27萬(wàn)元。
項目支出具體包括:業(yè)務(wù)經(jīng)費:452.78萬(wàn)元,黨報黨刊征訂工作:180萬(wàn)元。
三、2017年三公經(jīng)費支出預算
2016年,宣傳部“三公”經(jīng)費預算總額0萬(wàn)元。其中,因公出國(境)費用0萬(wàn)元;公務(wù)接待費用0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元。
四、專(zhuān)業(yè)名詞解釋。
財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。
年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待 (含外賓接待)支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
高新區(新市區)宣傳部
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