高新區(新市區)宣傳部2015年度部門(mén)決算公開(kāi)
高新區(新市區)宣傳部概述
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)委員會(huì )宣傳部
一、主要職能
(一)、主要職責:
1.負責宣傳貫徹落實(shí)黨的路線(xiàn)、方針、政策,負責指導全區理論學(xué)習、理論宣傳、理論教育工作;負責區委中心組理論學(xué)習,指導各級黨委(黨組)中心組開(kāi)展學(xué)習,總結和推廣學(xué)習經(jīng)驗。
2.負責規劃、部署全區的思想政治工作和群眾性的社會(huì )主義精神文明建設活動(dòng)。
3.負責提出全區宣傳文化事業(yè)發(fā)展的指導方針;負責分析研判意識形態(tài)領(lǐng)域相關(guān)工作動(dòng)態(tài);負責宣傳思想工作的監督檢查,及時(shí)向區委反映重要情況、提出建議。
4.組織、指導、協(xié)調全區的對外宣傳工作。
5.負責開(kāi)展民族團結宣傳教育、國防教育和愛(ài)國主義教育活動(dòng)。
6負責機關(guān)文化建設工作的組織實(shí)施,指導、檢查全區的機關(guān)文化建設工作的開(kāi)展情況。
7.負責組織安排全區重大節日和重大活動(dòng)的慶祝安排、社會(huì )宣傳、新聞宣傳和氣氛營(yíng)造工作,指導全區群眾性文化體育活動(dòng)和文化市場(chǎng)管理工作。
8.負責全區宣傳工作干部的業(yè)務(wù)培訓和隊伍建設工作。
9.承辦區委和市委宣傳部交辦的其他事項。
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)精神文明建設指導委員會(huì )辦公室設在區委宣傳部
主要職責:
組織實(shí)施地區的精神文明建設規劃;指導全區精神文明創(chuàng )建活動(dòng);承擔對全區文明單位和文明行業(yè)的創(chuàng )建、驗收、命名并進(jìn)行綜合協(xié)調與管理;負責對在全區精神文明建設中有重大影響的先進(jìn)典型的發(fā)掘、宣傳,對影響社會(huì )文明進(jìn)步的突出問(wèn)題提出整治意見(jiàn);承擔與自身業(yè)務(wù)相關(guān)的調查研究工作。
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)新聞辦公室為隸屬于區委宣傳部管理的事業(yè)單位
主要職責:
負責本區新聞宣傳工作;組織協(xié)調新聞媒體開(kāi)展各種采訪(fǎng)活動(dòng)。
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)公益電影放映管理中心為隸屬于區委宣傳部管理的事業(yè)單位
主要職責:
負責擬定本區公益電影放映計劃,并組織實(shí)施;負責本區公益電影放映人員及設備的日常管理等工作。
烏魯木齊市高新區(新市區)創(chuàng )建全國文明城市領(lǐng)導小組辦公室隸屬于區委宣傳部管理的事業(yè)單位
主要職責:
起草本區創(chuàng )城工作整體規劃、階段性工作安排及日常性工作文件。主持創(chuàng )建辦工作,組織制定本區創(chuàng )建全國文明城市工作中長(cháng)期規劃,年度計劃和工作方案等。
(二)、機構及人員編制
宣傳部實(shí)有人員 :行政人員5人,其中副縣級2人;事業(yè)人員10人,其中副科2人。
宣傳部為全額撥款行政機關(guān)事業(yè)單位,獨立核算,單獨編制部門(mén)預決算。
第二部分 2015年度部門(mén)決算表
(詳見(jiàn)附件)
第三部門(mén) 2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
2015年宣傳部決算總收入575.67萬(wàn)元,其中:財政撥款收入575.67萬(wàn)元,占總收入的100%。
二、支出決算情況說(shuō)明
部門(mén)決算總支出516.72萬(wàn)元,其中:基本支出516.72萬(wàn)元,占總支出的100%;項目支出0萬(wàn)元,占總支出的0%。
(一)基本支出情況。
2015年用于保障宣傳部正常運轉的日常支出98萬(wàn)元。與上年對比增加13萬(wàn),主要是因為工作人員增加。包括基本工資,津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的100%。
(二)項目支出情況。
2015年用于保障宣傳部為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,用于專(zhuān)項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0萬(wàn)元。與上年對比減少0萬(wàn)元。我局厲行中央八項規定精神和省、州、市實(shí)施辦法及紅河州領(lǐng)導干部十不準,從支出上控制行政成本,因此較上年減少了支出經(jīng)費。
三、結轉結余情況說(shuō)明
截至2015年12月31日共計結轉結余資金126.64萬(wàn)元,包括行政運行經(jīng)費的17.24萬(wàn)元,用于專(zhuān)項其他宣傳事務(wù)支出的109.4萬(wàn)元。
產(chǎn)生結余的主要原因:一是2015年用于支付次年一月份公積金、醫保和事業(yè)編制人員績(jì)效考核工資未發(fā)放;二是2015年財政撥專(zhuān)項宣傳工作經(jīng)費未使用完,形成結余。
四、“三公”經(jīng)費決算情況說(shuō)明
宣傳部2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額0萬(wàn)元,其中,因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0萬(wàn)元,公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元。
2015年“三公”經(jīng)費決算數比2014年決算數減少0.66萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出減少0萬(wàn)元,公務(wù)接待費支出減少0.66萬(wàn)元,我局認真落實(shí)厲行節約的有關(guān)要求,對車(chē)輛運行費用支出、公務(wù)接待等,研究制定了支出壓縮的具體指標;其次,在辦公用品等采購方面,堅持執行有關(guān)規定,能用則用、能修則修;在會(huì )務(wù)方面,做到可開(kāi)可不開(kāi)的會(huì )就不開(kāi),必須要開(kāi)的會(huì )議盡量控制會(huì )議總量、參會(huì )人數,并就近安排。
具體情況如下:
(一)因公出國(境)費
2015年宣傳部因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。
(二)公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
2015年宣傳部購置公務(wù)用車(chē)0輛,年末公務(wù)用車(chē)保有量2輛,公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元。其中:購置費0萬(wàn)元,運行維護費0萬(wàn)元,比2014年決算減少0萬(wàn)元,主要用于保障我局工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。
(三)公務(wù)接待費
2015年宣傳部共執行國內公務(wù)接待0批次,0人,接待費開(kāi)支0萬(wàn)元。公務(wù)接待費比2014年決算減少0.66萬(wàn)元,主要用于赴省外、州外等地考察項目點(diǎn)產(chǎn)生的費用及接待外來(lái)客商過(guò)程中產(chǎn)生的費用。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預算管理有關(guān)規定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費,指單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機動(dòng)車(chē)輛,包括省部級干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執法執勤用車(chē);公務(wù)接待費,指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.“三公”經(jīng)費決算數:指各部門(mén)(含下屬單位)當年通過(guò)本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。
烏魯木齊市高新區(新市區)委宣傳部
二〇一六年八月十二日
附件【烏魯木齊市新市區委員會(huì )宣傳部決算報表.xls】已下載次
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