2017年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)衛生局部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
第一部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)衛生局單位概述
一、部門(mén)基本情況
(一)主要職能
1、統籌規劃協(xié)調全區衛生資源配置;推進(jìn)醫藥衛生體制改革。
2、牽頭建立食品安全綜合協(xié)調機制,負責食品安全綜合監督。
3、開(kāi)展全區疾病預防控制、疾病監測與流行趨勢分析,食品、飲用水檢驗與評價(jià),婦幼保健、慢性病防治、從業(yè)人員健康體檢、中小學(xué)生體檢、健康教育與健康促進(jìn)、公共衛生管理與服務(wù)的技術(shù)指導。
4、負責衛生應急工作,制定衛生應急預案,負責突發(fā)公共衛生事件監測預警和風(fēng)險評估,負責實(shí)施突發(fā)公共衛生事件預防控制與應急處置,發(fā)布突發(fā)公共衛生事件應急處置信息。
5、制定并實(shí)施全區農村衛生發(fā)展規劃,負責全區新型農村合作醫療的綜合管理。
6、開(kāi)展衛生行政執法工作,依照《傳染病防治法》、《食品安全法》等法律法規,對餐飲服務(wù)行業(yè)(現做現賣(mài)小作坊)、公共場(chǎng)所、生活飲用水、學(xué)校衛生、職業(yè)病防治、傳染病防治、醫療機構、預防保健機構等開(kāi)展監督檢查。
7、負責餐飲服務(wù)許可和食品安全監督管理;保健食品和化妝品衛生監督管理;藥品、醫療器械的行政監督和技術(shù)監督;負責權限內藥品零售企業(yè)監督管理工作;組織查處餐飲服務(wù)食品安全和藥品、醫療器械、保健食品、化妝品研制、生產(chǎn)、流通、使用等方面的違法違規行為。
(二)機構設置
根據職責,納入新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)衛生局單位2017年部門(mén)決算編制范圍的有關(guān)機關(guān)下設4個(gè)處室,分別為辦公室、基本公共衛生科、醫政科、計劃生育科。0個(gè)行政單位,0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位,0個(gè)全額撥款事業(yè)單位。
(三)人員編制、實(shí)有人數
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)衛生局單位編制人數84人,其中:行政人員編制46人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制26人,全額撥款事業(yè)單位人員編制12人。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)衛生局單位實(shí)有在職人數50人,其中:行政在職人員19人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人員22人,全額撥款事業(yè)單位在職人員9人。離退休人員0人,其中:離休人員0人,退休人員0人。
第二部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)衛生局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入7,893.31萬(wàn)元,與上年相比,減少48.57萬(wàn)元,降低0.61%,增減變化主要原因是本年項目支出減少,機關(guān)運行經(jīng)費相關(guān)開(kāi)支減少,財政撥款收入減少;支出8,978.65萬(wàn)元,與上年相比,增加948.39萬(wàn)元,增長(cháng)11.81%,增減變化主要原因是本年支付公共衛生服務(wù)綜合大樓工程款,實(shí)行全民健康體檢相關(guān)費用:各鄉鎮衛生院增添醫療設備,全民健康體檢早餐費等;結余1,088.41萬(wàn)元,與上年相比,減少1,085.34萬(wàn)元,降低49.93%,增減變化主要原因是用于支付各鄉鎮衛生院、社區服務(wù)中心2016年基本公共衛生結算資金;支付2016年全民健康體檢相關(guān)設備款,早餐費等,補繳以前年度機關(guān)養老繳費。
與預算相比情況:2017年度預算收入5,620.97萬(wàn)元,本年收入與預算相比,增加2,272.34萬(wàn)元,增長(cháng)40.43%;預算支出5,620.97萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加3,357.68萬(wàn)元,增長(cháng)59.73%。
(二)部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計7,893.31萬(wàn)元,其中:財政撥款收入7,839.85萬(wàn)元,占99.32%;上級補助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入53.46萬(wàn)元,占0.68%。本年收入增減變化主要原因是本年項目支出減少,機關(guān)運行經(jīng)費相關(guān)開(kāi)支減少,財政撥款收入減少。
與預算相比情況:2017年度預算收入5,620.97萬(wàn)元,本年收入與預算相比,增加2,272.34萬(wàn)元,增長(cháng)40.43%。
(三)部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計8,978.65萬(wàn)元,其中,基本支出1,108.77萬(wàn)元,占12.35%;項目支出7,869.88萬(wàn)元,占87.65%;上繳上級支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對附屬單位補助支出0萬(wàn)元,占0%;增減變化主要原因是本年支出公共衛生服務(wù)綜合大樓工程款。
與預算相比情況:預算支出5,620.97萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加3,357.68萬(wàn)元,增長(cháng)59.73%。
二、部門(mén)財政撥款收支情況
(一)財政撥款收支總體情況說(shuō)明
2017年度財政撥款收入7,839.85萬(wàn)元,與上年相比,減少102.03萬(wàn)元,降低1.28%,增減變化主要原因是衛生局大樓工程款已于2016年支出大部分,2017年此類(lèi)支出減少,財政撥款收入減少。財政撥款支出8,937.75萬(wàn)元,與上年相比,增加907.49萬(wàn)元,增長(cháng)11.3%。其中:基本支出1,108.77萬(wàn)元,項目支出7,828.98萬(wàn)元。增減變化主要原因是本年支出公共衛生服務(wù)綜合大樓工程款。財政撥款結轉結余1,075.85萬(wàn)元,與上年相比,減少1,097.9萬(wàn)元,降低50.51%,增減變化主要原因是支付各鄉鎮衛生院、社區服務(wù)中心2016年基本公共衛生結算資金;支付2016年全民健康體檢相關(guān)設備款,早餐費等,補繳以前年度機關(guān)養老繳費。
與預算相比情況:2017年度預算財政撥款收入5,620.97萬(wàn)元,本年收入與預算相比,增加2,218.88萬(wàn)元,增長(cháng)39.48%;預算財政撥款支出5,620.97萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加3,316.78萬(wàn)元,增長(cháng)59.01%。
(二)一般公共預算支出決算情況說(shuō)明
2017年度一般公共預算財政撥款支出8,901.9萬(wàn)元,與上年相比,增加1,014.66萬(wàn)元,增長(cháng)12.86%。增減變化主要原因是支付各鄉鎮衛生院、社區服務(wù)中心2016年基本公共衛生結算資金;支付2016年全民健康體檢相關(guān)設備款,早餐費等,補繳以前年度機關(guān)養老繳費。其中:按功能分類(lèi)科目,2049901其他公共安全支出支出183.99萬(wàn)元,2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出219.55萬(wàn)元,2100101行政運行支出674.74萬(wàn)元,2100102一般行政管理事務(wù)支出2805.16萬(wàn)元,2100199其他醫療衛生與計劃生育管理事務(wù)支出支出26.31萬(wàn)元,2100302鄉鎮衛生院支出0.25萬(wàn)元,2100399其他基層醫療衛生機構支出支出521.5萬(wàn)元,2100405應急救治機構支出3.79萬(wàn)元,2100408基本公共衛生服務(wù)支出4386.2萬(wàn)元,2100409重大公共衛生專(zhuān)項支出1.65萬(wàn)元,2100499其他公共衛生支出支出3.81萬(wàn)元,2100601中醫(民族醫)藥專(zhuān)項支出59萬(wàn)元,2100799其他計劃生育事務(wù)支出支出0萬(wàn)元,2101101行政單位醫療支出0.26萬(wàn)元,2109901其他醫療衛生與計劃生育支出支出11.52萬(wàn)元,2299901其他支出支出4.18萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目,工資福利支出717.09萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出490.08萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助845.33萬(wàn)元,對企事業(yè)單位的補貼6,411.94萬(wàn)元,債務(wù)利息支出0萬(wàn)元,基本建設支出428.38萬(wàn)元,其他資本性支出9.09萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。
與預算相比情況:2017年度預算一般公共預算財政撥款支出5,620.97萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加3,280.93萬(wàn)元,增長(cháng)58.37%。
(三)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。政府性基金預算財政撥款支出35.85萬(wàn)元,與上年相比,減少107.17萬(wàn)元,降低74.93%。增減變化的主要原因是財政未撥款,使用上年結余35.85萬(wàn),用于支付衛生局新建大樓水電費,藥品,印刷費,勞務(wù)費等。
與預算相比情況:2017年度預算政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元,本年收入與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%;預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加35.85萬(wàn)元,因為年初單位未做政府性基金預算,因此無(wú)法對比。
(四)政府性基金預算支出決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預算支出35.85萬(wàn)元,與上年相比,減少107.17萬(wàn)元,降低74.93%。增減變化的主要原因是財政未撥款,使用上年結余35.85萬(wàn),用于支付衛生局新建大樓水電費,藥品,印刷費,勞務(wù)費等。其中:按功能分類(lèi)科目,2120803城市建設支出35.85萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目,工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出35.85萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助0萬(wàn)元,對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元,債務(wù)利息支出0萬(wàn)元,基本建設支出0萬(wàn)元,其他資本性支出0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。
與預算相比情況:2017年度預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加35.85萬(wàn)元,因為年初單位未做政府性基金預算,因此無(wú)法對比。
三、部門(mén)結轉結余情況
年末結轉結余1,088.41萬(wàn)元。與上年相比,減少1,085.34萬(wàn)元,降低49.93%。
其中財政撥款結轉結余1,075.85萬(wàn)元。與上年相比,減少1,097.9萬(wàn)元,降低50.51%,減少原因是支付各鄉鎮衛生院、社區服務(wù)中心2016年基本公共衛生結算資金;支付2016年全民健康體檢相關(guān)設備款,早餐費等,補繳以前年度機關(guān)養老繳費。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2017年度,一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。其中,因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。公務(wù)接待費0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。具體情況如下:
因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)衛生局單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個(gè),累積0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。2017年,單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛,保有量為7輛,其中:一般公務(wù)用車(chē)4輛、一般執法執勤用車(chē)3輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是:國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)衛生局單位國內公務(wù)接待0批次,0人次。
與預算相比情況:2017年度因公出國(境)費支出預算0萬(wàn)元,與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出預算2.7萬(wàn)元,與預算相比,減少2.7萬(wàn)元,降低100%;公務(wù)接待費支出預算0萬(wàn)元,與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)衛生局單位機關(guān)運行經(jīng)費支出70.83萬(wàn)元,比上年減少82.4萬(wàn)元,降低53.78%。主要原因是辦公費減少支出18萬(wàn),印刷費減少18萬(wàn),郵電費減少1.7萬(wàn),差旅費減少5.2萬(wàn),勞務(wù)費減少8.6萬(wàn),其它商品服務(wù)支出減少18.7萬(wàn),事業(yè)單位補貼減少2.7萬(wàn),辦公設備購置減少4.1萬(wàn)元。
六、政府采購情況
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)衛生局單位政府采購計劃0萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出0萬(wàn)元,政府采購工程支出0萬(wàn)元,政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元;實(shí)際采購0萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出0萬(wàn)元,政府采購工程支出0萬(wàn)元,政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項的情況
(一)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2017年12月31日,資產(chǎn)總計8,171.93萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)1,231.72萬(wàn)元,固定資產(chǎn)825.24萬(wàn)元,其中:房屋0(平方米),價(jià)值0萬(wàn)元,共有車(chē)輛7輛,價(jià)值98.31萬(wàn)元,其中:省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)4輛、一般執法執勤用車(chē)3輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺(套),其他固定資產(chǎn)價(jià)值726.93萬(wàn)元。
(二)國有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明
截至2017年12月31日,新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)衛生局單位資產(chǎn)有償使用收入合計0萬(wàn)元,資產(chǎn)處置收入合計0萬(wàn)元。其中:已繳國庫0萬(wàn)元,已繳財政專(zhuān)戶(hù)0萬(wàn)元,應繳未繳0萬(wàn)元,單位留用0萬(wàn)元。
(三)部門(mén)項目支出情況和項目績(jì)效評價(jià)情況說(shuō)明
2017年度,本部門(mén)單位實(shí)行績(jì)效管理的項目0個(gè),涉及預算0萬(wàn)元,項目支出決算0萬(wàn)元。
第三部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)衛生局專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當年收支扣抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀(guān)條件未執行完畢,結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金,既包括財政結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
9.結余分配:反映單位當年結余的分配情況。
10.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排,因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
11.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
13.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
14.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
15.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
16.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
17.本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。
204類(lèi)99款01項其他公共安全支出:指反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。208類(lèi)05款05項機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出★:指反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。210類(lèi)01款01項行政運行:指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。210類(lèi)01款02項一般行政管理事務(wù):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。210類(lèi)01款99項其他醫療衛生與計劃生育管理事務(wù)支出:指反映除上述項目以外其他用于醫療衛生與計劃生育管理事務(wù)方面的支出。210類(lèi)03款02項鄉鎮衛生院:指反映用于鄉鎮衛生院的支出。210類(lèi)03款99項其他基層醫療衛生機構支出:指反映除上述項目以外的其他用于基層醫療衛生機構的支出。210類(lèi)04款05項應急救治機構:反映衛生和計劃生育部門(mén)所屬應急救治機構的支出。210類(lèi)04款08項基本公共衛生服務(wù):指反映基本公共衛生服務(wù)支出。210類(lèi)04款09項重大公共衛生專(zhuān)項:指反映重大疾病預防控制等重大公共衛生服務(wù)項目支出。210類(lèi)04款99項其他公共衛生支出:指反映除上述項目以外的其他用于公共衛生方面的支出。210類(lèi)06款01項中醫(民族醫)藥專(zhuān)項:指反映中醫(民族醫)藥方面的專(zhuān)項支出。210類(lèi)07款99項其他計劃生育事務(wù)支出:指反映計劃生育服務(wù)支出。2101101行政單位醫療支出反映財政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經(jīng)費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經(jīng)費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經(jīng)費。210類(lèi)99款01項其他醫療衛生與計劃生育支出:指反映除上述項目以外其他用于醫療衛生與計劃生育方面的支出。229類(lèi)99款01項其他支出:指反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
其他有關(guān)說(shuō)明內容。212類(lèi)08款03項:反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。
第四部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)衛生局單位2017年度部門(mén)決算報表
一、報表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表》
八、《基本建設類(lèi)項目收入支出決算表》
九、《支出決算明細表》
十、《基本支出決算明細表》
十一、《項目支出決算明細表》
十二、《財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》
十三、《財政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》
十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》
十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》
十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》
二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》
二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》。
二十二、《資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數字表》
二十六、《機構人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統計表》
二十九、《政府采購情況表》
三十、《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》
附件【附件2:2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表.xls】已下載次
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