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2016年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)統計局部門(mén)決算公開(kāi)

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2016年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)統計局部門(mén)決算公開(kāi)

第一部分 部門(mén)單位概述

(一)部門(mén)職能

1.貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)統計工作的方針、政策和法律、法規;編制統計工作中長(cháng)期規劃和年度計劃,并組織實(shí)施。
2.承擔組織、領(lǐng)導和協(xié)調全區統計工作、確保統計數據真實(shí)、準確、及時(shí)的責任。
3.建立健全全區國民經(jīng)濟核算體系,組織實(shí)施國民經(jīng)濟核算制度;核算全區地區生產(chǎn)總值,整理提供國民經(jīng)濟核算資料,開(kāi)展相關(guān)分析研究;組織實(shí)施全區投入產(chǎn)出調查。
4.負責科技部火炬中心統計工作,組織實(shí)施經(jīng)認定的高新技術(shù)企業(yè)的統計調查;負責火炬計劃統計工作;負責技術(shù)市場(chǎng)統計工作;負責生產(chǎn)力促進(jìn)中心統計工作;對相關(guān)統計數據質(zhì)量進(jìn)行檢查和評估;負責相關(guān)統計分析。
5.負責全區農林牧漁業(yè)、工業(yè)、交通運輸、郵電、固定資產(chǎn)投資、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、金融業(yè)的統計調查;收集、匯總、整理和提供有關(guān)調查的統計數據。
6.負責能源、投資、人口、勞動(dòng)力、勞動(dòng)工資、社會(huì )發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況的統計調查;收集、匯總、整理和提供有關(guān)調查的統計數據。
7.負責社會(huì )保障、教育、科技、文化、衛生、旅游及城鄉建設、對外經(jīng)濟、服務(wù)業(yè)的統計調查;收集、匯總、整理和提供有關(guān)調查的統計數據。
8.組織實(shí)施人口、經(jīng)濟、農業(yè)等國情國力普查和重大專(zhuān)項調查,匯總、整理和提供有關(guān)統計數據。
9.建立健全全區統計數據質(zhì)量審核、監控和評估制度,并組織實(shí)施;指導專(zhuān)業(yè)統計基礎工作、統計基層業(yè)務(wù)基礎建設;組織開(kāi)展統計交流與合作。
10.對國民經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統計分析和預測,向區委、區政府及有關(guān)部門(mén)提供統計信息和咨詢(xún)建議;定期公布統計資料,向社會(huì )公眾提供統計信息服務(wù)。
11.承擔國家統計局、自治區統計局、市委市政府和區委區政府布置和交辦的有關(guān)社情民意方面的調查;針對領(lǐng)導關(guān)心的問(wèn)題開(kāi)展民意調查,并承擔區黨政各有關(guān)部門(mén)委托的專(zhuān)項社情民意調查。
12.監督檢查統計法律、法規的實(shí)施,依法查處本行政區域內發(fā)生的統計違法行為。
13.指導全區統計專(zhuān)業(yè)人才隊伍建設;指導、監督街鄉統計工作。
14.承辦區委、區人民政府交辦的其他事項。
15.承辦自治區統計局、市統計局交辦的其他事項。

(二)內設機構

無(wú)。

(三)人員編制

編制人數18人,其中:行政人員編制5人,全額撥款事業(yè)單位人員編制13人。實(shí)有在職人數18人,其中:行政在職7人,事業(yè)在職人員11人。

第二部分 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)統計局2016年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表

十一、基本建設類(lèi)項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表

二十二、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說(shuō)明

第三部分 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)統計局2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2016年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)統計局收入支出決算總體情況說(shuō)明

2016年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)統計局收入255.71萬(wàn)元,支出總計220.34萬(wàn)元。收入較上年增長(cháng)了33.77%;支出增加46.98萬(wàn)元,增長(cháng)27.10%。主要原因是上調工資及繳納養老金。

二、收入決算情況說(shuō)明

2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)統計局總收入255.71萬(wàn)元,其中:財政撥款收入255.71萬(wàn)元,收入較上年增長(cháng)了33.77% ,主要原因:財政年底撥養老金。

三、支出決算情況說(shuō)明

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)統計局支出220.34萬(wàn)元,其中:基本支出220.34萬(wàn)元;項目支出0萬(wàn)元,支出較上年增長(cháng)了27.10% ,主要原因:上調工資及繳納養老金。

(一)基本支出情況。

2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)統計局人員經(jīng)費216.99萬(wàn)元,用于保障統計局正常運轉的日常支出3.35萬(wàn)元。

(二)項目支出情況。

2016年用于保障統計局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,用于專(zhuān)項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0萬(wàn)元。

四、結轉結余情況說(shuō)明

2016年結轉結余64.77萬(wàn)元。上年結余29.39萬(wàn)元,主要原因:財政年底撥養老金。

五、“三公”經(jīng)費決算情況說(shuō)明

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)統計局2016年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額0萬(wàn)元,其中,因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0萬(wàn)元,公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元。

(一)因公出國(境)費

2016年統計局因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。

(二)公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費

2016年購置公務(wù)用車(chē)0輛,公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元。其中:購置費0萬(wàn)元,運行維護0萬(wàn)元,比2015年決算增加0萬(wàn)元,主要用于保障我局工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。

(三)公務(wù)接待費

2016年統計局接待費開(kāi)0萬(wàn)元。

六、部門(mén)預算執行情況分析說(shuō)明

2016 年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)統計局財政撥款支出年初預算為137.65萬(wàn)元,支出決算為220.34萬(wàn)元,完成預算的160.07%。調整預算的主要原因 :本年度調入6人,養老金支出增加 。

七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)統計局2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出3.35萬(wàn)元,原因是節約開(kāi)支。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2016年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0 輛,其中,省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執法執勤用車(chē)0 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0 輛、其他用車(chē)0 輛;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設備0 臺(套)。

(三)相關(guān)口徑說(shuō)明

1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預算管理有關(guān)規定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費,指單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機動(dòng)車(chē)輛,包括省部級干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執法執勤用車(chē);公務(wù)接待費,指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.“三公”經(jīng)費決算數:指各部門(mén)(含下屬單位)當年通過(guò)本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。
八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。
2.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
3.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)行政運行(項):指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開(kāi)展財政立法、資產(chǎn)產(chǎn)權管理等未單獨設置項級科目的專(zhuān)門(mén)性財政管理工作的項目支出。
5.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):指財政廳用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的項目支出。
6.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)信息化建設(項):指財政廳用于“金財工程”等信息化建設方面的項目支出。
7.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):指財政廳信息網(wǎng)絡(luò )中心、財政廳科研所、財政廳會(huì )計事務(wù)服務(wù)中心用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
8.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):指財政廳除上述項目外,開(kāi)展其他財政事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項目支出。
9.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
10.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

 

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)統計局2016年度部門(mén)決算公開(kāi)

 

第一部分  部門(mén)單位概述

一、部門(mén)基本情況

(一)部門(mén)職能

    1、貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)統計工作的方針、政策和法律、法規;編制統計工作中長(cháng)期規劃和年度計劃,并組織實(shí)施。
    2、承擔組織、領(lǐng)導和協(xié)調高新區(新市區)統計工作、確保統計數據真實(shí)、準確、及時(shí)的責任。
    3、建立健全高新區(新市區)國民經(jīng)濟核算體系,組織實(shí)施國民經(jīng)濟核算制度;核算全區地區生產(chǎn)總值,整理提供國民經(jīng)濟核算資料,開(kāi)展相關(guān)分析研究;組織實(shí)施全區投入產(chǎn)出調查。
    4、負責科技部火炬中心統計工作,組織實(shí)施經(jīng)認定的高新技術(shù)企業(yè)的統計調查;負責火炬計劃統計工作;負責技術(shù)市場(chǎng)統計工作;負責生產(chǎn)力促進(jìn)中心統計工作;對相關(guān)統計數據質(zhì)量進(jìn)行檢查和評估;負責相關(guān)統計分析。
    5、負責高新區(新市區)區農林牧漁業(yè)、工業(yè)、交通運輸、郵電、固定資產(chǎn)投資、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、金融業(yè)的統計調查;收集、匯總、整理和提供有關(guān)調查的統計數據。
    6、負責能源、投資、人口、勞動(dòng)力、勞動(dòng)工資、社會(huì )發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況的統計調查;收集、匯總、整理和提供有關(guān)調查的統計數據。
     7、負責社會(huì )保障、教育、科技、文化、衛生、旅游及城鄉建設、對外經(jīng)濟、服務(wù)業(yè)的統計調查;收集、匯總、整理和提供有關(guān)調查的統計數據。
    8、組織實(shí)施人口、經(jīng)濟、農業(yè)等國情國力普查和重大專(zhuān)項調查,匯總、整理和提供有關(guān)統計數據。
    9、建立健全高新區(新市區)統計數據質(zhì)量審核、監控和評估制度,并組織實(shí)施;指導專(zhuān)業(yè)統計基礎工作、統計基層業(yè)務(wù)基礎建設;組織開(kāi)展統計交流與合作。
    10、對國民經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統計分析和預測,向區委、區政府及有關(guān)部門(mén)提供統計信息和咨詢(xún)建議;定期公布統計資料,向社會(huì )公眾提供統計信息服務(wù)。
    11、承擔國家烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)統計局、自治區烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)統計局、市委市政府和區委區政府布置和交辦的有關(guān)社情民意方面的調查;針對領(lǐng)導關(guān)心的問(wèn)題開(kāi)展民意調查,并承擔區黨政各有關(guān)部門(mén)委托的專(zhuān)項社情民意調查。
    12、監督檢查統計法律、法規的實(shí)施,依法查處本行政區域內發(fā)生的統計違法行為。
    13、指導高新區(新市區)統計專(zhuān)業(yè)人才隊伍建設;指導、監督街鄉統計工作。
    14、承辦區委、區人民政府交辦的其他事項。
    15、承辦自治區烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)統計局、市烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)統計局交辦的其他事項。

 

(二)機構設置

無(wú)

 

(三)人員編制

無(wú)

 

第二部分烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)統計局2016年度部門(mén)決算報表

 

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表

十一、基本建設類(lèi)項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表

二十二、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說(shuō)明

第三部分  烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)統計局2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 關(guān)于烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)統計局2016 年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)統計局2016年度收入總計60.14萬(wàn)元,支出總計 40.30萬(wàn)元。收入較上年增長(cháng)了1722.42%;支出減少4.52萬(wàn)元,降低10%。主要原因是部分專(zhuān)項資金當年未撥款。

二、部門(mén)收入情況說(shuō)明

2016年收入60.14萬(wàn)元,其中60萬(wàn)元為財政撥款,0.14萬(wàn)元為其他收入。

三、部門(mén)支出情況說(shuō)明

支出決算為40.30萬(wàn)元,其中,基本支出決算0.11萬(wàn)元,項目支出決算40.19萬(wàn)元。

四、部門(mén)結轉和結余情況說(shuō)明

2016年結余35.28萬(wàn)元,其中上年結余15.44萬(wàn)元。本年結余主要原因:農業(yè)普查經(jīng)費未下?lián)堋?/p>

五、部門(mén)“三公”經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2016年“三公”經(jīng)費決算支出總額為0萬(wàn)元。我單位年初無(wú)預算。

(一)因公出國(境)經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年因公出國(境)費用支出0 萬(wàn)元。2016年因公出國共0人次,參加0個(gè)團組。

(二)公務(wù)接待經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年公務(wù)接待費用決算支出0萬(wàn)元,共計接待0批次0人。

(三)公務(wù)用車(chē)運行維護費決算公開(kāi)

2016年公務(wù)用車(chē)運行維護費 0元。

六、部門(mén)預算執行情況分析說(shuō)明

2016 年財政撥款支出年初預算為0萬(wàn)元,支出決算為40.3萬(wàn)元。調整預算的主要原因專(zhuān)項資金2017年初撥付。

七、其他重要事項的情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016 年機關(guān)運行經(jīng)費支出 0.11 萬(wàn)元,上年為0萬(wàn)元。

(二)國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛 0輛,其中,省部級領(lǐng)導干部用車(chē) 0 輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執法執勤用車(chē)0 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0 輛、其他用車(chē) 0 輛,其他用車(chē)主要是……;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設備0 臺(套)。

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。
2.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
3.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)行政運行(項):指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開(kāi)展財政立法、資產(chǎn)產(chǎn)權管理等未單獨設置項級科目的專(zhuān)門(mén)性財政管理工作的項目支出。
5.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):指財政廳用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的項目支出。
6.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)信息化建設(項):指財政廳用于“金財工程”等信息化建設方面的項目支出。
7.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):
指財政廳信息網(wǎng)絡(luò )中心、財政廳科研所、財政廳會(huì )計事務(wù)服務(wù)中心用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
8.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):指財政廳除上述項目外,開(kāi)展其他財政事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項目支出。
9.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
10.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

 


 

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