關(guān)于烏魯木齊高新區(新市區)統計局2016年部門(mén)預算及“三公”經(jīng)費信息公開(kāi)的報告
一、 部門(mén)基本情況
(一)主要職能:
(一)貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)統計工作的方針、政策和法律、法規;編制統計工作中長(cháng)期規劃和年度計劃,并組織實(shí)施。
(二)承擔組織、領(lǐng)導和協(xié)調全區統計工作、確保統計數據真實(shí)、準確、及時(shí)的責任。
(三)建立健全全區國民經(jīng)濟核算體系,組織實(shí)施國民經(jīng)濟核算制度;核算全區地區生產(chǎn)總值,整理提供國民經(jīng)濟核算資料,開(kāi)展相關(guān)分析研究;組織實(shí)施全區投入產(chǎn)出調查。
(四)負責科技部火炬中心統計工作,組織實(shí)施經(jīng)認定的高新技術(shù)企業(yè)的統計調查;負責火炬計劃統計工作;負責技術(shù)市場(chǎng)統計工作;負責生產(chǎn)力促進(jìn)中心統計工作;對相關(guān)統計數據質(zhì)量進(jìn)行檢查和評估;負責相關(guān)統計分析。
(五)負責全區農林牧漁業(yè)、工業(yè)、交通運輸、郵電、固定資產(chǎn)投資、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、金融業(yè)的統計調查;收集、匯總、整理和提供有關(guān)調查的統計數據。
(六)負責能源、投資、人口、勞動(dòng)力、勞動(dòng)工資、社會(huì )發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況的統計調查;收集、匯總、整理和提供有關(guān)調查的統計數據。
(七)負責社會(huì )保障、教育、科技、文化、衛生、旅游及城鄉建設、對外經(jīng)濟、服務(wù)業(yè)的統計調查;收集、匯總、整理和提供有關(guān)調查的統計數據。
(八)組織實(shí)施人口、經(jīng)濟、農業(yè)等國情國力普查和重大專(zhuān)項調查,匯總、整理和提供有關(guān)統計數據。
(九)建立健全全區統計數據質(zhì)量審核、監控和評估制度,并組織實(shí)施;指導專(zhuān)業(yè)統計基礎工作、統計基層業(yè)務(wù)基礎建設;組織開(kāi)展統計交流與合作。
(十)對國民經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統計分析和預測,向區委、區政府及有關(guān)部門(mén)提供統計信息和咨詢(xún)建議;定期公布統計資料,向社會(huì )公眾提供統計信息服務(wù)。
(十一)承擔國家統計局、自治區統計局、市委市政府和區委區政府布置和交辦的有關(guān)社情民意方面的調查;針對領(lǐng)導關(guān)心的問(wèn)題開(kāi)展民意調查,并承擔區黨政各有關(guān)部門(mén)委托的專(zhuān)項社情民意調查。
(十二)監督檢查統計法律、法規的實(shí)施,依法查處本行政區域內發(fā)生的統計違法行為。
(十二)指導全區統計專(zhuān)業(yè)人才隊伍建設;指導、監督街鄉統計工作。
(十三)承辦區委、區人民政府交辦的其他事項。
(十四)承辦自治區統計局、市統計局交辦的其他事項。
(二)無(wú)內設機構
(三)人員編制:
編制人數18人,其中:行政人員編制5人,全額撥款事業(yè)單位人員編制 13人。實(shí)有在職人數19人,其中:行政在職7人,事業(yè)在職人員12人。
二、2015年部門(mén)預算預算安排情況
(一)收支總體情況:
根據烏魯木齊高新區(新市區)財政局《關(guān)于下達2016年部門(mén)預算的通知》,區統計局2016年收入預算為305.35萬(wàn)元,全部為公共預算財政撥款。
按照收支平衡的原則,2016年統計局支出預算總額為305.35萬(wàn)元,其中:基本支出預算137.65萬(wàn)元,主要為人員經(jīng)費;項目支出預算167.7萬(wàn)元,主要用于統計抽樣調查、統計年報及統計資料印制、計算機耗材及維修。
(二)預算支出主要內容:
基本支出預算137.65萬(wàn)元,包括:工資福利支出107.42萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出12.22萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助支出18.01萬(wàn)元。項目支出預算167.7萬(wàn)元,包括:統計抽樣調查122.7萬(wàn)元、統計年報及統計資料印制20萬(wàn)元、計算機耗材及維修25萬(wàn)元。
三、2016年”三公”經(jīng)費支出預算
2016年區統計局“三公”經(jīng)費預算安排總額為0萬(wàn)元。
(一)因公出國(境)費用未安排預算支出。
(二)公務(wù)接待費預算安排未安排預算。
(三)公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算安排0萬(wàn)元。
附件:1.單位基礎信息表
2.收入預算總表
3.支出預算總表
4.單位支出明細表—資金來(lái)源
5.單位支出明細表—經(jīng)濟科目
6.“三公”經(jīng)費支出預算表
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