2017年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)審計局部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
第一部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)審計局單位概述
一、部門(mén)基本情況
(一)主要職能
1、貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)審計工作的方針、政策和法律、法規;編制審計工作中長(cháng)期規劃和年度計劃,并組織實(shí)施。
2、負責對全區財政收支和法律法規規定屬于審計監督范圍的財務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計監督,維護全區財政經(jīng)濟秩序,提高財政資金使用效益,促進(jìn)廉政建設,保障全區經(jīng)濟和社會(huì )健康發(fā)展。對審計、專(zhuān)項審計調查和核查社會(huì )審計機構相關(guān)審計報告的結果承擔責任,并負有督促被審計單位整改的責任。
3、依據《中華人民共和國審計法》,審計下列事項,出具審計報告,在法定職權范圍內做出審計決定或向有關(guān)主管機關(guān)提出處理處罰的建議:
(1)區本級財政預算執行情況和其他財政收支。
(2)管委會(huì )(區人民政府)各部門(mén)(含直屬單位、派出機構)及使用區本級財政資金的事業(yè)單位和社會(huì )團體的財務(wù)收支。
(3)鄉(鎮)人民政府財政預算執行情況和其他財政收支。
(4)管委會(huì )(區人民政府)投資和以管委會(huì )(區人民政府)投資為主的建設項目的預算執行情況和工程竣工決算。
(5)負責對國有企業(yè)的資產(chǎn)、負債和損益情況進(jìn)行審計監督。
(6)管委會(huì )(區人民政府)有關(guān)部門(mén)管理和其他單位受管委會(huì )(區人民政府)委托管理的社會(huì )保障基金、社會(huì )捐贈資金及其他有關(guān)基金、資金的財務(wù)收支。
(7)負責對國際組織和外國政府援助、貸款項目的財務(wù)收支進(jìn)行審計監督。
(8)其他法律、法規規定應由區審計局進(jìn)行審計的事項。
4、向管委會(huì )(區人民政府)和上級審計機關(guān)提出年度區級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告;受管委會(huì )(區人民政府)委托向區人大常委會(huì )提出我區預算執行情況和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發(fā)現問(wèn)題的糾正和處理結果報告。
5、依法檢查審計決定執行情況,督促糾正和處理審計發(fā)現的問(wèn)題。
6、向管委會(huì )(區人民政府)報告和向管委會(huì )(區人民政府)有關(guān)部門(mén)通報審計情況;依法向社會(huì )公布審計結果;提出完善有關(guān)政策措施、宏觀(guān)調控措施以及管理體制、機制建設的建議。
7、按規定對我區科級黨政主要領(lǐng)導干部和國有企業(yè)法定代表人實(shí)施經(jīng)濟責任審計。
8、組織實(shí)施對國家財經(jīng)法律、法規、規章、政策和宏觀(guān)調控措施執行情況、財政預算管理或國有資產(chǎn)管理使用等與區財政收支有關(guān)的特定事項進(jìn)行專(zhuān)項審計調查。
9、指導和監督內部審計工作,組織審計專(zhuān)業(yè)培訓;核查社會(huì )審計機構出具的相關(guān)審計報告。
10、承擔上級審計機關(guān)授權的審計事項。
11、承辦區委、管委會(huì )(區人民政府)交辦的其他事項。
(二)機構設置
根據職責,納入新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)審計局單位2017年部門(mén)決算編制范圍的有關(guān)機關(guān)內下設2個(gè)處室,分別是:政府投資審計中心、經(jīng)濟責任審計中心。0個(gè)行政單位,0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位,0個(gè)全額撥款事業(yè)單位。
(三)人員編制、實(shí)有人數
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)審計局單位編制人數17人,其中:行政人員編制5人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制0人,全額撥款事業(yè)單位人員編制12人。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)審計局單位實(shí)有在職人數13人,其中:行政在職人員5人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人員0人,全額撥款事業(yè)單位在職人員8人。離退休人員0人,其中:離休人員0人,退休人員0人。
第二部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)審計局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入447.03萬(wàn)元,與上年相比,增加123.88萬(wàn)元,增長(cháng)38.34%,增減變化主要原因是由單位負擔的醫療費、造價(jià)咨詢(xún)費、訪(fǎng)惠聚補助經(jīng)費增加;支出480.56萬(wàn)元,與上年相比,增加173.03萬(wàn)元,增長(cháng)56.26%,增減變化主要原因是本年預算增加由單位負擔的醫療費、造價(jià)咨詢(xún)費、訪(fǎng)惠聚補助支出增加;結余39.01萬(wàn)元,與上年相比,減少33.53萬(wàn)元,降低46.22%,增減變化主要原因是本年支出中,部分使用上年節余,因此本年結余減少。
與預算相比情況:2017年度預算收入621.37萬(wàn)元,本年收入與預算相比,減少174.34萬(wàn)元,降低28.06%;預算支出621.37萬(wàn)元,本年支出與預算相比,減少140.81萬(wàn)元,降低22.66%。
(二)部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計447.03萬(wàn)元,其中:財政撥款收入424.41萬(wàn)元,占94.94%;上級補助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入22.62萬(wàn)元,占5.06%。本年收入增減變化主要原因是增加由單位負擔的醫療費、造價(jià)咨詢(xún)費、訪(fǎng)惠聚補助經(jīng)費增加。
與預算相比情況:2017年度預算收入621.37萬(wàn)元,本年收入與預算相比,減少174.34萬(wàn)元,降低28.06%。
(三)部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計480.56萬(wàn)元,其中,基本支出280.31萬(wàn)元,占58.33%;項目支出200.26萬(wàn)元,占41.67%;上繳上級支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對附屬單位補助支出0萬(wàn)元,占0%;增減變化主要原因是本年預算增加由單位負擔的醫療費、造價(jià)咨詢(xún)費、訪(fǎng)惠聚補助經(jīng)費開(kāi)支增加。
與預算相比情況:預算支出621.37萬(wàn)元,本年支出與預算相比,減少140.81萬(wàn)元,降低22.66%。
二、部門(mén)財政撥款收支情況
(一)財政撥款收支總體情況說(shuō)明
2017年度財政撥款收入424.41萬(wàn)元,與上年相比,增加101.26萬(wàn)元,增長(cháng)31.34%,增減變化主要原因是由單位負擔的醫療費、造價(jià)咨詢(xún)費、訪(fǎng)惠聚補助經(jīng)費等收入增加。財政撥款支出460.07萬(wàn)元,與上年相比,增加152.54萬(wàn)元,增長(cháng)49.6%。其中:基本支出280.31萬(wàn)元,項目支出179.77萬(wàn)元。增減變化主要原因是本年的醫療費、造價(jià)咨詢(xún)費、訪(fǎng)惠聚補助經(jīng)費開(kāi)支增加。財政撥款結轉結余36.88萬(wàn)元,與上年相比,減少35.66萬(wàn)元,降低49.16%,增減變化主要原因是本年審計經(jīng)費開(kāi)支增加,結余減少。
與預算相比情況:2017年度預算財政撥款收入621.37萬(wàn)元,本年收入與預算相比,減少196.96萬(wàn)元,降低31.7%;預算財政撥款支出621.37萬(wàn)元,本年支出與預算相比,減少161.3萬(wàn)元,降低25.96%。
(二)一般公共預算支出決算情況說(shuō)明
2017年度一般公共預算財政撥款支出460.07萬(wàn)元,與上年相比,增加152.54萬(wàn)元,增長(cháng)49.6%。增減變化主要原因是本年用于醫療費、造價(jià)咨詢(xún)費、訪(fǎng)惠聚補助經(jīng)費開(kāi)支增加。其中:按功能分類(lèi)科目,2010801行政運行支出181.6萬(wàn)元,2010802一般行政管理事務(wù)支出4.82萬(wàn)元,2010804審計業(yè)務(wù)支出156萬(wàn)元,2010806信息化建設支出9.6萬(wàn)元,2010899其他審計事務(wù)支出支出9.35萬(wàn)元,2049901其他公共安全支出支出35.93萬(wàn)元,2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出61.33萬(wàn)元,2299901其他支出支出1.44萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目,工資福利支出204.77萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出173.43萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助76.63萬(wàn)元,對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元,債務(wù)利息支出0萬(wàn)元,基本建設支出0萬(wàn)元,其他資本性支出5.24萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。
與預算相比情況:2017年度預算一般公共預算財政撥款支出621.37萬(wàn)元,本年支出與預算相比,減少161.3萬(wàn)元,降低25.96%。
(三)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。
與預算相比情況:2017年度預算政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元,本年收入與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%;預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。
(四)政府性基金預算支出決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預算支出0萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助0萬(wàn)元,對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元,債務(wù)利息支出0萬(wàn)元,基本建設支出0萬(wàn)元,其他資本性支出0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。
與預算相比情況:2017年度預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。
三、部門(mén)結轉結余情況
年末結轉結余39.01萬(wàn)元。與上年相比,減少33.53萬(wàn)元,降低46.22%。
其中財政撥款結轉結余36.88萬(wàn)元。與上年相比,減少35.66萬(wàn)元,降低49.16%,減少原因是本年用于審計經(jīng)費開(kāi)支增加,同時(shí)使用上年結余資金,本年結余減少。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2017年度,一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。其中,因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。公務(wù)接待費0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。具體情況如下:
因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)審計局單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個(gè),累積0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。2017年,單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛,保有量為0輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是:國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元,新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)審計局單位國內公務(wù)接待0批次,0人次。
與預算相比情況:2017年度因公出國(境)費支出預算0萬(wàn)元,與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出預算0萬(wàn)元,與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%;公務(wù)接待費支出預算0萬(wàn)元,與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)審計局單位機關(guān)運行經(jīng)費支出3.92萬(wàn)元,比上年減少2.78萬(wàn)元,降低41.46%。主要原因是本年由于訪(fǎng)惠聚工作組人員減少9人,因此用于辦公開(kāi)支的各項經(jīng)費較上年減少。
六、政府采購情況
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)審計局單位政府采購計劃0萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出0萬(wàn)元,政府采購工程支出0萬(wàn)元,政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元;實(shí)際采購0萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出0萬(wàn)元,政府采購工程支出0萬(wàn)元,政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項的情況
(一)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2017年12月31日,資產(chǎn)總計88.63萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)46.34萬(wàn)元,固定資產(chǎn)39.22萬(wàn)元,其中:房屋0(平方米),價(jià)值0萬(wàn)元,共有車(chē)輛0輛,價(jià)值0萬(wàn)元,其中:省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺(套),其他固定資產(chǎn)價(jià)值39.22萬(wàn)元。
(二)國有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明
截至2017年12月31日,新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)審計局單位資產(chǎn)有償使用收入合計0萬(wàn)元,資產(chǎn)處置收入合計0萬(wàn)元。其中:已繳國庫0萬(wàn)元,已繳財政專(zhuān)戶(hù)0萬(wàn)元,應繳未繳0萬(wàn)元,單位留用0萬(wàn)元。
(三)部門(mén)項目支出情況和項目績(jì)效評價(jià)情況說(shuō)明
2017年度,本部門(mén)單位實(shí)行績(jì)效管理的項目0個(gè),涉及預算0萬(wàn)元,項目支出決算0萬(wàn)元。
第三部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)審計局專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當年收支扣抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀(guān)條件未執行完畢,結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金,既包括財政結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
9.結余分配:反映單位當年結余的分配情況。
10.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排,因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
11.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
13.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
14.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
15.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
16.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
17.本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。201類(lèi)08款01項行政運行:指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。201類(lèi)08款02項一般行政管理事務(wù):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。201類(lèi)08款04項審計業(yè)務(wù):指反映各級審計機構的審計、專(zhuān)項審計調查、聘請社會(huì )審計組織人員及技術(shù)專(zhuān)家等方面的支出。201類(lèi)08款06項信息化建設:指反映審計部門(mén)用于信息化建設方面的支出。201類(lèi)08款99項其他審計事務(wù)支出:指反映除上述項目以外其他審計事務(wù)方面的支出。204類(lèi)99款01項其他公共安全支出:指反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。208類(lèi)05款05項機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出★:指反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。229類(lèi)99款01項其他支出:指反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
其他有關(guān)說(shuō)明內容。
第四部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)審計局單位2017年度部門(mén)決算報表
一、報表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表》
八、《基本建設類(lèi)項目收入支出決算表》
九、《支出決算明細表》
十、《基本支出決算明細表》
十一、《項目支出決算明細表》
十二、《財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》
十三、《財政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》
十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》
十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》
十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》
二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》
二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》。
二十二、《資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數字表》
二十六、《機構人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統計表》
二十九、《政府采購情況表》
三十、《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》
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