2016年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區審計監察局部門(mén)決算公開(kāi)
第一部分 部門(mén)單位概述
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)職能
1、貫徹落實(shí)黨中央、自治區黨委、市委和區委關(guān)于加強黨風(fēng)廉政建設的決定,實(shí)施黨章規定范圍內的監督,維護黨章和黨規,檢查黨的路線(xiàn)、方針、政策和決議的執行情況,重點(diǎn)監督檢查科級黨員領(lǐng)導干部執行黨的政治紀律情況及作風(fēng)建設方面的問(wèn)題;負責反腐敗的組織協(xié)調工作,協(xié)助區委抓黨風(fēng)廉政建設。
2、貫徹落實(shí)國務(wù)院、自治區人民政府和市人民政府及區人民政府有關(guān)行政監察工作的法律、法規和決定,監督檢查國家行政機關(guān)、國家公務(wù)員和國家行政機關(guān)任命的其他人員貫徹執行國家政策、法律、法規以及自治區人民政府、市人民政府、區人民政府頒布的決議、命令的情況。
3、負責檢查處理區委、管委會(huì )(區人民政府)各部門(mén)、各鄉(鎮)、各街道(片區管委會(huì ))及區委管理的黨員領(lǐng)導干部違反黨章和黨規的案件,決定給予或取消對這些案件中黨員的處分;受理黨員的控告和申訴。
4、負責調查處理區委、管委會(huì )(區人民政府)各部門(mén)、各鄉(鎮)、各街道(片區管委會(huì ))及其科級干部違反國家紀律、法規、政策以及違反政紀的行為,并根據批準權限和規定程序做出處理;受理監察對象不服政紀處分的申訴,受理個(gè)人或單位對監察對象違紀行為的檢舉、控告;保護監察對象的合法權益。
5、負責制定黨風(fēng)黨紀和廉政教育規劃并組織實(shí)施;對黨員和國家機關(guān)工作人員進(jìn)行遵紀守法、廉潔從政教育。
6、對紀檢監察工作理論及有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行調查研究,擬訂全區黨紀條規和實(shí)施方案。
7、調查了解管委會(huì )(區人民政府)各部門(mén)和各鄉鎮、各街道(片區管委會(huì ))制定的有關(guān)政策、規章情況,對違反國家法律、法規和有損國家利益的條款提出修改建議。
8、協(xié)同有關(guān)部門(mén)管理紀檢監察干部;指導全區紀檢監察系統組織建設,組織開(kāi)展紀檢監察干部的培訓工作。
9、承辦區委、管委會(huì )(區人民政府)和上級紀檢監察機關(guān)交辦的其他事項。
(二)機構設置
高新區烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區審計監察局為全額撥款的行政單位,獨立核算,單獨編制部門(mén)預決算。內設1個(gè)部門(mén)。
(三)人員編制
高新區烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區審計監察局編制人數5人,其中:行政編制3人,事業(yè)編制2人。實(shí)有在職人數5人,其中,行政編制4人,事業(yè)編制1人。
第二部分烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區審計監察局2016年度部門(mén)決算報表
一、收入支出決算總表
二、財政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細表
七、基本支出決算明細表
八、項目支出決算明細表
九、項目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表
十一、基本建設類(lèi)項目收入支出決算表
十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表
十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表
十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表
十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表
二十、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表
二十一、資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表
二十二、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說(shuō)明
第三部分烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區審計監察局2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、 關(guān)于烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區審計監察局2016 年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區審計監察局2016年度收入總計122.62萬(wàn)元,支出總計123.08萬(wàn)元。收入較上年增加23.62萬(wàn)元,增長(cháng)了23.86%;支出增加9.51萬(wàn)元,增長(cháng)8.37%。主要原因是紀檢監察業(yè)務(wù)增加。
二、部門(mén)收入情況說(shuō)明
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區審計監察局2016年收入122.62萬(wàn)元,其中122.52萬(wàn)元為財政撥款,0.10萬(wàn)元為其他收入。
三、部門(mén)支出情況說(shuō)明
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區審計監察局支出決算為123.08萬(wàn)元,其中,基本支出決算64.16萬(wàn)元,項目支出決算58.92萬(wàn)元。
四、部門(mén)結轉和結余情況說(shuō)明
2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區審計監察局結余15.02萬(wàn)元,其中上年結余65.49萬(wàn)元。本年結余主要原因:上繳財政 。
五、部門(mén)“三公”經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區審計監察局“三公”經(jīng)費決算支出總額為1.13萬(wàn)元。比年初預算增加了52.15%。主要原因是增加審計項目接待費。
(一)因公出國(境)經(jīng)費決算公開(kāi)
2016年因公出國(境)費用支出0萬(wàn)元。2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區審計監察局因公出國共0人次,參加0個(gè)團組。
(二)公務(wù)接待經(jīng)費決算公開(kāi)
2016年公務(wù)接待費用決算支出0.53萬(wàn)元,烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區審計監察局共計接待10批次13人。
(三)公務(wù)用車(chē)運行維護費決算公開(kāi)
2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區審計監察局公務(wù)用車(chē)運行維護費0.6萬(wàn)元,較上年增加52.15%。
六、部門(mén)預算執行情況分析說(shuō)明
2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區審計監察局財政撥款支出年初預算為200.04萬(wàn)元,支出決算為122.98萬(wàn)元,完成預算的61.47%。調整預算的主要原因厲行節約。
七、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區審計監察局機關(guān)運行經(jīng)費支出0.02萬(wàn)元,較上年減少99.29%。主要原因:厲行節約。
(二)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設備0臺(套)。
八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。
2.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
3.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)行政運行(項):指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開(kāi)展財政立法、資產(chǎn)產(chǎn)權管理等未單獨設置項級科目的專(zhuān)門(mén)性財政管理工作的項目支出。
5.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):指財政廳用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的項目支出。
6.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)信息化建設(項):指財政廳用于“金財工程”等信息化建設方面的項目支出。
7.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):
指財政廳信息網(wǎng)絡(luò )中心、財政廳科研所、財政廳會(huì )計事務(wù)服務(wù)中心用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
8.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):指財政廳除上述項目外,開(kāi)展其他財政事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項目支出。
9.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
10.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
附件【108001_新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區審計監察局.xls】已下載次
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