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新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)司法局2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

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新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)司法局2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

(二)政府采購情況

(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 門(mén)決算報表(見(jiàn)附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

(一)研究制定全區司法行政工作中長(cháng)期規劃、年度工作計劃并組織實(shí)施。

(二)研究制定全區普法依法治理工作規劃并組織實(shí)施,指導全區普法依法治理工作;指導并組織做好全區的法制宣傳工作;組織全區機關(guān)企事業(yè)單位干部、職工的年度普法考試工作。

(三)負責全區社區矯正工作,做好社區服刑人員的監管教育及改造。

(四)指導、管理司法所、“148”法律服務(wù)專(zhuān)線(xiàn)工作;配合人民法院做好人民陪審員工作。

(五)參與社會(huì )治安綜合治理工作;指導和管理全區人民調解工作,組織開(kāi)展民間矛盾糾紛排查活動(dòng);指導、協(xié)調、處理全區重大疑難矛盾糾紛調處工作。

(六)負責全區刑釋解教人員的安置幫教工作,指導管理全區社區矯正工作。

(七)負責監督、管理、指導律師事務(wù)所和法律服務(wù)所工作。

(八)負責管理、協(xié)調、監督全區法律援助工作;

(九)受區政府及區直部門(mén)委托,調查和處理有關(guān)的法律事務(wù),為區政府及區直部門(mén)行政決策提供法律咨詢(xún)意見(jiàn)和法律建議。

(十)負責全區司法行政系統的基層黨組織建設,負責全區司法行政系統的干部隊伍建設。

(十一)承辦區委、區政府及上級司法行政機關(guān)交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)司法局單位2019年度,實(shí)有人數5人,其中:在職人員5人,離休人員0人,退休人員0人。

從部門(mén)決算單位構成看,新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)司法局單位部門(mén)決算包括:新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)司法局單位決算。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度本年收入336.83萬(wàn)元,與上年相比,增加83.81萬(wàn)元,增長(cháng)33.13%,主要原因是本年末撥付烏財行2019年政法轉移支付資金(業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費)計入財政應返還額度;本年支出222.46萬(wàn)元,與上年相比,減少0.55萬(wàn)元,降低0.25%,主要原因是本年末撥付烏財行2019年政法轉移支付資金(業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費)未支出,結轉至下年支付。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度本年收入336.83萬(wàn)元,其中:財政撥款收入333.23萬(wàn)元,占98.93%;上級補助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入3.6萬(wàn)元,占1.07%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度本年支出222.46萬(wàn)元,其中,基本支出159.55萬(wàn)元,占71.72%;項目支出62.91萬(wàn)元,占28.28%;上繳上級支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對附屬單位補助支出0萬(wàn)元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財政撥款收入333.23萬(wàn)元,與上年相比,增加99.23萬(wàn)元,增長(cháng)42.41%,主要原因是新招錄雇員的人員經(jīng)費增加,新增掛職干警補助。財政撥款支出209.31萬(wàn)元,與上年相比,減少13.59萬(wàn)元,降低6.1%,主要原因是法律宣傳經(jīng)費節約開(kāi)支。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數171.45萬(wàn)元,決算數333.23萬(wàn)元,預決算差異率94.36%,主要原因是新招錄雇員的人員經(jīng)費增加,新增掛職干警補助。財政撥款支出年初預算數171.45萬(wàn)元,決算數209.31萬(wàn)元,預決算差異率22.08%,主要原因是新招錄雇員的人員經(jīng)費增加,新增掛職干警補助。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款支出209.31萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi),其中:

2040601行政運行138.79萬(wàn)元;

2040699其他司法支出50.76萬(wàn)元;

2049901其他公共安全支出12.7萬(wàn)元;

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出7.05萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出159.55萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費153.62萬(wàn)元,包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費5.93萬(wàn)元,包括:辦公費、手續費、郵電費、取暖費、差旅費、培訓費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2019年度般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。主要原因是與上年一致,無(wú)此項支出。其中,因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。主要原因是與上年一致,無(wú)此項支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。主要原因是與上年一致,無(wú)此項支出;公務(wù)接待費0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。主要原因是 與上年一致,無(wú)此項支出;具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,開(kāi)支內容包括:無(wú)。單位全年安排的因公出國(境)團組0個(gè),因公出國(境)0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括無(wú)。公務(wù)用車(chē)購置數0輛,公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。開(kāi)支內容包括無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次,0人次。

與年初預算相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,主要原因是年初無(wú)預算安排,本年無(wú)項支出。其中,因公出國(境)費支出預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,主要原因是年初無(wú)預算安排,本年無(wú)項支出;公務(wù)用車(chē)購置費預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,主要原因是年初無(wú)預算安排,本年無(wú)項支出;公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,主要原因是年初無(wú)預算安排,本年無(wú)項支出;公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,主要原因是年初無(wú)預算安排,本年無(wú)項支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出,政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)司法局單位機關(guān)運行經(jīng)費支出5.93萬(wàn)元,比上年減少15.16萬(wàn)元,降低71.88%。主要原因是本年雇員工資計入工資福利支出,上年在商品服務(wù)支出核算 。

(二)政府采購情況

2019年度政府采購支出總額1.17萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出1.17萬(wàn)元,政府采購工程支出0萬(wàn)元,政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額1.17萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日,單位共有房屋0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元。車(chē)輛10輛,價(jià)值83.09萬(wàn)元,其中:副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)10輛,其他用車(chē)主要是:一般公務(wù)用車(chē);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺(套)。

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求,我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目3個(gè),共涉及資金63.14萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效:一是我單位優(yōu)先使用上級撥款,財政撥款的執行數比較少;二是印刷口袋宣傳冊、法律宣傳折頁(yè)、法律宣傳海報進(jìn)行宣傳發(fā)放,舉辦全區法治宣傳培訓,拍攝法律宣傳微視頻,促進(jìn)法制宣傳教育的覆蓋面,增強了廣大人民群眾的法律意識。發(fā)現的問(wèn)題及原因:一是管理人員的項目管理方面的業(yè)務(wù)知識不熟悉;二是對項目制定相關(guān)的管理制度還不夠完善。下一步改進(jìn)措施:一是通過(guò)培訓增強管理人員的項目管理方面的業(yè)務(wù)知識;二是加強項目管理,形成相應的項目管理制度。

項目支出績(jì)效目標自評表

(2019年度)

項目名稱(chēng)

法制經(jīng)費

主管部門(mén)

高新區(新市區)司法局

實(shí)施單位

高新區(新市區)司法局

項目資金

(萬(wàn)元)

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

年度資金總額

9.90

9.90

9.90

10

100%

9.20

其中:當年財政撥款

9.90

9.90

9.90

10.00

100%

9.20

上年結轉資金

其他資金

年度
總體
目標

預期目標

實(shí)際完成目標

為政府部門(mén)文件出臺,合同簽署,政策實(shí)施提供了法律支持做到有法必依,保證法制政府的良好形象

法律顧問(wèn)和案件代理,為政府部門(mén)出謀劃策,做好專(zhuān)業(yè)的法律支持(跟蹤目標值:為政府部門(mén)文件出臺,合同簽署,政策實(shí)施提供了法律支持做到有法必依,保證法制政府的良好形象,實(shí)際值:為政府部門(mén)文件出臺,合同簽署,政策實(shí)施提供了法律支持做到有法必依,保證法制政府的良好形象);法律顧問(wèn)和案件代理服務(wù)工作(跟蹤目標值:為我區政策導向提供法律支持,保障經(jīng)濟、社會(huì )的持續發(fā)展,實(shí)際值:為我區政策導向提供法律支持,保障經(jīng)濟、社會(huì )的持續發(fā)展):3家律師事務(wù)所法律顧問(wèn)(跟蹤目標值:≥9萬(wàn)元,實(shí)際值:9萬(wàn)元)
資金支付及時(shí)率(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

年度
績(jì)效
指標
完成
情況

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

項目完成指標

數量指標

律師事務(wù)所個(gè)數

2個(gè)

2個(gè)

10

10

行政復議案件數

6個(gè)

6個(gè)

10

10

質(zhì)量指標

資金到位率

100%

100%

10

10

時(shí)效指標

資金支付及時(shí)率

100%

100%

10

10

成本指標

律師顧問(wèn)費每年每家3萬(wàn)元,訴訟案件受理在國家標準上給與80%的優(yōu)惠

9萬(wàn)元

9萬(wàn)元

10

10

項目效果指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

法律顧問(wèn)和案件代理,為政府部門(mén)出謀劃策,做好專(zhuān)業(yè)的法律支持

有效保障

達成

15

15

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

持續滿(mǎn)足政府各部門(mén)的滿(mǎn)意度

≥1年

1年

15

15

滿(mǎn)意度
指標

滿(mǎn)意度指標

政府各部門(mén)的滿(mǎn)意度

≥95%

95%

5

5

總分

100

94.20

項目支出績(jì)效目標自評表

(2019年度)

項目名稱(chēng)

監獄掛職干警補助

主管部門(mén)

高新區(新市區)司法局

實(shí)施單位

高新區(新市區)司法局

項目資金(萬(wàn)元)

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

年度資金總額

3.24

3.24

3.24

10

100.00%

9.20

其中:當年財政撥款

3.24

3.24

3.24

10

100.00%

9.20

上年結轉資金

其他資金

年度
總體
目標

預期目標

實(shí)際完成目標

按照市委文件要求向監獄掛職干警發(fā)放補助

已完成的指標:干部人數(跟蹤目標值:=2人,實(shí)際值:2人)
掛職月份(跟蹤目標值:=8個(gè),實(shí)際值:8個(gè))
發(fā)放形式(跟蹤目標值:打卡發(fā)放,實(shí)際值:打卡發(fā)放)
發(fā)放及時(shí)性(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
預算執行率(跟蹤目標值:=100%,實(shí)際值:100%)
發(fā)放標準(跟蹤目標值:=1500元/月,實(shí)際值:1500元/月)
提高工作效率(跟蹤目標值:有所提高,實(shí)際值:有所提高)
干警滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

年度
績(jì)效
指標
完成
情況

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

項目完成指標

數量指標

人員數量

2人

2人

10

10

發(fā)放月份數

10個(gè)月

10個(gè)月

10

10

質(zhì)量指標

項目合格率

100%

100%

10

10

時(shí)效指標

項目工作完成及時(shí)率

100%

100%

10

10

成本指標

項經(jīng)費標準

1500元/人

3.24萬(wàn)元

10

10

項目效果指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

提高工作效率

有效保障

達成

15

15

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

持續滿(mǎn)足掛職干警人員需求

≥1年

1年

15

15

滿(mǎn)意度
指標

滿(mǎn)意度指標

干警滿(mǎn)意度

≥95%

95%

5

5

總分

100

94.20

項目支出績(jì)效目標自評表

(2019年度)

項目名稱(chēng)

其它司法支出

主管部門(mén)

高新區(新市區)司法局

實(shí)施單位

高新區(新市區)司法局

項目資金


(萬(wàn)元)

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

年度資金總額

50.00

50.00

50.00

10

100.00%

9.20

其中:當年財政撥款

上年結轉資金

50.00

50.00

50.00

10.00

100.00%

9.20

其他資金

年度
總體
目標

預期目標

實(shí)際完成目標

貫徹執行國家關(guān)于司法行政工作的方針、政策和法律、法規及規章,普及法律常識規劃和法制宣傳教育計劃并組織實(shí)施,指導全區普法依法治理工作;指導、監督全區律師工作、基層法律服務(wù)工作;指導管理全區的法律援助工作;指導全區人民調解工作和基層司法所建設、社區矯正工作。

已完成的指標:全部完成。全年調節矛盾糾紛(跟蹤目標值:≥2300件,實(shí)際值:2464件)
法律援助案件受理數(跟蹤目標值:=190個(gè),實(shí)際值:192個(gè))
司法行政職能作用進(jìn)一步發(fā)揮,群眾的法律水平和法治意識得到了進(jìn)一步的增強,弱勢群體的權益得到了有效維護(跟蹤目標值:有效保障,實(shí)際值:達成)
普法宣傳對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值:≥95%,實(shí)際值:100%)

年度
績(jì)效
指標
完成
情況

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

項目完成指標

數量指標

全年調節矛盾糾紛

≥2300件

2464件

10

10

法律援助案件受理數

190個(gè)

192個(gè)

10

10

質(zhì)量指標

項目合格率

100%

100%

10

10

時(shí)效指標

項目工作完成及時(shí)率

100%

100%

10

10

成本指標

公共法律服務(wù)中心建設

50萬(wàn)元

50萬(wàn)元

10

10

項目效果指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

司法行政職能作用進(jìn)一步發(fā)揮,群眾的法律水平和法治意識得到了進(jìn)一步的增強,弱勢群體的權益得到了有效維護

有效保障

達成

15

13

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

為社會(huì )和諧發(fā)展提供了優(yōu)質(zhì)高效的法律服務(wù)和法律保障,服務(wù)對象滿(mǎn)意度評價(jià)較高

≥1年

1年

15

15

滿(mǎn)意度
指標

滿(mǎn)意度指標

群眾滿(mǎn)意度

≥95%

100%

5

5

普法宣傳對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

5

5

總分

100

97.20

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分部門(mén)決算報表(見(jiàn)附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件【新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)司法局2019年度部門(mén)決算公開(kāi)報表.xls已下載
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