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2017年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)民政局部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

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第一部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)民政局單位概述

一、部門(mén)基本情況

(一)主要職能

1、貫徹落實(shí)國家關(guān)于民政事業(yè)方面的法律、法規、規章和政策,起草本市相關(guān)地方性法規草案、政府規章草案,并組織實(shí)施;擬訂民政事業(yè)中長(cháng)期發(fā)展規劃和政策,并監督實(shí)施。

2、承擔依法對本區社會(huì )團體、民辦非企業(yè)單位、基金會(huì )進(jìn)行登記和監督管理責任;指導區縣社會(huì )團體、民辦非企業(yè)單位的登記管理工作。

3、擬訂本區社會(huì )福利事業(yè)發(fā)展規劃、政策和標準;擬訂社會(huì )福利機構管理辦法和福利彩票銷(xiāo)售管理辦法;指導福利彩票銷(xiāo)售及彩票公益金的使用管理;組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的政策,組織、指導社會(huì )捐助工作;指導老年人、孤兒和殘疾人等特殊困難群體的權益保障工作;負責建設征地超轉人員管理工作。

4、參與擬訂本區社區建設總體規劃;擬訂社區建設的相關(guān)配套政策并組織實(shí)施;指導社區服務(wù)站建設。

5、擬訂本區城鄉基層群眾自治建設具體辦法,并組織實(shí)施;提出加強和改進(jìn)城鄉基層政權建設的建議,推動(dòng)基層民主政治建設。

6、組織擬訂本區城鄉社會(huì )救助規劃、政策和標準;健全城鄉社會(huì )救助體系,負責城鄉居民最低生活保障、醫療救助、臨時(shí)救助、城市生活無(wú)著(zhù)的流浪乞討人員救助工作;負責農村五保供養工作。

7、擬訂本區撫恤優(yōu)待政策、標準和辦法,組織和指導擁軍優(yōu)屬、撫恤優(yōu)待和烈士褒揚工作。

8、擬訂本區對見(jiàn)義勇為人員的獎勵和保護政策,負責組織實(shí)施見(jiàn)義勇為人員的獎勵和保護工作。

9、擬訂本區退役士兵、復員干部、軍隊離退休干部和軍隊無(wú)軍籍退休退職職工安置政策;指導軍供工作和移交地方管理的軍隊離退休干部休養所工作。

10、擬訂本區救災工作政策,負責組織、協(xié)調救災工作,組織自然災害救助應急體系建設;負責組織核查并統一發(fā)布災情;組織指導救災捐贈,接收、管理、分配救災款物并監督使用。

11、擬訂本區婚姻管理、殯葬管理和兒童收養的政策,負責推進(jìn)婚俗和殯葬改革,指導婚姻、殯葬、收養、救助服務(wù)機構管理工作。

12、擬訂本區行政區劃管理政策;負責本市行政區域的設立、命名、變更和政府駐地遷移的審核工作;負責全市行政區域界線(xiàn)的管理工作;負責區縣邊界爭議調處工作。

13、承辦市、區政府交辦的其他事項。

(二)機構設置

根據職責,納入新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)民政局單位2017年部門(mén)決算編制范圍的有關(guān)機關(guān)內下設8個(gè)處室,分別是:綜合管理辦公室、雙擁優(yōu)撫科、民辦非管理辦公室、基層政權科、區劃地名科、社會(huì )救助科、養老福利科、社會(huì )救助科、婚姻登記中心。0個(gè)行政單位,0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位,0個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

(三)人員編制、實(shí)有人數

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)民政局單位編制人數18人,其中:行政人員編制9人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制0人,全額撥款事業(yè)單位人員編制9人。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)民政局單位實(shí)有在職人數17人,其中:行政在職人員9人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人員0人,全額撥款事業(yè)單位在職人員8人。離退休人員0人,其中:離休人員0人,退休人員0人。

第二部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)民政局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入8,456.9萬(wàn)元,與上年相比,減少190.96萬(wàn)元,降低2.21%,增減變化主要原因是政府撥款收入和其他收入減少;支出7,247.34萬(wàn)元,與上年相比,減少1,963.86萬(wàn)元,降低21.32%,增減變化主要原因是自然災害生活補助、優(yōu)撫對象醫療保障經(jīng)費、優(yōu)撫對象補助經(jīng)費未及時(shí)支出;結余2,397.5萬(wàn)元,與上年相比,增加1,209.56萬(wàn)元,增長(cháng)101.82%,增減變化主要原因是全區社會(huì )保障經(jīng)費增加,年末結余增加。

與預算相比情況:2017年度預算收入5,351.55萬(wàn)元,本年收入與預算相比,增加3,105.35萬(wàn)元,增長(cháng)58.03%;預算支出5,351.55萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加1,895.79萬(wàn)元,增長(cháng)35.43%。

(二)部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計8,456.9萬(wàn)元,其中:財政撥款收入8,450.24萬(wàn)元,占99.92%;上級補助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入6.66萬(wàn)元,占0.08%。本年收入增減變化主要原因是財政撥款收入和其他收入減少。

與預算相比情況:2017年度預算收入5,351.55萬(wàn)元,本年收入與預算相比,增加3,105.35萬(wàn)元,增長(cháng)58.03%。

(三)部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計7,247.34萬(wàn)元,其中,基本支出394.12萬(wàn)元,占5.44%;項目支出6,853.21萬(wàn)元,占94.56%;上繳上級支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對附屬單位補助支出0萬(wàn)元,占0%;增減變化主要原因是自然災害生活補助、優(yōu)撫對象醫療保障經(jīng)費、優(yōu)撫對象補助經(jīng)費未及時(shí)支出。

與預算相比情況:預算支出5,351.55萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加1,895.79萬(wàn)元,增長(cháng)35.43%。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2017年度財政撥款收入8,450.24萬(wàn)元,與上年相比,減少197.62萬(wàn)元,降低2.29%,增減變化的主要原因是其他收入的減少。財政撥款支出7,243.57萬(wàn)元,與上年相比,減少1,967.63萬(wàn)元,降低21.36%。其中:基本支出394.12萬(wàn)元,項目支出6,849.44萬(wàn)元。增減變化主要原因是自然災害生活補助、優(yōu)撫對象醫療保障經(jīng)費、優(yōu)撫對象補助經(jīng)費未及時(shí)支出。財政撥款結轉結余2,394.61萬(wàn)元,與上年相比,增加1,206.67萬(wàn)元,增長(cháng)101.58%,增減變化主要原因是自然災害生活補助、優(yōu)撫對象醫療保障經(jīng)費、優(yōu)撫對象補助經(jīng)費未及時(shí)支出。

與預算相比情況:2017年度預算財政撥款收入5,351.55萬(wàn)元,本年收入與預算相比,增加3,098.69萬(wàn)元,增長(cháng)57.9%;預算財政撥款支出5,351.55萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加1,892.02萬(wàn)元,增長(cháng)35.35%。

(二)一般公共預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預算財政撥款支出7,151.48萬(wàn)元,與上年相比,減少2,030.72萬(wàn)元,降低22.12%。增減變化主要原因是自然災害生活補助、優(yōu)撫對象醫療保障經(jīng)費、優(yōu)撫對象補助經(jīng)費未及時(shí)支出。其中:按功能分類(lèi)科目,2049901其他公共安全支出支出48.91萬(wàn)元,2080201行政運行支出255.72萬(wàn)元,2080202一般行政管理事務(wù)支出48.53萬(wàn)元,2080204擁軍優(yōu)屬支出48.39萬(wàn)元,2080207行政區劃和地名管理支出59.46萬(wàn)元,2080208基層政權和社區建設支出0萬(wàn)元,2080299其他民政管理事務(wù)支出支出171.91萬(wàn)元,2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出89.49萬(wàn)元,2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出支出70.89萬(wàn)元,2080801死亡撫恤支出247.56萬(wàn)元,2080802傷殘撫恤支出1025.71萬(wàn)元,2080803在鄉復員、退伍軍人生活補助支出0萬(wàn)元,2080805義務(wù)兵優(yōu)待支出123.36萬(wàn)元,2080899其他優(yōu)撫支出支出58.08萬(wàn)元,2080901退役士兵安置支出658.49萬(wàn)元,2080902軍隊移交政府的離退休人員安置支出1050.28萬(wàn)元,2080903軍隊移交政府離退休干部管理機構支出17.87萬(wàn)元,2080904退役士兵管理教育支出5.3萬(wàn)元,2080999其他退役安置支出支出1.86萬(wàn)元,2081001兒童福利支出145.47萬(wàn)元,2081002老年福利支出406.08萬(wàn)元,2081005社會(huì )福利事業(yè)單位支出143.88萬(wàn)元,2081102一般行政管理事務(wù)支出300萬(wàn)元,2081107殘疾人生活和護理補貼支出123.96萬(wàn)元,2081199其他殘疾人事業(yè)支出支出142.93萬(wàn)元,2081501中央自然災害生活補助支出3.22萬(wàn)元,2081901城市最低生活保障金支出支出550萬(wàn)元,2081902農村最低生活保障金支出支出225.14萬(wàn)元,2082001臨時(shí)救助支出支出258.48萬(wàn)元,2082002流浪乞討人員救助支出支出121.93萬(wàn)元,2082101城市特困人員救助供養支出7.93萬(wàn)元,2082102農村特困人員救助供養支出16.47萬(wàn)元,2082501其他城市生活救助支出123.23萬(wàn)元,2101301城鄉醫療救助支出533.34萬(wàn)元,2101399其他醫療救助支出0萬(wàn)元,2101401優(yōu)撫對象醫療補助支出28.94萬(wàn)元,2109901其他醫療衛生與計劃生育支出支出38.65萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目,工資福利支出281.22萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出1,322.09萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助5,525.2萬(wàn)元,對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元,債務(wù)利息支出0萬(wàn)元,基本建設支出0萬(wàn)元,其他資本性支出22.97萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況:2017年度預算一般公共預算財政撥款支出5,351.55萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加1,799.93萬(wàn)元,增長(cháng)33.63%。

(三)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入88萬(wàn)元,與上年相比,增加59萬(wàn)元,增長(cháng)203.45%。增減變化的主要原因是社會(huì )福利的彩票公益支出項目費用增加。政府性基金預算財政撥款支出92.09萬(wàn)元,與上年相比,增加63.09萬(wàn)元,增長(cháng)217.56%。增減變化的主要原因是社會(huì )福利的彩票公益支出項目費用增加。

與預算相比情況:2017年度預算政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元,本年收入與預算相比,增加88萬(wàn)元,因為年初單位未做政府性基金預算,因此無(wú)法對比;預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加92.09萬(wàn)元,因為年初單位未做政府性基金預算,因此無(wú)法對比。

(四)政府性基金預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算支出92.09萬(wàn)元,與上年相比,增加63.09萬(wàn)元,增長(cháng)217.56%。增減變化的主要原因是社會(huì )福利的彩票公益支出項目費用增加。其中:按功能分類(lèi)科目,2296002用于社會(huì )福利的彩票公益金支出92.09萬(wàn)元。按經(jīng)濟科目分類(lèi),工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出92.09萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助0萬(wàn)元,對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元,債務(wù)利息支出0萬(wàn)元,基本建設支出0萬(wàn)元,其他資本性支出0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況:2017年度預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元,本年支出與預算相比,增加92.09萬(wàn)元,因為年初單位未做政府性基金預算,因此無(wú)法對比。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余2,397.5萬(wàn)元。與上年相比,增加1,209.56萬(wàn)元,增長(cháng)101.82%。

其中財政撥款結轉結余2,394.61萬(wàn)元。與上年相比,增加1,206.67萬(wàn)元,增長(cháng)101.58%,增加原因是全區社會(huì )保障經(jīng)費增加。

四、一般公共預算三公經(jīng)費支出情況

2017年度,般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。其中,因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。公務(wù)接待費0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)民政局單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個(gè),累積0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。2017年,單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛,保有量為2輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是:國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)民政局單位國內公務(wù)接待0批次,0人次。

與預算相比情況:2017年度因公出國(境)費支出預算0萬(wàn)元,與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出預算0萬(wàn)元,與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%;公務(wù)接待費支出預算0萬(wàn)元,與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)民政局單位機關(guān)運行經(jīng)費支出7.15萬(wàn)元,比上年增加2.56萬(wàn)元,增長(cháng)55.83%。主要原因是基層社區日常辦公等運行費用增加。

六、政府采購情況

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)民政局單位政府采購計劃0萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出0萬(wàn)元,政府采購工程支出0萬(wàn)元,政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元;實(shí)際采購0萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出0萬(wàn)元,政府采購工程支出0萬(wàn)元,政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2017年12月31日,資產(chǎn)總計3,324.97萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)3,061.69萬(wàn)元,固定資產(chǎn)183萬(wàn)元,其中:房屋0(平方米),價(jià)值0萬(wàn)元,共有車(chē)輛2輛,價(jià)值44.3萬(wàn)元,其中:省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛,(其他用車(chē)主要是行政區劃和地名管理實(shí)地考察和流浪乞討人員救助):?jiǎn)挝粌r(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺(套),其他固定資產(chǎn)價(jià)值138.7萬(wàn)元。

(二)國有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

截至2017年12月31日,新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)民政局單位資產(chǎn)有償使用收入合計0萬(wàn)元,資產(chǎn)處置收入合計0萬(wàn)元。其中:已繳國庫0萬(wàn)元,已繳財政專(zhuān)戶(hù)0萬(wàn)元,應繳未繳0萬(wàn)元,單位留用0萬(wàn)元。

(三)部門(mén)項目支出情況和項目績(jì)效評價(jià)情況說(shuō)明

2017年度,本部門(mén)單位實(shí)行績(jì)效管理的項目29個(gè),涉及預算5495.3萬(wàn)元,項目支出決算5495.3萬(wàn)元。年末本部門(mén)單位民生項目和重點(diǎn)支出項目的績(jì)效評價(jià)開(kāi)展情況及結果;

1.自然災害生活補助項目

設立的政策依據:烏民函【2017】255號

預算安排規模:80萬(wàn)

項目承擔單位:高新區(新市區)民政局

資金分配情況:中央自然災害生活補助80萬(wàn)

資金執行時(shí)間:2017年1月-2017年12月

資金執行情況:截止2017年12月31日已支出3.2萬(wàn)元,該資金分兩次撥付,最后一次

撥付時(shí)間為2017年12月底,故該筆資金沒(méi)有用完。

2.項目名稱(chēng):復員干部困難補助

設立的政策依據:烏財社【2017】209號

預算安排規模:108.6萬(wàn)

項目承擔單位:高新區(新市區)民政局

資金分配情況:復原干部困難補助108.6萬(wàn)

資金執行時(shí)間:2017年1月-2017年12月

資金執行情況:截止2017年12月31日已支出108.6萬(wàn)元,該資金已用完。

3.項目名稱(chēng):危重病人(無(wú)名患者)醫療救助

設立的政策依據:烏財社【2017】209號

預算安排規模:250萬(wàn)

項目承擔單位:高新區(新市區)民政局

資金分配情況:醫療救助250萬(wàn)

資金執行時(shí)間:2017年1月-2017年12月

資金執行情況:截止2017年12月31日已支出250萬(wàn)元,該資金已用完。

4.項目名稱(chēng):八一、春節等節日期間慰問(wèn)部隊及優(yōu)撫對象

設立的政策依據:烏財社【2017】209號

預算安排規模:140萬(wàn)

項目承擔單位:高新區(新市區)民政局

資金分配情況:擁軍優(yōu)屬其他補助支出140萬(wàn)

資金執行時(shí)間:2017年1月-2017年12月

資金執行情況:截止2017年12月31日已支出140萬(wàn)元,該資金已用完。

5.項目名稱(chēng):結婚證件及處理表費用

設立的政策依據:烏財社【2017】209號

預算安排規模:13.2萬(wàn)

項目承擔單位:高新區(新市區)民政局

資金分配情況:其他民政管理13.2萬(wàn)

資金執行時(shí)間:2017年1月-2017年12月

資金執行情況:截止2017年12月31日已支出13.2萬(wàn)元,該資金已用完。

6.項目名稱(chēng):死亡撫恤

設立的政策依據:烏財社【2017】247號

預算安排規模:300萬(wàn)

項目承擔單位:高新區(新市區)民政局

資金分配情況:死亡撫恤300萬(wàn)

資金執行時(shí)間:2017年1月-2017年12月

資金執行情況:截止2017年12月31日已支出300萬(wàn)元,該資金已用完。

7.項目名稱(chēng):殘疾軍人護理費

設立的政策依據:烏財社【2017】248號

預算安排規模:13萬(wàn)

項目承擔單位:高新區(新市區)民政局

資金分配情況:傷殘撫恤13萬(wàn)

資金執行時(shí)間:2017年1月-2017年12月

資金執行情況:截止2017年12月31日已支出13萬(wàn)元,該資金已用完。

8.項目名稱(chēng):義務(wù)兵家屬優(yōu)待金

設立的政策依據:烏財社【2017】249號

預算安排規模:315萬(wàn)

項目承擔單位:高新區(新市區)民政局

資金分配情況:義務(wù)兵家屬優(yōu)待金315萬(wàn)

資金執行時(shí)間:2017年1月-2017年12月

資金執行情況:截止2017年12月31日已支出315萬(wàn)元,該資金已用完。

9.項目名稱(chēng):軍隊移交政府的離退休人員工資津貼

設立的政策依據:烏財社【2017】23號

預算安排規模:205萬(wàn)

項目承擔單位:高新區(新市區)民政局

資金分配情況:退役安置205萬(wàn)

資金執行時(shí)間:2017年1月-2017年12月

資金執行情況:截止2017年12月31日已支出205萬(wàn)元,該資金已用完。

10.項目名稱(chēng):兒童生活補助費

設立的政策依據:烏財社【2017】40號

預算安排規模:150萬(wàn)

項目承擔單位:高新區(新市區)民政局

資金分配情況:兒童福利150萬(wàn)

資金執行時(shí)間:2017年1月-2017年12月

資金執行情況:截止2017年12月31日已支出150萬(wàn)元,該資金已用完。

11.項目名稱(chēng):購買(mǎi)居家養老服務(wù)

設立的政策依據:烏財社【2017】46號

預算安排規模:525萬(wàn)

項目承擔單位:高新區(新市區)民政局

資金分配情況:老年福利525萬(wàn)

資金執行時(shí)間:2017年1月-2017年12月

資金執行情況:截止2017年12月31日已支出525萬(wàn)元,該資金已用完。

12.項目名稱(chēng):社區日間照料中心

設立的政策依據:烏財社【2017】48號

預算安排規模:150萬(wàn)

項目承擔單位:高新區(新市區)民政局

資金分配情況:老年福利150萬(wàn)

資金執行時(shí)間:2017年1月-2017年12月

資金執行情況:截止2017年12月31日已支出150萬(wàn)元,該資金已用完。

13.項目名稱(chēng):養老機構運營(yíng)補貼

設立的政策依據:烏財社【2017】47號

預算安排規模:186萬(wàn)

項目承擔單位:高新區(新市區)民政局

資金分配情況:老年福利186萬(wàn)

資金執行時(shí)間:2017年1月-2017年12月

資金執行情況:截止2017年12月31日已支出186萬(wàn)元,該資金已用完。

14.項目名稱(chēng):80歲老人津貼及免費體檢

設立的政策依據:烏財社【2017】50號

預算安排規模:370萬(wàn)

項目承擔單位:高新區(新市區)民政局

資金分配情況:老年福利370萬(wàn)

資金執行時(shí)間:2017年1月-2017年12月

資金執行情況:截止2017年12月31日已支出370萬(wàn)元,該資金已用完。

15.項目名稱(chēng):無(wú)名患者及流浪乞討人員陪護費和伙食費

設立的政策依據:烏財社【2017】56號

預算安排規模:10萬(wàn)

項目承擔單位:高新區(新市區)民政局

資金分配情況:生活補助10萬(wàn)

資金執行時(shí)間:2017年1月-2017年12月

資金執行情況:截止2017年12月31日已支出10萬(wàn)元,該資金已用完。

16.項目名稱(chēng):流浪乞討人員臨時(shí)救助

設立的政策依據:財社【2017】53號

預算安排規模:84萬(wàn)

項目承擔單位:高新區(新市區)民政局

資金分配情況:其他補助支出84萬(wàn)

資金執行時(shí)間:2017年1月-2017年12月

資金執行情況:截止2017年12月31日已支出84萬(wàn)元,該資金已用完。

17.項目名稱(chēng):殘疾人兩項補助

設立的政策依據:財社【2017】56號

預算安排規模:360萬(wàn)

項目承擔單位:高新區(新市區)民政局

資金分配情況:其他補助支出360萬(wàn)

資金執行時(shí)間:2017年1月-2017年12月

資金執行情況:截止2017年12月31日已支出360萬(wàn)元,該資金已用完。

18.項目名稱(chēng):城市居民最低生活保障金

設立的政策依據:烏財社【2017】63號

預算安排規模:550萬(wàn)

項目承擔單位:高新區(新市區)民政局

資金分配情況:城市低保金550萬(wàn)

資金執行時(shí)間:2017年1月-2017年12月

資金執行情況:截止2017年12月31日已支出550萬(wàn)元,該資金已用完。

19.項目名稱(chēng):農村最低生活保障

設立的政策依據:烏財社【2017】63號

預算安排規模:190萬(wàn)

項目承擔單位:高新區(新市區)民政局

資金分配情況:農村低保金190萬(wàn)

資金執行時(shí)間:2017年1月-2017年12月

資金執行情況:截止2017年12月31日已支出190萬(wàn)元,該資金已用完。

20.項目名稱(chēng):城鄉困難群眾臨時(shí)救助

設立的政策依據:烏財社【2017】25號

預算安排規模:147萬(wàn)

項目承擔單位:高新區(新市區)民政局

資金分配情況:其他補助支出147萬(wàn)

資金執行時(shí)間:2017年1月-2017年12月

資金執行情況:截止2017年12月31日已支出147萬(wàn)元,該資金已用完。

21.項目名稱(chēng):城市特困人員生活保障金

設立的政策依據:新財社【2017】219號

預算安排規模:200萬(wàn)

項目承擔單位:高新區(新市區)民政局

資金分配情況:城市特困人員生活保障金200萬(wàn)

資金執行時(shí)間:2017年1月-2017年12月

資金執行情況:截止2017年12月31日已支出200萬(wàn)元,該資金已用完。

22.項目名稱(chēng):愛(ài)心慈善超市救助資金

設立的政策依據:烏財社【2017】212號

預算安排規模:350萬(wàn)

項目承擔單位:高新區(新市區)民政局

資金分配情況:其他城市生活救助350萬(wàn)

資金執行時(shí)間:2017年1月-2017年12月

資金執行情況:截止2017年12月31日已支出350萬(wàn)元,該資金已用完。

23.項目名稱(chēng):教育救助

設立的政策依據:烏財社【2017】230號

預算安排規模:23萬(wàn)

項目承擔單位:高新區(新市區)民政局

資金分配情況:其他城市生活救助23萬(wàn)

資金執行時(shí)間:2017年1月-2017年12月

資金執行情況:截止2017年12月31日已支出23萬(wàn)元,該資金已用完。

24.項目名稱(chēng):7·5事件受傷人員救助金

設立的政策依據:烏財社【2009】215號

預算安排規模:30萬(wàn)

項目承擔單位:高新區(新市區)民政局

資金分配情況:其他城市生活救助30萬(wàn)

資金執行時(shí)間:2017年1月-2017年12月

資金執行情況:截止2017年12月31日已支出30萬(wàn)元,該資金已用完。

25.項目名稱(chēng):取暖救助

設立的政策依據:烏財社【2017】212號

預算安排規模:219萬(wàn)

項目承擔單位:高新區(新市區)民政局

資金分配情況:其他城市生活救助219萬(wàn)

資金執行時(shí)間:2017年1月-2017年12月

資金執行情況:截止2017年12月31日已支出219萬(wàn)元,該資金已用完。

26.項目名稱(chēng):五七工生活補貼

設立的政策依據:烏財社【2017】212號

預算安排規模:10萬(wàn)

項目承擔單位:高新區(新市區)民政局

資金分配情況:其他城市生活救助10萬(wàn)

資金執行時(shí)間:2017年1月-2017年12月

資金執行情況:截止2017年12月31日已支出10萬(wàn)元,該資金已用完。

27.項目名稱(chēng):城鄉低保檔案材料資金

設立的政策依據:烏財社【2017】233號

預算安排規模:403萬(wàn)

項目承擔單位:高新區(新市區)民政局

資金分配情況:專(zhuān)用材料費403萬(wàn)

資金執行時(shí)間:2017年1月-2017年12月

資金執行情況:截止2017年12月31日已支出403萬(wàn)元,該資金已用完。

28.項目名稱(chēng):城鄉困難救助對象醫療救助

設立的政策依據:烏財社【2017】210號

預算安排規模:33.5萬(wàn)

項目承擔單位:高新區(新市區)民政局

資金分配情況:醫療保險33.5萬(wàn)

資金執行時(shí)間:2017年1月-2017年12月

資金執行情況:截止2017年12月31日已支出33.5萬(wàn)元,該資金已用完。

29.項目名稱(chēng):行政區劃和地名管理

設立的政策依據:烏財社【2017】210號

預算安排規模:80萬(wàn)

項目承擔單位:高新區(新市區)民政局

資金分配情況:行政區劃和地名管理80萬(wàn)

資金執行時(shí)間:2017年1月-2017年12月

資金執行情況:截止2017年12月31日已支出59.4萬(wàn)元,該資金未使用完。

第三部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)民政局專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當年收支扣抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀(guān)條件未執行完畢,結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金,既包括財政結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

9.結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

10.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排,因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

11.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

15.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

17.本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。204類(lèi)99款01項其他公共安全支出:指反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。208類(lèi)02款01項行政運行:指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。208類(lèi)02款02項一般行政管理事務(wù):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。208類(lèi)02款04項擁軍優(yōu)屬:指反映開(kāi)展擁軍優(yōu)屬活動(dòng)的支出。208類(lèi)02款07項行政區劃和地名管理:指反映行政區劃界線(xiàn)勘定、維護,以及行政區劃和地名管理支出。208類(lèi)02款08項基層政權和社區建設:指反映開(kāi)展村民自治、村務(wù)公開(kāi)等基層政權和社區建設工作的支出。208類(lèi)02款99項其他民政管理事務(wù)支出:指反映民政部門(mén)接待來(lái)訪(fǎng)、法制建設、政策宣傳方面的支出,以及開(kāi)展優(yōu)撫安置、救災減災、社會(huì )救助、社會(huì )福利、婚姻登記、社會(huì )事務(wù)、信息化建設等專(zhuān)項業(yè)務(wù)的支出。208類(lèi)05款05項機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出★指反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。208類(lèi)05款99項其他行政事業(yè)單位離退休支出:指反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出208類(lèi)08款01項死亡撫恤:指反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和208類(lèi)08款02項傷殘撫恤:指定期撫恤金以及喪葬補助費。208類(lèi)08款03項在鄉復員、退伍軍人生活補助:指反映在鄉退伍紅軍老戰士(含西路軍紅軍老戰士、紅軍失散人員)、1954年10月31日前入伍的在鄉復員軍人、按失散人員)、1954年10月31日前入伍的在鄉復員軍人、按208類(lèi)08款05項義務(wù)兵優(yōu)待:指反映用于義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。208類(lèi)08款99項其他優(yōu)撫支出:指反映除上述項目以外其他用于優(yōu)撫方面的支出。208類(lèi)09款01項退役士兵安置:指反映按規定用于傷殘義務(wù)兵的一次性建房補助,對符合條件的退役士兵、轉業(yè)士官的安置支出。208類(lèi)09款02項軍隊移交政府的離退休人員安置:指反映移交政府的軍隊離退休人員安置支出。208類(lèi)09款03項軍隊移交政府離退休干部管理機構:指反映民政部門(mén)管理的軍隊移交政府安置的離退休干部管理機構列入事業(yè)編制的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費以及管理機構用房建設經(jīng)費等支出。208類(lèi)09款04項退役士兵管理教育:指反映退役士兵職業(yè)教育、轉業(yè)士官待分配期間管理教育醫療等支出。208類(lèi)09款99項其他退役安置支出:指反映除上述項目以外其他用于退役安置方面的支出。208類(lèi)10款01項兒童福利:指反映對兒童提供福利服務(wù)方面的支出。208類(lèi)10款02項老年福利:指反映對老年人提供福利服務(wù)方面的支出。208類(lèi)10款05項社會(huì )福利事業(yè)單位:指反映民政部門(mén)舉辦的社會(huì )福利事業(yè)單位的支出,以及對集體社會(huì )福利事業(yè)單位的補助費。208類(lèi)11款02項一般行政管理事務(wù):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。208類(lèi)11款07項殘疾人生活和護理補貼★指反映困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出。208類(lèi)11款99項其他殘疾人事業(yè)支出:指反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。208類(lèi)15款01項中央自然災害生活補助:指反映中央預算對遭受特大自然災害地區的地方政府在安排受災群眾吃、穿、住和搶救、轉移、安置、治病等經(jīng)費發(fā)生困難時(shí)給予的專(zhuān)項補助,以及為抗御特大自然災害而設立的中央級救災物資儲備資金。208類(lèi)19款01項城市最低生活保障金支出:指反映城市最低生活保障對象的最低生活保障金支出。208類(lèi)19款02項農村最低生活保障金支出:指反映農村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。208類(lèi)20款01項臨時(shí)救助支出:指反映用于城鄉生活困難居民的臨時(shí)救助支出。208類(lèi)20款02項流浪乞討人員救助支出:指反映用于生活無(wú)著(zhù)的流浪乞討人員的救助支出和救助管208類(lèi)21款01項城市特困人員救助供養支出★指反映城市特困人員救助供養支出。208類(lèi)21款02項農村特困人員救助供養支出★指反映農村特困人員救助供養支出。208類(lèi)25款01項其他城市生活救助:指反映除最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養外,用于城市生活困難居民生活救助的其他支出。210類(lèi)13款01項城鄉醫療救助★指反映財政用于城鄉困難群眾醫療救助的支出。210類(lèi)13款99項其他醫療救助支出:反映除上述項目 以外的其他用于醫療救助方面的支出。210類(lèi)14款01項優(yōu)撫對象醫療補助★指反映優(yōu)撫對象醫療方面的支出。210類(lèi)99款01項其他醫療衛生與計劃生育支出:指反映除上述項目以外其他用于醫療衛生與計劃生育方面的支出。229類(lèi)60款02項:反映用于社會(huì )福利和社會(huì )救助的影票公益金支出。

第四部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)民政局單位2017年度部門(mén)決算報表

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表》

八、《基本建設類(lèi)項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》。

二十二、《資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數字表》

二十六、《機構人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》

附件【新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)民政局.xls已下載
附件【附件2:2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表.xls已下載
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