關(guān)于高新區(新市區)民政局2017年部門(mén)預算及”三公”經(jīng)費信息公開(kāi)的說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)主要職能:
1.貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市民政工作的方針、政策及法律、法規;編制民政工作中長(cháng)期規劃和年度計劃,并組織實(shí)施;
2.負責權限內社會(huì )救助工作;
3.負責轄區內雙擁優(yōu)撫工作;
4.負責權限內民非企業(yè)及社會(huì )團體監督管理工作;
5.組織指導對全區低保家庭、困難群眾的幫扶工作;
6.負責區劃及地名普查工作;
7.組織、協(xié)調、指導、監督防災減災工作;
8.承擔群體上訪(fǎng)突發(fā)公共事件的應急管理工作;
9.協(xié)調處理婚姻糾紛工作;
10.承辦區委、管委會(huì )(區人民政府)交辦的其他事項。
(二)內設機構:
納入高新區(新市區)民政局2017年部門(mén)預算編制范圍的有8個(gè)職能科室,1個(gè)全額撥款事業(yè)單位(高新區(新市區)社會(huì )救助管理站)。
(三)人員編制:
高新區(新市區)民政局編制人數9人,其中:行政人員編制11人。
高新區(新市區)社會(huì )救助管理站全額撥款事業(yè)單位人員編制9人,實(shí)有在職人數8人,其中:管理崗5人,專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗3人。
二、預算增減變化情況說(shuō)明
2017年安排收入預算為5351.55萬(wàn)元,按照收支平衡的原則,支出預算總額為5351.55萬(wàn)元。
2016年安排收入預算為7911.17萬(wàn)元,按照收支平衡的原則,支出預算總額為7911.17萬(wàn)元。
2017年基本支出預算363.63萬(wàn)元,包括:工資福利支出273.41萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出21.95萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助支出68.27萬(wàn)元。比2016年預算增加126.29%,主要原因為人員增加。
2017年項目支出預算4984.92萬(wàn)元,包括:雙擁優(yōu)屬支出140萬(wàn)元;撫恤支出421.16萬(wàn)元;退役安置支出528萬(wàn)元;社會(huì )福利支出1391萬(wàn)元;最低生活保障支出740萬(wàn)元;臨時(shí)救助支出403萬(wàn)元;特困人員供養支出200萬(wàn)元;其他生活救助支出344萬(wàn)元等。比2016年預算減少35.64%,主要原因為城鄉低保、城鄉醫療、高齡老人津貼及體檢費、社區辦公用房等項目資金由財政部門(mén)直接撥付。
三、政府采購預算安排0萬(wàn)元。
四、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。
年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待 (含外賓接待)支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
五、2017年”三公”經(jīng)費支出預算
2017年高新區(新市區)民政局“三公”經(jīng)費預算安排總額為0萬(wàn)元。
高新區(新市區)民政局
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