關(guān)于高新區(新市區)建設綜合管理服務(wù)中心2016年部門(mén)預算及三公經(jīng)費信息公開(kāi)的報告
一、 部門(mén)基本情況
(一) 主要職能
負責轄區建設、交通、抗震安居、燃氣安全、建筑節能、解危解困房等管理工作的相關(guān)基礎性、技術(shù)性、服務(wù)性工作;對行政區域內建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)和建筑活動(dòng)進(jìn)行監督管理;對辦理登記的區外建筑單位在本行政區域內從事建筑活動(dòng)的情況進(jìn)行監督管理;監督管理各類(lèi)建筑項目招標投標活動(dòng);負責相關(guān)招標代理機構的監督管理工作;負責建筑企業(yè)勞保統籌費用的征收、返還工作;受理相關(guān)投訴。
(二) 機構及人員編制
建設綜合管理服務(wù)中心為全額撥款的事業(yè)單位,獨立核算,單獨編制部門(mén)預決算。
建設綜合管理服務(wù)中心編制人數9人,其中:行政編制0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員0人,事業(yè)編制9人。實(shí)有在職人數9人,其中,行政編制0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員0人,事業(yè)編制0人。離退休人員1人,其中,離休人員0人,退休人員1人。
二、2016年部門(mén)預算預算安排情況
(一)收支總體情況
2016年,建設綜合管理服務(wù)中心收入預算為114.29萬(wàn)元。其中,公共預算財政撥款114.29萬(wàn)元,上年結轉結余收入0萬(wàn)元。
按照收支平衡的原則,2016年,建設綜合管理服務(wù)中心支出預算為114.29萬(wàn)元,其中基本支出114.29萬(wàn)元,主要為人員工資福利支出和公用經(jīng)費支出;項目支出0萬(wàn)元。
(二)預算支出主要內容
基本支出114.29萬(wàn)元,具體包括:工資福利支出84.89萬(wàn)元;商品服務(wù)支出10.61萬(wàn)元;對個(gè)人和家庭補助18.79萬(wàn)元。
項目支出0萬(wàn)元。
三、2016年三公經(jīng)費支出預算
2016年,建設綜合管理服務(wù)中心“三公”經(jīng)費預算總額2.70萬(wàn)元。其中,因公出國(境)費用0萬(wàn)元;公務(wù)接待費用0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費2.70萬(wàn)元。
高新區(新市區)建設綜合管理服務(wù)中心
二〇一六年陸月壹拾柒日
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