關(guān)于高新區(新市區)工程質(zhì)量安全監督站2016年部門(mén)預算及三公經(jīng)費信息公開(kāi)的報告
一、部門(mén)基本情況
(一)主要職能
貫徹執行國家、自治區及我市有關(guān)建設工程質(zhì)量安全法律、法規及規章、辦法及工程建設強制性標準;承擔房屋建筑工程、市政基礎設施工程及權限內裝飾裝修工程的質(zhì)量安全監督工作;對工程建設責任主體和有關(guān)機構履行質(zhì)量安全責任的行為進(jìn)行監督檢查,向委托機關(guān)出具單位工程質(zhì)量安全監督報告;參與建設工程質(zhì)量安全事故的調查處理。
(二)機構及人員編制
工程質(zhì)量安全監督站為全額撥款的事業(yè)單位,獨立核算,單獨編制部門(mén)預決算。
工程質(zhì)量安全監督站編制人數12人,其中:行政編制0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員0人,事業(yè)編制12人。實(shí)有在職人數21人(質(zhì)監站在職人數10人,農村公路在職人數3人,交通管理中心在職人數3人,人防辦在職人數5人),其中,行政編制0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員0人,事業(yè)編制12人。離退休人員0人,其中,離休人員0人,退休人員0人。
二、2016年部門(mén)預算預算安排情況
(一)收支總體情況
2016年,工程質(zhì)量安全監督站收入預算為269.35萬(wàn)元。其中,公共預算財政撥款269.35萬(wàn)元,上年結轉結余收入0萬(wàn)元。
按照收支平衡的原則,2016年,工程質(zhì)量安全監督站支出預算為269.35萬(wàn)元,其中基本支出249.05萬(wàn)元,主要為人員工資福利支出和公用經(jīng)費支出;項目支出20.30萬(wàn)元。
(二)預算支出主要內容
基本支出249.05萬(wàn)元,具體包括:工資福利支出189.38萬(wàn)元;商品服務(wù)支出28.92萬(wàn)元;對個(gè)人和家庭補助30.75萬(wàn)元。
項目支出20.30萬(wàn)元,具體包括:
1. 專(zhuān)業(yè)培訓費2.80萬(wàn)元;
2. 印刷、專(zhuān)業(yè)儀器檢測、協(xié)會(huì )會(huì )費等經(jīng)費2.50萬(wàn)元;
3. 機關(guān)文化建設專(zhuān)項經(jīng)費5.50萬(wàn)元;
4. 各類(lèi)專(zhuān)項檢查經(jīng)費6.50萬(wàn)元;
5. 安全生產(chǎn)專(zhuān)項經(jīng)費3萬(wàn)元。
三、2016年三公經(jīng)費支出預算
2016年,工程質(zhì)量安全監督站“三公”經(jīng)費預算總額5.40萬(wàn)元。其中,因公出國(境)費用0萬(wàn)元;公務(wù)接待費用0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費5.40萬(wàn)元。
工程質(zhì)量安全監督站 2016/6/17
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